Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Кто и как проводит инвентаризацию расчётов?
    После обновления с 260 на 262 не проводит накладную
    Не проводит документ Поступление тмз? не указана ставка НДС
    Почему внутри одного счета проводку не проводит?
    Нерезидент проводит обучение сотрудников на территории РК. Возникает КПН 20%?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    не проводит реализацию в НУ     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Июл 07, 2012 15:33:02 Сообщить модератору   

    здравстуйте.
    у меня с программой 1 с-8ка возникла проблема.
    кратко опишу: компания продает товар,
    в первичных документах все проводит,
    а вот реализацию-нет- при проведении- пишет что товара на складе нет!!
    а на самом деле -есть- осв-тоже формирует,
    думала что это только новые не проводит доки....
    стала проводить предыдущие- пишет что -тоже товара нет!
    хотя это было недельной давности и доку все отписаны и товары тоже..
    если не ставить галочку- "не учитывать кпн" в реализации- тогда проводит документ- но тогда его нет в налоговом учете..
    как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Июл 09, 2012 10:24:13 Сообщить модератору   

    иррина, скрин ошибки покажите, примерна такой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Июл 09, 2012 21:43:18 Сообщить модератору   

    ой да точно точно...
    а что я не так сделала, и как исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Июл 10, 2012 09:05:41 Сообщить модератору   

    иррина говорит:
    если не ставить галочку- "учитывать кпн" в реализации- тогда проводит документ- но тогда его нет в налоговом учете..

    Приход этого товара значит был без учета кпн. А значить его нет в налоговом учете, а значит и списывать нечего.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Июл 10, 2012 09:10:04 Сообщить модератору   

    приход был как положено
    тем более что реализация велась и до этого, с тем учетом когда пришел товар,
    и я уже говорила выше :
    "стала проводить предыдущие- пишет что -тоже товара нет!
    хотя это было недельной давности и доки все отписаны и товары тоже.. "

    Добавлено спустя 1 минуту:

    и там есть -проводка-"учитывать КПН"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Июл 10, 2012 09:19:28 Сообщить модератору   

    иррина, счета БУ и НУ соответствуют?
    Пример:
    Приход материалов по БУ 1310 по НУ1330Н, а потом когда списываете ставите БУ 1310 НУ 1310Н, из-за этого и не идет списание.
    Проверьте остатки по НУ, должны совпадать с БУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Июл 10, 2012 09:42:52 Сообщить модератору   

    все сходится и счета и БУ с НУ,и счета в НУ с буквой Н стоят, у меня же до этого все проводилось....документы до 05 июля стоят проведенные с НУ в журнале ,а после 5 июля не проводятся в НУ

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    и вот

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    извините 2 раза отправилось

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Июл 10, 2012 09:52:41 Сообщить модератору   

    иррина
    1. Режим налогообложения не меняли?
    2. Карточку НУ по вашей фольге можно посмотреть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Июл 10, 2012 09:57:23 Сообщить модератору   

    режим меняли в связи с постановкой на НДС , работали с апреля, на учет по ндс встали с 1 июня 12г,
    вот незнаю как карточку НУ сделать(
    проверяю сейчас ОСВ по БУ и НУ,,,

    Добавлено спустя 38 минут 14 секунд:

    уф спасибо за поддержку Ведмедь!! и всем- решила я свою проблему!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Сен 27, 2012 15:12:41   

    абсолютно такая же ситуация, а как вы решили - не поняла? тоже работали с апреля, но с мая встали на учет по НДС, где я не так сделала? помогите

    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

    проверяю карточку счета по НУ - а там списаны по НУ все остатки "Закрытием месяца " - как исправить?

    Добавлено спустя 5 секунд:

    проверяю карточку счета по НУ - а там списаны по НУ все остатки "Закрытием месяца " - как исправить?

    Добавлено спустя 57 секунд:

    извините - 2 раза получилосьSmile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Сен 27, 2012 15:17:30 Сообщить модератору   

    проверьте закрытие месяца- там не должна быть галочка в окошке -регламентные операции налогового учета и расчет налога на прибыль, потом перепроведете и все заработает))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Сен 27, 2012 15:33:16   

    спасибо! получилось! Yahoo!

    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

    а когда эту галочку надо ставить- только в конце года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Сен 27, 2012 15:38:28 Сообщить модератору   

    да ,ставят при закрытии года, по итогу 100 декларации-там свои манипуляции

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Сен 27, 2012 15:44:36   

    спасибка за оперативность-нажала, такое счастье -а то так долго голову ломала...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz