| Отнесение на себестоимость импортированного товара расходов по доставке... | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Вс Мар 11, 2012 19:05:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| АО Казахстан темиржол выставляет счета фактры за услуги по ж/д тарифу за товар приобретенный по импорту  в конце каждого месяца на 30-е число. Данные расходы должны увеличить себестоимость товара.
 В случае, если
 -приобретен товар 01.12.11г. - 100едениц
 -реализован товар полностью 05.12.11 - все количество
 то при проведении счета фактуры от 31.12.2011... себестоимость сядет на все количество товара и можно ручной проводкой посадить на себестоимость товара.
 
 Как правильно распределить данные расходы в случае, если
 товар реализован не полностью, либо в течении месяца по данной номенкатуре были приходы и расходы и есть в натуральном выражении остаток товара на конец месяца....тогда при проведении счета фактуры в конце месяца  31.12.2011г. данные расходы увеличат себестоимсоть товара на конец года, хотя частично должны были списаться по мере реализации продукции...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Вс Мар 11, 2012 19:54:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Галек говорит: |  
	  | АО Казахстан темиржол выставляет счета фактры за услуги по ж/д тарифу за товар приобретенный по импорту  в конце каждого месяца на 30-е число. |  Может брать сразу на расходы эти услуги и написать в НУП. А по факту почему не выставляют НК ст.263 п.7?
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Вс Мар 11, 2012 20:00:35 |  |  
				| 
 |  
			
				| вот именно по ст.263 п.7абзац 2, при реализации электроэнергии, воды....жд перевозок- могут по итогам календарного месяца выставлять... 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Вс Мар 11, 2012 20:03:56  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Галек, факт услуги подтвердает же не счет-фактура, есть квитанции особого образца на жд услуги? Вот по ним Вы можете пока отнести на доп.расходы, а счет-фактуру внести позже. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Пн Мар 12, 2012 09:33:42 |  |  
				| 
 |  
			
				| к счетам фактурам от АО КТЖ приложены Перечень выполненных работ и оказанных услуг с полной расшифровкой по дням в течениимесяца...где видно какой жд вагон какая стоимость, однако я консультировалась по этому вопросу с аудитором, сказали что я не имею право вбивать данные по актам выполненных работ...т.к. сч.ф. датирована 31м числом..... наджо обращаться к программистам только которые могут дописать программу. Обращалась к своим програмистам, они сказали что не могут это сделать. Коллеги, кто сталкивался с подобным, посоветуйте как быть...хотелось бы 100.00 форму уже сдать правильно..
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Пн Мар 12, 2012 10:06:50 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Галек говорит: |  
	  | однако я консультировалась по этому вопросу с аудитором, сказали что я не имею право вбивать данные по актам выполненных работ...т.к. сч.ф. датирована 31м числом |  Галек, вы бы свое сообщение скопировали в "Перлы аудиторов". Ткните аудитора носом в п. 1 ст. 237. Как раз по актам и надо регистрировать операции в БУ. А СФ - только документ для отнесения НДС в зачет.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Пн Мар 12, 2012 10:53:16 |  |  
				| 
 |  
			
				| я правильно понимаю, в базу ввожу акты выполненных работ по датам как есть и 1 раз в конце месяца счет фактуру на общую сумму?? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Сб Мар 24, 2012 13:01:48 |  |  
				| 
 |  
			
				| АО Казахстан темиржол выставляет счета фактры за услуги по ж/д тарифу за товар приобретенный по импорту в конце каждого месяца на 30-е число. Данные расходы должны увеличить себестоимость товара.
 В случае, если
 -приобретен товар 01.12.11г. - 100едениц
 -реализован товар полностью 05.12.11 - все количество
 то при проведении счета фактуры от 31.12.2011... себестоимость сядет на все количество товара и можно ручной проводкой посадить на себестоимость товара.
 
 Можно ли сделать в 1С доработку программы, чтобы данные расходы садились на себестоимость товара не в конце месяца а конкретно при оприходовании товара на склад??
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пн Мар 26, 2012 23:52:13 |  |  
				| 
 |  
			
				| Галек, была же тема, перенесла. Ну сделайте поступление услуг в тот день когда необходимо, в течении месяца думаю большой ошибкой не будет.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Вт Май 08, 2012 17:15:51 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Ну сделайте поступление услуг в тот день когда необходимо, в течении месяца думаю большой ошибкой не будет. |  А если все таки будут разные даты прихода и счета-фактуры от НК КТЖ? На какой счет можно временно отнести эти расходы?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |