Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    1С8: Почему в авансовом отчете на зак...
    Надо ли выделять НДС в авансовом отчете ?
    Графа целесообразность расходов в Авансовом отчете
    курс для расчета суточных в авансовом отчете
    Расходы, которые нельзя принять в авансовом отчете.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С 8. Есть ли в авансовом отчете такая функция оплата налогов?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вт Ноя 23, 2010 16:24:10 Сообщить модератору   

    В 1С8 сделал начисление налога через док."отражение налоговой отчетности в рег.учете". Получилось Дт 7210 Кт 1420. Оплата была налом. Есть ли в авансовом отчете такая функция оплата налогов? Или как мне провести авансовый отчет, саму оплату? Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Вт Ноя 23, 2010 16:29:58 Сообщить модератору   

    aibek говорит:
    Есть ли в авансовом отчете такая функция оплата налогов?

    К сожалению нет. Это большое неудобство в 1С 8. Я делаю через вкладку оплата , указываю нужный счет, но потом в ручную корректирую проводки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вт Ноя 23, 2010 16:52:51 Сообщить модератору   

    Вкладка оплата там только контрагента нужно выбрать, помогите подробней как вы указываете номер счета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Ноя 23, 2010 18:31:26 Сказали Спасибо❤   

    aibek говорит:
    Я делаю через вкладку оплата

    Может лучше через "прочие".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anita
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Ноя 24, 2010 08:50:58   

    Провожу в авнсовом отчете оплату налогов через вкладку "Прочие" как указала Елена Т, все прекрасно проводиться и отражается
    Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Ср Ноя 24, 2010 11:37:36 Сообщить модератору   

    Я также провожу через "Прочие", только при перечислении ОПВ и СО, приходиться корректировать аналогичные регистры вручную

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Ср Ноя 24, 2010 12:10:48 Сообщить модератору   

    Skazobtsova говорит:
    приходиться корректировать аналогичные регистры вручную

    А что вы корректируете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Ср Ноя 24, 2010 21:06:51 Сообщить модератору   

    Корректирую регистры: 1) ОПВ подлежит перечислению в фонды, 2) ОПВ расчеты с фондами, 3) СО расчеты с фондами. Это необходимо для корректной работы отчетов типа: Структура задолженности организаций по СО (ОПВ). Можно обходиться и без этих корректировок, если сотрудников не много и можно обойтись без этих отчетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Ср Апр 25, 2012 16:31:50 Сообщить модератору   

    Интересно, что-то изменилось, в решении этой проблемы: проведение оплаты налогов через авансовый? Провожу через Оплата - не корректное отражение по счетам НУ, вместо сч3230Н - автоматом указывается 3310Н и ест-но, не отражается в регистрах НУ (для ф. 100), если проводить через Прочее - на счетах Ну и регистрах для КПН отражается все правильно, но в добавок ко всему происходит отражение в ф 300 - что совсем не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Ср Апр 25, 2012 16:38:38 Сообщить модератору   

    Мелена, Интересно другое , с ноября 2010 года , документ "Авансовый отчет" уже давно и конкретно изменился.
    Обновляйте свою 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Апр 25, 2012 20:47:46 Сказали Спасибо❤   

    Мелена говорит:
    Провожу через Оплата - не корректное отражение по счетам НУ, вместо сч3230Н - автоматом указывается 3310Н и ест-но, не отражается в регистрах НУ (для ф. 100),

    Неправильно. В Оплате налогам не место.
    Мелена говорит:
    если проводить через Прочее - на счетах Ну и регистрах для КПН отражается все правильно, но в добавок ко всему происходит отражение в ф 300 - что совсем не надо.

    Цены и валюта - Налоги - Учитывать НДС галочку снять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Чт Апр 26, 2012 11:07:13 Сообщить модератору   

    VFrol, обновление делаю регулярно, но это так к слову...
    С. Ромазанов, ваша правда, решение моего вопроса в этом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Пн Ноя 04, 2013 17:44:46 Сообщить модератору   

    Добрый день! При проведении уплаты налогов через ав. отчет возникают проводки:
    По б/у: 3190-1251 - 10000 - все правильно
    По налоговому учету:3190 - 3310 - 10000,
    3310 - 3391 - 10000.
    Никак не могу сообразить... почему.... появляется счет 3310, провожу через: Прочее
    Заранее спасибо.

    Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:

    По бух. учету - 3170 - 1251 (налог на транспорт)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Ноя 04, 2013 18:43:01   

    Виктория66, что-то мне подсказывает, что вы оплату налога делаете во вкладке Оплата. А нужно ее провести во вкладке Прочее, указав нужные проводки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Вт Ноя 05, 2013 09:50:25 Сообщить модератору   

    Нет, через Прочее. Указываю счет 3170 по б/у и 3190Н.
    Единственное, что указываю: Вид задолженности - Прочее и Поставщик - ГНИ, но иначе не дает провести документ.... требует заполнение "Поставщик"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Вт Ноя 05, 2013 10:08:50 Сообщить модератору   

    Виктория66 говорит:
    требует заполнение "Поставщик"

    Поэтому у вас и садится в НУ
    Виктория66 говорит:
    3310 - 3391 - 10000.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Вт Ноя 05, 2013 12:05:12 Сообщить модератору   

    Понимаю...но без заполнения этого поля документ не проводится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Вт Ноя 05, 2013 12:07:49 Сообщить модератору   

    Виктория66, я в авансовом отчете провожу только оплату, поэтому у меня все садится ровно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Вт Ноя 05, 2013 15:54:05 Сообщить модератору   

    Так тоже только оплату.
    Давайте поподробнее:
    Авансовый отчет - вкладка "Прочее" (предпоследняя)
    Наим. док- квитанция, №, дата
    Вид задолженности-Прочее, Поставщик - ГНИ (если не заполняю, то авансовый отчет не проводится)
    Дальше - сумма, счет затрат-3170, аналитика-налог на транспорт-налоги, взносы, начисления
    Налоговый учет-счет затрат-3190, аналитика-налог на транспорт-налоги, взносы, начисления
    и как результат по налоговому проводка :
    3190 - 3310 - 10000,
    3310 - 3391 - 10000.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Вт Ноя 05, 2013 16:01:56 Сообщить модератору   

    Виктория66 говорит:
    Авансовый отчет - вкладка

    оплата
    Дт 3170 Кт 1251 оплачен налог на траспорт
    Начисление налога делаю в операциях

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Ноя 05, 2013 16:11:27   

    Делаем, как Трудоголик2, написала.
    Но вполне работает и на вкладке "Прочее". Поставится счет 3170, он же и в проводках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Ср Ноя 06, 2013 09:51:09 Сообщить модератору   

    По бухучету проводка так и есть : 3170-1251 - 10000 тенге,
    а по НУ:
    3190 - 3310 - 10000,
    3310 - 3391 - 10000.
    Меня интресует НУ.. Как у Вас?
    Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Ноя 06, 2013 10:53:31   

    В налоговом действ есть такая проводка, а чем она мешает? "Сидит в разделе "30Н, Расчеты с контрагентами и прочие взаиморасчеты".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz