Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Чем отличается "счет расчетов&qu...
    Как закрыть счет 3110 в программе 1С 7
    Предприятие на приостановке выписывала счет фактуры
    Как правельно закрыть счет 5510-5520?
    Как при импорте с ЕАЭС закрыть счет 1750 ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как закрыть в 1С:Предприятие 8.2 счет 3340 и счет 1240     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пн Мар 19, 2012 12:05:42 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, как закрыть в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540) счет 1240, и в филиале счет 3340? Сумма одинаковая висит, какую сделать проводку, что бы сумма закрылась?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Ср Мар 21, 2012 10:58:39 Сообщить модератору   

    Салтанат,
    http://balans.kz/rules.php говорит:
    Если вопрос задается по продуктам 1С, то следует указывать регистрационный номер приобретенной лицензии, допускается указать в теме или выслать попросившему личным письмом. Регистрационный номер Вы найдете на коробочной версии, на диске или в регистрационной анкете. Обязательно указывать версию платформы (например лука-стандарт, 6, 7.5, 7.7 или 8) и конфигурацию (типовая/нетиповая, в случае если нетиповая, то разработчика). Если что-то идет не так (документы, отчеты), то как минимум желательно бы приложить скриншот.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Ср Мар 21, 2012 11:02:02 Сообщить модератору   

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540), рег. номер 9385514

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 21, 2012 22:06:10   

    Т.е. головная организация перечислила деньги самостоятельному филиалу и в своей базе отразила 1240 - 1030. Так? А филиал отразил 1030 - 3340. Так? А почему филиал не возвращает деньги обратно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пт Мар 23, 2012 10:22:55 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Т.е. головная организация перечислила деньги самостоятельному филиалу и в своей базе отразила 1240 - 1030. Так? А филиал отразил 1030 - 3340. Так? А почему филиал не возвращает деньги обратно?

    Нет не деньги у нас одна база, но как два организации, т.е. филиал видит только свою базу, а я ТОО и филиала. Мы им отправили товар, они отразили на 3340, а ТОО на 1240, этот товар уже продали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Мар 23, 2012 13:13:02   

    Салтанат говорит:
    Мы им отправили товар, они отразили на 3340, а ТОО на 1240, этот товар уже продали.

    Верно, теперь они должны перечислить Вам деньги от продажи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пт Мар 23, 2012 13:19:28 Сообщить модератору   

    Все, что было они перечислили, сейчас закрываем филиала, но у меня по сч 1240 висит и у них в 3340, больше денег нет и товара тоже. Сумма по счетам одинаковая

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Мар 23, 2012 13:30:14 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат, надо сделать закрытие периода - расчитать прибыль филиала путем закрытия счетов доходов и расходов. Полученную прибыль отнести на головную фирму, закрыв счета.
    Раз в филиала висит остаток по кредиту, а у Вас по дебету, значит по деятельности филиала висит убыток. Либо при перемещении товара неправильно установлена стоимость - цена вместо себстоимости.
    У филиала
    Дт3340 Кт5510 убыток видать раз висит долг перед Вами
    в головном
    Дт5510 Кт1240 убыток филиала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пт Мар 23, 2012 13:31:29 Сообщить модератору   

    Ясно, спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz