Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    В какой строке 100.00 отражается возврат поставщику товара?
    В какой строке формы 100 отражается возврат товара поставщику?
    В какой строке формы 300.06 отразить начисленный НДС при снятии с учета по НДС
    В какой строке ф. 100 за 2012 отражаю...
    В какой строке Формы 100 отражается убыток
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой строке ф. 300.00 отражается НДС, начисленный при импорте товара?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Фев 07, 2012 16:35:02 Сообщить модератору   

    Уважаемые коллеги, в ф.300.00 в строках 300.00.011 и 30.00.012 отражается НДС начисленный при импорте товаров методом зачета. А где отражается НДС, начисленный и уплаченный при импорте?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Фев 07, 2012 16:39:38 Сообщить модератору   

    300.00.017

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Фев 07, 2012 16:40:31 Сообщить модератору   

    обратите внимание на стр. 300.00.017

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Фев 07, 2012 16:44:34 Сообщить модератору   

    Да, но ведь это НДС, относимый в зачет, а где же НДС начисленный? В декларации эти суммы должны взаимно погасить друг друга.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Фев 07, 2012 16:51:50 Сообщить модератору   

    AlSer, не путайте с ТС. НДС по импорту из прочих стран вы оплачиваете сразу при растаможке, поэтому он отражается только в ГТД, а в форме 300 садится уже в зачетной части. Обратите внимание на ст 256 п 2 пп 5 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Фев 07, 2012 16:56:38 Сообщить модератору   

    Трудоголик2,
    Трудоголик2 говорит:
    с ТС

    Трудоголик2 говорит:
    ГТД

    а может импорт с ТС все таки - ф.320?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Фев 07, 2012 16:59:40 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    а может импорт с ТС все таки - ф.320?

    Согласна. Но я ответила по аналогии, т.к.
    AlSer говорит:
    а где же НДС начисленный? В декларации эти суммы должны взаимно погасить друг друга.


    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

    Не успела дописать и ушло. AlSer, считает, что мы должны отразить данный НДС сначала начислив его по Кт 3130 (будь то ТС или нерезиденты), а затем уже взять в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Фев 07, 2012 17:10:47 Сообщить модератору   

    Ну да, ведь в зачет берется НДС начисленный и уплаченный при таможенном оформлении

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Фев 07, 2012 17:25:52 Сообщить модератору   

    AlSer, ну вам его начисляют в ГТД при оформлении, поэтому в 300 форме он указывается только в зачетной части. И в л/с вы его не видите, т.к. он отражается только по тому НК, за которым закреплены таможенные платежи. У нас в Алматы это Алмалинский НК. А плательщиком по НДС вы можете стоять в другом НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Фев 07, 2012 17:28:30 Сообщить модератору   

    AlSer, НДС по импорту вы начисляете:
    - если товар с ТС, то в ф.320 - берете в зачет в ф.300 (строка 300.00.017I)
    - если товар не с ТС, то по ГТД - берете в зачет в ф.300 (строка 300.00.017II/III)
    Где не ясно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Фев 07, 2012 17:43:20 Сообщить модератору   

    Да нет, всё понятно. Я почему-то считал, что НДС по импорту должен отражаться сначала в разделе "Начисление НДС", а затем в разделе "НДС, относимый в зачет", т.к. уплачивается при таможенном декларировании товара. Но теперь стало понятно, что начислять его в ф. 300.00 не нужно. Да и с учетом это не противоречит, поскольку:
    Дт 1420 - кт 3130 - НДС, начисленный по ГТД;
    Дт 3130 - кт 1030 (1251) - НДС, уплаченный при тамож. декларировании
    т.е. сальдо на 3130 "закрывается" а на 1420 остается в зачете.
    Не так ли, уважаемые коллеги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Фев 07, 2012 17:51:38 Сообщить модератору   

    AlSer говорит:
    Дт 1420 - кт 3130 - НДС, начисленный по ГТД;

    В 1С 7,7 делается проводка
    Дт 1420 Кт 3397 НДС при таможенном оформлении
    А в 1С8
    Дт 1420 КТ 3310

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Фев 08, 2012 09:10:45 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    AlSer говорит:
    Дт 1420 - кт 3130 - НДС, начисленный по ГТД;

    В 1С 7,7 делается проводка
    Дт 1420 Кт 3397 НДС при таможенном оформлении
    А в 1С8
    Дт 1420 КТ 3310


    А как Вы закроете кредиторскую задолженность (3397 или 3310) на сумму НДС, если в инвойсе сумма указана без НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Фев 08, 2012 09:24:35 Сообщить модератору   

    Вообще то , господа , проводки по НДС у Трудоголик2, очень правильные .
    AlSer говорит:
    А как Вы закроете кредиторскую задолженность (3397 или 3310) на сумму НДС

    А путем оплаты в НДС в в таможенный орган,который и является кредитором в данной ситуации (ГТД).

    Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:

    AlSer, И в декларацию попадает эта же сумма,увеличивая Ваш зачет по НДС,в строку 300.00.017 I

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Фев 08, 2012 09:35:40 Сообщить модератору   

    Да, но ведь 3310 - это счет, где учитывается КЗ поставщиков и подрядчиков. Таможенный орган не является таковым. Как-то не корректно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Фев 08, 2012 09:44:17 Сообщить модератору   

    AlSer, если вас смущает 3310, то выберите 3397 - для таможенного органа при импорте товаров не с ТС (ГТД).
    А вот по импорту с ТС счет можно использовать 1630 - была тема про проводки по ТС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Фев 08, 2012 09:44:35 Сообщить модератору   

    AlSer, ну поставьте по Кт 3397 - я думаю, что это не критично

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Фев 08, 2012 10:06:06 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    AlSer, ну поставьте по Кт 3397 - я думаю, что это не критично

    А логичнее ли выбрать 3190 с аналитикой "НДС при таможенном декларировании". Ведь это же налог все таки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Фев 08, 2012 10:10:30 Сообщить модератору   

    AlSer, от темы уходите: начали с заполнения ф.300, а проводками заканчиваете nono

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Фев 08, 2012 10:21:57 Сообщить модератору   

    AlSer говорит:
    А логичнее ли выбрать 3190

    Нет. 3397 или 3310 - Таможенный орган. Они еще к Вам придут с актом сверки. Они еще потребуют , что бы Вы по регионам разделили взаиморасчеты. Поверте мне.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Фев 08, 2012 10:41:00 Сообщить модератору   

    Верю. Спасибо всем за участие!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Фев 08, 2012 15:14:03 Сообщить модератору   

    здравствуйте! извините, что вмешиваюсь! но у меня такой вопрос: а можно сразу оплату показывать без 3397 и 3310 (Дт 1420, Кт 1010)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Фев 08, 2012 15:29:05 Сообщить модератору   

    aigerim0907 говорит:
    а можно сразу оплату показывать без 3397 и 3310 (Дт 1420, Кт 1010)?

    Дело в том, что когда вы будите делать приход ГТД у вас программа автоматом какроен на кредит сч 3397 или 3310 в зависисости от версии и если вы сделаете проводку, о которой говорите у вас не закроется 3397 или 3310.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Фев 08, 2012 18:14:01 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!!!
    Помогите пожалуйста!
    у нас импорт товаров не с ТС, за квартал получила 3 ГТД, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю: в ф.300 в строке 300.00.17I в столбце A я должна указывать сумму Таможенной стоимости из ГТД за минусом НДС, а НДС указываю в столбце В?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Фев 09, 2012 09:25:58 Сообщить модератору   

    katri говорит:
    Здравствуйте!!!
    Помогите пожалуйста!
    у нас импорт товаров не с ТС, за квартал получила 3 ГТД, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю: в ф.300 в строке 300.00.17I в столбце A я должна указывать сумму Таможенной стоимости из ГТД за минусом НДС, а НДС указываю в столбце В?


    Правильно. Ещё не забудьте заполнить стр. 300.00.017 и убедиться, что стр. 300.00.017В=12% от стр. 300.00.017А

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Фев 09, 2012 09:47:40 Сообщить модератору   

    Вы знаете я работаю в 1С 8.2 версии и при автоматическом заполнении формы по ндс, именно строка по импорту столбец А у меня не бьет, цифра выходит в два раза больше чем у меня по документам, я конечно могу забить её в ручную, но просто у меня поэтому поселились сомнения, что а может по мимо сумм по гтд туда входят ещё какие либо расходы по импорту, вот и решила спросить, а ндс правильно бьет-уже всё открыжила. Значит я что-то не правильно разнесла? или в 1С код строки где-то не правильно настроен? короче надо разбираться(
    AlSer, спасибо Вам большое!!!!

    Добавлено спустя 49 минут 46 секунд:

    AlSer говорит:
    Правильно. Ещё не забудьте заполнить стр. 300.00.017 и убедиться, что стр. 300.00.017В=12% от стр. 300.00.017А


    Уважаемые, Вы меня извините, но я никак сама не разберусь...
    Покажу свою ситуацию

    ТС по ГТД НДС
    1. 20 901 673 2 784 144
    2. 10 022 532 1 324 386
    3. 6 704 392 878 042
    = 37 628 597 =4 986 572
    Ну от суммы ТС не равно сумме уплаченного ндс 12% Surprised
    Как заполнять подскажите? Crying or Very sad

    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:

    1. ТС=20 901 673 НДС=2 784 144
    2. ТС=10 022 532 НДС=1 324 386
    3. ТС= 6 704 392 НДС=878 042
    ИТОГО:= 37 628 597 =4 986 572
    Так думаю будет понятней...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Фев 09, 2012 13:32:36 Сообщить модератору   

    Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Фев 09, 2012 13:41:55 Сообщить модератору   

    Вы в ТС включили импортные пошлины, таможенные сборы и платежи?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Фев 09, 2012 16:51:27 Сообщить модератору   

    AlSer говорит:
    Вы в ТС включили импортные пошлины, таможенные сборы и платежи?

    Конечно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Чт Фев 09, 2012 17:42:20 Сообщить модератору   

    Тогда расчет (12%) должен получиться. У меня расчет совпадает. Если не найдете причину, тогда обратитесь к таможенникам. Возможно, они ошиблись. Бывает и такое.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Фев 15, 2012 08:58:39 Сообщить модератору   

    Доброе утро! Подскажите, пож-та:
    импорт из ТС:
    1. 25.09.2011- 4 500 000 тг, НДС- 540 000, отметка и оплата в НК 17.10.2011
    2. 16.11.2011- 10 000 000, НДС-1 200 000, отметка и оплата в НК 19.12.2011
    3.27.12.2011-5 000 000, НДС-600 000, отметка и оплата в НК 17.01.2012.
    Теперь в ф. 300 за 4кв. попадают первые 2 суммы, так?
    в строку 300.00.017- 14 500 000 в 300.00.018- 1 740 000 ?
    Прошу проверьте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Фев 15, 2012 09:10:52 Сообщить модератору   

    гульмира говорит:
    Теперь в ф. 300 за 4кв. попадают первые 2 суммы, так?

    Верно
    гульмира говорит:
    в строку 300.00.017- 14 500 000 в 300.00.018- 1 740 000 ?

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Ср Фев 15, 2012 09:14:44 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, спасибо, развеяли сомнения.
    Вот за з кв. 2011 г. я тогда указала первую сумму, можно же сейчас сдать корр-ку с (-), или можно потом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Фев 15, 2012 09:24:17 Сообщить модератору   

    гульмира говорит:
    Вот за з кв. 2011 г. я тогда указала первую сумму,

    Сдайте доп. декларацию с минусом на эту сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Фев 15, 2012 12:11:06 Сообщить модератору   

    гульмира говорит:
    в строку 300.00.017- 14 500 000 в 300.00.018- 1 740 000 ?

    У вас это освобожденный импорт?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Фев 15, 2012 12:15:35 Сообщить модератору   

    Кара35 говорит:
    У вас это освобожденный импорт?

    Не просто она ошиблась в № строки. Должно быть 300.00.17 А и В

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пт Апр 13, 2012 13:51:57 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    AlSer, НДС по импорту вы начисляете:
    - если товар с ТС, то в ф.320 - берете в зачет в ф.300 (строка 300.00.017I)
    - если товар не с ТС, то по ГТД - берете в зачет в ф.300 (строка 300.00.017II/III)
    Где не ясно?


    Добрый день. Раньше в 300 форме при импорте из ТС суммы отражали в строках 300.0.017/II/III, а не из ТС в строке 300.00.17 и 17/I. Сейчас видоизменилась форма 300 и уже нет пункта "импорт из государств, не являющихся членами ТС". А есть такое: "Импорт с уплатой НДС при таможенном декларировании", а в скобках пояснение: (на основании декларации на товары на основании декларации формы 320.00)" в том числе: И 2 подстроки: из РФ и из Белорусии. Получается убрали одну подстроку, где указывали суммы не из ТС. Как сделать: ставить сумму по импорту не из ТС в строку 300.00.17 без всякой расшифровки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Апр 13, 2012 15:39:06 Сообщить модератору   

    Tomiris, в стр 300.00.017 ставите всю сумму импорта (из ТС и прочих стран), в подстроках расшифровываете по РФ и РБ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Ср Апр 18, 2012 10:35:44 Сообщить модератору   

    здравствуйте, подскажите пожалуйста, я имею право вписать НДС на товары с ТС в 300 декларацию за первый квартал 2012 г., если ответа по 328 форме еще не было, а сдавала я их за февраль и за март 2012г?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Ср Фев 13, 2013 15:30:37 Сообщить модератору   

    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, приходую проживание в гостинице (Россия, без НДС), а затем в какой строке ф.300 указать сумму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пт Фев 15, 2013 11:13:40 Сообщить модератору   

    Добрый день!

    Такой вопрос - импорт из прочих стран отражаем в строке 300.00.017, в налогооблагаемую базу включается транспорт и сборы.

    Получается транспортные расходы мы включили в эту строку, тогда его не нужно включать в строку 300,00,016 - товары приобретенные без НДС? А в реестре счетов фактур полученных нужно его указывать?

    Если в реестре нужно, а в 16 строке не нужно, то тогда не будет же реестр совпадать с оборотом в фоме? Что то немного запутался. Буду длагодарен, тому кто прояснит ситуацию.

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Фев 15, 2013 11:31:42 Сказали Спасибо❤   

    yar13ik говорит:
    в реестре счетов фактур полученных нужно его указывать?
    - не нужно.

    yar13ik говорит:
    в строку 300,00,016 - товары приобретенные без НДС
    - не включаете.
    Прочий импорт отражаете в стр. 300.00.021

    yar13ik говорит:
    в строке 300.00.017
    - отражаем только импорт из стран участников таможенного союза.

    yar13ik говорит:
    тогда не будет же реестр совпадать с оборотом в фоме
    - да, не будет.

    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

    Прошу прощения.
    Lola говорит:
    Прочий импорт отражаете в стр. 300.00.021
    нужно было написать 300.00.019

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пт Фев 15, 2013 12:36:12 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    Tomiris, в стр 300.00.017 ставите всю сумму импорта (из ТС и прочих стран), в подстроках расшифровываете по РФ и РБ

    Цитата:
    Lola говорит:
    Прочий импорт отражаете в стр. 300.00.021

    нужно было написать 300.00.019

    Так все же куда отнести импорт по ГТД из европы товар пришел..

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    http://www.balans.kz/topic43479.html - в соседне

    Добавлено спустя 35 секунд:

    в соседней теме, тоже нет точного ответа. 2а мнения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пт Фев 15, 2013 12:46:54 Сообщить модератору   

    yar13ik говорит:
    импорт по ГТД из европы товар пришел..

    Все же в 300.00.017 , Трудоголик прав.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Пт Фев 15, 2013 13:01:01 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    yar13ik говорит:
    импорт по ГТД из европы товар пришел..

    Все же в 300.00.017 , Трудоголик прав.


    Я в первом квартале так и отразил, просто было давно и запамятовал. Решил уточнить.
    Спасибо.

    А по отражению транспортных расходов включенных в налогооблагаемую базу верно все? - в реестре не отражаем их и в строку 16ю тоже?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Пт Фев 15, 2013 13:04:28   

    yar13ik, открыла декларацию, еще раз просмотрела все строки.
    строка 300.00.17 - Импорт с уплатой НДС при таможенном декларировании ( на основании дкларации за товары, на основании ф.320.00.
    Выходит, все-таки
    VFrol говорит:
    Трудоголик прав.
    . В декларации отсутствует запятая между декларацией на товары и ф.320.00, поэтому смысл как-то исказился.
    Вывод:
    VFrol говорит:
    Все же в 300.00.017 , Трудоголик прав.


    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    yar13ik, транспортные услуги нерезидент оказал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пт Фев 15, 2013 13:46:03 Сообщить модератору   

    Lola говорит:


    yar13ik, транспортные услуги нерезидент оказал?

    Нет, транспорт наша компания , казахстанская. Сч.ф. без НДС. По идее в 16ю строку их и в реестр надо. но тогда когда они будут дублироваться в импорте. Чтобы не дублировались надо убрать их из 16ой строки. И из реестра ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пт Фев 15, 2013 15:56:21 Сообщить модератору   

    yar13ik говорит:
    Чтобы не дублировались надо убрать их из 16ой строки.

    Да
    yar13ik говорит:
    И из реестра ?

    СФ в реестре отражается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Чт Фев 21, 2013 10:29:56 Сообщить модератору   

    Доброе утро , подскажите пожалуйста,2012 год Импорт товара идущий в зачнт не по ТС , в какую страку 300 форвы заносить если строки в приложении 300.04 нет такого товара. У смеси для бетона .Я не могу разобраться ни как.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Чт Фев 21, 2013 11:19:11 Сообщить модератору   

    Вечность говорит:
    в какую страку 300 форвы заносить если строки в приложении 300.04 нет такого товара. У смеси для бетона
    .
    Предлагаю:
    Если это начисление НДС по импорту товара уплачиваемого по методу зачета,то:
    1.Стр.300.004.001 В(итого),ф.300.04.
    2.Стр.300.00.012 и стр.300.00.028 А,В,ф.300.00.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Чт Фев 21, 2013 12:04:43 Сообщить модератору   

    При разтаможки оплатили НДС по ГТД, теперь взяли в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Чт Фев 21, 2013 12:13:09 Сообщить модератору   

    Вечность говорит:
    При разтаможки оплатили НДС по ГТД, теперь взяли в зачет

    В данной ситуации ф.300.04 не заполняется,импорт по с уплатой НДС при растомаживании товара по ГТД отражается в стр.300.00.017А,В.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Чт Фев 21, 2013 12:22:22 Сообщить модератору   

    У меня получается так.
    1. Реализация товара 2000000 НДС
    2.Приобрели материалы 100000НДС
    3. Импорт товары 500000 НДС по ГТД оплачен
    В результате по 300 форме 500000 тысяч уплата в бюджет 2000000-100000-500000=500000
    Но когда отчет садится в налоговую получается что к оплате ничего нет не начислен НДС , но по форме все есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Вт Июл 23, 2013 11:52:23 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Дело в том, что 300 форму я формирую в базе 1С 8.2. Мы приобрели товар из Украины, НДС по ГТД оплатили, Вопрос: в виде поступления меня какую строку указывать? Потому что, после обновления у меня все настройки сбились, и вообще формы не собирает правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Вт Июл 23, 2013 11:56:51 Сообщить модератору   

    Эльсана говорит:
    Мы приобрели товар из Украины, НДС по ГТД оплатили, Вопрос: в виде поступления меня какую строку указывать?
    .
    Предлагаю:
    Ф.300.00, стр.300.00.016.(2013 г.).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz