Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Ошибочно оплатили НДС на товары ввозимые с территории Таможенного союза
    Товары с гос-ва члена Таможенного сою...
    Идет ли на вычет по 100.00 декларации...
    НДС за товары импортируемые с террито...
    Товары таможенного союза: по какому к...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какие проводки должны быть в программе 1 С на НДС за товары таможенного союза?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пн Ноя 14, 2011 16:08:51 Сообщить модератору   

    Добрый день всем! Подскажите пжл, какие проводки нужно сделать в программе по НДС на товары ввозимые с России? Мы купили товар, заплатили НДС, Дт 3130-Кт 1030. И теперь у меня не закрывается сч.3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пн Ноя 14, 2011 16:19:07 Сообщить модератору   

    Nataly008, предлагаю
    Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС по заявлению 328.
    Дт 3130 Кт 1030 оплачен НДС
    Дт 1420 Кт 1630 взят в зачет после оплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Пн Ноя 14, 2011 16:38:01 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, получается, что первую и третью проводку я должна буду сделать в операциях (бухгалтерский и налоговый учет)? Я так поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пн Ноя 14, 2011 16:53:26 Сообщить модератору   

    Nataly008, первая проводка делается сама когда вы заполняете приход ТМЗ импорт, а третья в разноске по банку есть взять НДС в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пн Ноя 14, 2011 17:02:31 Сообщить модератору   

    Первая проводка Трудоголик2, у меня сама не делается, хоть и сделан приход ТМЗ Импорт. Я же не могу сама в этот документ вбить суммы НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Пн Ноя 14, 2011 17:07:17 Сообщить модератору   

    Nataly008 говорит:
    Я же не могу сама в этот документ вбить суммы НДС?
    нет, не можете
    Трудоголик2 говорит:
    Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС по заявлению 328.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пн Ноя 14, 2011 17:13:20 Сообщить модератору   

    Nataly008, 1-С 7,7 или 8?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Пн Ноя 14, 2011 17:20:56 Сообщить модератору   

    8.1

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пн Ноя 14, 2011 17:31:23 Сообщить модератору   

    Nataly008, когда заполняете 328 ф в 1-С сделайте "Покупка"- " Регистрация прочих операций по НДС"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Вт Ноя 15, 2011 08:58:58 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, простите, я не совсем поняла. Когда я приходую товар, мне его нужно будет оприходовать в "Регистрации прочих операций по НДС", а не в "Поступлении ТМЗ и услуг. Импорт"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Вт Ноя 15, 2011 09:56:41 Сообщить модератору   

    Nataly008 говорит:
    Поступлении ТМЗ и услуг. Импорт
    Да
    1.Приходуете товар. д-т 1330 к-т 3310
    2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов д-т 1630 к-т 3130
    3. Регистрация прочих операций по НДС д-т 1420 к-т 1630
    В банк оплата НДС д-т 3130 к-т 1030

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Вт Ноя 15, 2011 10:31:28 Сообщить модератору   

    Спасибо всем, наконец то разобралась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Пн Мар 05, 2012 16:41:08 Сообщить модератору   

    Татиана говорит:
    3. Регистрация прочих операций по НДС д-т 1420 к-т 1630

    Помогите, пожалуйста, разобраться с этим документом.
    Если я его заполняю на основании Заявления, то он дает проводки Д-т 1420 К-т 3310 Налоговый комитет...
    Как заполнить, чтобы был К-т 1630?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Пн Мар 05, 2012 17:00:09 Сообщить модератору   

    В документе есть закладка "Счета учета"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Пн Мар 05, 2012 17:05:38 Сообщить модератору   

    т.е. нужно поставить 1630 и в поле Счет учета расчетов с контрагентом и в поле Счет учета расчетов по авансам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Пн Мар 05, 2012 17:15:23 Сообщить модератору   

    S76, Я говорю про документ "Регистрация прочих операций по приобретенным....",а в этом документе нет таких реквизитов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пн Мар 05, 2012 17:25:33 Сообщить модератору   

    Извините, я что-то туплю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Пн Мар 05, 2012 17:29:24 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    т.е. нужно поставить 1630 и в поле Счет учета расчетов с контрагентом и в поле Счет учета расчетов по авансам?

    Верно, тогда и формируется проводка Д-т 1420 К-т 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Пн Мар 05, 2012 17:32:57 Сообщить модератору   

    S76, Не все нормально , это я Вам не до конца все рассказал:
    В этом доке , операцию можно поменять на "Прочая корректировка оборота" или оба счета (в Вашем случае) на 1630. Контрагент тут не участвует, счет фактура не нужна , главное в данном доке колонка "Вид поступления"

    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

    VFrol говорит:
    на "Прочая корректировка оборота"
    Опять туплю :
    Операция должна быть "Регистрация оборота".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Пн Мар 05, 2012 17:49:34 Сообщить модератору   

    А в колонке Вид поступления выбираю Товары, приобретенные по импорту в РФ в рамках Таможенного союза?

    Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:

    Татиана, VFrol, спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz