Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    По каким первичным документам проверить бухгалтерский баланс?
    1С 7.7 Внесены корректировки во внешн...
    НДС НП выдает ошибку
    не заходит в КН,выдает ошибку
    При отправлении формы 300.00 выдает ошибку
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При экспересс-проверке в1С 8,2 выдает ошибку по первичным документам.     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пт Окт 14, 2011 10:19:29 Сообщить модератору   

    И вот опять вопрос по 1 С 8,2, при экспресс-проверке пишет ошибку что данные в счет-фактуре не соответствуют первичному документу, а в описании ошибки вообще пишет что первичный документ отсутствует, хотя счет-фактура была выписана на основании документа. первичный документ это импорт из России.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пт Окт 14, 2011 11:11:00 Сообщить модератору   

    Посмотрите время проведения импорта и сравните с временем счет-фактуры

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Окт 14, 2011 11:38:13   

    Дауж, этот экспресс - проверка, савсем какой-то, так напрягает что время проведения документа "важно"...при большом документообороте, при сетевой бухгалтерии, почти не помогает, а напрягает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пт Окт 14, 2011 12:39:35 Сообщить модератору   

    Время проверяла, в 12.00.00 импорт, а счет-фактура в 12.00.005

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пт Окт 14, 2011 16:34:56 Сообщить модератору   

    Вопрос ещё актуален

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Пт Окт 14, 2011 17:38:05 Сообщить модератору   

    По импорту счет-фактуру я никогда не заношу, т.к. она не должна попадать в реестр счетов-фактур полученных в 300.08. Только поступление ТМЗ. Может поэтому.

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

    Что-то я не пойму, может у вас экспорт? Судя по скрину у вас ошибка по выданным счетам-фактурам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пт Окт 14, 2011 17:49:34 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    Что-то я не пойму, может у вас экспорт? Судя по скрину у вас ошибка по выданным счетам-фактурам.

    Почему, счет-фактура полученный

    Добавлено спустя 51 секунду:

    YelenaS говорит:
    По импорту счет-фактуру я никогда не заношу, т.к. она не должна попадать в реестр счетов-фактур полученных в 300.08. Только поступление ТМЗ.

    Может правда так надо, а это правильно будет?

    Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:

    Кто как делает, по импорту заносите счета-фактуры?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Окт 14, 2011 18:34:53 Сказали Спасибо❤   

    YelenaS говорит:
    По импорту счет-фактуру я никогда не заношу, т.к. она не должна попадать в реестр счетов-фактур полученных в 300.08

    Не должна. А с другой стороны она есть. Но лучше не заносить, мало ли кто как групповыми обработками пользуется.
    Багира, не регистрируйте СФ по импорту - меньше проблем. Ну или если очень хочется зарегистрировать документ (он же существует), то регистрируйте его на основании "Регистрации прочих операций по НДС". Ну или регистрируйте, но не проводите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пт Окт 14, 2011 18:53:50 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, YelenaS, спасибо, сделала
    С. Ромазанов говорит:
    Ну или регистрируйте, но не проводите

    отменила проведение и все нормально. но вот ещё по этим контрагентам выдает ещё ошибку что нет данных по НДС и в ошибках выдает документ Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС, а с этим как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Окт 14, 2011 18:56:13   

    Багира говорит:
    по этим контрагентам выдает ещё ошибку что нет данных по НДС и в ошибках выдает документ Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС, а с этим как быть?

    Не обращать внимания. Там условие проверки такое, что на импорт реагирует. Хотя не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пт Окт 14, 2011 18:58:22 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Не обращать внимания.

    Понятно, значит не буду, и снова Огромное спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Ср Июл 16, 2014 15:57:32 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Вопрос по 1С 8,2, делаю экспресс- проверку, она у меня выдает ошибку касательно НДС, т.е. "Обнаружены ошибки в выписке входящих счетов-фактур. Возможные причины: "- Показатели счета-фактуры не соответствуют показателям первичного документа в результате погрешностей округления, либо ручной корректировки данных.
    - Установленна дата актуальности учета по разделу НДС, менее даты проведенного документа отгрузки, находящегося в периоде проверки." Подскажите пожалуйста, как можно решить этот вопрос?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz