Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Алименты - начисление и перечисление на карт-счет
    ТОО СНР УД. Перевод с р/с на карт-счет сотруднику для пополнения кассы и пр.
    Помогите найти хороших разработчиков 1С, по распределенной базе данных.
    В базе имеются 2 организации (головно...
    Чьи реквизиты должны быть в счет-фактуре: головной орг-и или филиала?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В распределенной базе 1с8 как провести перечисление головной на карт.счет сотруднику филиала     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Апр 27, 2011 13:21:04 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, на карточку сотрудника филиала были перечислены деньги для оплаты там. платежей с гол. организации. Эта сумма висит у ГО на 1040 как его закрыть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Апр 28, 2011 10:23:06 Сообщить модератору   

    Салтанат, на его личную карточку или речь идет о корпоративном карт-счете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Апр 29, 2011 10:25:58 Сообщить модератору   

    Elis3 корпоративный карт-счет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Апр 29, 2011 11:08:12 Сообщить модератору   

    Если он оплатил таможенные платежи, то на основании выписки по карт-счету Дт 3390 Кт 1040.
    Т.е. точно так же, как если бы с расчетного счета оплатили бы.

    У головного с обычного расчетного счета на карт-счет филиала переводили?
    Или у головного тоже карт-счет свой имеется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Апр 29, 2011 11:28:29 Сообщить модератору   

    Elis3 говорит:
    У головного с обычного расчетного счета на карт-счет филиала переводили?

    У ГО с расчетного счета обычного перевела на карт.счет филиала. Теперь у филиала по 1040 краснота. А у ГО висит эта сумма. А выписку филиал провели, по их нему ГТД все закрыто счет 3390 идет ровно. Только 1040 красным пошел.

    Добавлено спустя 54 секунды:

    Elis3 говорит:
    Или у головного тоже карт-счет свой имеется?

    У ГО тоже свой карт.счет имеется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Апр 29, 2011 15:29:32 Сообщить модератору   

    Салтанат, вот как у вас шло движение денег по выпискам?
    Я по вашим ответам ну ничего понять не могу?

    Имеем в наличии
    1) расчетный счет головного (1030.1)
    2) карт-счет головного (1040.1)
    3) карт-счет филиала (1040.2)

    Как деньги шли:
    Дт 1040.1 Кт 1030.1
    Дт 1040.2 Кт 1040.1
    Дт 3390 Кт 1040.2

    Так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Апр 29, 2011 18:19:11 Сообщить модератору   

    Нет, суб. счетов у нас нет с расчетного сч. ГО ушли деньги на карт. счет Дт 1040. Кт 1030
    Теперь на сч 1040 у филиала ничего нет, но они сделали проводку Дт 3397. Кт 1040 оплатили там. платежи
    Теперь на сч. 1040 у ГО эта сумма висит 1,5 млн., а у филиала на сч 1040 вылезло красным 1, 410 оплата там. платежей. Я наверное, что то не правильно сделала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Апр 29, 2011 18:44:24 Сообщить модератору   

    Если в Дт 1040 сначала положили деньги 1,5 млн, а потом из Кт 1040 сняли 1,41 млн, то красного сальдо на счете 1040 быть не может по определению. Да, вы что-то неправильно сделали, и я вот и пытаюсь поять, что именно.

    И еще непонятно, кто такие "они"? Вы не одна что-ли в своей базе работаете?
    Посмотрите анализ счета по 1040, все проводки, которые давались за месяц по этому счету.
    Там есть и приход и расход? Оба - по филиалу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Май 03, 2011 11:04:41 Сообщить модератору   

    Elis3 Я ГО перечислила деньги на карт.счет сотруднику филиала, у меня с р/с был перевод на карточку 1040, все на этом никаких проводок нет. Дальше с этой карточки филиал оплачивает тамож. платежи но выходит так как будто этих денег у них там нет. Фактически они есть но по программе нет, может они должны как то у себя оприходовать. А у меня они висят на 1040, как я их должна списать, а по филиалу 1040 красным стоит. Я наверное не правильные провела платежи по программе.

    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

    Elis3 говорит:
    еще непонятно, кто такие "они"? Вы не одна что-ли в своей базе работаете?

    в одной базе ГО и филиал, мы делаем обмен данными. Если посмотреть отдельно анализ счета 1040 по филиалу, то там выходит красным, а если выбирать две организации сразу т.е. ГО и филиала то остаток по карт. счету идт ровным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Май 03, 2011 11:26:54 Сообщить модератору   

    Ясно. Т.е. у вас проблема, как это в распределенной Базе провести.
    Это вам в ветку по 1С нужно.

    Я попрошу модераторов отрезать вашу часть этой ветки и перенести в 1С, а вы пока напишите, какая у вас 1С, ну и всю информацию, необходимую для такого типа вопросов. http://balans.kz/rules.php
    И скриншоты обороток или перечня проводок выложите.

    Похоже, что филиал не оприходовал у себя эту сумму.
    Но точнее вам скажут спецы по 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Май 03, 2011 12:05:55 Сообщить модератору   

    Спасибо Elis3 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Май 03, 2011 12:36:14   

    Салтанат,
    Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?
    И потом юридически корп. карт-счет оформлен на Филиал или ГО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Май 03, 2011 15:22:09 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?

    Да
    Raybek говорит:
    И потом юридически корп. карт-счет оформлен на Филиал или ГО?

    на филиал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Май 03, 2011 15:43:16   

    Салтанат говорит:
    Raybek говорит:
    Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?

    Да

    Я думаю Вы не так поняли - если бы Вы использовали Филиал - как структурное подразделение, а не как Организация, то можно было бы в Вашем случае сделать так, одной операцией

    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

    Салтанат говорит:
    Raybek говорит:
    Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?

    Да

    Чтобы проверить п.Меню - Предприятие - Настройка параметров учета - Настройка параметров учета - Структурные подразделения

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    И тогда Филиал у Вас должен находиться не в Организациях, а в спр.Подразделения с галочкой - Является структурным подразделением

    Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:

    А в Вашем варианте, когда Филиал забит как Организация в спр. Организации, я думаю передачу денег Филиалу лучше осуществлять через счет "1240" - задолженность филиалов.
    То есть:
    1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030
    2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397
    3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240

    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

    Raybek говорит:
    3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240

    А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет?
    Потом короче как-то закрыть надо будет 1240 у ГО и 3397 у Филиала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Май 03, 2011 16:06:33 Сообщить модератору   

    Raybek, я действительно вас не правильно поняла у меня в Организации стоят две организации это ГО и филиал. Но галочка стоит где поддержка со структурными подразд.

    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

    Делаю платежное поручение исходящее - перевод на другой счет организации, там вкладки отправитель - получатель нет

    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

    Платежное поручение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Май 03, 2011 16:20:54   

    Салтанат говорит:
    Делаю платежное поручение исходящее - перевод на другой счет организации, там вкладки отправитель - получатель нет

    Потому что Филиал у Вас не как Подразделение, а как Организация.

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    Я думаю в Вашем случае, если не "запихивать" Филиал из Организаций в Подразделения, то примерно как-то так
    Raybek говорит:
    То есть:
    1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030
    2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Май 03, 2011 16:30:12 Сообщить модератору   

    Больше никаких вариантов нет? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Май 03, 2011 16:38:39   

    Салтанат говорит:
    Больше никаких вариантов нет?

    Ну здесь видите, весь смысл в том, что счета у Вас в базе принадлежат разным Организациям.
    Поэтому здесь я не вижу другого пути, как через транзитные движения, типа "Мы отдали - они взяли и т.д."

    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

    А по проводкам я думаю другую может тему создать "Проводки по перечислению денег с р/с Гол.орг. на корп.карт.счет Филиала"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Май 03, 2011 21:20:26   

    Raybek говорит:
    1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030

    Неплохо.
    Raybek говорит:
    2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397

    Можно. И 3330 можно.
    Raybek говорит:
    Raybek говорит:
    3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240

    А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет?

    Не только по-твоему - по-любому неправ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Май 04, 2011 08:54:12   

    С. Ромазанов говорит:
    Raybek говорит:
    Raybek говорит:
    3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240

    А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет?

    Не только по-твоему - по-любому неправ.

    Сэнсэй, самому интересно стало, как закрыть у ГО 1240, а у Филиала 3397 (3310) при таком варианте?
    Или неправомерно будет в этой теме обсуждать проводки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Май 04, 2011 09:08:07   

    Raybek говорит:
    Или неправомерно будет в этой теме обсуждать проводки?

    В этой - нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz