При закрытии периода на счете 3130 минусовое сальдо. Правильно ли это ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#3 Вт Апр 05, 2011 12:03:20
|
|
|
То есть получается за февраль не нужно ставить галочку "закрытие НДС к возмещению" ?
Если так ,то в ОСВ за февраль будут остатки по счетам 1420 и 3130 . Правильно ли это ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#4 Вт Апр 05, 2011 14:18:50
|
|
|
Или все -таки нужно закрывать счета 1420 и 3130 помесячно ?
Народ ,плиз ,кто -нибудь помогите.
Должно ли быть кредитовое минусовое сальдо по счету 3130 после закрытия периода ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Вт Апр 05, 2011 14:42:47
|
|
|
ясмин79 говорит: |
Должно ли быть кредитовое минусовое сальдо по счету 3130 после закрытия периода ? |
это вы должны знать.... сальдо по этому счету означает сумму НДС к уплате в бюджет, почему оно у Вас минусовое? попробуйте перепровести документы за этот месяц, перепровести закрытие месяца.
ясмин79 говорит: |
Или все -таки нужно закрывать счета 1420 и 3130 помесячно ? |
помесячно можно, поквартально нужно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#12 Вт Апр 05, 2011 15:38:07
|
|
|
mamy199 говорит: |
А может это переплата? |
Это действительно переплата . Но должна ли переплата быть на 3130 красным ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#15 Ср Апр 06, 2011 01:44:46
|
Сообщить модератору
|
|
В принципе эта краснота может болтаться у вас сколько угодно, но когда будете составлять финансовую отчетность по итогам года, ее быть не должно. Вот в конце года самой последней проводкой сделайте корректировку ручной операцией, как предлагаетesiphi
esiphi говорит: |
Предлагаю корректировку:
1.Дт 1420-Кт 3130-(+). |
А самой первой проводкой 1 января следующего года сделайте обратную корректировку, чтобы потом в течение года видеть, есть ли у вас переплата по НДС (отрицательное сальдо красным) или задолженность (положительное сальдо черным).
И так надо делать по всем налогам, используя счета группы 1400.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|