Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    При закрытии периода сальдо висит по счету 1420 и 3130. В чем причина ?
    После возврата товара возникло минусовое сальдо на счете учета товаров
    В оборотке при закрытии периода не закрывается сумма НДС на сч.3130.
    1с 7.х: Ошибка -при закрытии периода ...
    Минусовое сальдо 3430
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При закрытии периода на счете 3130 минусовое сальдо. Правильно ли это ?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Апр 05, 2011 11:26:23 Сообщить модератору   

    При закрытии периода на счет 3130 минусовое сальдо. Правильно ли это ? Если нет , как исправить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Апр 05, 2011 11:53:58 Сообщить модератору   

    Необходимо ежеквартально делать закрытие счетов:
    Дт 3130 - Кт 1420

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Апр 05, 2011 12:03:20 Сообщить модератору   

    То есть получается за февраль не нужно ставить галочку "закрытие НДС к возмещению" ?
    Если так ,то в ОСВ за февраль будут остатки по счетам 1420 и 3130 . Правильно ли это ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Апр 05, 2011 14:18:50 Сообщить модератору   

    Или все -таки нужно закрывать счета 1420 и 3130 помесячно ?
    Народ ,плиз ,кто -нибудь помогите.
    Должно ли быть кредитовое минусовое сальдо по счету 3130 после закрытия периода ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Апр 05, 2011 14:42:47 Сообщить модератору   

    ясмин79 говорит:
    Должно ли быть кредитовое минусовое сальдо по счету 3130 после закрытия периода ?

    это вы должны знать.... сальдо по этому счету означает сумму НДС к уплате в бюджет, почему оно у Вас минусовое? попробуйте перепровести документы за этот месяц, перепровести закрытие месяца.
    ясмин79 говорит:
    Или все -таки нужно закрывать счета 1420 и 3130 помесячно ?

    помесячно можно, поквартально нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Апр 05, 2011 14:48:57 Сообщить модератору   

    Delfi говорит:
    попробуйте перепровести документы за этот месяц

    перепровела ,все также осталось Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Апр 05, 2011 14:51:28 Сообщить модератору   

    ясмин79 говорит:
    перепровела ,все также осталось

    открывайте анализ счета и проверяйте, только так....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Апр 05, 2011 14:52:58 Сообщить модератору   

    ясмин79.
    ясмин79 говорит:
    кредитовое минусовое сальдо по счету 3130 после закрытия периода

    Предлагаю корректировку:
    1.Дт 1420-Кт 3130-(+).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Апр 05, 2011 14:55:26 Сообщить модератору   

    ясмин79,
    а Закрытие периода перепровели?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Апр 05, 2011 15:07:53 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    Закрытие периода перепровели?

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Апр 05, 2011 15:33:34 Сообщить модератору   

    А может это переплата?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Апр 05, 2011 15:38:07 Сообщить модератору   

    mamy199 говорит:
    А может это переплата?

    Это действительно переплата . Но должна ли переплата быть на 3130 красным ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Апр 05, 2011 15:55:37 Сообщить модератору   

    ясмин79,
    ну да. если вы в зачет взяли бы больше. чем начислили, тогда была бы сумма на счете 1420. а если переплата, то верно, думаю, что висит на сч. 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Апр 05, 2011 17:06:40   

    ясмин79 говорит:
    Но должна ли переплата быть на 3130 красным

    если Вы переплатили НДС платежкой-то да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Апр 06, 2011 01:44:46 Сообщить модератору   

    В принципе эта краснота может болтаться у вас сколько угодно, но когда будете составлять финансовую отчетность по итогам года, ее быть не должно. Вот в конце года самой последней проводкой сделайте корректировку ручной операцией, как предлагаетesiphi
    esiphi говорит:
    Предлагаю корректировку:
    1.Дт 1420-Кт 3130-(+).

    А самой первой проводкой 1 января следующего года сделайте обратную корректировку, чтобы потом в течение года видеть, есть ли у вас переплата по НДС (отрицательное сальдо красным) или задолженность (положительное сальдо черным).

    И так надо делать по всем налогам, используя счета группы 1400.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz