Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Перерасчет отпуска на компенсацию при отзыве
    Обязательно ли делать перерасчет отпускных, если сотрудника отзывают из отпуска?
    Как правильно посчитать компенсацию п...
    Лучше получить компенсацию за неиспол...
    Сотрудник увольняется через месяц после отпуска, как считать компенсацию?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    После отзыва сотрудника с отпуска, как в 1С провести перерасчет с отпускного на компенсацию?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Чт Янв 27, 2011 12:17:16 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, сотрудник уходил в отпуск, все как положено отпускные начислена и выдана на руки, а потом его отозвали (есть его согласие письменное). Теперь я ему перерасчет сделала - отпускные посчитала на те дни, сколько он был в отпуске фактический, а на остальные дни посчитала компенсацию, (а как эту операцию провести в программе 1С? (в другие дни отгул сотрудник не может брать так как он один с его профессией, поэтому решили ему выплатить компенсацию). Если кто в курсе помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Чт Янв 27, 2011 12:50:58 Сообщить модератору   

    Элиан,
    Элиан говорит:
    Теперь я ему перерасчет сделала - отпускные посчитала на те дни, сколько он был в отпуске фактический, а на остальные дни посчитала компенсацию, (а как эту операцию провести в программе 1С?

    Предлагаю произвести начисление раздельно:
    1.Вид начисление(расчета)-отпускные.
    2.Вид начисления(расчета)-компенсация за неиспользованный отпуск.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Чт Янв 27, 2011 15:17:46 Сообщить модератору   

    В целом я поняла что надо сделать 1) при отзыве - перерасчет, 2) в двух ведомостях по факту суммы проводить, а теперь а как же мне быть с раннее начисленным отпускным? сотрудника отправили в отпуск с 05.01.11, а начисление отпускных в декабрьской ведомости и выплатили 31.12.10г. Может я что-то сделала неправильно, если кто знает правильный ответ посоветуйте пожалуйста. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Чт Янв 27, 2011 15:29:40 Сообщить модератору   

    Элиан,
    Элиан говорит:
    теперь а как же мне быть с раннее начисленным отпускным

    Сторнировать т.е убрать с начисления.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Чт Янв 27, 2011 15:33:26 Сообщить модератору   

    Спасибо, я сторнировала через бух справку Дт расх.по з/п - Кт 3350 на -(минус) начисленной суммы отпускных которая начислена в декабре, правильно? спасибо

    Posted after 41 minutes 14 seconds:

    или можно еще по другому сторнировать? спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Чт Янв 27, 2011 16:53:34 Сообщить модератору   

    Элиан говорит:
    я сторнировала через бух справку Дт расх.по з/п - Кт 3350 на -(минус) начисленной суммы отпускных

    Правильней сторнировать проводкой: Дт3350-Ктрасх. по з/п на сумму начисленной суммы отпускных

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Чт Янв 27, 2011 16:58:12 Сообщить модератору   

    Спасибо, я так и сделала!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Чт Янв 27, 2011 17:24:54 Сообщить модератору   

    Элиан, 1С какая у вас?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Чт Янв 27, 2011 17:25:58 Сообщить модератору   

    7.7

    Posted after 12 minutes 48 seconds:

    Извините пожалуйста, где о программе нашла эти данные: 1С предприятие для SQL (7.70.025), релиз -(7.70.264)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz