Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Покупатель - Казахстан, грузополучатель - Украина - будет ли это экспортом?
    Поставщик-Республика Беларусь Покупатель-Казахстан грузополучатель- Украина
    Кто платит НДС, если Покупатель А (Ге...
    продавец-Россия, покупатель-Казахстан, товар отгружают из Германии напрямую в РК
    Поставщик Россия, покупатель Казахста...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Поставщик-Англия, Грузоотправитель–Россия, Покупатель–Казахстан. Как определить сумму НДС?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Янв 15, 2011 15:03:59 Сообщить модератору   

    Контактодержатель(Поставщик) - Англия, Грузоотправитель – Россия, Получатель(Покупатель) – Казахстан. Сданы формы 320 и 328, где НДС рассчитан на основании стоимости по российским документам, т.е. на стоимость намного меньше, чем по которой Англия поставляет в РК. Правильно ли определён объект начисления НДС? Или нужно было растамаживать товар и НДС рассчитать от стоимости по инвойсу Англии? У кого была такая практика, подскажите пож.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Янв 15, 2011 15:15:11 Сообщить модератору   

    minura,
    Товар получен с России?! но правообладатель Англия?! сумма по договору какая?! Валюта расчета по договору какая? инвойс выписывается на основании договора.

    Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:

    minura говорит:
    Или нужно было растамаживать товар и НДС рассчитать от стоимости по инвойсу Англии?

    верно
    minura говорит:
    где НДС рассчитан на основании стоимости по российским документам

    не совсем понятно,как это по Российским документам. кто Вам выписывал?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Янв 15, 2011 15:22:04 Сообщить модератору   

    Нурас, У меня ситуация, аналогичная Вашей, как Вы говорили в одной из веток баланса. У меня вопрос в другом: НДС считать от суммы в инвойсе или от счф России?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Янв 15, 2011 15:26:31 Сообщить модератору   

    minura,
    Они у вас должны совпадать, не совсем понятно почему у вас суммы разные?!
    minura говорит:
    Контактодержатель(Поставщик) - Англия

    значит с ним заключен контракт, тогда сумма НДС должен быть рассчитан с инвойса выписанного Англией.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Янв 15, 2011 15:32:10 Сообщить модератору   

    Да, контракт между Англией и РК.

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    Россия только Грузоотправитель

    Добавлено спустя 32 секунды:

    и Россия Продавец для Англии

    Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:

    Нурас говорит:

    значит с ним заключен контракт, тогда сумма НДС должен быть рассчитан с инвойса выписанного Англией.

    И нужно было растамаживать товар?

    Добавлено спустя 55 секунд:

    320 и 328 не нужно сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Янв 15, 2011 15:49:42 Сообщить модератору   

    minura говорит:
    Да, контракт между Англией и РК.

    minura говорит:
    Россия только Грузоотправитель

    minura говорит:
    Россия Продавец для Англии

    нет ясности в вопросе.
    Получается, что производитель товара РФ,
    Англия выкупает у РФ и продает вам, но груз отправляет РФ. Естественно, что Англия накрутила свой интерес.
    Подтвердите- если я правильно поняла вашу ситуацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Янв 15, 2011 15:53:15 Сообщить модератору   

    Поликсени, Да, так и есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Янв 15, 2011 15:56:37 Сообщить модератору   

    РФ как грузоотправитель вам предъявила только транспортные в сч.ф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Сб Янв 15, 2011 15:58:14 Сообщить модератору   

    да.

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    Контракта с Россией у РК нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Сб Янв 15, 2011 16:02:52 Сообщить модератору   

    minura, когда ставите задачу, то надо предельно четко всё объяснять, от этого зависит ответ.

    В вашей ситуации вы ф.328 и ф.320 сдаете по российской сч.ф. на транспортные расходы.
    А ГТД делаете на импорт из Англии и НДС будет на сумму по инвойсу англичан.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Сб Янв 15, 2011 16:09:41 Сообщить модератору   

    Поликсени, На трансп. расходы нет доков, у нас поставка ДАФ.

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    Получается, дважды надо будет НДС платить что ли?

    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:

    ТК пропустил товар без ГТД на импорт от Англии. НК приняли ф328, соответственно и Россия приняла 328, даже требовала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Сб Янв 15, 2011 16:14:54 Сообщить модератору   

    У вас в контракте с Англией написано, что условия поставки DAF ст.перехода? И РФ вам никаких документов не выписала?
    Если так, то вы ни 328, ни 320 не делаете, а бегом в таможню и оформляете ГТД на импорт из Англии

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Сб Янв 15, 2011 16:15:03 Сообщить модератору   

    minura,
    если товар Российского происхождения (или расстаможен в России) и ввезен с территории России на территорию РК, тогда расстоможки товара не будет
    и размер НОБ для расчета НДС будет сумма указанная в контракте, и соответственно сумма с/ф должна совпадать с суммой по контракту. п 2ст276-2НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Сб Янв 15, 2011 16:16:13 Сообщить модератору   

    minura говорит:
    ТК пропустил товар без ГТД на импорт от Англии. НК приняли ф328, соответственно и Россия приняла 328, даже требовала.

    я тогда ничего не понимаю..... Sad

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    по моему minura, что-то не так нам говорит

    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

    Нурас говорит:
    если товар Российского происхождения (или расстаможен в России) и ввезен с территории России на территорию РК, тогда расстоможки товара не будет

    и размер НОБ для расчета НДС будет сумма указанная в контракте, и соответственно сумма с/ф должна совпадать с суммой по контракту. п 2ст276-2НК

    согласна.

    Добавлено спустя 35 секунд:

    Цитата:
    и соответственно сумма с/ф должна совпадать с суммой по контракту. п 2ст276-2НК
    конечно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Сб Янв 15, 2011 16:40:18 Сообщить модератору   

    minura,
    minura говорит:
    Контактодержатель(Поставщик) - Англия, Грузоотправитель – Россия

    это взаимосвязанная компания?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Сб Янв 15, 2011 16:47:39 Сообщить модератору   

    Нурас говорит:

    это взаимосвязанная компания?!

    Нет.
    Англия купила у России и продала РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Сб Янв 15, 2011 16:54:24 Сообщить модератору   

    minura,
    тогда читайте сообщение №13, это ответ на Ваш вопрос

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Сб Янв 15, 2011 16:58:40 Сообщить модератору   

    Нурас говорит:
    minura,
    если товар Российского происхождения (или расстаможен в России) и ввезен с территории России на территорию РК, тогда расстоможки товара не будет
    и размер НОБ для расчета НДС будет сумма указанная в контракте, и соответственно сумма с/ф должна совпадать с суммой по контракту. п 2ст276-2НК

    В Российской счф одна цена, а В английском инвойсе в разы больше. Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Сб Янв 15, 2011 17:05:42 Сообщить модератору   

    minura, с Вас информацию получаем крупинками))
    не понятно вообще,почему Вам грузоотправитель выставляет счет фактуру?! они не должны вам выставлять с/ф,от них только ТТН получить и все.
    Сумму берете для НОБ НДС берете с инвойса Английской стороны,потому что вы у них покупаете товар так как контракт на покупку с Англией,а не с грузоотправителем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Сб Янв 15, 2011 17:19:43 Сообщить модератору   

    Нурас говорит:
    minura, почему Вам грузоотправитель выставляет счет фактуру?!

    Россия счф нам не выставляет, счф было вместе с жд накладной. В реквизитах российской счф: Продавец-РФ,Покупатель-Англия,Грузополучатель-РК.

    Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:

    Нурас, Поликсени, Может действительно, я неправильно формулирую свой вопрос? Попробую ещё раз вкратце. Если, что непонятно, то спросите. Я тож не могу знать, какие именно детали важны для полного ответа. К сожалению, пока что мы об одном и том же говорим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Сб Янв 15, 2011 17:31:49 Сообщить модератору   

    minura говорит:
    Россия счф нам не выставляет

    minura говорит:
    счф было вместе с жд накладной
    чья сч.ф, кем выписана, совпадает с суммой контракта?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Сб Янв 15, 2011 17:31:54 Сообщить модератору   

    minura,
    minura говорит:
    В реквизитах российской счф: Продавец-РФ,Покупатель-Англия,Грузополучатель-РК.

    тем более тогда не должны брать в расчет НОБ НДС сч/ф России, так как она выписана не на вашу компанию,вы сами пишите покупатель Англия.
    и так возвращаемся к сообщению№1
    minura говорит:
    Сданы формы 320 и 328

    верно
    minura говорит:
    НДС рассчитан на основании стоимости по российским документам

    не верно
    minura говорит:
    Правильно ли определён объект начисления НДС?

    нет правильно
    minura говорит:
    нужно было растамаживать товар и НДС рассчитать от стоимости по инвойсу Англии?

    правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Сб Янв 15, 2011 17:37:31 Сообщить модератору   

    Нурас, по моему уже вы подзапутались...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Сб Янв 15, 2011 17:39:17 Сообщить модератору   

    Поликсени,
    что не так?)) поправьте если ошибаюсь?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Сб Янв 15, 2011 17:40:31 Сообщить модератору   

    По-хорошему должно быть так:
    Я приобретаю товар не у участника ТС. Декларирую на таможне, предоставляю все необходимые доки для определения фактурной стоимости товара, специалисты таможни определяют таможенную стоимость и рассчитывают НДС и др.соответствующие платежи, которые я должна оплатить. Так должно было быть. В моём случае Грузоотправитель – Россия, юридически у меня с Россией никаких взаимных обязательств нет. Только сопроводительные доки, в т.ч. счф. Мой поставщик Англия. Стоимость товара в инвойсе от Англии в разы больше чем в счф России. А НДС я оплатила от стоимости счф России. Пока у ТК и НК ко мне вопросов нет, но могут быть потом. Когда эта операция проводилась, было всё ново и неизведанно, и ТК и НК всё пропустили на ура. Россия требовала 328 и получила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Сб Янв 15, 2011 17:41:12 Сообщить модератору   

    Нурас говорит:
    Сданы формы 320 и 328

    верно


    Нурас говорит:
    нужно было растамаживать товар и НДС рассчитать от стоимости по инвойсу Англии?

    правильно

    не понятно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Сб Янв 15, 2011 17:41:21 Сообщить модератору   

    О!!! пока составляла свой вопрос стоко сообщ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Сб Янв 15, 2011 17:44:30 Сообщить модератору   

    minura говорит:
    Россия требовала 328 и получила.

    она требовала 328 на какую сумму, какую НОБ вы показали, если сч.ф. англичан и россиян отличаются на разы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Сб Янв 15, 2011 17:44:32 Сообщить модератору   

    Поликсени,
    да точно, запутался))) Embarassed
    Поликсени говорит:
    нужно было растамаживать товар и НДС рассчитать от стоимости по инвойсу Англии?

    правильно

    правильно будет только подчеркнутое

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Сб Янв 15, 2011 17:48:56 Сообщить модератору   

    Нурас, А какой док для начисления НДС по инвойсу? Раньше было ГТД? 328 не нужно было сдавать?

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    документ-основание хотела сказать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Сб Янв 15, 2011 17:50:20 Сообщить модератору   

    minura говорит:
    А какой док для начисления НДС по инвойсу? Раньше было ГТД

    и сейчас ГТД если не из стран таможенного союза

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Сб Янв 15, 2011 17:53:55 Сообщить модератору   

    minura,
    Ваш последний вопрос не понятен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Сб Янв 15, 2011 17:57:25 Сообщить модератору   

    Нурас говорит:
    minura,
    Ваш последний вопрос не понятен.
    Я имела ввиду декларировать или нет, товар то из России.

    Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:

    Поликсени, Нурас, Вывод:
    1.Декларируем
    2.Платим НДС, рассчитанную как в ГТД (инвойс)
    3.Отзываем 328
    ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пн Янв 17, 2011 09:58:43 Сообщить модератору   

    Продолжим обсуждение, так как вопрос не получил нормального ответа, потому что приходится инфу крупицами добывать
    minura говорит:
    Цитата:
    Россия счф нам не выставляет

    minura говорит:
    Цитата:
    счф было вместе с жд накладной


    чья сч.ф, кем выписана, совпадает с суммой контракта?
    Если РФ вам только сопроводительную транспортную накладную выписала, то почему они требуют ф.328, на какую сумму??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пн Янв 17, 2011 17:22:20 Сообщить модератору   

    Поликсени, прочитайте ветку сначала и повнимательней. Вы задаете те же вопросы по-нескольку раз, и всё же благодарю за участие в моём вопросе.
    У меня контракт с Англией, инвойс от Англии. Стоимость контракта и в инвойсе соответствуют. В сопроводительных доках присутствует российская Счф, где Продавец-Россия, Покупатель-Англия, Получатель-РК. Англия выставляет в РК инвойс по другой стоимости, отличной от российской. Я незнаю почему, но с меня потребовали ф328 и уплату НДС от стоимости в счф России для Англии. У меня с Россией никаких взаимных обязательств нет, кроме как с Грузотправителем. Я считаю, что должна была декларировать эту поставку и уплатить НДС от стоимости в инвойсе. 1ое: НОБ другая и 2ое: код НДС другой. Сегодня была в НУ, сказали что всё было проведено правильно, но неуверены. Завтра пойду в ТК и обл.налоговую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Янв 18, 2011 17:55:46 Сообщить модератору   

    В обл.налоговой получила ответ:
    1. Товар не декларируем, т.к. не было пересечения границ ТС.
    2. Отзываем ф.328 и сдаем новую.
    3. В разделе 1, ф328 указываем Поставщик - Англия, Покупатель - РК
    4. В разделе 3, той же формы указываем Поставщик - Россия, Покупатель - Англия.
    5. НДС начисляем на стоимость в инвойсе от Англии.
    6. Оплачиваем недоплаченную разницу НДС в бюджет и соответствующие штрафы, пени.
    7. КБК - 105105.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Янв 19, 2011 08:28:38 Сообщить модератору   

    7. КБК - 105109.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Вт Ноя 29, 2011 09:59:12 Сообщить модератору   

    Уважаемые бухгалтера, разрешите задать свой вопрос. У меня ситуация немного отличается, и я в тупике, но когда спрашиваю налоговиков и тамож. службу конкретного ответа не получаю.Вопрос: У нас есть дилерское соглашение с Германией о продажи их продукции только у нас в РК. Мы нашли покупателей на территории РФ. Филиал нашего основного поставщика в курсе и вроде не против.Так вот- существуют договор между нами и Германией на реализацию, также договор между нами и Россией на поставку. Россия сама забирает. условия EXW. Вопрос- 1) какие доки должны быть для России от Германии (нам желательно,чтобы в графе получатель стояли именно Россия(речь идет об авиа накладной)). кто это регулирует? перевозчики? или наши продавцы? 2) если растамаживает Россия, значит и она платит налоги. так? а на основании чего? нашей счф? 3)какую тогда я должна подавать отчетность в налоговую? 328? и 320? Наши налоговики говорят, что я не могу выставлять счф, и подавать 328 и 320 формы. товар не наш, и товар не прошел таможенную "очистку" в РК. его же тут не было, границу не пересекал. значит-нельзя. Хотя если есть таможенный союз "очистка" вроде тогда проходит там. или я не права?Получается, что у меня вопросов больше чем ответов и в голове полная каша. Помогите пожалуйста разобраться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz