Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    При закрытии периода на счете 3130 минусовое сальдо. Правильно ли это ?
    при закрытии периода НДС по импорту не закрывается к возмещению
    При закрытии периода сальдо висит по счету 1420 и 3130. В чем причина ?
    Создана ручная проводка по закрытию Н...
    В ОСВ на конец периода сумма и по сче...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В оборотке при закрытии периода не закрывается сумма НДС на сч.3130.     
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Апр 16, 2008 15:41:11   

    Подскажите пожалуйста, делаю зачет НДС к возмещение через закрытие периода, 1С дает проводки и почему то сумму НДС к возмещению округляет, где чего посмотреть? или она это так и делает? Embarassed

    Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:

    Crying or Very sad вручную энтот НДС закрывать что ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Апр 16, 2008 22:45:58 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    Подскажите пожалуйста, делаю зачет НДС к возмещение через закрытие периода, 1С дает проводки и почему то сумму НДС к возмещению округляет, где чего посмотреть? или она это так и делает? Embarassed

    Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:

    Crying or Very sad вручную энтот НДС закрывать что ли?

    Предположим, не округляется, а отображается в виде целого числа.
    Зделайте анализ счёта 1420, учёт ведётся правильно. Ну а если и там не правильно проверяйте всё-ли отражается. И если нет,то за настройки браться, например "виды НДС к Зачёту"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Апр 17, 2008 10:03:44   

    попробовала помесячно закрыть, никакого целого числа, как раз наоборот вместо целого числа она добавляет к сумме закрытия 0,01, почему... уже голову сломала... всё что можно проглядела... в итоге при закрытии квартала расхождение уже 0,07, что делать не знаю Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Чт Апр 24, 2008 11:56:27 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    попробовала помесячно закрыть, никакого целого числа, как раз наоборот вместо целого числа она добавляет к сумме закрытия 0,01, почему... уже голову сломала... всё что можно проглядела... в итоге при закрытии квартала расхождение уже 0,07, что делать не знаю Confused

    мне так никто ничего ценного и не подсказал... все доки перепроверила, а НДС к возмещению всё равно закрывается на 0,01 тенге больше чем надо, где она (1С) берет этот "хвост" так и не нашла Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Апр 24, 2008 11:57:42   

    гость это я была...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Апр 24, 2008 11:58:27 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    lexx говорит:
    попробовала помесячно закрыть, никакого целого числа, как раз наоборот вместо целого числа она добавляет к сумме закрытия 0,01, почему... уже голову сломала... всё что можно проглядела... в итоге при закрытии квартала расхождение уже 0,07, что делать не знаю Confused

    мне так никто ничего ценного и не подсказал... все доки перепроверила, а НДС к возмещению всё равно закрывается на 0,01 тенге больше чем надо, где она (1С) берет этот "хвост" так и не нашла Crying or Very sad

    Потому что никто незнает, наверное. Баланс сходится? Просто у других нормально, надо глядеть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Апр 24, 2008 12:03:58   

    вы про какой баланс спрашиваете? чего здесь сходится то, если разница между суммой в зачет и суммой которая идет к закрытию 0,01..
    остаток на счете 1420 после такого закрытия по Дт - 0,01 вместо нуля

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Апр 24, 2008 12:16:29 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    вы про какой баланс спрашиваете? чего здесь сходится то, если разница между суммой в зачет и суммой которая идет к закрытию 0,01..
    остаток на счете 1420 после такого закрытия по Дт - 0,01 вместо нуля

    Ну я могу только посоветовать если у Вас 8.1 Операции - коректировка записей регистров - новый - Настройка - Вставте галочку в НДС - ок! и коректируйте наздоровье. Я отключаюсь +7705 575 06 87 если что. Просто сказал всё что знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Апр 24, 2008 13:18:40 Сообщить модератору   

    По-видимому это ошибка округления.
    Округления возможны в том случае, если для расчета применялся показатель "Доли облагаемого оборота в общем обороте по реализации" (см. 300.0.007 в Декларации по НДС), т.е. если есть освобожденные обороты по реализации и этот показатель не равен 100%.

    В 7.7 возможны ошибки округления из-за отсутствия отдельного показателя СуммаНДС. При этом общая сумма поступления (с НДС) хранится на счете ОБ, для расчета суммы зачета НДС - из оборотов счета "ОБ" "выкручивается" сумма НДС. Соответственно тоже возможны ошибки округления.
    Не увидела версию Вашей программы (поленилась искать в прошлых постах, как-то много их здесь).
    В общем, предполагаю, что в Вашем случае возникли ошибки округления - их можно закрыть операцией вручную - 7.7, либо ручной корректировкой движений документа - в 1С:Б8.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Апр 24, 2008 13:22:28   

    версия 7.7
    никаких освобожденных оборотов нет, а пока конечно закрываю вручную Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Коллега
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Апр 28, 2009 17:37:47   

    Помогите!
    При закрытии месяца проблема с НДС.Остатки по 1420 - 24000 и по 3130- 74000.Проверила обороты 3310,3360,ОР,ОБ(сходятся),проверила все услуги,приход ТМЦ и т.д. ,проверила ставку.Проблема появилась в декабре 2008.В январе период закрылся нормально.В марте 2009 опять остатки по двум счетам.Уже не знаю что проверять.Может быть проблема появляется с документом Приход ТМЦ импорт?.

    Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:

    Программа 1С7.7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Апр 28, 2009 17:46:41 Сообщить модератору   

    Tais говорит:
    Может быть проблема появляется с документом Приход ТМЦ импорт?

    Может. Ошибка время от времени появляется, но отслеживать причины лень.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Апр 28, 2009 17:48:44 Сообщить модератору   

    Tais
    Может это поможет? - http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15185

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Коллега
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Апр 28, 2009 17:50:21   

    может сделать бух.справку 3130 1420 - 50000 или не стоит этого делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Апр 28, 2009 17:53:59 Сообщить модератору   

    Tais говорит:
    может сделать бух.справку 3130 1420 - 50000

    Почему 50000? Может 24000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Коллега
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Апр 28, 2009 18:06:41   

    Котеночек
    в конец дня не помогает
    Cleaner
    конечно 24000,ошиблась

    Да и документ на приход ТМЗ импорт не влияет на ошибку,т.к. в течении года был приход и период закрывался замечательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Авг 26, 2009 15:52:57 Сообщить модератору   

    Добрый день помогитене могу разобратся у меня при-закрытие перуда делает такую проводку
    ДТ7211 Кт1420
    до закрытия переода все нормально, если зачет у нас 300 000 до закрытия переуда а после закрытия делает так
    ДТ 3130 КТ1420 280 000
    ДТ 7211 КТ1420 20 000- комментарий на проводку такой (НДС не разрешённый к за- чету)
    не чего не пойму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Авг 26, 2009 16:00:24   

    У Вас есть облагаемые и необлагаемые обороты.
    Если Вы ведете учет НДС по процентному методу , то в процентном выражении необлагаемого оборота зачетный НДС в зачет не идет и программа относит его на затраты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Авг 26, 2009 16:19:45 Сообщить модератору   

    Простите объясните пожалуйста в чем разница между пропорциональным методом и раздельным

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Авг 26, 2009 16:35:44   

    Пропорциональный
    Оборот облагаемый -93,33%
    Оборот необлагаемый -6,67%
    Всего оборота - 100%
    НДС в зачет 300 уе, из них идет в зачет 80%=280 уе, не идет в зачет из-за необлагаемого оборота -20%=20 уе

    Раздельный
    Все поступающие НСФ с зачетным НДС делите на две стопки
    1. НСФ или др.документ с НДС относится к облагаемому обороту, НДС берете в зачет
    2. НСФ или др.документ с НДС относится к необлагаемому обороту, НДС не берете в зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Авг 26, 2009 17:32:27 Сообщить модератору   

    А если нет за 1-й квартал не облагаемого оборота по НДС по анализу счета 3130 выходит уплата так как он к зачёту ставит 280 000 а а по счету 1210 310 000 вы ходет уплата на 30 000 что за ерунда токая совсем в конец запутался

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Авг 26, 2009 17:36:38   

    Новенький говорит:
    а а по счету 1210 310 000

    сч.1420 надо смотреть.
    Может есть освобожденные, или в каком то документе неправильно указан вид оборота.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Авг 28, 2009 10:00:57 Сообщить модератору   

    Не совсем понял в чем причина вот анализ счетов 1420, 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Авг 28, 2009 10:41:28 Сообщить модератору   

    Новенький говорит:
    Не совсем понял в чем причина

    ОСВ по счетам 3130 и ОБ в студию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Мар 09, 2010 19:46:45 Сообщить модератору   

    У меня такая же ситуация. При "Закрытие периода" образовалось новое субконто "Налог на доб.ст/ть", и проводка 7212-1420. Приобретено с НДС, реализовано по ставке "0", метод пропорциональный, 1С7ка. Раньше такой проводки не возникало. Что это мож быть? Кто разобрался, подкажите пож.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Мар 11, 2010 09:59:14 Сообщить модератору   

    minura, перенес. Читайте. Пару страниц назад был подобный случай.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Мар 15, 2010 14:48:06 Сообщить модератору   

    Добрыйдень !!
    У нас был импорт в феврале делаю закрытие счетов сумма НДС( методом зачета) зависла на 3130 и не хочет закрываться ни в какую хотя все остальные обороты закрылись.
    При оприходовании были даны такие вот проводки
    3397-3130
    2413-3397
    2413-3310
    1420-3397
    3397-3130
    Может что то не так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пн Мар 15, 2010 18:20:27 Сообщить модератору   

    Сумо говорит:
    3397-3130

    Это что за проводка? Причем идет 2 раза...

    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

    Ой, верно это начислен НДС по методу зачету... Embarassed Только почему она 2 раза повторяется?

    Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:

    Сумо
    И еще нужно сделать 3310-6220 признание дохода от безвозмездно полученного имущества

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Окт 21, 2010 13:21:23 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=378578

    Здравствуйте.

    Провела закрытие периода. Почему не закрывается сч 3130 ? Зависла сумма около 200 000 тенге. Ведь суммы 1420-3130 должны перекрываться ? Что мне нужно проверить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Окт 21, 2010 13:33:13   

    Какая 1с? Какие суммы на сч.1420 и на сч.3130? Лучше если скинуть скрин анализа счетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Чт Окт 21, 2010 13:37:20 Сообщить модератору   

    1 С 7. Сейчас отправлю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Чт Окт 21, 2010 13:40:31 Сообщить модератору   

    Сальдо на сч.3130 означает сумму НДС к уплате в бюджет.

    Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:

    Margarita говорит:
    1420-3130 должны перекрываться

    Сальдо должно быть на одном из счетов, если сальдо на обоих счетах, то тогда ошибка где-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Окт 21, 2010 14:13:48   

    Перепроведите закрытие периодов с начала года, если сальдо осталось только на 3130-платите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Чт Окт 21, 2010 22:43:48 Сообщить модератору   

    Margarita говорит:
    Ведь суммы 1420-3130 должны перекрываться ?

    Должны.
    Margarita говорит:
    Что мне нужно проверить ?

    ОСВ по счетам ОБ и ОР

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пн Мар 21, 2011 21:16:14 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Margarita говорит:
    Что мне нужно проверить ?

    каким образом проверить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz