Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Может ли ТОО оплатить штраф за должностное лицо
    В 1С 8.2 для ИП при вводе основных св...
    ТОО хочет продать физ лицу без ККМ. Физ лицо может оплатить сразу на рас счет?
    Может ли частное лицо оказать финансовую помощь микрокредитной организации
    Может ли филиал нерезидента, оплатить задолженность в тенге?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Может ли фирма-должник(юр.лицо), оплатить возникшую задолженность организации как физ.лицо?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Сен 08, 2010 11:26:44 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=391283#391283

    Добрый день! Возникла следующая ситуация, наша организация выставила счет на оплату в апреле за услуги фирме (юр.лицу) также были подписаны сразу все док-ты (АВР, СФ), (соответственно все налоги нами по данной сделке уплачены и СФ была указана нами в реестре по НДС за 2 квартал), на данный момент они нам эту сумму так и не проплатили. Говорят что фирма оплатить не может, и хотят оплатить налом как физ. лицо, хотя задол-ть по документам у них на фирму. Подскажите можно ли так сделать, и как правильно все оформить по документам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Сен 08, 2010 11:44:19 Сообщить модератору   

    neznayka
    neznayka говорит:
    Говорят что фирма оплатить не может, и хотят оплатить налом как физ. лицо, хотя задол-ть по документам у них на фирму

    В данной ситуации предлагаю:
    1. При приеме денежных средств от физ.лица ,в приходном кассовом ордере в стр.Принято от записать "Ф.И.О.в погашение задолженности фирмы "Х".
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Сен 08, 2010 12:06:08 Сообщить модератору   

    neznayka
    и по фозможности сделать письмо или тройственное соглашение о том что считать погашение задолженности таких то за таких то, иникто не имеет претензий.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Сен 08, 2010 12:30:49 Сообщить модератору   

    Natalya-krg
    может подскажете где можно взять образец такого письма или соглашения?
    И еще один вопрос возникает при оплате налом от них, мы сделаем ПКО (но ведь НДС мы то заплатили уже с этой суммы) в декларации (за 3-й квартал) эту сумму как наличный расчет не учитываем теперь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Сен 08, 2010 12:39:51 Сообщить модератору   

    neznayka
    можно принять деньги от физ.лица, потом в 1С сделать акт взаимозачета, оттуда же его распечатать и подписать сторонами.тогда все закроется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Сен 08, 2010 12:42:32 Сообщить модератору   

    neznayka
    НДС вы платите по счетам фактурам.
    neznayka говорит:
    эту сумму как наличный расчет не учитываем теперь?

    не поняла..
    А образец надо поискать где то был.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Сен 08, 2010 12:50:53 Сообщить модератору   

    neznayka говорит:
    И еще один вопрос возникает при оплате налом от них, мы сделаем ПКО (но ведь НДС мы то заплатили уже с этой суммы) в декларации (за 3-й квартал) эту сумму как наличный расчет не учитываем теперь?

    в декларации по НДС вообще не учитываются денежные расчеты с контрагентами, хоть налом хоть безналом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Сен 08, 2010 12:55:08 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    сделать акт взаимозачета

    Думаю подходящий вариант, только вот никогда еще не заполняла подобный акт, подскажите пож-та. Surprised
    1) Кор.счет 1210. Контрагент №1 (фирма у которой перед нами зад-ть) Сумма: 10 000 тг.
    2) Кор. счет ????. Контрагент №2 (физ. лицо которое эту зад-ть будет погашать) Сумма: 0 тг.
    3) Взаимозачет: 10 000 тг.
    Правильно??? И какой счет у 2-го контрагента будет???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Сен 08, 2010 13:01:44 Сообщить модератору   

    neznayka
    вот это попробуйте переделать под себя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Сен 08, 2010 13:20:38 Сообщить модератору   

    Natalya-krg говорит:
    НДС вы платите по счетам фактурам.

    Это понятно, но в Разделе "Начисление НДС" формы 300.00 есть строка 6 (Обороты по реализации за наличный расчет) и теперь эту погашенную наличными зад-ть учитывать в 3-м квартале не будем или как? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Сен 08, 2010 13:35:36 Сообщить модератору   

    neznayka
    neznayka говорит:
    в Разделе "Начисление НДС" формы 300.00 есть строка 6 (Обороты по реализации за наличный расчет) и теперь эту погашенную наличными зад-ть учитывать в 3-м квартале не будем или как?

    В данном случае предлагаю:
    1.Составить доп.ф.300 за 2 кв.;
    а)Стр.300.00.001 VI- Сумма оборота за наличный расчет и сумма НДС (Плюс).
    б)Стр.300.00.001 X- Сумма прочие обороты и сумма НДС (Минус).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Сен 08, 2010 13:39:04 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    В данном случае предлагаю:

    1.Составить доп.ф.300 за 2 кв.;

    а)Стр.300.00.001 VI- Сумма оборота за наличный расчет и сумма НДС (Плюс).

    б)Стр.300.00.001 X- Сумма прочие обороты и сумма НДС (Минус).

    Так ведь наличный расчет будет произведен в 3-м квартале, в сентябре

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Сен 08, 2010 13:51:54 Сообщить модератору   

    neznayka
    neznayka говорит:
    ведь наличный расчет будет произведен в 3-м квартале

    Обратите внимание на ст.57 п.2 НК РК.Возможно это Вас успокоит.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Сен 08, 2010 14:03:33 Сообщить модератору   

    Всем большое спасибо!
    neznayka говорит:
    Сообщение 8

    Может кто-нибудь поможет заполнить? Извиняюсь за дотошность просто хотелось бы все правильно оформить Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Сен 08, 2010 14:06:45 Сообщить модератору   

    neznayka говорит:
    Правильно?

    Предлагаю:
    1. Дт1010 Кт 3397 - Приход д/с от физ.лица.
    2. Делаем акт взаимозачета:
    2.1. Кор.счет 1210. Контрагент №1 (фирма у которой перед нами зад-ть) Сумма: 10 000 тг (дебиторская задолженность)
    2.2. Кор.счет 3397. Контрагент №2 (физ. лицо которое эту зад-ть будет погашать) Сумма: 10 000 тг. (кредиторская задолженность)
    2.3. проводим и проверяем правильность формирования проводок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Сен 08, 2010 15:25:23 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    Предлагаю:

    1. Дт1010 Кт 3397 - Приход д/с от физ.лица.

    2. Делаем акт взаимозачета:

    2.1. Кор.счет 1210. Контрагент №1 (фирма у которой перед нами зад-ть) Сумма: 10 000 тг (дебиторская задолженность)

    2.2. Кор.счет 3397. Контрагент №2 (физ. лицо которое эту зад-ть будет погашать) Сумма: 10 000 тг. (кредиторская задолженность)

    2.3. проводим и проверяем правильность формирования проводок.

    Все так и сделала, но почему-то после проведения этих операций по Акту сверки с их организацией сумма задолженности еще больше получается?( У нас 1С 7.0)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Сен 08, 2010 15:34:51 Сообщить модератору   

    а по акту сверки с физ.лицом получается что вы ему должны больше?
    зайдите в акт взаимозачета и посмотрите проводки, которые он формирует. сразу станет ясно что не так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Сен 08, 2010 15:46:19 Сообщить модератору   

    neznayka
    это уже другой вопрос касается использования 1С 7,7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Сен 08, 2010 17:35:58 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    а по акту сверки с физ.лицом получается что вы ему должны больше?

    Да.
    При формировании Акта взаимозачета автоматически сформированы проводки:
    В Дебет 3310
    С Кредита 1210

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz