Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно отразить в программе 1с...
    Как у поставщика отразить возврат товара от покупателя в 300.00 форме
    Возврат товара поставщику без возврата от покупателя
    Возврат товара поставщику и от покупателя в приложении 17
    Возврат товара от покупателя, отражение в 100 форме
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как у покупателя отразить возврат товара поставщику в форме 300.00?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Май 07, 2010 15:27:15 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=337512#337512
    У меня вопрос.
    Если я получила от поставщика товар, а он оказался некачественный. Мы товар вернули. Заполнили накладную возврата. Они нам дали сч-фактуры с минумом. Как все это отразить в декларации по ндс?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Май 07, 2010 15:34:18 Сообщить модератору   

    так и отражаете как есть счф с минусом

    Добавлено спустя 23 секунды:

    а что Вас смущает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Май 07, 2010 15:42:05   

    Заполняете приложение 300.06 - строку 300.06.018 НДС с минусом. Из строки 300.06.26 приложения 300.06 сумма НДС с минусом идет в строку 300.00.023 основной формы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Май 07, 2010 15:52:25 Сообщить модератору   

    а где отразить сч-фактуры с минусом?
    в реестре?
    тогда у меня получаетсястрока 300.00.014 будет занижена?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Май 07, 2010 16:25:02 Сказали Спасибо❤   

    Бобко говорит:
    а где отразить сч-фактуры с минусом?

    в приложении 300.08
    Бобко говорит:
    получаетсястрока 300.00.014 будет занижена?

    В строке 300.00.14 не отразится возврат.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Май 07, 2010 16:42:12 Сообщить модератору   

    Бобко
    не забудьте в 300.08 поставить "Вид счета-фактуры" в левую клетку букву "Д" (что означает дополнительная)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Май 08, 2010 11:14:12 Сообщить модератору   

    Девочки. сори за дотошность
    получается в приложении 300.08 я отражаю суммы с минусом, а в строку 300.00.014 они не войдут. т.к. будут отражены в строке 300.00.023 ?
    Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Май 08, 2010 11:43:06 Сообщить модератору   

    Бобко говорит:
    в приложении 300.08 я отражаю суммы с минусом

    верно
    Бобко говорит:
    а в строку 300.00.014 они не войдут. т.к. будут отражены в строке 300.00.023

    правильно
    Если я отражаю минусовую сч/ф в реестре, то сумма по приобретенным товаром получается заниженной, и поэтому при заполнении стр. 300.00.014 я увеличиваю итоговую сумму из реестра 300.08, на сумму возврата
    Возврат отразите в стр. 300.00.023, согласно приложения 300.06

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Сб Май 08, 2010 11:53:25 Сообщить модератору   

    ща всем отправлю спасибки от меня.
    Спасибо и всему Балансу!

    Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:

    Сори. а суммы в 300.06 я же со сзнаком минус заполняю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Сб Май 08, 2010 12:26:22 Сообщить модератору   

    Бобко говорит:
    а суммы в 300.06 я же со сзнаком минус заполняю?

    без минусов, т.к. эти суммы отражаются в стр. 300.00.023, а потом они по формуле в стр. 300.00.024 и так отминусовываются с общего оборота

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Сб Май 08, 2010 15:21:39 Сообщить модератору   

    хочу исправить себя,
    Бобко говорит:
    а суммы в 300.06 я же со сзнаком минус заполняю?

    правильно
    строки данной формы могут иметь отрицательное и (или) положительное значение
    у Вас возврат товара, корректировка НДС относимого в зачет, с минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вс Май 09, 2010 15:26:36 Сообщить модератору   

    Татьяна* говорит:
    хочу исправить себя,
    Бобко говорит:
    а суммы в 300.06 я же со сзнаком минус заполняю?

    правильно
    строки данной формы могут иметь отрицательное и (или) положительное значение
    у Вас возврат товара, корректировка НДС относимого в зачет, с минусом.


    ой. а я уже отправила
    получается если у меня там 7000 тенге. тов корректировке я долна указать (-14000) и все будет верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вс Май 16, 2010 13:20:58 Сообщить модератору   

    правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Авг 10, 2010 23:31:26 Сообщить модератору   

    Вот с НДС все понятно, а вот с оборотом, что делать, получается я в строку 300.00.014 должна поставить сумму из 300.08 + оборот по возврату, а потом нет корректировки оборота, что-то я совсем запуталась

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Авг 10, 2010 23:44:50   

    Марта говорит:
    В строке 300.00.14 не отразится возврат.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Авг 11, 2010 00:06:54 Сообщить модератору   

    а как же тогда получиться верный НДС по приходу, ведь я от 300.00.014 отнимаю корректировку и получаю НДС по приходу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Авг 11, 2010 00:28:33   

    Оборот не корректируется, корректируется только НДС.
    Татьяна* говорит:
    Возврат отразите в стр. 300.00.023, согласно приложения 300.06
    и откорректируете общую сумму НДС идущую в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Авг 11, 2010 11:26:46 Сообщить модератору   

    вот смотрите в 14 строчку я ставлю НДС с возвратом, следовательно по логике вещей и оборот я должна поставить с возвратом, что б все было логично, потом идет корректировка ндс и в итоговой сумме у меня что должно получиться оборот с возвратом и ндс после корректировки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Авг 11, 2010 11:45:20   

    в 14 строчку вы ставите оборот и НДС без возврата.

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    Оборот не корректируется, в декларации по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Янв 06, 2011 18:09:27 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. За 4 квартал 2010г у нас был возврат товара. Как его отазить в декларации по НДС. Была выставлена дополнит. сч/ф поставщиком. Нужно ли показать её в реестре 300.08 или только в самой декларации отразить возврат товара.Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Янв 06, 2011 22:23:57 Сказали Спасибо❤   

    Альбина1981, отражаете в реестре 300.08, в приложении 300.06 и в самой декларации 300.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Янв 07, 2011 12:36:33 Сообщить модератору   

    Спасибо большое. Спасибку щас отправлю. И еще раз подскажите, правильно ли:
    Н-р: возврат товара на сумму 2000, НДС -240, по реестру 8 отражаю и основную сч/ф и дополн за минусом.
    в прилож. 300.06 стр. 300.06.001 сумма корректировки 2000, НДС 240
    стр. 300.06.009: так же повторяю.
    стр.300.06.018: 240
    стр. 300.06.026: 240
    в самой декаларации по стр. 300.00.014 оборот общий без возврата, и НДС общий без возврата.
    стр.300.00.022 оборот общий без возврата (т.к. оборот не корректируется)
    стр.300.00.023: 240
    стр. 300.00.024 общая сумма НДС за минусом 240тг.
    Правильно? а если у нас пропорциональный метод, то в стр.300.024.I та же сумма без 240тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Янв 07, 2011 15:46:44 Сообщить модератору   

    Альбина1981 говорит:
    Нужно ли показать её в реестре 300.08

    нужно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Янв 07, 2011 19:17:15   

    Альбина1981, все верно в вашем примере.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Авг 11, 2011 17:26:47 Сообщить модератору   

    Всем здравствуйте! Помогите мне тоже, пожалуйста. Изучив тему, попробовала сама заполнить ф.300. Был возврат ТМЗ поставщику в сумме 12009 тг, НДС 1441 тг. И так,

    300.06.001 12009, НДС 1441.
    300.06.009 12009, 1441.
    300.06.018 -1441.
    300.06.026 -1441.

    В 300.08 добавила строку -12001 и -1441.

    В 300.00.014 общ. оборот без возврата 7168842, НДС 847949.
    300.00.022 7168842.
    300.00.023 -1441.
    300.00.024 846508.
    300.00.026 846508.

    Проверьте, правильно ли?

    В 300.08 итоговая сумма равна сумме в строке 300.00.24.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Авг 12, 2011 07:19:26 Сообщить модератору   

    Dina_05,
    Dina_05 говорит:
    Был возврат ТМЗ поставщику в сумме 12009 тг, НДС 1441 тг

    Предлагаю:
    1.Ф.300.06,стр.300.06.08,300.06.026-(-1441тг).
    2.Ф.300.00,стр.300.00.023-(-1441 тг.).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Фев 08, 2012 16:54:00 Сообщить модератору   

    Вернемся снова к этой теме
    Согласно правил Сумма строки 300.06.009 А переносится в строку 300.00.004 А.
    Сумма строки 300.06.009 В переносится в строку 300.00.004 В.
    Сумма строки 300.06.010 А учитывается в строке 300.00.006.
    Сумма строки 300.06.026 переносится в строку 300.00.023.
    Но если у нас возврат поставщику ТМЗ должны ли мы переносить в строку "Сумма строки 300.06.009 В переносится в строку 300.00.004 В"
    или только отражается в "Сумма строки 300.06.026 переносится в строку 300.00.023." что то путаница какая то.

    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:

    Если не отражаем в 300.00.004 то СОНО выдает ошибки, если отражаем, то получается 2 раза НДС показываем с минусом. от сюда не верное заполнение стр 300.00.029

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Апр 24, 2012 15:06:11 Сообщить модератору   

    читала, читала и все-равно не могу понять..... нам был возвращен товар от покупателя (осв. от НДС), а мы соотв. вернули этот товар поставщику, в каких строках формы 300.00 мы отражаем эти суммы возвратов? НДС у нас по этому товару нет, мне тогда получается кроме как в реестрах счф (с минусом), вообще в декларации и приложении 300.06 эти суммы не отражать?

    Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:

    дело в том, что были возвраты, а потом опять поступление и реализация, и если подводить итог
    возврат от покупателя - (- 200 000)
    возврат поставщику (-120 000)
    и далее
    поступление товара 120 000
    реализация товара 200 000, то итоговые суммы обнуляются, что то совсем в дебри зашла, помогите пожалуйста.....

    Добавлено спустя 10 секунд:

    дело в том, что были возвраты, а потом опять поступление и реализация, и если подводить итог
    возврат от покупателя - (- 200 000)
    возврат поставщику (-120 000)
    и далее
    поступление товара 120 000
    реализация товара 200 000, то итоговые суммы обнуляются, что то совсем в дебри зашла, помогите пожалуйста.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Апр 25, 2012 11:05:50 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    нам был возвращен товар от покупателя (осв. от НДС), а мы соотв. вернули этот товар поставщику, в каких строках формы 300.00 мы отражаем эти суммы возвратов? НДС у нас по этому товару нет, мне тогда получается кроме как в реестрах счф (с минусом), вообще в декларации и приложении 300.06 эти суммы не отражать?

    ответьте пожалуйста на мой вопрос......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Фев 19, 2013 15:43:42 Сообщить модератору   

    Добрый день!

    Надо ли заполнять прил. 300.06, если нет с-ф, например, возврат авиакассе билета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz