Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Командииованный работник привез чеки...
    Ошибки при заполнении 300 формы- указ...
    В счетах фактурах стоит номер и дата свидетельства нового НДС
    Не отправляется ЭСФ. Ошибка Реквизит ...
    Нужно ли, в связи с выдачей нового св...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Нарушение ли, что в СФ указаны серия и номер свидетельства по НДС, но не указана дата свидетльства?     
    Балжан76
    Коллега
    Спасибки: +60

      

    #1 Ср Апр 28, 2010 10:19:43   

    Здравствуйте! у нас такая ситуация, при выписке сч ф на товар, я указала серию и номер свид-ва по НДС, а от какого числа не указала, теперь бухгалтерия покупателя не соглашается принять фактуру и требует ее переоформить, но это уже будет другое число и у нас возникнет просрочка по поставке товара, подскажите насколько грубой является моя ошибка и как мне поступить в данной ситуации?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Ср Апр 28, 2010 10:25:03 Сообщить модератору   

    не поняла, почему другое число? Просто заберите ранее выданную счет-фактуру, сделайте правильную с полными реквизитами тем же номером и датой, в чем проблема?

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    у вас же просто замена. Вы заменяете "неправильную" с/ф "правильной"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Ср Апр 28, 2010 10:26:47 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    Просто заберите ранее выданную счет-фактуру, сделайте правильную с полными реквизитами тем же номером и датой, в чем проблема?

    согласна, не вижу проблем для беспокойства

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Ср Апр 28, 2010 10:27:20 Сообщить модератору   

    Ни дата, ни даже серия свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС не являются обязательным реквизитом для СФ. Требования покупателя необоснованы. Ошибки никакой нет. Как поступать - решать Вам, мне например этот покупатель не нужен, я посоветую послать его лесом, а Вам может нужен, Вы допишете в СФ дату свидетельства по НДС.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Балжан76
    Коллега
    Спасибки: +60

      

    #5 Ср Апр 28, 2010 10:31:48   

    дело в том, что покупатель отказался у менеджера принять фактуру, и взял груз на ответ хранение, т.к. это очень далеко от нас, то на замену уйдет неделя, а покупатель сказал, что будет приходовать груз, когда прийдут документы, теперь мне нужно звонить в их бухгалтерию и даже не знаю, как грамотно объяснить, что в моих действиях нет настолько грубых нарушений, от даты на сч ф зависит выставят они нам штрафные санкции или нет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Ср Апр 28, 2010 10:36:44 Сообщить модератору   

    Пошлите их в кодекс. http://kodeks.kz/2009/index.php?st=263

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Ср Апр 28, 2010 10:36:55 Сообщить модератору   

    Балжан76 ст. 263 п5 НК http://kodeks.kz/2009/index.php?st=263 прочтите еще раз как правильно заполнять счет фактуру. и поговорите с бухгалтером того предприятия.

    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

    Балжан76 и еще, пусть она зайдет на сайт салык, там я нахожу реестр НДСков нужный мне распечатываю.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Балжан76
    Коллега
    Спасибки: +60

      

    #8 Ср Апр 28, 2010 10:42:46   

    всем жму спасибки, очень помогли Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Ср Апр 28, 2010 10:43:07 Сообщить модератору   

    Балжан76
    в этой ситуации правда на Вашей стороне, так что будьте смелее!
    У вас как минимум два аргумента:
    1. статья 263 - их требования не обоснованны.
    2. статья 237
    Цитата:
    1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, датой совершения оборота по реализации товаров, работ, услуг является день отгрузки (передачи) товаров, выполнения работ, оказания услуг.
    - пусть оприходует как груз действительно пришел.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz