Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    По каким реквизитам оплачивать пенс. ...
    Если пенс/фонды работников являются р...
    Банковские выписки беру с банк клиент...
    Как загрузить выписки банка с банка клиен или онлайн в 1 С банк клиент
    Признание дохода у ИП. Дата выписки счета-фактуры или дата выписки банка
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При разноске выписки из банка, соц. отчисления, ипн, пенс.отчислен как закрывается?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Апр 21, 2010 01:35:43 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=334447#334447
    При разноске выписки из банка, соц. отчисления, ипн, пенс.отчислен как закрывается? В конце месяца начислили з/п, удержали, затем с расчетного перечислили все налоги и отчисления в фонд.Теперь разноску когда по выпискам сделала а удержанные налоги и отчис. не закрыто? Как быть? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Апр 21, 2010 06:54:03 Сообщить модератору   

    Элиан говорит:
    В конце месяца начислили з/п, удержали, затем с расчетного перечислили все налоги и отчисления в фонд.Теперь разноску когда по выпискам сделала а удержанные налоги и отчис. не закрыто? Как быть?

    Что-то я не понял - вы два раза оплату разнесли или ни разу?

    Добавлено спустя 38 секунд:

    Проверьте проводки в выписках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Апр 21, 2010 08:40:38 Сообщить модератору   

    Элиан, вот если бы вы нам здесь написали, по каким счетам вы разносили начисленные и уплаченные налоги, то вы бы и сами увидели бы, остались почему не закрытыми счета.

    Начисление:
    Дт 7210 Кт 3350 Начислена з/п
    Дт 3350 Кт 3120 Удержан ИПН
    Дт 3350 Кт 3220 Удержаны ОПВ
    Дт 7210 Кт 3210 Начислены СО
    Дт 7210 Кт 3150 Начислен СН

    Уплата:
    Дт 3510 Кт 1030 Выплачена з/п
    Дт 3120 Кт 1030 Уплачены ИПН
    Дт 3220 Кт 1030 Уплачен ОПВ
    Дт 3210 Кт 1030 Уплачены СО
    Дт 3150 Кт 1030 Уплачен СН

    После таких проводок у вас нормально закрываются все счета по налогам и взносам.

    Элиан говорит:
    В конце месяца начислили з/п, удержали, затем с расчетного перечислили все налоги и отчисления в фонд

    Вопрос: "а затем перечислили" - "затем", это в том же месяе или в начале следующего?
    Если в начале следующего, то смотреть сальдо по счетам надо, естественно, в том месяце, в котором уплатили, а не в котором начислили.
    В месяце начсиления, естествено, кредитовое сальдо по счетам останется.

    Если уплатили в том же месяце, что и начислили - тогда в конце месяца в оборотной ведомости сальдо по счетам 3120, 3210, 3220 и 3150 должно стать нулевым.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Апр 21, 2010 14:26:05 Сообщить модератору   

    Дт 7210 Кт 3350- начислена з-п
    Дт 3350- Кт 1010, 1030 выплата з-п
    ДТ 3350- Кт 3220 Удержан ОПВ
    Дт 3220- Кт3398 в 1С список формируется автоматтически
    Дт 3398-Кт1030 заносим выписку при перечислении ОПВ
    Так же как и ОПВ соц.отчисления
    Дт3120 Кт 1030 перечислен ИПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Апр 21, 2010 20:09:37 Сообщить модератору   

    Дт 3220- Кт3398 в 1С-ке эту проводку каким документом провести?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Апр 21, 2010 20:16:06 Сообщить модератору   

    В 7.7 это документ-Отчисления в фонды(Пенсионные и соцотчисления)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Апр 21, 2010 21:35:39 Сообщить модератору   

    Я никак не могу понять, отчисления фв фонды сделала сумма увеличилась в 2 раза, кстати сумма красная что это означает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Апр 21, 2010 21:36:46 Сообщить модератору   

    Попробую тоже ответить, но так как объясняю своим - "на пальцах".
    Надеюсь, работаете в 1С.
    1. Начисляем зарплату - Ведомость начислений, проводки можно посмотреть, нажав на иконку DK - открыть операцию, по соц.налогу (3150) и ИПН (3120) проводки понятны, собственно каждому налогу соответствует счет и при разноске в выписке вы ставите эти счета.
    2. По пенсионным и соц. отчислениям - вы увидите в DK, что по каждому сотруднику идет информация, т.е. пенс. отч. отражаются на счете 3220, а по соц. отч. - 3210.
    3. Для того чтоб в выписке не разносить пофамильно каждого сотрудника, формируется "Ведомость пенсионных отчислений" (эта форма нужна и для формирования свифта для банка и для печати списка обязат. пенс. отчислений, и для формирования плат. поручения). Точно так же и по соц. отчислениям.
    Если вы сформируете "Ведомость пенс. (соц.) отчислений" (обязательно: создайте 2 контрагента - РГКП ГЦВП Пенс.отч. и РГКП ГЦВП соц.отч), то после проведения данного документа в DK вы увидите, что по каждому сотруднику с его счета 3210 (3220) перекидывается на 3398. На счете 3398 - у вас сформируются - Пенс. отчисления и Соц.отчисления, а вот на счетах 3210 и 3220 ничего не должно остаться (сальдо на конец).
    4. Ну и наконец, когда вы разносите выписку ставите счет 3398, выбираете контрагент Пенс. отч. ставите сумму платежки и также по Соц.отчислению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Апр 21, 2010 21:58:34 Сообщить модератору   

    Ведомость пенсионных отчислений" (эта форма нужна и для формирования свифта для банка и для печати списка обязат. пенс. отчислений, и для формирования плат. поручения) она же сформирована когда плтежку перечисляли или еще надо формировать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Апр 21, 2010 22:07:00 Сообщить модератору   

    "плтежку перечисляли" -платежка проводок не формирует,
    надо еще формировать)
    ориентируйтесь на собщение АННЫ, там действительно все "на пальцах"

    Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:

    она же сформирована - "она" это кто?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Апр 21, 2010 22:16:14 Сообщить модератору   

    Когда вы формируете "Ведомость пенсионных (соц.) отчислений" на странице "Табличная часть" есть кнопочка "Платежка", после заполнения в "Ведомости ..." всех данных, нажимаете эту кнопку и платежка со всеми данными готова.
    Еще совет: на странице "Общие" убрать - подразделение

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    Если платежки за предыдущие месяцы вы сформировали, то уже не переделывайте, это на будущее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Апр 21, 2010 22:23:26 Сообщить модератору   

    Я сделала как Анна сказала у сумма увеличилась в 2раза и осталось в том же состоянии, я раньше бухгалтером по НДС только была поэтому парюсь, сейчас нашла работу где платят мало но работа интересная, все участки, в принципе и я все участки знаю но не работала по всем учаасткам, поэтому если есть бухгалтер который на платной основе который сможет проконсультировать меня в пределах 30-60мин , былабы очень признательна, работу не хочу потерять! Условия обговорим!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Апр 21, 2010 22:24:53 Сообщить модератору   

    На каких счетах - увеличилась?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Апр 21, 2010 22:27:21 Сообщить модератору   

    Я сделала как Анна сказала у сумма увеличилась в 2раза и осталось в том же состоянии- Элиан, что именно Вы сделали, какие документы сейчас у Вас проведены(на примере одного сотрудника), и посмотрите проводки по сотр. у Вас скорее всего он проходит и в выписке и в ведомости отчислений

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Апр 21, 2010 22:27:38 Сообщить модератору   

    счет тот же остался 3210, там у меня сумма красная

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Апр 21, 2010 22:30:43 Сообщить модератору   

    1. Банк у вас идет?
    2. Начните с января, период правильно ставьте, январь-январь, февраль-февраль и т.д.

    Добавлено спустя 43 секунды:

    Последнее я имела ввиду в "Ведомости ..."

    Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:

    Элиан говорит:
    счет тот же остался 3210, там у меня сумма красная


    Будем считать, что на начало года у вас все оплачено и на счетах - 3120, 3220 и 3398 нет сальдо. Тогда начисляете з/п, сформ. Ведомость... (на стр. Общие:период-январь, точку пенс. или соц.отч. внимательно, Реквизиты контрагента тоже правильные выбирайте (пенс. или соц., затем в выписке по банку), кнопку - заполнить (в Табл.части), провести.
    После этого проверьте, что на счете 3210 (3220) ничего не осталось, а на сч. 3398 - 2 строчки с суммами по пенс. и соц. отчислениям.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Апр 21, 2010 22:47:29 Сообщить модератору   

    Анна можно я Вам чисто для интереса оборотку скину? посмотрите, я буду пока проверять может я элементарную ошибку не вижу, блин так устала вышла на работу с четверга с тех пор толком не спала, чужой глаз обычно сразу же все видит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Апр 21, 2010 22:52:58 Сообщить модератору   

    Я вам в личку сбросила телефон, мне нужна база, звоните сейчас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Апр 22, 2010 01:22:02 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    (обязательно: создайте 2 контрагента - РГКП ГЦВП Пенс.отч. и РГКП ГЦВП соц.отч)

    А еще сделайте одного контрагента с новым названием банка по СО. Еще двух - 06.07.2010, когда сменятся номера счетов и БИКи банков. И еще двух - 13.08.2010, когда будут БИНы. НКБ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Апр 22, 2010 01:30:55 Сообщить модератору   

    Вы еще не спите, я тоже я банк, начисление налогов с января посмотрела, за январь уплачены налоги в феврале, за февраль в марте вообщем как положено, я еще завтра причину поищу и Вам скажу ответ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Апр 28, 2010 01:50:42 Сообщить модератору   

    Элиан
    Один контрагент, два р/счета: "пенсионный" и "социальный".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Апр 28, 2010 11:42:52 Сообщить модератору   

    minura
    Нет, именно 2 контрагента, чтоб было видно каждое отчисление в отдельности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz