Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Ликвидация ЮЛ
    Ликвидация ИП по ст.43 НК
    Ликвидация ИП
    Ликвидация ТОО
    ликвидация ТОО
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НК и ликвидация ТОО     
    Reader
    Guest


      

    #101 Вт Июл 28, 2009 16:43:19 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    Если сдавать ликвидационную отчетность в третьем квартале,

    Sap говорит:
    то показать суммы с начала года и по день ликвидации?

    по ф.100
    по другим видам ФНО - за тот период,
    Елена Т говорит:
    цифры по которым Вы еще не отчитывались

    т.е. это 3 квартал - ф. 200.00, ф. 300.00, ф. 870.00 и т.п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #102 Вт Июл 28, 2009 16:48:52 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Статья 37. Исполнение налогового обязательства ликвидируемого юридического лица, а также при прекращении деятельности в Республике Казахстан структурного подразделения, постоянного учреждения юридического лица-нерезидента
    3. Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым ликвидируемое юридическое лицо является плательщиком и (или) налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о проведении документальной проверки, до даты представления такого заявления.


    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

    статья не говорит о том чтобы я просуммировал, там ведь сказано
    Цитата:
    за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о проведении документальной проверки, до даты представления такого заявления


    Добавлено спустя 59 секунд:

    Sap говорит:
    статья не говорит о том чтобы я просуммировал, там ведь сказано

    понимать как вопросительное

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #103 Вт Июл 28, 2009 16:52:10 Сказали Спасибо❤   

    Цитата:
    3. Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым ликвидируемое юридическое лицо является плательщиком и (или) налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о проведении документальной проверки, до даты представления такого заявления.

    Т.е. у Вас это 3 квартал по ф.200, 300 и 2009г по форме 100, например.
    Сами почитайте ст.37 http://kodeks.kz/2009/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #104 Вт Июл 28, 2009 16:53:43 Сообщить модератору   

    фу млин, спутал налоговый период у отчетов же разный,
    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #105 Вт Июл 28, 2009 16:55:28   

    Елена Т говорит:
    3 квартал по ф. 300

    По НДС, на основании
    Цитата:
    Статья 269. Налоговый период
    Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость является календарный квартал.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #106 Вт Июл 28, 2009 16:57:12 Сообщить модератору   

    а 100.00 только на бумаге или почтой, да?
    в ближайшее время ведь 100-ки в соно не будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #107 Вт Июл 28, 2009 16:58:28 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    а 100.00 только на бумаге или почтой, да?

    в ближайшее время ведь 100-ки в соно не будет?

    скорее всего, на бумажном носителе..
    и сама форма в корне другая, чем за 2008г. (прошлые годы).. изучите ее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #108 Вт Июл 28, 2009 19:28:11 Сообщить модератору   

    ок, еще раз спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #109 Ср Авг 12, 2009 13:46:45 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Предлагаю отнести в счет погашения УК на сч.5110, Проводки Дт5110 Кт1210

    Неоплаченный капитал, такая проводка делалась вначале деятельности
    Елена Т говорит:
    Считаю что можно
    ст.61 Гражданского Кодекса "Права и обязанности участников хозяйственного товарищества"
    Цитата:
    4) получать в случае ликвидации хозяйственного товарищества часть его имущества, соответствующую их доле в имуществе товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

    Здесь происходит уменьшение уставного капитала, что противречит закону о ТОО.
    Статья 27 "Закона о ТОО"
    Цитата:
    8. Товарищество с ограниченной ответственностью вправе производить своим участникам выплаты в связи с уменьшением уставного капитала только в пределах части чистых активов, превышающей новый размер уставного капитала. Выплаты производятся после регистрации уменьшения уставного капитала в срок, установленный уставом товарищества или решением общего собрания об уменьшении уставного капитала, но не позднее трех месяцев с момента регистрации.

    и еще там есть пункты, что мы должны известить кредиторов, хотя кредиторов у нас нет... Других вариантов нету?

    Добавлено спустя 44 секунды:

    Sap говорит:
    такая проводка делалась вначале деятельности

    имею ввиду по части дебета 5110

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #110 Ср Авг 12, 2009 18:59:18 Сообщить модератору   

    после вышеуказанных операций (выдача ККА вместо УК и закрытия дебиторской задолженности в счет УК) у меня УК уменьшилось... было 109200, стало 51000 тг, это нормально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #111 Ср Авг 12, 2009 19:06:27   

    Нормально, Вы ликвидируетесь, значит уменьшение УК логично, тем более что кредиторов у Вас нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #112 Ср Авг 12, 2009 19:36:33 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Нормально, Вы ликвидируетесь, значит уменьшение УК логично, тем более что кредиторов у Вас нет.

    с одним учредителем из двух мы рассчитались, в конце он претендует на дивиденды или только оставшийся?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #113 Ср Авг 12, 2009 19:41:05 Сказали Спасибо❤   

    Sap говорит:
    в конце он претендует на дивиденды

    Да, т.к. Вы его еще не вывели из учредителей предприятия, а это только при приеме заявления на ликвидацию в юстиции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #114 Чт Авг 27, 2009 11:26:27 Сообщить модератору   

    А где показывать в декларации приобретение товаров, материалов, услуг от НДС-ников? В правилах странное разъяснение
    Цитата:
    10.Составление формы 100.08 - Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам

    42. Данная форма предназначена для определения расходов по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам, приобретенным у лиц, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, подлежащих вычету в соответствии с пунктом 1 статьи 100 Налогового кодекса.

    это как понять? а остальные где?
    Раньше были отделены материалы, товары, топливо и т.п. а в 2009 получается нет?

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    Sap говорит:
    в декларации

    читать как "в декларации по КПН"

    Добавлено спустя 28 минут 30 секунд:

    и где остатки ТМЗ на начало и конец?
    ничего не пойму, как вообще вычеты показать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Чт Авг 27, 2009 12:07:49   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=234922#234922
    Тоже проблемы с новой 100-й формой.
    Вы 2-ой кто столкнулся с заполнением, тут незнаю кто поможет Вам, правила штудировать остается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #116 Чт Авг 27, 2009 12:27:00 Сообщить модератору   

    Лично я все вписала в 100.00.029.
    Так и вижу, как меня вызовут в НУ и скажут: "А теперь регистры с расшифровкой!"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #117 Чт Авг 27, 2009 18:59:17 Сообщить модератору   

    разницу между остатками материалов куда можно отнести?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #118 Чт Авг 27, 2009 19:09:08 Сообщить модератору   

    Внимательно изучив раздел Вычеты, выходит, что все вносим в стр. 100.00.029 (все что раньше было в 8 приложении). При этом никакого приложения с расшифровкой нет, есть приложение 8, но туда вносим только БЕЗ НДСников.
    Лично я для себя сделала в Эхселе регистр к данной строке на манер бывшего приложения №8. Чтобы самой не забыть что-откуда и чтобы налоговикам показать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #119 Ср Сен 02, 2009 14:52:04 Сообщить модератору   

    Такая ситуация: в 2009 года сдала 101.02 с апреля по декабрь с цифрами.
    В июле я сдала 100 ликвидационную, там большой убыток. На лицевой счет ликвидационную посадили с цифрой 0, а разноска аванс. платежей осталась.
    Теперь мне приходит уведомление о неуплате. Налоговики говорят, что я должна была сдать 101.02 за минусом. Я считаю, что годовой, должен был "погасить" эти суммы.
    Кто прав:?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #120 Ср Сен 02, 2009 15:57:49 Сообщить модератору   

    На лицевой счет должна сесть декларация с 0, а дальше НК повторно отражает Декларацию и в начислении с минусом ставит авансовые платежи. Все это делает НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #121 Ср Сен 02, 2009 15:59:23   

    *САМ* говорит:
    Налоговики говорят, что я должна была сдать 101.02 за минусом.

    Думаю правильно говорят:
    ст.141
    Цитата:
    3. Сумма авансовых платежей уплачивается равными долями в течение текущего налогового периода

    Вот Вы подали расчет и должны уплачивать до конца года, а если не хотите то
    Цитата:
    Налогоплательщики вправе в течение отчетного налогового периода представить дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, за предстоящие месяцы отчетного налогового периода исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период.

    Гасится если год закончился.

    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

    Я-Татьяна говорит:
    Декларацию и в начислении с минусом ставит авансовые платежи

    Да, Вы указали в декларации что по расчету суммы превышают КПН? Эти суммы садятся с минусом, тогда они и погасят ежемесячные продолжающиеся начисления КПН по расчетам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #122 Ср Сен 02, 2009 16:50:44 Сообщить модератору   

    Я тоже так считаю. Но вот инспектор уперлась и говорит, что я должна была сдавать сама расчет аванс. платежей с минусами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #123 Ср Сен 02, 2009 16:57:11   

    Елена Т говорит:
    Вы указали в декларации что по расчету суммы превышают КПН?

    ???
    По декларации садят минус 4000 и у Вас должна сейчас образоваться переплата в сумме 4000
    ежемесячно начисляют 1000,1000,1000,1000 в итоге переплата уменьшится и прийдет к 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #124 Ср Сен 02, 2009 17:23:55 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    *САМ* говорит:
    Налоговики говорят, что я должна была сдать 101.02 за минусом.

    Думаю правильно говорят:
    ст.141
    Цитата:
    3. Сумма авансовых платежей уплачивается равными долями в течение текущего налогового периода

    Вот Вы подали расчет и должны уплачивать до конца года, а если не хотите то
    Цитата:
    Налогоплательщики вправе в течение отчетного налогового периода представить дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, за предстоящие месяцы отчетного налогового периода исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период.

    Гасится если год закончился.

    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

    Я-Татьяна говорит:
    Декларацию и в начислении с минусом ставит авансовые платежи

    Да, Вы указали в декларации что по расчету суммы превышают КПН? Эти суммы садятся с минусом, тогда они и погасят ежемесячные продолжающиеся начисления КПН по расчетам.


    Что-то я как-то не подумала. Считала, что раз в декларации у меня КПН к уплате 0, то и аванс. платежи автоматически в переплату уйдут.
    Ладно уж, все равно уже ничего не сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #125 Ср Сен 02, 2009 17:28:55   

    Сдайте допик если можно проставив ав.платежи и соответственно налог к уменьшению чтобы на лицевой минусы упали.
    Ст.68
    Цитата:
    6. После представления ликвидационной налоговой отчетности налогоплательщик (налоговый агент) не вправе представлять в налоговый орган последующую налоговую отчетность, за исключением дополнительной и (или) дополнительной по уведомлению, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #126 Ср Ноя 25, 2009 10:03:40 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Сдайте допик если можно проставив ав.платежи и соответственно налог к уменьшению чтобы на лицевой минусы упали.
    Ст.68
    Цитата:
    6. После представления ликвидационной налоговой отчетности налогоплательщик (налоговый агент) не вправе представлять в налоговый орган последующую налоговую отчетность, за исключением дополнительной и (или) дополнительной по уведомлению, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.


    Опять возвращаюсь к своему вопросу. Ситуация такая. По формам 101.01 и 101.02 были сданы расчеты по авансовым платежам на 2009 год. В июле 2009 года я сдаю ликвидационную с убытком, но забываю про уменьшение авансовых платежей и не сдалю 101.02. В сентябре я сдаю 101.02 и он садится только на октябрь, ноябрь и декабрь в пределах начисленных по этим месяцам. Т.е. я "минусовала" начисление только за эти 3 месяца. Потом в НУ мне "минусовали" начисленные авансы за январь-июль месяцы, мотивируя это тем, что ликвидационная форма сдана в июле, и за август-сентябрь я должна была сама сдать минусовку.
    В итоге за август и сентябрь у меня остались "висеть" начисленные суммы и в НУ сказали, что это моя ошибка и мы должны будем оплатить эти суммы, даже имея убыток.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #127 Ср Ноя 25, 2009 10:25:24   

    *САМ* говорит:
    В итоге за август и сентябрь у меня остались "висеть" начисленные суммы

    *САМ* говорит:
    за август-сентябрь я должна была сама сдать минусовку.

    А сдать допик с минусами на эти месяца?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #128 Ср Ноя 25, 2009 14:05:35 Сообщить модератору   

    Дело в том, что мы можем сдать 101.02 только за предстоящие месяцы. Поэтому когда я сдала в конце сентября, сели отчеты только за октябрь-декабрь. И сумма уменьшения может быть только не больше суммы начисления в каждом месяце.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #129 Вт Янв 19, 2010 10:06:12 Сообщить модератору   

    Подскажите, в Юстицию для ликвидации нужно сдавать промежуточный ликвидационный и ликвидационный отчеты. Они заверены учредителем, нужно ли их еще заверять в НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #130 Вт Янв 26, 2010 17:47:31 Сообщить модератору   

    *САМ*
    Мы ликвидировались в 2009 г. В Юстицию сдавали промежуточный и ликвидационный баланс. В НК для юстиции не заверяли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #131 Вт Янв 26, 2010 22:56:11 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    ликвидации нужно сдавать промежуточный ликвидационный и ликвидационный отчеты

    Нужно сдавать промежуточный и ликвидационный баланс, больше никаких отчетов не нужно. Также должно быть решение об утверждении баланса, как промежуточного, так и ликвидационного.
    *САМ* говорит:
    Они заверены учредителем

    Все верно. Еще решение, о котором я выше написала.
    *САМ* говорит:
    нужно ли их еще заверять в НК

    Нет, не нужно. Достаточно справки с НК об отсутствии задолженности .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Коллега
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #132 Вт Янв 26, 2010 23:25:42   

    У нас никак не закончится налоговая проверка по ликвидации, в НК говорят, что не приходит пирамида за 2009г. Уже полгода ждем, все никак. Может у кого-нибудь аналогичная ситуация?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #133 Ср Янв 27, 2010 16:22:28 Сообщить модератору   

    Эмма
    Мы тоже при ликвидации сталкивались с этой проблемой. Здесь от Вас ничего не зависит. Ждите. У нас проверка началась в мае, а закончилась в ноябре. Тоже не было пирамиды.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #134 Пн Фев 15, 2010 11:28:16 Сообщить модератору   

    Доброго всем дня! Подскажите где взять для сдачи документов при ликвидации ТОО в Юстицию, документ подтверждающий снятие с учета филиалов и представительств ликвидируемого юридического лица, а вообще филиалов и представительств нет и не было по этому ТОО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #135 Пн Фев 15, 2010 12:00:36 Сообщить модератору   

    Если филиалов нет и не было, то эта справка не требуется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #136 Пн Фев 15, 2010 12:14:10 Сообщить модератору   

    требуется, так выходит, 12.02.10 получила отказ в гос регистрации ликвидции по двум причинам одна из которых отсутствие документа подтверждающего снятие с учета филиалов и представительств, ерунда какая-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #137 Пн Фев 15, 2010 12:18:23   

    ну возможно стандартная форма отказа, и у вас вторая причина "важна", а может быть всё-таки вы не в курсе и на этом РНН "числятся" структурные подразделения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #138 Пн Фев 15, 2010 12:22:44 Сообщить модератору   

    да вкурсе я в полном, нет действительно филиалов и представительств, вот тут мне подсказали, что надо самим справку написать,что в ТОО нет филиалов и представительств, никто не сталкивался, в какой форме надо такую справку соорудить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #139 Пн Фев 15, 2010 17:06:20 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    требуется, так выходит, 12.02.10 получила отказ в гос регистрации ликвидции по двум причинам одна из которых отсутствие документа подтверждающего снятие с учета филиалов и представительств, ерунда какая-то.

    Даже и не знаю что посоветовать. Никогда не сталкивалась с таким требованием. С начала года ликвидировала 4 ТОО, не предоставляя справки о закрытии и так не существующих филиалов. НО, у меня в решении об утверждении ликвид. баланса указано, что ТОО имущества, задолженности, филиалов/структурных подразделений не имеет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #140 Пн Фев 15, 2010 17:56:06 Сообщить модератору   

    Евлеша
    Скорее всего, Вам нужно написать письмо:
    Такому-то такому-то
    от ТОО "Такого-то"
    В ответ на отказ № 777 от 10.10.10 сообщаем, что ТОО "Такое-то" не имеет филиалов, представительств и структурных подразделений.
    Подпись директора.

    И второе письмо:
    на фирменном бланке
    НГастоящим сообщаем, что ТОО "777" филиалов и т.д не имеет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #141 Ср Фев 17, 2010 12:16:42 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения говорит:
    у меня в решении об утверждении ликвид. баланса указано, что ТОО имущества, задолженности, филиалов/структурных подразделений не имеет.
    , вот тоже вариант, а как связать логичнее в решении весь этот текст. У меня было так: Я, такая-то такая-то, № уд. личности, являясь единственным учредителем ТОО "NNNNN", уверждаю ликвид баланс для подачи его в органы юстиции. Можно ДемЕвгения ваш вариант решения поподробнее?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #142 Ср Фев 17, 2010 21:03:45 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    У меня было так: Я, такая-то такая-то, № уд. личности, являясь единственным учредителем ТОО "NNNNN", уверждаю ликвид баланс для подачи его в органы юстиции.

    ТОО "NNNNN" не имеет кредиторской и дебиторской задолженности, имущества, структурных подразделений/филиалов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #143 Пт Фев 19, 2010 18:06:19 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения
    Не подскажите, что если на лицевом счете по налогам есть небольшая переплата. Можно так сдавать документы в юстицию или нужно чтобы было по 0? Тогда что делать с переплатой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #144 Сб Фев 20, 2010 01:29:38 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    нужно чтобы было по 0
    Обязательное условие. В случае, если и примут документы со справкой, в которой имеется даже незначительная переплата или недоимка, последует отказ в регистрации ликвидации.
    *САМ* говорит:
    если на лицевом счете по налогам есть небольшая переплата

    Переплата в размере до 500 тенге НК имеет право доначислить с целью обнулить л/с даже по ОПВ и СО. Если больше 500 тенге -только возврат на расчетный счет.

    Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:

    ДемЕвгения говорит:
    обнулить

    обнуления Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #145 Ср Мар 10, 2010 14:15:54 Сообщить модератору   

    А как сделать ликвидационный баланс+пояснительная записка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #146 Ср Мар 10, 2010 14:18:39 Сообщить модератору   

    Вячеслав Тарнакин говорит:
    А как сделать ликвидационный баланс+пояснительная записка?


    Прочтите эту тему с начала. ИМХО до ликвидационного баланса Вам еще далеко.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #147 Пт Мар 26, 2010 13:40:36 Сообщить модератору   

    Образцы ликвидационного баланса и промежуточного ликвид баланса. Очень нужны. Сама не бухгалтер и как составить не знаю. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #148 Пн Мар 29, 2010 11:19:38 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,подскажите,пожалуйста: при ликвидации предприятия, кредиторская задолженность учредителю тоже отностится в доход или ее можно погасить Уставным капиталлои и(или) основными средствами??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #149 Пн Мар 29, 2010 20:14:10 Сообщить модератору   

    Джейн говорит:
    ее можно погасить Уставным капиталлои и(или) основными средствами??


    думаю, что можно так сделать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #150 Вт Мар 30, 2010 10:17:08 Сказали Спасибо❤   

    Кредиторская задолженность не может погаситься УК, обе суммы отражаются по пассиву баланса, а вот активом можно погасить - основными средствами. Или же признать доходом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #151 Вт Мар 30, 2010 17:16:11 Сообщить модератору   

    Подскажите нужно ли указывать уставной капитал в ликвид и промежуточном ликвид балансе?? если да, то подскажите в какой строке Sad . Спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz