Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Учет в Филиалах
    Совмещение обязанностей в разных филиалах (городах)
    Можно ли платить ОПВ и СО по пределу в обоих филиалах одного юр лица?
    В чем разница отметить в форме 910 для ИП ведет бухучет или не ведет бухучет?
    Бухучет в ломбарде
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Бухучет в филиалах     
    Reader
    Guest

      

    #1 Вт Май 20, 2008 10:34:17 Сообщить модератору   

    Уважаемые коллеги!подскажите,как правильно вести учет в филиалах?Филиал-это обособленное подразделение юридического лица,расоложенное вне места его нахождения.Филиал встает на учет в налоговом органе по месту нахождения,поэтому юридическое лицо производит уплату налогов,и др.обязательных платежей за филиал
    в соответствующие бюджеты и предоставляет налоговую отчетность.
    Филиал не имеет своего расчетного счета и соответственно все платежи не только по налогам,но и по выплате зарплаты,по содержанию филиала производит юридическое лицо. Выделить ли мне филиал на отдельный баланс,т.е в программе бухгалтерского учета в 1С отдельной базой?или же расходы по филиалу вести в той же базе,что и ТОО?если выделить на отдельный баланс,тогда как надо вести учет взаимоотношений между филиалом и головным предприятием?Поскажите пожайлуста!Заранее всем благодарна.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Вт Май 20, 2008 10:41:06 Сообщить модератору   

    У нас недавно стали вести филиал и основное предприятие в одной базе. в принципе удобно, нет необходимости дублировать их документы. все их документы идут с префиксом. можно смотреть и отдельно их баланс а можно и совместно. конкретные взаимоотношения(проводки) зависят от того чем конкретно они обусловлены.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Вт Май 20, 2008 12:01:11 Сообщить модератору   

    А почему это филиал не может иметь свой расчетный счет? Может, еще как может.
    Вы можете вести учет филиала в одной базе через разделитель учета, либо разделить по подразделениям. Если вы хотите видеть баланс по филиалу, то лучше через разделитель.
    Налоги по филиалу лучше отправлять через расчетный счет филиала, т.к. при отправлении налогов поле отправитель должен стоять РНН филиала. В противном случае, у вас по головному по лицевым у вас будет дебиторка по налогам филиала, а по филиалу недоимка.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Вт Май 20, 2008 14:22:30 Сообщить модератору   

    Спасибо за ответы!Конечно же филиалы могут иметь свои расчетные счета,но пока у них они не открыты и быть может,что и не откроют.Мы отправляли налоги через РНН филиала,но со своего счета.
    Лилия!Как это через разделитель учета?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Вт Май 20, 2008 16:16:54 Сообщить модератору   

    В 1С откройте справочники - организации
    и там перечень организации
    Допустим, ваше головное предприятие
    Филиалы (отдельно Ф-л в г. Караганда, Ф-л в г. Чимкент и т.д.)
    Программисты вам сделают.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Ср Май 21, 2008 18:52:09 Сообщить модератору   

    Спасибо Вам Лилия!Все таки хорошо?когда есть такой сайт!Может быть и я кому помогу,что знаю.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Вт Окт 21, 2008 16:52:16 Сообщить модератору   

    Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста! Филиал некоммерческой организации собрался открывать расчетный счет. Руководство филиала аргументирует это тем, что им хотят перечислить спонсорскую помощь (именно им, а не голове). В дальнейшем, может ли филиал самостоятельно распоряжаться деньгами, не согласовывая с нами, с "головой"? А учет и отчетность, ведем и отправляем тоже мы?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вт Окт 21, 2008 17:00:01 Сообщить модератору   

    Насколько я знаю, это оговоривается в уставе, может филиал или дочерняя организация распоряжаться деньгами или нет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Вт Окт 21, 2008 17:04:19 Сообщить модератору   

    А как быть с учетом? Должны вести мы или они могут взять себе бухгалтера?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Вт Окт 21, 2008 17:11:00 Сообщить модератору   

    обычно берут бухгалтера. а вы его контролируете

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Вт Ноя 04, 2008 14:21:41 Сообщить модератору   

    Скажите, а можно сделать так? Наш филиал в Алмате отправляет в головной сотра в коммнадировку в Астану. Из Астаны сотра выписывают в коммандировку в Кустанай, а потом назад в Алмату. На коммнадировочном уд-ии выбыл из астаны, далее Кустанай, и конечная филиал в Алмате. Правильно ли это? Организация то в принципе одна.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Вт Ноя 04, 2008 14:28:06 Сообщить модератору   

    Все оформить приказами, в командировочном - все отметки в городах о прибытии и убытии, и все нормально - берите на вычеты. Если Астана приказала лететь (ехать) дальше - приказ по Астане в дело.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Вт Ноя 04, 2008 14:28:35 Сообщить модератору   

    Солнцка
    Солнцка говорит:
    Наш филиал в Алмате отправляет в головной сотра в коммнадировку


    Солнцка говорит:
    Правильно ли это?

    Считаю,что Вы поступаете верно.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Вт Ноя 04, 2008 16:25:32 Сообщить модератору   

    А если у филиала нет ни расчетного счета ни кассы пока, короче одно название, и все оплачивает голова, и смету составляет и коммандировочные рассчитывает. Потому как нет офиса в Алмате, в принципе он может не быть (у нас услуги). И можно ли зарплату из кассы головы выплачивать, когда сотр приедет в очередную коммандировку?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Ср Ноя 05, 2008 14:32:12 Сообщить модератору   

    Отзовитель знающие, можно ли так делать. Что один бух вел и учет филиала и учет головы, рассчитывал коммандировочные, выплачивал их, зарплату, прочие расходы? Ну плиз!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Ср Ноя 05, 2008 14:57:17 Сообщить модератору   

    Я-филиал. По началу ГО начисляли и оплачивали за нас все, вкл-ая командировочные, коммунальные услуги (э/энергию, ТБО, водоканал) и т.д. Я отправляла все счета на оплату, табеля. ГО начисляла з/пл и отправляла на карт.счета работникам. ГО мне передавали суммы по авизо за какие организации ими оплачено, я сажала их у себя, у меня возникал долг перед ГО сч.4140.

    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

    Да, я забыла добавить что по-началу вел один бух-р ГО, это потом открыли р/счет и т.п. в ф-ле.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Ср Ноя 05, 2008 15:34:29 Сообщить модератору   

    А в одной базе 1С все вместе вести можно, и филиал и ГО, ну первоначально хотя бы. Потомучто своих договоров и оборотов у них пока нет, работают по нашим.Думаю проблемы большой не будет?!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Ср Ноя 05, 2008 15:59:45 Сообщить модератору   

    Да конечно. Можно в 1С создать папки организации которые касаются именно филиала, ну что бы легко искать. В платежных поручениях в назначениях платежа ГО указывает например: Услуги связи за октябрь м-ц за филиал в Г. Астане, и по-моему в статьях ДДС ввели строку Поступление или выбытие ден.средств по филиалу, когда открываешь ОСВ по счету 1040 видно какие средства ушли именно на филиал.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Чт Ноя 06, 2008 16:51:26 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста , обязательно ли открывать филиал в другом городе,учитывая что там мы только ставим оборудование для чего есть договор аренды небольшой площади? Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Пт Дек 26, 2008 11:05:46 Сообщить модератору   

    Меня тоже интересует этот вопрос!!! Посоветуйте!!!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Пн Янв 05, 2009 17:41:33 Сообщить модератору   

    Начиная с этого года- открывать филиал обязательно. Мне прислали письмо с НК - в новом Налог.кодексе нет понятия регистрация по месту осуществления деятельности, отсюда вывод если деятельность осуществляется еще в каком-то городе - необходимо открыть филиал. Теперь голова кругом - открыть филиалы в 12 городах :evil: , а так всё хорошо раньше было

    Добавлено спустя 28 минут 48 секунд:

    Кто ведет филиалы - подскажите! У меня были везде просто отделы сбыта (без регистрации филиалов), там свои перефирийные базы, которые сливались с моей головной. Теперь приходится открывать филиалы, сразу вопросы.

    1. З/п могу продолжать начислять в головной базе, указывая подразделение город такой-то. Просто нужно будет взять ключ в НК филиала и отправлять по электронке туда 201 и 600 форму(или 601 форму) на РНН филиала? Я просто немного не представляю как при налог.проверке это все будут проверять. Обычно смотрят что у тебя в 1с и сверяют с лицевым счетом по отчетам, а здесь будут все лиц.счета складывать? И кстати о проверках, филиалы имеют право проверять, если они не имеют самост.баланса, вся первичная документация то в головной пересылается..

    2. Налоги и пенсионку за филиал можно оплачивать без проблем с головного р/сч? Там где-то надо указывать РНН филиала? наверное это уже отработано?

    3. Основные средства, находящиеся в других городах - могу не переводить на баланс филиала, если с этого года все равно на них налог на имущество не надо платить, как думаете?

    4. Все счета-фактуры полученные в регионах мне должны выставлять на РНН филиала или без разницы, можно и на головной?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Ср Янв 21, 2009 17:49:05 Сообщить модератору   

    подскажите пожалуйста, оплату за материалыи услуги производил филиал.сч.ф.выписывались на головн.РНН Разные.Теперь могу задолженности м/у филиало и голов.закк.бух.справкой.т.к на балансе филиале висит дебет.задолженность поставщиков,в головном кредитроская задолженность поставщикам.т.к. все сч.фактуры по материалам и услгам выписывались на РНН голов.и отчеты по НДС сдавал голов.РНН.спасибо

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Сб Янв 24, 2009 01:02:28 Сообщить модератору   

    можно ли в1с7.7 вести учет филиала. т.е.консолидир.отчетность

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Сб Янв 24, 2009 09:37:56 Сообщить модератору   

    Можно. Если конфигурация 1С поддерживает эту возможность.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Ср Фев 04, 2009 11:06:43 Сообщить модератору   

    Julia_K
    можно письмо в эл.виде?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Ср Фев 04, 2009 23:14:53 Сообщить модератору   

    Julia_K, мне тоже интересно это письмо.
    Отсканировать и выложить картинку можете?
    Актуальный вопрос.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #27 Вс Июл 05, 2009 17:25:34 Сообщить модератору   

    У нас неком. организация, имеем филиалы. Учет веду в одной базе 1С по подразделениям. В филиалах собирают членские взносы. ПКО выписывают на филиал и ставят печать филиала. Подскажите, правильно ли это?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #28 Вт Авг 04, 2009 17:43:37 Сообщить модератору   

    Подскажите пожайлуста, может ли один филлиал передать другому филиалу своё имущество без заключения договора аренды, т.е. согласно приказа головной организации, и как это отразить в учёте?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #29 Вт Авг 04, 2009 17:50:58   

    Почему бы нет? Думаю, что через целевое финансирование головным офисом, это конечно в случае, если имущество приобреталось за счёт целевого...
    Учёт Типа такого: Дб расчёты с головным Кр ОС - в одной фирме, и Дб Ос Кр расчёты с головным в принимающей. Но взм сложнее из-за амортизации накопленной, её учесть надо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #30 Вт Авг 04, 2009 17:55:25   

    Мару говорит:
    может ли один филлиал передать другому филиалу своё имущество без заключения договора аренды, т.е. согласно приказа головной организации

    Да.
    Дт1240 филиал получающий Кт имущество
    на сумму передаваемого имущества
    Дт3340голова Кт1240 филиал получающий
    произведен зачет по расчетам

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #31 Чт Авг 13, 2009 23:43:38 Сообщить модератору   

    ГО сдает отчет по НДС включая обороты филиалов.Филиалы предоставляют счета-фактуры идущие в зачет ,но в документах как получатель указан рнн филиала,нужно ли их заносить в 300.08 форму?не возникнет ли проблема при камеральном отчете ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #32 Пт Мар 26, 2010 15:27:03 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Есть головной, есть филиал, хотим вести раздельные балансы,но в одной ИБ, как правильно оформить проводками передачу товара для продажи с головного склада на склад в филиале. При раздельном балансе невозможно сделать внутреннее перемещение. Что посоветуете?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #33 Пт Мар 26, 2010 15:42:56 Сказали Спасибо❤   

    Cosmo Проводки не поменяются, накладные на перемещение филиалу должны быть. Как -это уже вопрос в тематику про 1с.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #34 Пт Мар 04, 2011 14:30:14 Сообщить модератору   

    Перечислили деньги с ГО на филиал для прочих расходов, на какой счет сделать расход и как филиал должен их себе оприходовать т.е. на какой счет. Как закрыть эти счета?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz