|  Начисление компенсации за неиспользованный отпуск в 1С7
		  
		 
		 | 
	
	
		
			
			
			Kseniy-78.  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Легенда  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Kseniy-78  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Пт Мар 06, 2009 12:56:32   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ставила и ту другую, к получению 4 430  
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
 
 
И в графе ИПН начиленный ИПН только с з/п, а куда с компенсации девает неизвестно..., может бух. справкой начислить?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Легенда  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Kseniy-78  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Легенда  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Kseniy-78  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Пт Мар 06, 2009 14:07:06   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я делаю начисление Документом начисление з/п от обратного ( я бух. филиала, потому делаю как скажут) наверное потому и не получается. Попробовала через Документ Начисление з/п, все нормально. Я сделала начисление компенс. через бух. справку.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Сб Мар 28, 2009 12:36:52   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Всем привет.
 
Ответьте пожалуйста. В "1-с типовая 7,7 предприятие бух.учет для Казахстана ред 2,5" есть ли функция расчета отпускных или компенсации за отпуск, или надо в ручную все считать, а потом в программу вписывать готовые цифры, спасибо.
 
    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Сб Мар 28, 2009 12:47:33   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ange говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В "1-с типовая 7,7 предприятие бух.учет для Казахстана ред 2,5" есть ли функция расчета отпускных или компенсации за отпуск | 
	 
 
 
Нет.
 
 
	  | Ange говорит: | 
	 
	
	  | 
	  или надо в ручную все считать, а потом в программу вписывать готовые цифры | 
	 
 
 
Да.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Ср Апр 08, 2009 11:24:49   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте, в журнале "Заработная плата" есть ли необходимость оформлять новый документ "Компенсация", или достаточно сделать дополнительное начисление? Или и то и другое, Делаю как дополнительное начисление, ИПН расчитывает правильно, но в итоге сумма к выдаче на руки получается без компенсации?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Легенда  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Ср Апр 08, 2009 11:45:34  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Delya
 
У вас в справочнике Прочие-Виды начислений по з/плате и прочих доходах в графе "Компенсация" не стоит галочка ФОТ (Входит в фонд оплаты труда), поэтому и не попадает в ведомость по зарплате. Поставьте птицу и будет Вам счастье  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Чт Июл 16, 2009 23:57:45   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Работник уходит в отпуск с 1 июля. Отпускные выплачены 26 июня вместе с июньской з/п. 
 
Со 2 июля отзывается из отпуска. 
 
Как в 1С отразить перерасчет (корректировку) отпускных, т.е. сделать 1 день отпускных, а остальные дни - компенсация? И каким месяцем это сделать: июнем или июлем?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Пт Июл 17, 2009 00:16:02   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | lena-nik говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Как в 1С отразить перерасчет (корректировку) отпускных, т.е. сделать 1 день отпускных, а остальные дни - компенсация? | 
	 
 
 
Исправить документ начисления з/п.
 
 
	  | lena-nik говорит: | 
	 
	
	  | 
	  И каким месяцем это сделать: июнем или июлем? | 
	 
 
 
Июнем.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Isomnia  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Ср Июл 22, 2009 14:55:27   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | LV говорит: | 
	 
	
	  
	  Delya
 
У вас в справочнике Прочие-Виды начислений по з/плате и прочих доходах в графе "Компенсация" не стоит галочка ФОТ (Входит в фонд оплаты труда), поэтому и не попадает в ведомость по зарплате. Поставьте птицу и будет Вам счастье | 
	 
 
 
 
А если у меня вообще такого нету в 1С, я могу это создать себе сама, дополнительные начисления?? и подскажите пожалуйста, если есть какие  то нюансы в этом     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Ср Июл 22, 2009 15:04:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Isomnia,
 
Вы можете создать дополнительные начисления сразу в Ведомости начислений. Верху возле кнопок "заполнить" и "очистить" есть окошко с надписью "дополнительные начисления", поставьте туда галочку. Появится кнопка "дополнительные начисления". Там можно создать новый вид начисления.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Isomnia  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Isomnia  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Ср Июл 22, 2009 17:40:57   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Isomnia говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Ведомость заполнена! Сотрудники есть, у них идет оклад и премия, как раз таки она идет как доп. начисления, выбираю нужного | 
	 
 
 
и в доп. начислених, где начислена премия, выбираетенужного и нажимаете изменить, затем добавляете вид доп. начисления, выходит перечень начислений, создаете новый и называете компенсация за неис. тр отпуск , ставите галочки что облагается ИПН, входит в ФОТ, и удерживается по исполнительным. ОК. Среди перечня появляется компенс., выбираете ставите начисленную в ручную сумму и проводите.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Isomnia  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#25  Ср Июл 22, 2009 17:54:56   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Isomnia говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Скажите пожалуйста, а я могу в перечне начислений создать и "компенсация за неиспользованный отпуск" и "премия" ??? | 
	 
 
 
В расчетной ведомости все виды начислений, кроме основного по тарифу или окладу, проводятся через доп.начисления и их может быть несколько.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#26  Ср Июл 22, 2009 17:59:34   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Isomnia говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Скажите пожалуйста, а я могу в перечне начислений создать и "компенсация за неиспользованный отпуск" и "премия" ??? | 
	 
 
 
 
Конечно, еще у Вас будут "отпускные", "больничные", "надбавки" и т.д.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			ainara  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#27  Пн Сен 07, 2009 15:38:06   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				lena-nik
 
Работник уходит в отпуск с 1 июля. Отпускные выплачены 26 июня вместе с июньской з/п. 
 
Со 2 июля отзывается из отпуска. 
 
Как в 1С отразить перерасчет (корректировку) отпускных, т.е. сделать 1 день отпускных, а остальные дни - компенсация? И каким месяцем это сделать: июнем или июлем?
 
 
Я считаю что вы не можете просто исправить документ начисление ЗП. Так как июне вы обязаны были начислить отпускные и выдать за три дня до отпуска. Так как вы отзываете его в июле то и компенсацию делаете в июле. Раньше я считала ее в ручную. но ее можно сделать и в 1С. Ставите ИЗЛИШНЕ начисленные отпускные с минусом. И тут же эту же сумму ставите с плюсом на компенсацию. И О! чудо! программа сама вернет излишне уплаченные налоги! ... это все в 1С8 а в 1С 7 уже не помню....  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			ainara  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#30  Ср Ноя 11, 2009 15:12:44   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				При начислении заработной платы в 1С 7.7 (7.70.262) провожу дополнительное начисление "компенсация за неиспользованный отпуск". При этом программа не применяет вычет (это верно - работник отработал два дня), но зато применяет остаток вычета с прошлого месяца.  Может нужно версию 1С обновить, или верно считает?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#31  Ср Ноя 11, 2009 15:39:40   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я считаю, что верно считается.
 
Т.к. тот вычет, что в текущий месяц передан остатком, был начислен за работу в предыдущем периоде.
 
А значит - работник имеет на него право. Только в прошлых периодах ему для того вычета дохода не хватало, вот и забирает сейчас за счет компенсации.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#32  Вт Апр 17, 2012 00:32:27   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравтсвуйте. 
 
 Сотрудник вышел в отпуск со 02.04.12 по 02.05.12г., но его отозвали с производственной необходимостью 16.04.12г.( с письменного согласия работника), отпускные как положено выдали за 3 дня до выхода в отпуск. Теперь должны сделать перерасчет отпускных и начислить компенсацию за неиспользованные трудовой отпуск (работник согласен на компенсацию). Подскажите пожалуйста как сделать перерасчет отпускных в программе 1С бухгалтерии? (Можно все исправить в прежней ведомости начисления отпускных или сделать какие-нибудь сторнирующие проводки уже 16.04.12г.)? И когда начислись компенсацию?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#33  Вт Апр 17, 2012 09:45:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				elena_lee, предлагаю
 
 
	  | elena_lee говорит: | 
	 
	
	  | 
	  сделать сторнирующие проводки уже 16.04.12г.) | 
	 
 
 
по начисленным отпускным. И в этой же ведомости начислить компенсацию.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#34  Чт Май 17, 2012 12:58:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему 1С 7.7 не удерживает ИПН при начислении компенсации за неиспользованный отпуск?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#35  Чт Май 17, 2012 13:05:30   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | кариглазка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Подскажите пожалуйста почему 1С 7.7 не удерживает ИПН при начислении компенсации за неиспользованный отпуск? | 
	 
 
 
надо поставить галочку в строке с компенсаций на удержании ИПН  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#36  Чт Май 17, 2012 13:09:36   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Поликсени,  Вы имеете ввиду в справочнике, так там галочка стоит. В апреле начисляла компенсацию другому сотруднику, программа посчитала. А в мае почему то не хочет считать  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#37  Чт Май 17, 2012 13:13:14   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | кариглазка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А в мае почему то не хочет считать | 
	 
 
 
а может быть у него после применения вычета ничего не остается для начисления  ИПН  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#39  Чт Май 17, 2012 13:19:29   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | кариглазка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  там сумма 9000, а сумма апреля на другого сотрудника меньше была, но программа посчитала ИПН | 
	 
 
 
надо проверить, так не бывает     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#41  Сб Май 19, 2012 19:14:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | кариглазка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Подскажите пожалуйста почему 1С 7.7 не удерживает ИПН при начислении компенсации за неиспользованный отпуск? | 
	 
 
 
 
	  | кариглазка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  сумма 9000 | 
	 
 
 
После применения вычета облагаемой базы для ИПН не остается.
 
 
	  | кариглазка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  сумма апреля на другого сотрудника меньше была, но программа посчитала ИПН | 
	 
 
 
Значит у другого сотрудника помимо этой компенсации были начисления.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#42  Пн Май 21, 2012 12:41:39   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | С. Ромазанов говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Значит у другого сотрудника помимо этой компенсации были начисления. | 
	 
 
 нет не было других только компенсация  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#45  Вт Май 22, 2012 19:52:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Чтобы сделать скриншот (с англ. "снимок экрана") необходимо открыть необходимое окно, нажать на клавиатуре клавишу "Print Screen" (обычно в районе клавиши F12), открыть программу Paint (Пуск - Все программы - Стандартные), вставить скриншот (Правка - Вставить) и сохранить рисунок в формате .jpeg. Полученный рисунок прикрепить к сообщению.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#48  Чт Май 24, 2012 18:39:21   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В -платежная.xls вашей Ивановой М.А. начислено 17.05.12 компенсация в 9913 тенге, ИПН не удержан, так? Это полностью отвечает 
 
	  | С. Ромазанов говорит: | 
	 
	
	  | 
	  После применения вычета облагаемой базы для ИПН не остается.  | 
	 
 
 
9913 - 17439 = -7526, облагаемая база для ИПН = 0. В чем ошибка?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |