Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Ликвидация ЮЛ
    Ликвидация ИП по ст.43 НК
    Ликвидация ИП
    Ликвидация ТОО
    ликвидация ТОО
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НК и ликвидация ТОО     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Дек 22, 2008 22:43:30 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=268617#268617
    Здраствуйте! Представьте такую ситуацию. СП ТОО образовано в 2004г., и спустя 3-4 месяца решили ликвидировать. Для получения справки об отсутствии задолженности перед бюджетом, обратились в налоговый комитет, решение, публикация всё есть. После этого , т.к. фирма никому не была нужна про это дело забыли. И тут по месту регистрации ТОО (ТОО там уже нет там другая фирма) приходит ответ НК датированный вторым месяцем 2008 (восьмого) года, в ответ на Ваше письмо от 2004 (четвёртого)г. сообщаем, что Вам нужно сдать ликвидационный баланс короче и.т.д., и.т.п. в соответствии с законодательством. Сейчас никого не найти, короче что делать??? И какие ждут штрафы и пени за этот период? ТОО не вело никакой деятельности, с момента образования и по сей день. Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Дек 23, 2008 08:44:25 Сообщить модератору   

    Здесь косяк налогового комитета что называется налицо! Позвоните в налоговую прикиньтесь валенком и узнайте какой срок рассмотрения писем по ликвидации ТОО. Он явно не 4 года. А потом с полученной информацией можно идти к их начальству и ругаться, возможно это облегчит последующую процедуру. Только мне непонятно как у вас с юстицией, подавались ли туда какие-нибудь документы на ликвидацию? Если у Вас никаких оборотов не проходило, то думаю про пеню можно не думать. А со стороны налогового комитета претензий быть не должно, они сами накосячили...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Янв 14, 2009 22:35:34 Сообщить модератору   

    подскажите пожалуйста...мы закрываем предприятие которое уже давно не работает, сдаю пустографки...активов нет, есть только кредиторская задолженность перед ИП, которое принадлежит учредителю этого же предприятия...как правильно поступить с кредиторкой, может ли кредитор отказаться от своих денег и мы её спишем, но боюсь в таком случае НК при проверке поставит эту сумму нам в доход, да ещё и придется с НДС платить тогда...как безболезненно всё можно провернуть? может ли учредитель внети от своего лица деньги и тогда мы погасим долг перед ИП? помогите кто сталкивался, очень-очень надо..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Июл 01, 2009 10:28:22 Сообщить модератору   

    ТОО сдала ликвид отчеты за 2кв 2009 скоро будет проверка на днях получим предписание
    Отчеты с 2007 года сдавались пустографки никакой деятетельности не было что они будут проверять.
    Есть только уставной капитал,директор который з/п не получает какие документы нужно приготовить к проверке
    Решение о ликвидации есть,приказ о ликвидации

    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:

    И что делать с уставным капиталом куда его девать чтобы точно ничего не было при проверке учредитель один.
    Директору з/п не начислялась так как никакой деятельности не было

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Июл 01, 2009 10:35:03 Сообщить модератору   

    если своя рука владыка, сделайте на бумаге погашение кредиторки, иначе нк поставит вам в доход, на ликвидацию предоставляете все доки за последние пять лет, если нет объектов обложения, соответственно и проверка пройдет быстро, проверяют кассу по налоговой кассовой книге, делают запросы в банки по расчетным счетам и сверяют с вашей реализацией, проверяют начисление зарплаты, делают запросы в цон на предмет объектов недвижимости и сверяют с вашими декларациями, ну и попутно, если чего накопают

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Июл 01, 2009 16:09:47 Сообщить модератору   

    ТОО ликвидируется, а балансе только уставной, задолженность подотчетнику и убыток - как это закрывается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Июл 01, 2009 17:04:15 Сообщить модератору   

    долг по подотчету это при налоговой проверке доход предприятия, поставите в доход, сделаете перенос убытков прошлых лет и тем самым закроете и подотчет и убыток

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Июл 02, 2009 15:13:12 Сообщить модератору   

    У нас СП ТОО, руководитель иностранец. ТОО зарегистрировано в 2008 году . С того года по сей день сдавала только пустографки так как компания не работала. Расчетный счет в банке не открывали , на учете по НДС не стоим. По сей день сдаю пустографки только две формы (600.00 и 201.00) . Сотрудников нет, только один директор, з/п не начислялась ему.
    Какие документы нужно приготовить к проверке по мимо учредительных документов .
    И у кого есть образцы приказов, решения Общего собрания и протоколы заседаний Наблюдательного совета скиньте пожалуйста мне в личку .За ранее благодарна !!! Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Июл 02, 2009 23:03:30 Сообщить модератору   

    Gunel, сверху, над названием этой ветки, есть блок "Посмотрите похожие темы"
    Там пять похожих тем, почитайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Июл 08, 2009 15:31:24 Сообщить модератору   

    Всем Доброго Дня!!!
    Подскажите, если кто-то знает!
    В ТОО с 19 мая 2009 г. идет налоговая проверка в связи с ликвидацией. С 11 июня 2009 г. проверка приостановленна. Все запросы пришли, кроме пирамиды. НК говорит, что запрос может затянуться на неопределенный срок.
    Есть ли какие - нибудь сроки, закрепленные нормативно? Не может же это длиться бесконечно! Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Июл 08, 2009 15:40:00 Сообщить модератору   

    ЕкатеринаС говорит:
    НК говорит, что запрос может затянуться на неопределенный срок.

    Это правда. Испытала на своей "шкуре".
    ЕкатеринаС говорит:
    Есть ли какие - нибудь сроки, закрепленные нормативно?

    Не нашла ничего в свое время. Срок действительно не определен.
    ЕкатеринаС говорит:
    Не может же это длиться бесконечно!

    Начало проверки май месяц- акт проверки от 28 декабря.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Июл 08, 2009 15:43:27 Сообщить модератору   

    Я тоже к сожалению не могу ничего найти! Просто с трудом верится, что это нигде не отраженно!
    Очень не хотелось бы столько тянуться!!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Вот и пытаемся найти зацепку!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Июл 08, 2009 15:51:44 Сообщить модератору   

    ЕкатеринаС говорит:
    Вот и пытаемся найти зацепку!

    http://kodeks.kz/2009/index.php?st=629

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Июл 08, 2009 16:21:19 Сообщить модератору   

    Спасибо Большое!!! Rose
    Все - таки получается, что надо спокойно ждать Mad ...Досадно....Я надеялась на лучшее Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Июл 13, 2009 15:55:46 Сообщить модератору   

    Всем Доброго Дня!!!
    Помогите разобраться пжл!!!....Сейчас на фирме идет ликвидационная проверка. Сдана ликвидационная 100 форма. В декларации по ф. 100 за 2008 г. обнаружена ошибка. Ошибку обнаружила я сама. Могу ли я без уведомления проверяющего сдать дополнительную декларацию? И сядет ли она, если сдана ликвидационная декларация по ф. 100 за 2009 г.
    Подскажите пжл кто знает!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Июл 13, 2009 15:58:31   

    ЕкатеринаС
    Пока идет проверка, а проверка касается этого периода, то подать допики не имеете права. Только после акта проверки, и то если не обнаружат по ходу проверки.

    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

    Статья 70, по ссылке http://kodeks.kz/2009/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Июл 15, 2009 21:30:23 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Возникли вопросы в тему.

    Кодекс говорит:
    Статья 37. Исполнение налогового обязательства ликвидируемого юридического лица, а также при прекращении деятельности в Республике Казахстан структурного подразделения, постоянного учреждения юридического лица-нерезидента
    1. Юридическое лицо-резидент в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации письменно сообщает об этом налоговому органу по месту своего нахождения.
    2. В течение трех рабочих дней со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемое юридическое лицо представляет в налоговый орган по месту своего нахождения одновременно:
    1) налоговое заявление о проведении документальной проверки;
    2) ликвидационную налоговую отчетность;


    1) Промежуточный ликвидационный баланс надо все счета закрыть? Когда его утверждать, получается его можно утверждать когда хочешь, и в течении 3-х дней подать?
    2) Если надо все закрыть по нулям, то куда можно переплаты по налогам деть?
    3) Кассовый аппарат, если я его сниму с учета, продам, а потом доначислят налоги и придется его продавать и доплачивать налоги то как фиск.чек пробить?
    4) Счет "Объявленный капитал" закрывать?
    5) Расчетный счет пока не закрыт, но движений по нему нету. Но за незакрытый счет начисляется 200 тенге ежемесячно. Просто, думаю если закрою счет, а потом доначислят соцотчисления, например, то без счета же его не оплачу. У юрлиц через кассы казпочты не оплатишь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Июл 16, 2009 11:01:35   

    Sap говорит:
    1) Промежуточный ликвидационный баланс надо все счета закрыть? Когда его утверждать, получается его можно утверждать когда хочешь, и в течении 3-х дней подать?

    Не обязательно закрыть, нужно сделать ревизию по каждой статье и привести к реальному состоянию - списать сомнит.задолженности, подписать акты сверок и пр.
    Утверждать на дату подачи заявления в НК.
    Sap говорит:
    2) Если надо все закрыть по нулям, то куда можно переплаты по налогам деть?

    Подарить государству - написать заявление в НК.
    Sap говорит:
    3) Кассовый аппарат, если я его сниму с учета, продам, а потом доначислят налоги и придется его продавать и доплачивать налоги то как фиск.чек пробить?

    Взять оплату за ККМ, пробить чек, снять с учета, передать покупателю.
    Sap говорит:
    4) Счет "Объявленный капитал" закрывать?

    При подаче ликвид.баланса в юстицию. Для этого Вы уже должны закрыть все счета и то что останется выплатить учредителям их уставн.взносы.
    Sap говорит:
    5) Расчетный счет пока не закрыт, но движений по нему нету. Но за незакрытый счет начисляется 200 тенге ежемесячно. Просто, думаю если закрою счет, а потом доначислят соцотчисления, например, то без счета же его не оплачу. У юрлиц через кассы казпочты не оплатишь.

    Закроете после проверки НК перед подачей ликвид.баланса в Юстицию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Июл 16, 2009 11:12:33 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    5) Расчетный счет пока не закрыт, но движений по нему нету. Но за незакрытый счет начисляется 200 тенге ежемесячно. Просто, думаю если закрою счет, а потом доначислят соцотчисления, например, то без счета же его не оплачу. У юрлиц через кассы казпочты не оплатишь.

    можно и закрыть р/счет, при доначислении можно также оплатить наличными через ту же Казпочту (сама так делала), указав все ваши рквизиты.. проблем с этим не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Июл 16, 2009 16:51:04 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    е обязательно закрыть, нужно сделать ревизию по каждой статье и привести к реальному состоянию - списать сомнит.задолженности, подписать акты сверок и пр.

    Значит промежуточный баланс не обязательно нулевой?

    Елена Т говорит:
    Подарить государству - написать заявление в НК.

    Елена Т говорит:
    Взять оплату за ККМ, пробить чек, снять с учета, передать покупателю.

    Елена Т говорит:
    При подаче ликвид.баланса в юстицию.

    Это все, включая ликвидационный баланс будет после проверки НК?

    Solitary говорит:
    можно и закрыть р/счет, при доначислении можно также оплатить наличными через ту же Казпочту (сама так делала), указав все ваши рквизиты.. проблем с этим не было.

    У них висит письмо или разъяснение НацБанка, у юрлиц не принимают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Июл 16, 2009 16:53:04 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    У них висит письмо или разъяснение НацБанка, у юрлиц не принимают.

    хммм... странно.. в марте платила так, в отделении Казпочты в налоговом управлении.. обошлось без проблем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Июл 16, 2009 16:56:42   

    Sap говорит:
    Значит промежуточный баланс не обязательно нулевой?

    Да, ведь Вам нужно дождаться проверки НК.
    Sap говорит:
    Это все, включая ликвидационный баланс будет после проверки НК?

    Кроме ККМ, нужно чтобы дейстия по продаже ККМ прошли до проверки НК, чтобы Вы смогли подать ликвид.налог.отчеты с указанием данных по реализации ККМ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Июл 16, 2009 17:52:09 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    У них висит письмо или разъяснение НацБанка, у юрлиц не принимают.
    Я сегодня советывалась с куратором на счет закрытия расч/счета, можно ли сейчас закрыть, куратор сказала не торопитесь , что сейчас не принимаю оплату налогов наличкой в банках, это правда? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Июл 16, 2009 18:02:04 Сообщить модератору   

    Председателем ликвидационной комиссии будет наш сотрудник? Т.е. директор или зам.директора можно?

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

    Solitary говорит:
    хммм... странно.. в марте платила так, в отделении Казпочты в налоговом управлении.. обошлось без проблем

    Евлеша говорит:
    принимаю оплату налогов наличкой в банках, это правда?

    насчет налогов было что-то подобное, недавно видел.
    я ведь в основном насчет соцотчислений и пенсионных по сотрудникам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Июл 16, 2009 18:06:37 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    Председателем ликвидационной комиссии будет наш сотрудник? Т.е. директор или зам.директора можно?

    можно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Июл 16, 2009 20:07:21 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Кроме ККМ, нужно чтобы дейстия по продаже ККМ прошли до проверки НК, чтобы Вы смогли подать ликвид.налог.отчеты с указанием данных по реализации ККМ.

    а если в виде дивидендов отдать и 5% налогами обложить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Июл 17, 2009 10:55:39 Сообщить модератору   

    up

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Июл 17, 2009 11:33:24   

    Sap говорит:
    а если в виде дивидендов отдать

    Тогда всё равно реализация, лучше в счет погашения самого уст.взноса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пт Июл 17, 2009 11:52:43 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Тогда всё равно реализация, лучше в счет погашения самого уст.взноса.

    т.е. как это? (с) Миша Галустян

    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

    как отдать в счет погашения самого уст взноса без обложения КПН (ТОО без НДСник)

    Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:

    Из всего что я понял получается. Я еще второй квартал очередные не сдал.
    Скажем...
    1) Заявление в НК о том, что собираемся ликвидироваться - 20.07.2009 г (интересно содержание... ведь согласно п.1 ст.37 получается мы должны просто поставить в известность.)
    2) Заявление в Юстицию - 20.07.2009 г
    3) Заявление в таможню, ГАИ, в юстицию об имуществе, земком о наличии земли - 20.07.2009 г (это все нужно???)
    4) Объявление в ЮГ - 20.07.2009 г
    5) На следующей неделе сдам очередные и следом ликвидационные (это 200, 870, 100 ?)
    6) Заявление в НК на проверку, Промежуточный баланс, Ликвидационная отчетность - 27.07.2009 г

    и ждемссс.... так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Июл 17, 2009 12:26:11   

    Т.к. в свое время учредители внесли уставн.капитал в предприятие путем внесения имущества, теперь им нужно имущество вернуть, что Вы и сделаете. Данный оборот не будет являться доходом предприятия ни по бух.учету ни по налог.учету (ст.84 п.2). Также данный оборот не является оборотом по реализации по ст.231 касательно НДС
    Цитата:
    3. Не являются оборотом по реализации:
    1) передача имущества в качестве вклада в уставный капитал;
    2) возврат имущества, полученного в качестве вклада в уставный капитал;


    Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:

    Sap говорит:
    и ждемссс.... так?

    Так, только вот без справки с НК у Вас в юстиции не примут заявление, а справку дадут только после проверки (из похожей темы http://balans.kz/viewtopic.php?p=220786#220786, также http://balans.kz/viewtopic.php?p=216460#216460)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пт Июл 17, 2009 12:46:37 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Т.к. в свое время учредители внесли уставн.капитал в предприятие путем внесения имущества

    они внесли деньги, могу я кассовый аппарат отдать?
    а какие проводки будут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Июл 17, 2009 12:49:11 Сказали Спасибо❤   

    Sap говорит:
    они внесли деньги, могу я кассовый аппарат отдать

    Да, можете, вместо денег
    Дт5030 Кт2410 по остаточной стоимости
    Дт2420 Кт2410 на сумму накопленной амортизации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пт Июл 17, 2009 12:54:19 Сообщить модератору   

    это ведь после снятия с НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Июл 17, 2009 13:01:39   

    Sap говорит:
    это ведь после снятия с НК?
    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пт Июл 17, 2009 13:02:14 Сообщить модератору   

    еще возник вопросик
    учредитель должен 30000 тг, а уставной взнос 20000 тг получается он должен сначала отдать задолженность, или можно распределить доход (т.е. начислить дививденды) и перекрыть их между собой?

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    и потом, если останется потребовать оставшуюся дебиторскую задолженность?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пт Июл 17, 2009 13:22:42 Сказали Спасибо❤   

    Вы правильно всё поняли, если он Вам еще останется должен тут уж никак ККМ ему не отдашь, если только отдаст 30000.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вс Июл 19, 2009 17:23:15 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Подарить государству - написать заявление в НК.

    Такой вариант я пробовала, не проходит. Обязательно НК возвращает на р/счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пн Июл 20, 2009 10:18:40 Сообщить модератору   

    Еще не все
    Елена Т говорит:
    Вы правильно всё поняли, если он Вам еще останется должен тут уж никак ККМ ему не отдашь, если только отдаст 30000.

    Не все еще понял, кажется.
    а) А если после всех взаиморасчетов и выдачи уставных взносов ККМ останется?
    б) Расходы будущих периодов надо закрыть всю оставшуюся часть?
    в) Объявления в ЮГ относятся на вычеты?

    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:

    г) обязательно ли сначала предупредить НК, а потом на проверку? или все закрыть потом подавать?

    Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:

    д) Декларацию по КПН 100.0 сдавать надо? Если да, то сразу ликвидационную или сначала очередную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пн Июл 20, 2009 10:44:26   

    А- думаю что без реализации не обойтись, т.к. в конце Вы сможете этот ККМ отдать в счет зваиморасчетов с кредиторами.
    Б-Да, закрыть.
    В-Нет
    Цитата:
    Статья 115. Затраты, не подлежащие вычету
    Вычету не подлежат:
    1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода;

    Г-хоть и закроете баланс, то будут результаты проверки и возможно какие то доначисления, опять придется закрывать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Пн Июл 20, 2009 10:54:16 Сообщить модератору   

    осталось Д)

    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

    Елена Т говорит:
    А- думаю что без реализации не обойтись, т.к. в конце Вы сможете этот ККМ отдать в счет зваиморасчетов с кредиторами.

    кредиторы остались только 2 учредителя
    одному мы должны взнос в УК, другой (ЮЛ) должен чуть больше взноса в УК
    Получается я должен пробить реализацию ККМ и потом пойти на снятие с учета?

    Добавлено спустя 49 секунд:

    а так можно? реализовать не снятый с учета ККМ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пн Июл 20, 2009 11:00:30 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    реализовать не снятый с учета ККМ?

    нет.. он зависнет на вашем ТОО..
    снимите с учета, это не долгая процедура, а после реализуйте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пн Июл 20, 2009 11:14:07 Сказали Спасибо❤   

    Sap говорит:
    одному мы должны взнос в УК

    Вот этому можно передать в счет УК.
    Sap говорит:
    а так можно? реализовать не снятый с учета ККМ?

    Думаю что нет, нарушение правил ККМ будет.
    Д-ликвидационную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пн Июл 20, 2009 11:26:41 Сообщить модератору   

    в итоге на момент проверки у меня окажутся деньги в кассе и Прибыль/убыток периода так?

    Добавлено спустя 32 секунды:

    или мне не выдавать уставные взносы до проверки?

    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

    и когда мне начислить дивиденды, если выйдет прибыль?
    я в те года не начислял дивиденды/не рапределял доход, можно ведь все итогово начислить?

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    и еще сумма дивидендов это прибыль периода поделенная в процентах УК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пн Июл 20, 2009 11:32:36   

    Передача ККМ в счет погашения УК не будет доходом, ну а если продать то да.
    УК- лучше после проверки, а то потом если будут изменения то будете пересчитывать баланс.

    Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:

    После проверки думаю, при закрытии баланса выйдет итоговая прибыль ее и отнесете на выдачу дивидендов.
    Sap говорит:
    сумма дивидендов это прибыль периода поделенная в процентах УК?

    Да, каждому в его процентом выражении, раз раньше не выплачивали то теперь общ.суммой за весь период.
    Не забудьте отчет сдать по дивидендам. Если подпадаете под условия ст.156 п.7 то не подлежит налогообложению, но сдать отчет нужно -указав суммы полученных дивидендов.
    Цитата:
    Статья 156. Доходы, не подлежащие налогообложению
    7) дивиденды, полученные от юридического лица-резидента, при одновременном выполнении следующих условий:
    владение акциями или долями участия более трех лет;
    50 и более процентов стоимости уставного (акционерного) капитала или акций (долей участия) юридического лица или консорциума на день выплаты дивидендов составляет имущество лиц (лица), не являющихся (не являющегося) недропользователями (недропользователем);


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Пн Июл 20, 2009 11:39:59 Сообщить модератору   

    кажется последнее
    Sap говорит:
    и когда мне начислить дивиденды, если выйдет прибыль?
    я в те года не начислял дивиденды/не рапределял доход, можно ведь все итогово начислить?

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    и еще сумма дивидендов это прибыль периода поделенная в процентах УК?


    Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:

    Елена Т говорит:
    Если подпадаете под условия ст.156 п.7 то не подлежит налогообложению, но сдать отчет нужно -указав суммы полученных дивидендов.

    смотрел, не подпадаем 2 года только фирме.
    Елена Т говорит:
    Не забудьте отчет сдать по дивидендам

    а что за отчет? Вы имели ввиду от ФЛ? Один из учредителей ЮЛ, он ведь в своей 100.00 покажет так?.
    Теперь не понятно стало, декларацию 100.00 ликвидационную после проверки НК или до нее подавать? И подавать ее с распределенным УК или без нее?

    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

    Sap говорит:
    И подавать ее с распределенным УК или без нее?

    или это не скажется на декларации по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Пн Июл 20, 2009 12:19:52   

    Sap говорит:
    смотрел, не подпадаем 2 года только фирме.

    Значит удерживаете 5% с ФЛ.
    ЮЛ будет отчитываться по КПН сам.
    Отчет - форма 200, раздел по дивидендам с стр.200.00.010 по 200.00.018
    Ликвидационную с заявлением на ликвидацию в НК,до проверки, по фактам проверки они сделают дополнительную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пн Июл 20, 2009 12:49:54 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Значит удерживаете 5% с ФЛ.

    а у ЮЛ?

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    Елена Т говорит:
    Отчет - форма 200, раздел по дивидендам с стр.200.00.010 по 200.00.018

    тут я покажу дивиденды только физлица? А юрлица? На расходы куда идут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пн Июл 20, 2009 12:59:03   

    Елена Т говорит:
    ЮЛ будет отчитываться по КПН сам.

    Sap говорит:
    А юрлица? На расходы куда идут?

    Ну какие еще расходы/вычеты, Вы ведь распределили прибыль то свою, вот она и уйдет у Вас на выплату дивидендов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пн Июл 20, 2009 13:04:20 Сообщить модератору   

    вычетов по дивидендам у ЮЛ не нашел, получается за счет прибыли?

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    Елена Т говорит:
    Ну какие еще расходы/вычеты, Вы ведь распределили прибыль то свою, вот она и уйдет у Вас на выплату дивидендов.

    удержания у ЮЛ по дивидендам будут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пн Июл 20, 2009 13:07:23 Сказали Спасибо❤   

    Sap говорит:
    удержания у ЮЛ по дивидендам будут?

    Нет, они сами отчитываются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пн Июл 20, 2009 13:52:09 Сообщить модератору   

    спасибо. Осталось пережевать всю инфу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Пн Июл 20, 2009 18:40:08 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Дт5030 Кт2410 по остаточной стоимости
    Дт2420 Кт2410 на сумму накопленной амортизации


    и еще одну проводку закрытие дебиторской задолженности за счет УК
    Дт5010 Кт1210 на меньшую из двух сумм

    эти проводки я могу до подачи заявления делать?

    Добавлено спустя 33 секунды:

    это не будет нарушением, что сумма УК уменьшится?

    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

    т.е. объявленный капитал вообще закроется на ноль

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Пн Июл 20, 2009 18:46:47 Сказали Спасибо❤   

    Sap говорит:
    Дт5010 Кт1210 на меньшую из двух сумм

    Это Вам учредитель на сч.1210 должен за реализованные товары, работы или услуги?
    Тогда можно.
    Sap говорит:
    Дт5030 Кт2410 по остаточной стоимости
    Дт2420 Кт2410 на сумму накопленной амортизации

    Можно, эти проводки по передаче ККМ в счет возврата УК.
    Sap говорит:
    это не будет нарушением, что сумма УК уменьшится?

    Нет, Вы же ликвидируетесь, значит УК должен закрыться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Пн Июл 20, 2009 18:56:48 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Это Вам учредитель на сч.1210 должен за реализованные товары, работы или услуги?

    да.
    Елена Т говорит:
    Нет, Вы же ликвидируетесь, значит УК должен закрыться.

    значит я могу закрыть УК и подавать такой промежуточный баланс?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Пн Июл 20, 2009 19:08:53   

    Sap говорит:
    значит я могу закрыть УК и подавать такой промежуточный баланс?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Пн Июл 20, 2009 19:11:19 Сообщить модератору   

    Елена Т по посту 43,44 решили не закрывать УК до проверки, а в посте 53 мы закрываем УК до проверки...? Unknown

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

    как же быть? Вообще УК считается кредиторской задолженностью?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Пн Июл 20, 2009 19:24:16   

    Sap говорит:
    Елена Т по посту 43,44 решили не закрывать УК до проверки, а в посте 53 мы закрываем УК до проверки...?

    Так и думала что напишите, всё - сварилась от жары. Думаю что передачу можно оформить, но уменьшение самого УК пока не делать, предлагаю проводки по передаче отнести на сч.5110, а уже после проверки со сч.5110 отнести на сч.5030.
    Утром думается лучше, давайте переждемс.

    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

    Sap говорит:
    Вообще УК считается кредиторской задолженностью?

    Нет. УК это капитал, капитал вложенный учредителями для открытия фирмы и который возвращается при ликвидации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Пн Июл 20, 2009 19:44:53 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Утром думается лучше, давайте переждемс.

    наверное действительно до утра все обдумаю... посмотрю

    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:

    вопрос по закрытию счета до подачи заявления в НК 5030 остается открытым.
    Дивиденды вроде решил после проверки сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Вт Июл 21, 2009 11:00:36 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Прошу помочь тех, кто сталкивался. Можно ли закрывать счета по Объявленному капиталу/ Вклады и паи (у кого как)? Как начисляли дививденды при ликвидации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Вт Июл 21, 2009 12:08:58 Сообщить модератору   

    up

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Вт Июл 21, 2009 13:59:07 Сообщить модератору   

    никто не закрывался?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Вт Июл 21, 2009 17:19:31 Сообщить модератору   

    up
    может подскажут где порыться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Вт Июл 21, 2009 19:54:09 Сообщить модератору   

    up

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Вт Июл 21, 2009 19:55:45   

    Sap
    Сверху много похожих тем, может там пороетесь и зададите там вопрос тем кто уже это прошел.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Вт Июл 21, 2009 19:58:12 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    никто не закрывался?

    закрывался
    Sap говорит:
    Можно ли закрывать счета по Объявленному капиталу/ Вклады и паи (у кого как)?

    не закрывала данный счет в ликвидационной отчетности..
    Sap говорит:
    Как начисляли дививденды при ликвидации?

    был убыток.. поэтому дивиденды начислять не пришлось..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Вт Июл 21, 2009 20:09:40 Сообщить модератору   

    хоть что-то, спасибо Solitary, Елена Т. А то себя таким одиноким почувствовал... Sad
    Елена Т говорит:
    Сверху много похожих тем, может там пороетесь и зададите там вопрос тем кто уже это прошел

    я уже смотрел все темы по ликвидации. Думал люди увидят активные темы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Вт Июл 21, 2009 20:19:45 Сообщить модератору   

    Sap, а вот здесь смотрели: http://balans.kz/viewtopic.php?t=986
    вот даже тема "Как составить ликвидационный баланс" http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=16991

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Вт Июл 21, 2009 20:23:54 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    6) Заявление в НК на проверку, Промежуточный баланс, Ликвидационная отчетность - 27.07.2009 г


    Мы тоже проходим ликвидацию. Юристы считают, что после подачи документов в Мин.Юст и НК и объявления в газете должно пройти 2 месяца. И только после в НК подается промежуточный ликвидационный баланс .Проверка НК. Подписание ликвидационного баланса

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Ср Июл 22, 2009 09:53:12 Сообщить модератору   

    Глав.бух.бух говорит:
    только после в НК подается промежуточный ликвидационный баланс
    Я незнаю, кто что говорит, ну у меня сложилась совсем другая цепочка действий.
    1) сначало нужно пообщаться с куратором, где как, что. Какие косяки у ТОО, вдруг задолженность какая то или штрафы, оказывается у ТОО как говорил куратор, не была сдана некоторая отчетность, хотя я доказала, что у нас все в порядке, одна декла и расчет не сели на лицевые из-за ошибки формирования разноски, вторая по сроку неправильно села, но как оказалось было продление срока сдачи.
    2) подать объявление в газету (незебыть сч/ф я попросила 2 - один дубликат себе оставила, документы об оплате и само печатное издание с вашим объявлением, это потом в юстицию надо предъявить)
    3) составила и сдала на бумаге ликвидационную отчетность, но перед этим написала письмо с просьбой посадить вручную отчетность за 1 квартал 09 г. (естественно копии отчетности приложила) иначе сказали 2 кв ликвидационная ваша не сядет, тут незнаю.
    4) подала заявление на документальную проверку, бланк мне дали в НД готовый прикрепила к заявлению решение учредителя о ликвидации ТОО. Причем внимание подача заявления на проверку и сдача ликвид отчетности должны быть в трех дневный срок после принятия решения учредителя.
    5) теперь жду проверку, и думаю, что после проверки нужно будет решением утвердить и согласовать с НК ликвидац баланс который затем входит в список документов предоставляемых в Юстицию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Ср Июл 22, 2009 11:09:29 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    2) подать объявление в газету (незебыть сч/ф я попросила 2 - один дубликат себе оставила, документы об оплате и само печатное издание с вашим объявлением, это потом в юстицию надо предъявить)

    зачем счф, если на вычеты не идут? по моему, можно просто чек/ПКО взять.
    а где здесь промежуточный баланс?
    Вы делали промежуточный баланс? До проверки НК можно ли возвращать взносы в уставной капитал учредителям? Не будет ли это нарушением?

    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

    и еще сегодня уже 22 июля, так как это уже третий квартал, хотя у нас начислений по ЗП нет, расходов нет надо ли сдавать очередные за 3-й квартал или можно ограничиться 2-ым кварталом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #71 Ср Июл 22, 2009 11:15:55   

    Sap говорит:
    и еще сегодня уже 22 июля, так как это уже третий квартал, хотя у нас начислений по ЗП нет, расходов нет надо ли сдавать очередные за 3-й квартал или можно ограничиться 2-ым кварталом?

    Я так думаю не получится, придется сдавать 2 квартал очередной, а 3 квартал ликвидационный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Ср Июл 22, 2009 11:52:32 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    а где здесь промежуточный баланс
    промежуточный баланс я конечно сделала, утвердила его решением учредителя той датой когда ликвидационная отчетность сдана, его тоже надо будет согласовать с НД, т.к. в юстицию и решение и утвержденный согласованный баланс сдается, вот только ответ о соглосовании я никак не могу получить, куда? что? когда? тоже незнаю в налоговой проще Surprised

    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

    Sap говорит:
    До проверки НК можно ли возвращать взносы в уставной капитал учредителям
    , мне кажется до проверки не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Ср Июл 22, 2009 12:03:52 Сообщить модератору   

    Была сегодня в налоговой тоже по поводу ликвидации. Получила отказ на проведение проверки, так как на лицевом нет разноски ликвидационных квартальных отчётов. Говорят ждите разноску, потом ещё раз заявление подадите. Можно ли это дело как-то ускорить или терпеливо ждать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Ср Июл 22, 2009 12:05:55   

    adiana@ говорит:
    Можно ли это дело как-то ускорить или терпеливо ждать?

    Попросить, или в крайнем случае заставить провести разноску вручную, для этого принесите ФНО. Так можно и Новый год встретить в ожидании Very Happy .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Ср Июл 22, 2009 12:08:26 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Так можно и Новый год встретить в ожидании .

    эт точно. А если разнесут вручную, а потом СОНО сподобится, не получится двойное начисление?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Ср Июл 22, 2009 12:12:29 Сказали Спасибо❤   

    adiana@ говорит:
    не получится двойное начисление?

    Думаю что нет, ведь при разноске вручную укажут регистр.номер уведомления (его тоже вместе с ФНО взять) и второй раз под таким же номером не должно сесть. Часто так делала, но было и что село два раза но в НК сразу делали сторнировку автоматически.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #77 Ср Июл 22, 2009 12:15:59 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Спасибо, попробую их поторопить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Ср Июл 22, 2009 12:44:23 Сообщить модератору   

    кто обращался в НД по поводу согласования промежуточного ликвид баланса, расскажите когда это нужно сделать по срокам, как и куда именно обращаться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Ср Июл 22, 2009 13:24:20 Сообщить модератору   

    Добрый день, подскажите пожалуйста, фирма ликвидируется, ККМ снят с учета и продан, как сейчас мне внести наличку за реализацию ККМ, чек я уже пробить не смогу, р/счет закрыт, или просто оформить ПКО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Ср Июл 22, 2009 13:27:00 Сказали Спасибо❤   

    GAHA говорит:
    просто оформить ПКО


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Ср Июл 22, 2009 15:17:22 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Да, можете, вместо денег
    Дт5030 Кт2410 по остаточной стоимости
    Дт2420 Кт2410 на сумму накопленной амортизации

    это бухсправкой провести в 1С 7.7?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Ср Июл 22, 2009 15:32:29   

    Наверное так, с 7.7 давно не работаю, забыла. Может кто подскажет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Ср Июл 22, 2009 15:32:54 Сообщить модератору   

    100.00 тоже надо сдавать ликвидационную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Ср Июл 22, 2009 15:34:53 Сказали Спасибо❤   

    Да. Ведь период один - 2009 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Ср Июл 22, 2009 15:36:13 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    Sap говорит:
    До проверки НК можно ли возвращать взносы в уставной капитал учредителям
    , мне кажется до проверки не надо.

    значит вы промежуточный баланс не по нулям сдали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Ср Июл 22, 2009 15:59:36 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    значит вы промежуточный баланс не по нулям сдали

    а промежуточный ликвидационный баланс и не должен быть по нулям, это в ликвидационном должно все быть по нулям, промежуточный как раз должен показать что у вас есть, например на остатки денег на р/сч , кредит задолженность и т.д.,

    Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:

    Евлеша говорит:
    кто обращался в НД по поводу согласования промежуточного ликвид баланса, расскажите когда это нужно сделать по срокам, как и куда именно обращаться?
    кто порходил этот этап подскажите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #87 Ср Июл 22, 2009 16:16:53 Сообщить модератору   

    Евлеша
    после проверки, вы подпишете промежуточный ликв. баланс и ликвидационный баланс для МинЮста, по 1-му экз оставите в органах НУ, 2-ые экз - сдадите в Юстицию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Ср Июл 22, 2009 16:30:18 Сообщить модератору   

    Solitary, т.е согласуем с НД, самое интересное ну никто в НД не может пояснить, какую для этого открыть дверь в этой замечательной госорганизации, все тупо читают мне ст 37, которая мне уже снится Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Ср Июл 22, 2009 16:34:14 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    после проверки, вы подпишете промежуточный ликв. баланс и ликвидационный баланс для МинЮста

    Кодекс говорит:
    Статья 37. Исполнение налогового обязательства ликвидируемого юридического лица, а также при прекращении деятельности в Республике Казахстан структурного подразделения, постоянного учреждения юридического лица-нерезидента
    2. В течение трех рабочих дней со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемое юридическое лицо представляет в налоговый орган по месту своего нахождения одновременно:
    1) налоговое заявление о проведении документальной проверки;
    2) ликвидационную налоговую отчетность;
    3) свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость или пояснение на бумажном носителе при его утере или порче (в случае, если является плательщиком налога на добавленную стоимость).

    Получается промежуточный ликвидационный баланс должен утверждаться до проверки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Ср Июл 22, 2009 16:41:51 Сообщить модератору   

    я ж гдето писала, что его утвердила решением учредителя (или протоколом если учредитель не один) той датой когда сдала ликвид отчетность, а еще промеж. баланс согласовывается с НД, вот Solitary написала, что после проверки. Sap
    Вы сами бланк промеж ликвид баланса видели?

    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:

    т.е вправом углу сверху первого листа баланса пишется УТВЕРЖДЕН решением единств. участника №5 от 22.07 2009, а в левом углу сверху СОГЛАСОВАН _____(вот тут и ставит наверное свою "черную метку" налоговая)

    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

    т.е утвердить вы можете например в июле, а соглосовать с нД. в октябре после проверки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #91 Ср Июл 22, 2009 18:44:42 Сообщить модератору   

    у меня был вопрос насчет возвращать ли УК учредителям, был совет дождаться проверки.
    У меня один из учредителей дебитор на сумму равную УК. Его перекрыть можно? Чтобы не придирались насчет дебиторов.
    А то чувствую заставят заплатить при проверке

    Добавлено спустя 59 секунд:

    Sap говорит:
    У меня один из учредителей дебитор на сумму равную УК

    вообще-то он (ЮЛ) был должен больше, но разницу он уже уплатил

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Ср Июл 22, 2009 19:07:58   

    Sap говорит:
    А то чувствую заставят заплатить при проверке

    Предлагаю отнести в счет погашения УК на сч.5110, Проводки
    Дт5110 Кт1210
    а после проверки закрыть на 5030
    Дт5030 Кт5110

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #93 Ср Июл 22, 2009 19:43:19 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Предлагаю отнести в счет погашения УК на сч.5110, Проводки
    Дт5110 Кт1210
    а после проверки закрыть на 5030
    Дт5030 Кт5110

    а так можно? делаю через документ "Закрытие Дт/Кт задолженности", а распечатать не могу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Ср Июл 22, 2009 20:18:44 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    т.е вправом углу сверху первого листа баланса пишется УТВЕРЖДЕН решением единств. участника №5 от 22.07 2009, а в левом углу сверху СОГЛАСОВАН _____(вот тут и ставит наверное свою "черную метку" налоговая)

    да, я об этом и писала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Чт Июл 23, 2009 12:27:27   

    Sap говорит:
    а так можно?

    Считаю что можно
    ст.61 Гражданского Кодекса "Права и обязанности участников хозяйственного товарищества"
    Цитата:
    4) получать в случае ликвидации хозяйственного товарищества часть его имущества, соответствующую их доле в имуществе товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #96 Чт Июл 23, 2009 13:56:58 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    да, я об этом и писала
    , я помню и огромная благодарность тем людям которые могут вовремя оказать помощь, рассказать что и как. Это все же зависит от воспитания и характера, это ваше достоинство. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #97 Чт Июл 23, 2009 14:15:05 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    Это все же зависит от воспитания и характера, это ваше достоинство

    не смуСЧайте Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #98 Вт Июл 28, 2009 16:33:03 Сообщить модератору   

    Если сдавать ликвидационную отчетность в третьем квартале, то показать суммы с начала года и по день ликвидации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Вт Июл 28, 2009 16:38:06 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    с начала года и по день ликвидации


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #100 Вт Июл 28, 2009 16:38:47   

    Sap
    Какую именно? Вы же уже за часть сумм отчитались (1 и 2 квартал), значит в ликвидационную должно войти тот период и цифры по которым Вы еще не отчитывались.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz