Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    импорт ТС не попадает в приложение 5 к ф 300, соответственно и ф 300 не садится
    в 2012г ТОО на ОУР ввезло из России в...
    Строка 300.00.028 в 300 форме - Импор...
    Можно ли продать оборудование, за кот...
    Импорт товара из России. Налоги? НДС импорт?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    импорт из России, НДС уплачен по ГТД соответственно на код 105105     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Июл 22, 2009 13:19:15 Сообщить модератору   

    база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236194#236194

    Здравствуйте,

    У нас импорт из России, несколько поставок начиная с апреля, НДС уплачен по ГТД соответственно на код 105105. Сейчас делаем акт сверки с Налоговой - ни одна сумма не упала на лицевой счет. Налоговики разводят руками и отправляют к таможенникам.

    Подскажите пожалуйста новичку - сумму НДС по код 105105 мы должны сами показать в 300-й форме и тогда она упадет на лицевой счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Июл 22, 2009 13:24:29 Сказали Спасибо❤   

    Nell*
    Вы не по теме вопрос задаете, попадет Вам степлером.
    Ответ -
    Nell* говорит:
    сумму НДС по код 105105 мы должны сами показать в 300-й форме и тогда она упадет на лицевой счет

    на основании сумм начисленных по ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Июл 22, 2009 13:49:44 Сообщить модератору   

    Извините, я правильно поняла - указали сумму к зачету в 300-й форме (согласно ГТД) - она упадет на лицевой счет? Не указали - не упадет?

    (Я почему-то считала, раз проплатили при растаможке - должна автоматически упасть на лицевой счет, ведь код налога указали...)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Июл 22, 2009 13:57:57 Сообщить модератору   

    Nell* говорит:
    Я почему-то считала, раз проплатили при растаможке - должна автоматически упасть на лицевой счет, ведь код налога указали

    он и падает на л.сч.105105, виден он только налоговикам. Вы его не увидите, а в ФНО 300 вы его показываете в стр 13 импорт из РФ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Июл 22, 2009 14:05:42 Сообщить модератору   

    Все-таки не поняла, пожалуйста объясните для особо одаренных
    Указали сумму к зачету в 300-й форме (согласно ГТД) - она упадет на лицевой счет, не указали - не упадет - так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Июл 22, 2009 14:10:20 Сообщить модератору   

    Nell* говорит:
    Указали сумму к зачету в 300-й форме (согласно ГТД) - она упадет на лицевой счет, не указали - не упадет - так?

    нет, конечно же, оплатили на код 105105, попадет на лицевой с кодом 105105 по вашему РНН и названию пред-тия. А ФНО- это ваше начисление налогов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Июл 22, 2009 14:11:56 Сообщить модератору   

    Nell*
    Nell* говорит:
    раз проплатили при растаможке - должна автоматически упасть на лицевой счет, ведь код налога указали...)


    Обратите внимание на отражении в учете начисление и оплату НДС при растомаживании товара:
    1.Дт 1420-Кт 3397 тамож.орган.(ф.300.00-код стр.300.00.013 I)
    2.Дт 3397-Кт 1030.
    Акт сверки по начислению и оплате НДС, в данном случаи ,необходимо провести с Тамож.органом.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Июл 22, 2009 14:12:14 Сообщить модератору   

    Вот, она у нас и не упала по оплате... Искать в таможенном комитете теперь?

    Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:

    Нет, правда - что делать? Проплатили почти 6 млн, а на лицевом счете ноль!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Июл 22, 2009 14:24:49 Сообщить модератору   

    Nell* говорит:
    Нет, правда - что делать? Проплатили почти 6 млн, а на лицевом счете ноль

    так вот так бы и сказала сначала, что надо искать оплаченный налог по коду 105105. А искать его в таможне в отделе платежей. Делаете с ними акт сверки,т.е. что сказал esiphi

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Июл 22, 2009 14:27:09 Сообщить модератору   

    Nell*
    Сумму вашей проплаты видно только в таможенном комитете.
    А вы при заполнении ф.300 в строке 300.00.013В отражаете суммы из 1-го листа ГТД (графа 47-исчисление таможенных пошлин и сборов, подробности подсчета, цифра на код 35).
    И периодически сверяйтесь с таможенным комитетам по вашим остаткам по таможенному сбору, пошлинам и пр. платежам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Июл 22, 2009 14:28:59 Сообщить модератору   

    А я так и говорила:
    Nell* говорит:
    У нас импорт из России, несколько поставок начиная с апреля, НДС уплачен по ГТД соответственно на код 105105. Сейчас делаем акт сверки с Налоговой - ни одна сумма не упала на лицевой счет.

    Еду в таможню...
    Спасибо всем, кто откликнулся! Кидаю спасибки в корзинки camomile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Июл 22, 2009 14:29:06 Сообщить модератору   

    во 1-х. Вы делаете акт сверки с таможенным комитетом. У них своя форма акта. Если надо будет могу прикрепить.
    Во 2-х, по лицевому счету 105105 вы не увидете при сверке с НК, т.к. это преррогатива Таможенного комитета.
    а в 3-х, когда будет исчислять НДС к уплате, то сумму НДС проплаченную на основании ГТД, вы сами самостоятельно ставите в ф. 300 в строку 300.00.013В. Просто когда будете исчислять НДС к оплате в ф.300, от суммы исчисленного НДС отнимите сумму НДС, проплаченного по ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Июл 22, 2009 14:31:49 Сообщить модератору   

    Сабиля, прикрепите пожалуйста акт сверки с таможней

    Еще раз спасибо всем за терпение, у меня со вчерашнего дня мозги совсем отключились, как акт сверки по ИНИСу получила....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Июл 22, 2009 14:38:11 Сообщить модератору   

    Nell*
    Сумму вашей проплаты видно только в таможенном комитете.
    А вы при заполнении ф.300 в строке 300.00.013В отражаете суммы из 1-го листа ГТД (графа 47-исчисление таможенных пошлин и сборов, подробности подсчета, цифра на код 35).
    И периодически сверяйтесь с таможенным комитетам по вашим остаткам по таможенному сбору, пошлинам и пр. платежам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Июл 22, 2009 14:53:00 Сообщить модератору   

    Nell*
    Прикрепляю. Но я делала возврат по НДС, но на всякий случай возьмите. И еще сопроводительное письмо на имя начальника ТК.
    Удачи Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Июл 22, 2009 15:10:22 Сообщить модератору   

    Nell*
    Еще может понадобиться расшифровка к акту

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz