Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Проблемы с ИСМОП
    ИСМОП. форма 2.4 проблема
    Ошибка ИСМОП версии 36
    ИСМОП 1.6.14 Значение месяца задано некорректно
    Декларант
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ИСМОП НП и Декларант     
    Reader
    Guest


      

    #1 Чт Авг 14, 2008 12:46:24 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=309996#309996

    Здраствуйте Smile , подскажите пожалуйста, нужно ли ежемесячно сдавать отчеты по ИСМОП НП и Декларант(субъекты рынка нефтепродуктов), если не приобретения не продаж нефтепродуктов не было Rolling Eyes ,я слышала, что вроде сдаеться, только если есть какие либо движения по нефтепродуктам, в НК вразумительного ответа мне не дали Rolling Eyes ,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пт Авг 15, 2008 16:12:46 Сообщить модератору   

    обязательно сдавайте, все другие формы отчетности ведь вы сдаете пустыми? (201, 600, 300). Иначе штраф - а для субъектов крупного предпринимательств сами знаете какой. И не забывайте отчитываться по сопроводительным накладным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Пт Авг 15, 2008 17:20:57 Сообщить модератору   

    201,600,300, мы сдаем с цифрами, потому, что у нас кроме нефтепродуктов есть реализация других товаров

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пт Авг 15, 2008 20:22:44 Сообщить модератору   

    Ну это же Вы бы сдавали, даже если и не было начислений. Так с формами по нефтеподуктам. Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Сб Авг 16, 2008 22:32:17 Сообщить модератору   

    Олеся

    обязательно ежемесячно сдавать отчеты по ИСМОП НП и Декларант, если не приобретения не продаж нефтепродуктов не было

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Вт Авг 19, 2008 09:58:39 Сообщить модератору   

    Спасибо Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пн Сен 15, 2008 13:40:36 Сообщить модератору   

    Посмотрела, почитала и простите ничего не поняла Embarassed . Дело в том, что я только начинаю работать по Декларанту и как мне объяснили:
    1 Заполнение СН.
    2 Сдача Отчета по использованным накладным - ежедневно (если есть поступление и продажа)
    3 Сдача Реестра выписанных и испорченных накладных 1 раз в месяц.
    4 В Декларанте сдача отчетов по Сведениям (ф.3.1; 3.2; и 3.3)
    А теперь читаю и вижу, что есть еше какие-то отчеты по ИСМОП НП?... Прошу конечно прощения за неуд., но может кто-нибудь объяснит, что я не поняла. Принимала пред-тие с воздуха, т.е. не у кого было принимать, гл.бух появляется очень редко и на данный момент вообще в отпуске. А мне очень интересно, что я пропустила и почему мне что-то не досказали? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Пт Окт 10, 2008 17:33:07 Сообщить модератору   

    Декларант отправляйте пустые ежемесячно, ИСМОП отчитываются, но не все предприятия, а только выборочно. Список формируют министерстве, Вас должны письменно уведомить, что Вы присутствуете в этом списке, только после этого представляете отчеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пн Окт 13, 2008 09:23:13 Сообщить модератору   

    mila говорит:
    Декларант отправляйте пустые ежемесячно, ИСМОП отчитываются, но не все предприятия, а только выборочно. Список формируют министерстве, Вас должны письменно уведомить, что Вы присутствуете в этом списке, только после этого представляете отчеты.

    организация работает с 2005 года с нефтепродуктами и не разу не приходило уведомление, а по ИСМОП они ежемесяцно сдают отчеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Вт Ноя 18, 2008 00:21:07 Сообщить модератору   

    Вечер добрый!
    Вопрос, кто работает с нефтепродуктами, мы реализуем нефть сырую, скажите плеиз, в этом случае надо ли сдавать отчетность по ИС МОП,
    1)это книга реал
    2)книг реал по доп с/ф
    3)книг покуп
    4)книг пок по доп с/ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Вт Ноя 18, 2008 00:24:51 Сообщить модератору   

    к вопросу, Сообщение: №10
    а какие еще фно надо сдавать.
    вообще то я интересовалось, по этому вопросу в НК, при реал. такого продукта как сырая нефть отчетность по ИС МОП не сдается сказали, но мало ли что, хотелось бы уточнить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Вт Ноя 18, 2008 11:25:42 Сообщить модератору   

    Вопрос, кто работает с нефтепродуктами, мы реализуем нефть сырую, скажите плеиз, в этом случае надо ли сдавать отчетность по ИС МОП,
    1)это книга реал
    2)книг реал по доп с/ф
    3)книг покуп
    4)книг пок по доп с/ф.

    а какие еще фно надо сдавать.
    вообще то я интересовалось, по этому вопросу в НК, при реал. такого продукта как сырая нефть отчетность по ИС МОП не сдается сказали, но мало ли что, хотелось бы уточнить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Вт Ноя 18, 2008 13:40:37 Сообщить модератору   

    Почему нет ответа?
    Вопрос, кто работает с нефтепродуктами, мы реализуем нефть сырую, скажите плеиз, в этом случае надо ли сдавать отчетность по ИС МОП,
    1)это книга реал
    2)книг реал по доп с/ф
    3)книг покуп
    4)книг пок по доп с/ф.

    а какие еще фно надо сдавать.
    вообще то я интересовалось, по этому вопросу в НК, при реал. такого продукта как сырая нефть отчетность по ИС МОП не сдается сказали, но мало ли что, хотелось бы уточнить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Ср Ноя 19, 2008 11:56:13 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Не знаю на сколько вопрос тут по теме, но все же. Вообщем такая вот задача. Я начинающий программист 1С. Мне сказали написать отчет, чтобы корректировочные при сдачи отчетов ИСМОП НП сами формировались, т.к. это очень трудоемок для людей которые этим занимаются. Когда я начал разбираться, как формируются корректировочные отчеты, то увидел что там очень много всяких условий, которые из типовой конфигурации ни как не вытащишь, придется придумывать что-либо и добавлять свои реквизиты для дальнейшего учета. Пока я узнавал эти условия увидел что сотрудники разных предприятий сдают корректировочные по разному.
    Сотрудник 1:
    Если счет фактура поменялась (изменился номер, цена, количество или еще что-либо), то заполняется строка только с измененными данными, а все остальные данные поля остаются чистыми, при чем номер строки делается такой же как при сдачи основной отчетности. Если изменилась цена, количество или сумма то там записывается только разница а не новые значения. Если добавилась новая счет фактура, то в корректировочном отчете добавляется только эта новая счет фактура с номером продолжающим нумерацию счет фактур сданных в основной форме.
    Сотрудник 2:
    Просто тупо выгружает отчет из 1С, ставит галочку что это корректировочный и сдает его, при чем говорит что делает это уже 2 года так.

    Вопрос 1. Как вообще правильно сдавать корректировочные.
    Вопрос 2. Если корректировочные нужно сдавать, как это делает Сотрудник 2, то вопрос « 2 отпадает. Иначе. Может кто-то делал это программно на 1С, посоветует оптимальным алгоритмом или еще лучше поделится наработками, чтобы я не изобретал велосипед.
    Большое спасибо за внимание.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Вт Янв 27, 2009 09:38:39 Сообщить модератору   

    Здравствуйте Уважаемые!
    Никто не знает - случайно сроки не поменялись по сдаче отчетов по ИС МОП в 2009 году или остались те же?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Янв 27, 2009 09:47:37   

    Пока хотят сделать до 15 февраля. Возможно будет письмо. Вероятность большая.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Вт Янв 27, 2009 09:54:02 Сообщить модератору   

    Я забыла сдать квартальные отчеты 2008 года по ИС МОПу. Crying or Very sad
    Значит за прошлый год мне светит штраф?
    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Ср Фев 11, 2009 10:23:06 Сообщить модератору   

    Всем всем здравствуйте! Прочитала все что вы тут написали и просто запуталась! Я в сфере нефтепродуктов совсем недавно! Хочу уточнить все ли правильно сдаю! Поправьте меня если что не так! В 2008 году сдавала ежемесячно акциз и Декларант! Так же сдавала СН (в течении 3-х рабочих дн.(приход, расход)) по регистрации компании! Декларант и акциз сдавала до 15 числа следующего месяца за отчетным! Теперь в НК прочитала, что акциз сдаем до 15 числа второго месяца следующего за отчетным (ст.296)!
    И еще вопрос: С середины января начался ажиотаж с СН, куда сдавать и куда платить!? Теперь если вы являетесь оптовым реализатором ГСМ, то вы по СН отчитываетесь по месту нахождения своей нефтебазы (то есть откуда продаете), а если розничная торговля, то по месту нахождения АЗС! Это верно? Значит если у меня нефтебаза находится в Жетесуйском районе и рег. карта соответственно, то я должна отчеты и оплату производить в Жетысуйский НК! Верно? А что делать с СН которые нам дает поставщик?! Я сдаю так же в Жетысуйкий НК? Просто сотрудники НК-ов все говорят по разному, а к делу их слова я пришить потом не смогу! Так как если в этом году вы неправильно указываете код налогового органа, отчетность считается не принятой! ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК БЫТЬ?
    p.s. Отчеты по ИС МОП это какие? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Ср Фев 11, 2009 11:17:57 Сообщить модератору   

    Ирина Кириллова говорит:
    Отчеты по ИС МОП это какие?

    Вам должно прийти письмо с налоговой, что Вас включили в список юр.лиц, которые сдают отчеты по ИС МОП.
    mila говорит:
    Декларант отправляйте пустые ежемесячно, ИСМОП отчитываются, но не все предприятия, а только выборочно. Список формируют министерстве, Вас должны письменно уведомить, что Вы присутствуете в этом списке, только после этого представляете отчеты.


    Ирина Кириллова говорит:
    В 2008 году сдавала ежемесячно акциз и Декларант! Так же сдавала СН (в течении 3-х рабочих дн.(приход, расход)) по регистрации компании! Декларант и акциз сдавала до 15 числа следующего месяца за отчетным! Теперь в НК прочитала, что акциз сдаем до 15 числа второго месяца следующего за отчетным (ст.296)!

    правильно
    Ирина Кириллова говорит:
    Значит если у меня нефтебаза находится в Жетесуйском районе и рег. карта соответственно, то я должна отчеты и оплату производить в Жетысуйский НК! Верно?

    верно
    Ирина Кириллова говорит:
    А что делать с СН которые нам дает поставщик?! Я сдаю так же в Жетысуйкий НК?

    Да. То что Вы отпускаете СН и получаете СН, сдаете по месту осуществления деятельности, т.е. туда где получали карточку ОВД (регистрационная карточка по отдельным видам деятельности, в простонародье "акцизка")
    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Ср Фев 11, 2009 11:26:46 Сообщить модератору   

    Огромное спасибо! Yahoo! Вы мне очень помогли!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Ср Фев 11, 2009 11:52:22 Сообщить модератору   

    Ирина Кириллова говорит:
    Огромное спасибо!

    Надеюсь помогла. Нажмите пожалуйста на спасибку. Smile

    Теперь мне помощь нужна.
    Мы арендуем нефтебазу "А", получили карточку ОВД. Теперь берем вторую нефтебазу "Б", в НК говорят, что нужна вторая карточка ОВД, где будет прописан второй адрес. На нефтебазе "Б" есть мини-АЗС (маленький вагончик с двумя пистолетами) нужно ли какое-нибудь разрешение на эту мини-АЗС? На торговлю с этой АЗС что нужно?
    Я просто никогда не работала с АЗС, поэтому без понятия, что делать.
    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Ср Фев 11, 2009 12:07:20 Сообщить модератору   

    Вот мне кажется по поводу этого вопроса вы должны уточнить у сотрудника НК! Так как там по мойму нужно писать какое то заявление на разрешение розничной торговли ГСМ! Могу дать вам телефончик, кто этим непосредственно занимается! Думаю по какому раону у вас НК это не важно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Ср Фев 11, 2009 13:24:50 Сообщить модератору   

    Ирина Кириллова говорит:
    Так как там по мойму нужно писать какое то заявление на разрешение розничной торговли ГСМ!

    тогда понятно
    это скорее всего будет написано в ОВДшке, типа оптово-розничная реализация гсм
    Ирина Кириллова говорит:
    Могу дать вам телефончик, кто этим непосредственно занимается!

    спасибо большое за телефончик, но я думаю не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Пт Фев 20, 2009 16:17:57 Сообщить модератору   

    а что со сроками сдачи отчетов по декларанту? прозвонила 3 НК везде по-разному сказали.... я в недоумении... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Пт Фев 20, 2009 17:45:25 Сообщить модератору   

    декларант же нормально работает; это ИС МОП и 400.00 по акцизу не обновили

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #26 Пт Фев 20, 2009 17:50:09 Сообщить модератору   

    Если правильно поняла по ИС МОП продлено до 90 дн., по 400 форме до 15 марта, смотрите в ветке ИС МОП срок сдачи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Сб Фев 21, 2009 22:33:17 Сообщить модератору   

    Я сдавала в отчетности по ИС МОП в книге покупок все поступления (в т.ч. канцтовары, услуги банка, аренда и пр.). Однако сарафанное радио (подруга) донесло, что надо сдавать только приобретение ГСМ. В правилах заполнения ничего по этому поводу не прописано. Кто из нас прав?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Вс Фев 22, 2009 09:26:13 Сообщить модератору   

    меня больше интересует дата сдачи отчетов 4,1 4,2; 3.1,3.2,3.3, в этом году... Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Пн Фев 23, 2009 12:12:36 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Наше ТОО имеет сеть АЗС, откуда реализуем ГСМ физическим лицам, а также из Аэропорта (где хранится у нас ГСМ) реализуем юридическим лицам, которые забирают у нас в большом количестве. Мы не являемся производителями, а просто приобретаем ГСМ у заводов для дальнейшей реализации. С начала деятельности т.е. уже 4 года Декларант сдавался по ф.3.1, 3.2., и 3.3, а по Налоговому КОдексу ст.287 написано что мы относимся к сфере розничной реализации, соответственно должны сдавть 4.1 и 4.2. Это по-моему так кажется. Разъясните пожалуйста мне этот вопрос?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Вт Фев 24, 2009 16:37:14 Сообщить модератору   

    Пожалуйста ответьте кто знает ответ на мой вопрос № 29.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Вт Фев 24, 2009 17:07:52 Сообщить модератору   

    NowBuh говорит:
    Наше ТОО имеет сеть АЗС

    тогда точно Вам необходимо сдавать 4.1, 4.2. Посмотрите названия этих форм. Они сами за себя говорят.
    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #32 Вт Фев 24, 2009 17:11:40 Сообщить модератору   

    Пожалуйста ответьте кто знает ответ на мой вопрос № 29.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #33 Вт Фев 24, 2009 17:20:48 Сообщить модератору   

    NowBuh
    Вы отчитываетесь по форме 3.1. 3.2. 3.3 + еслиимеете структурное подразделение- это как оптовики , там же есть розничная сеть, далее 4.1-4.2. как розничная реализация, 2 форма Вам не нужна т.к. вы не производитель вот и все Wink . Не забудьте 400.00 и 431.00 с 2009 года в обязательном порядке всем! Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #34 Вт Фев 24, 2009 17:30:13 Сообщить модератору   

    SeminaNV говорит:
    еслиимеете структурное подразделение- это как оптовики , там же есть розничная сеть,

    У нас есть в районах АЗСки, но они не зарегистрированны как филиалы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #35 Ср Фев 25, 2009 00:45:09 Сообщить модератору   

    Статья 287. Критерии отнесения к оптовой и розничной реализации бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, осуществляемой на территории Республики Казахстан

    1. Реализация бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива относится к сфере оптовой реализации, если по договору купли-продажи (мены) покупатель обязуется принять указанные подакцизные товары и использовать их для дальнейшей реализации при условии, что поставщиками по данному договору купли-продажи (мены) являются:

    1) производитель бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива;

    2) налогоплательщик, состоящий на регистрационном учете по отдельным видам деятельности в соответствии со статьей 574 настоящего Кодекса и осуществивший приобретение либо импорт бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива с целью их дальнейшей реализации.

    К сфере оптовой реализации относится также отгрузка бензина

    (за исключением авиационного) и дизельного топлива структурным подразделениям для дальнейшей реализации.

    2. К сфере розничной реализации бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива относятся следующие операции, осуществляемые поставщиками, указанными в пункте 1 настоящей статьи:

    1) реализация бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива юридическим лицам (в том числе иностранным юридическим лицам) и индивидуальным предпринимателям для их производственных нужд;

    2) реализация бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива физическим лицам;

    3) использование на собственные производственные нужды произведенного или приобретенного для дальнейшей реализации бензина

    (за исключением авиационного) и дизельного топлива.
    Согласно этой статьи вы определяете опт и розницу, а не по количеству реализованного ГСМ....
    Статья 294. Порядок исчисления и уплаты акциза налогоплательщиками за структурные подразделения, объекты, связанные с налогообложением

    1. По операциям, облагаемым акцизом, совершенным в течение налогового периода структурным подразделением, а также объектами, связанными с налогообложением, расчеты акциза составляются отдельно (далее по разделу - расчет по акцизу).

    На основании расчета по акцизу определяется сумма акциза, подлежащего уплате за структурное подразделение, а также объекты, связанные с налогообложением.

    2. Плательщики акциза обязаны представить расчет по акцизу в налоговые органы по месту нахождения структурного подразделения, объектов, связанных с налогообложением, в сроки, установленные

    статьей 296 настоящего Кодекса.

    Плательщики акциза, имеющие несколько объектов, связанных с налогообложением, зарегистрированных в одном налоговом органе, представляют один расчет по акцизу за все объекты.

    3. Уплата акциза, включая текущие платежи, за структурные подразделения, объекты, связанные с налогообложением, производится юридическим лицом-плательщиком акциза непосредственно со своего банковского счета или возлагается на структурное подразделение.

    4. Индивидуальные предприниматели представляют расчет по акцизу, подлежащему уплате за объекты, связанные с налогообложением, по месту нахождения объектов, связанных с налогообложением.

    Обратите внимание на выражение "объектов, связанных с налогообложением"

    Думаю,что многое станет ясно Smile

    Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:

    Да, если есть структурное подразделение(-я), это совсем не значит что вы оптовики. В регистрационной карточке написан ВИД реализации ОПТ, розница или оптово-розничная реализация, и ТОЛЬКО исходя из этого вы отчитываетесь по тем или иным формам!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Ср Фев 25, 2009 09:54:25 Сообщить модератору   

    NowBuh
    Ваши АЗС не структурные подразделения. Просто вы должны отчитываться по АЗС по отдельным видам налогов по районам вот и все. ИС МОП - республиканский мониторинг, декларант насколько я знаю в местные НД не попадает, они видят только акзиз 400.00 и 431.00, акциз уплачивают по месту нахождения налогооблагаемогоо объекта. Как мне пояснили в НД г павлодар, есть или нет структурного подразделения 431.00 все равно надо сдавать Sad . за каждый месяц не позднее 45 дней. (имеется в виду через месяц до 15 числа). Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #37 Вт Апр 07, 2009 00:11:57 Сообщить модератору   

    добрый вечер, вопрос, вот по итогом 1 кв, по ис моп надо сдавать еще дополнительных, как бухг.баланс, отчет о рез и т.д.
    скажите , кто как здает, это надо все в 1000 переводить, и эти отчеты надо набирать в самой программе ис моп, может у кого есть какие програмки, может высшлите плиз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #38 Вт Апр 07, 2009 15:55:39 Сообщить модератору   

    вопрос, вот по итогом 1 кв, по ис моп надо сдавать еще дополнительных, как бухг.баланс, отчет о рез и т.д.
    скажите , кто как здает, это надо все в 1000 переводить, и эти отчеты надо набирать в самой программе ис моп, может у кого есть какие програмки, может высшлите плиз.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #39 Вт Апр 07, 2009 17:56:21 Сообщить модератору   

    Мы покупали настройку к 1С, "налоговый мониторинг", там все выгружалось с переводом в тысячи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #40 Вт Апр 14, 2009 17:23:45 Сообщить модератору   

    Скажите плиз, кто знает, ИС МОП сдаем также как и ранее каждый месяц или есть изменение??????

    "Вот написала письмо в СГДС, получила ответ: вот такой, В соответствие с п.6 ст.624 Налогового кодекса РК крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, представляют отчетность по мониторингу ежеквартально не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, в порядке и по формам, которые утверждены уполномоченным органом (см. приказ Министра финансов ?611 от 25.12.2008г.)

    При этом сообщаем, что в 2009 году ФНО будут представляться посредством ИС СОНО" - вот что то непоняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #41 Вт Апр 14, 2009 17:49:31 Сообщить модератору   

    Скажите плиз, кто знает, ИС МОП сдаем также как и ранее каждый месяц или есть изменение??????
    "Вот написала письмо в СГДС, получила ответ: вот такой, В соответствие с п.6 ст.624 Налогового кодекса РК крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, представляют отчетность по мониторингу ежеквартально не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, в порядке и по формам, которые утверждены уполномоченным органом (см. приказ Министра финансов ?611 от 25.12.2008г.)

    При этом сообщаем, что в 2009 году ФНО будут представляться посредством ИС СОНО" - вот что то непоняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #42 Вт Апр 14, 2009 17:53:04 Сообщить модератору   

    Про сроки сказать не могу, т.к. не занимаюсь этим, а про СОНО прочитайте по ссылке в объявлениях на верху страницы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #43 Вт Апр 14, 2009 22:53:19 Сообщить модератору   

    Скажите плиз, кто знает, ИС МОП сдаем также как и ранее каждый месяц или есть изменение??????

    "Вот написала письмо в СГДС, получила ответ: вот такой, В соответствие с п.6 ст.624 Налогового кодекса РК крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, представляют отчетность по мониторингу ежеквартально не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, в порядке и по формам, которые утверждены уполномоченным органом (см. приказ Министра финансов ?611 от 25.12.2008г.)

    При этом сообщаем, что в 2009 году ФНО будут представляться посредством ИС СОНО" - вот что то непоняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #44 Вт Апр 28, 2009 12:37:44 Сообщить модератору   

    Добрый день, подскажите пожалуйста в отчете книга реализации нужно ли отражать ИП , КХ ???
    В правилах написано что физики идут одной строкой , но ИП и КХ тоже косвенно физики ....
    дело в том что у меня 1200 страниц книга реализации и ИС МОП ее не импортирует из за объема , но если разбить на два отчета то импортируется безошибочно
    Так включать ИП и КХ или нет ?? у кого есть достоверная инфа ??? буду благодарна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #45 Сб Май 09, 2009 16:12:32 Сообщить модератору   

    отчетность по ИСМОП и Декларант представляем по СГДС, за апрель м-ц? есть изменения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Сб Май 09, 2009 16:22:43   

    gulmira28 говорит:
    ИСМОП и Декларант представляем по СГДС, за апрель м-ц?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #47 Ср Май 13, 2009 21:28:54 Сообщить модератору   

    здравствуйте, звонила в Минфин. Говорят есть приказ, налоговые управления должны известить крупных налогоплательщиков об отсрочке до 15 июля 2009г. в районном управлении сказали что приказ есть, но до них еще не довели. Буду звонить завтра.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #48 Ср Май 13, 2009 22:10:24 Сообщить модератору   

    dana76 говорит:
    Говорят

    С добрым утром.
    http://www.salyk.kz/ru/Lists/ListNews/DispForm.aspx?ID=58
    Цитата:
    О продлении срока представления отчетности по мониторингу

    Приказ № 161
    от 08.05.2009 г.

    О продлении срока представления

    отчетности по мониторингу


    В соответствии со статьей 71 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), ПРИКАЗЫВАЮ:

    1. Продлить срок представления крупными налогоплательщиками, подлежащими мониторингу, отчетности по мониторингу за 1 квартал 2009 года до 15 июля 2009 года.

    2. Административному управлению (Стрельцова Н.В.) довести настоящий приказ до сведения налоговых департаментов по областям, городам Астана и Алматы и на территориях специальных экономических зон.

    3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

    Председатель Д. Ергожин


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #49 Пн Май 18, 2009 12:35:24 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем, Кто-нибудь отправлял отчеты по ИСМОПу за 1кв 09г. субъекты рынка нефтепродуктов и по какой версии? заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #50 Чт Июн 18, 2009 17:00:30 Сообщить модератору   

    Zuzuka говорит:
    Я сдавала в отчетности по ИС МОП в книге покупок все поступления (в т.ч. канцтовары, услуги банка, аренда и пр.). Однако сарафанное радио (подруга) донесло, что надо сдавать только приобретение ГСМ. В правилах заполнения ничего по этому поводу не прописано. Кто из нас прав?

    ответьте плз на этот вопрос кто знает. Мне тож так сказали, что только приобретение и реализацию гсм

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #51 Чт Июн 18, 2009 17:10:54 Сообщить модератору   

    Я тоже отражаю только поступление и реализацию нефтепродуктов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #52 Пн Июн 29, 2009 10:32:39 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста, скачала декларант версию 1.0.3.51, формирую форму 3,1, а год там не меняется-стоит 2007, и месяца только за 1 кв, господи, что ж делать????? и 400 форму нигде не могу найти..... ГДЕ ОНА НАХОДИТЬСЯ???? ПОМОГИТЕ!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #53 Пн Июн 29, 2009 10:34:33 Сообщить модератору   

    форма 3.1. должна быть 2-ой версии, а 400 форма в ЕФНО находится, вместе с 400-ой формой сдается расчет 431.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #54 Пн Июн 29, 2009 10:40:04 Сообщить модератору   

    А ГДЕ БРАТЬ ЭТУ 2-Ю ВЕРСИЮ??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #55 Пн Июн 29, 2009 10:47:56 Сообщить модератору   

    Эта форма находится в той же версии 1.0.3.51., зайдете туда, выбираете форму не 3.1., а 3.1. 2-й версии, она расположена ниже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #56 Пн Июн 29, 2009 10:57:54 Сообщить модератору   

    Спасибо огромное ЖУЖА!!!! Хоть что то прояснилось в моей голове!!! А эти отчеты сдаются ежемесячно????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #57 Пн Июн 29, 2009 11:59:54 Сообщить модератору   

    Lyzik говорит:
    Спасибо огромное ЖУЖА!!!!
    Есть кнопка так и называется "спасибо", надо ее нажать чтобы Жуже было приятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #58 Пн Июн 29, 2009 12:00:58 Сообщить модератору   

    Lyzik говорит:
    А эти отчеты сдаются ежемесячно????

    да, до 15-го числа сразу за отчетным

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #59 Пн Июн 29, 2009 17:08:51 Сообщить модератору   

    Одуванчик говорит:
    Lyzik говорит:
    А эти отчеты сдаются ежемесячно????

    да, до 15-го числа сразу за отчетным
    Одуванчик а Вы не ошиблись? По моему Вы не правы, отчеты сдаются ежемесячно, но не позднее 15 числа второго месяца следующим за отчетным (ст.296 п.1). Соответственно за май месяц - срок сдачи до 15 июля.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #60 Пн Июн 29, 2009 23:51:04 Сообщить модератору   

    Максут говорит:
    а Вы не ошиблись? По моему Вы не правы, отчеты сдаются ежемесячно, но не позднее 15 числа второго месяца следующим за отчетным (ст.296 п.1)

    Максут, не путайте Декларант с остальными отчетами. Декларант сдается
    Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 8 октября 2003 года №365 говорит:
    2. Установить, что декларации об остатках продукции и (или) объемах отдельных видов нефтепродуктов представляются ежемесячно 15 числа месяца, следующего за отчетным.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #61 Вт Июн 30, 2009 08:59:30 Сообщить модератору   

    Cleaner
    Что-то приказ больно стар, может быть есть обновления? Где можно поискать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #62 Вт Июн 30, 2009 09:09:12 Сообщить модератору   

    Максут говорит:
    Что-то приказ больно стар

    Very Happy
    Это все что мы имеем...
    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #63 Вт Июн 30, 2009 09:28:06 Сообщить модератору   

    Максут говорит:
    Что-то приказ больно стар

    Это у Моцарта давно концертов не было... (с) "Прима"
    Приказ действительно обновлен и утверждены Правила
    Только хрен редьки...
    Правила представления деклараций по производству и обороту отдельных видов нефтепродуктов говорит:
    11. Декларации по производству и обороту нефтепродуктов представляются в уполномоченный орган ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #64 Вт Июн 30, 2009 16:28:49 Сообщить модератору   

    А подскажите пожалуйста, у нас розничная и оптовая торговля бензином. По оптовой я должна сдать ДЕКЛАРАНТ-3.1,3.2,3.3 . А по розничной 4.1,4.2 -а где эти формы находяться?????Чето совсем запуталась я. Crying or Very sad Помогите,а!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #65 Вт Июн 30, 2009 16:36:18 Сообщить модератору   

    Lyzik говорит:
    А по розничной 4.1,4.2 -а где эти формы находяться

    Когда я в прошлом году сдавала по опту - в электронном виде были в декларанте, 4.1 и 4.2 сдавать можно было нарочно на бланках, размещены они в ИС Акциз на taxkz.kz, в разделе программное обеспечение, клиентское приложение для декларантов, в самый низ - шаблоны форм для декларантов версия 2, там и найдете 4.1 и 4.2.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #66 Вт Июн 30, 2009 16:41:46 Сообщить модератору   

    Спасибо огромное!!!! Rose Щас поищу!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #67 Вт Июн 30, 2009 16:50:18 Сообщить модератору   

    Lyzik говорит:
    А по розничной 4.1,4.2 -а где эти формы находяться?????Чето совсем запуталась я. Помогите,а!!!

    У Вас эта программа установлена же? Так вот открываете эту программу, затем Файл-Реквизиты налогоплательщика-выбираете вид деятеьлности субъекта (допустим розничная реализация нефтепродуктов) и все. Затем файл- создать - и там найдете ваши 4.1. и4.2.
    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #68 Вт Июн 30, 2009 16:56:33 Сообщить модератору   

    Вот спасибо!!!!! Вы мне очень помогли!!!!СПАСИБО!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #69 Вт Июн 30, 2009 16:59:56 Сообщить модератору   

    Lyzik говорит:
    Спасибо огромное!!!! Щас поищу!!!!

    нужно спасибо нажать у того кого хотите поблагодарить
    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #70 Вт Июн 30, 2009 17:03:35 Сообщить модератору   

    Одуванчик говорит:
    нужно спасибо нажать у того кого хотите поблагодарить

    видать от радости Lyzik не сообразил(а) Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #71 Вт Июн 30, 2009 19:24:58 Сообщить модератору   

    Lyzik говорит:
    А подскажите пожалуйста, у нас розничная и оптовая торговля бензином. По оптовой я должна сдать ДЕКЛАРАНТ-3.1,3.2,3.3 . А по розничной 4.1,4.2

    Опять курим? А еще возле бензина...
    Правила представления деклараций по производству и обороту отдельных видов нефтепродуктов
    Цитата:
    4. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие оптовую реализацию нефтепродуктов или оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов, представляют Декларацию по оптовой реализации нефтепродуктов головным предприятием, без указания сведений по обороту нефтепродуктов структурного подразделения.

    Зачем еще и 4.1, 4.2 сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #72 Вт Июн 30, 2009 20:01:01 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    4. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие оптовую реализацию нефтепродуктов или оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов, представляют Декларацию по оптовой реализации нефтепродуктов головным предприятием, без указания сведений по обороту нефтепродуктов структурного подразделения.

    Зачем еще и 4.1, 4.2 сдавать?

    оп-па!!!
    называется приехали...
    а я сдаю, мне в налоговой настояли Embarassed Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #73 Вт Июн 30, 2009 20:59:49 Сообщить модератору   

    Одуванчик говорит:
    а я сдаю, мне в налоговой настояли

    4.1, 4.2 сдают у кого только розничная карточка. Стоять могут где угодно, Правила для всех. Развели.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #74 Вт Июн 30, 2009 21:19:51 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    4.1, 4.2 сдают у кого только розничная карточка

    так в карточке ОВД и написано - оптовая, розничная реализация

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #75 Вт Июн 30, 2009 21:28:54 Сообщить модератору   

    Одуванчик говорит:
    так в карточке ОВД и написано - оптовая, розничная реализация

    Правила говорит:
    4. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие оптовую реализацию нефтепродуктов или оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов, представляют Декларацию по оптовой реализации нефтепродуктов головным предприятием, без указания сведений по обороту нефтепродуктов структурного подразделения.

    т.е. 3.1, 3.2, 3.3.
    Не то выделили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #76 Ср Июл 08, 2009 15:32:59 Сообщить модератору   

    Что-то я скачала новую версию по декларанту 52-ю, а она ошибку выдает, кто-нибудь пробовал её установить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #77 Ср Июл 08, 2009 15:50:04 Сообщить модератору   

    Белая и пушистая говорит:
    я скачала новую версию по декларанту 52-ю

    а где Вы скачали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #78 Ср Июл 08, 2009 21:50:15 Сообщить модератору   

    Одуванчик говорит:
    а где Вы скачали?

    52-я есть в ИС Акциз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #79 Чт Июл 09, 2009 00:16:02 Сообщить модератору   

    Белая и пушистая говорит:
    Что-то я скачала новую версию по декларанту 52-ю, а она ошибку выдает, кто-нибудь пробовал её установить?

    Пробовал, устанавливается. За исключением одного компа, по которому давно черная краска плачет.
    А какая ошибка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #80 Вт Июл 14, 2009 09:59:46 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!!! А подскажите пожалуйста, Декларант я сдаю по месту нахождения объекта или там где зарегестрирована????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #81 Вт Июл 14, 2009 10:20:00 Сообщить модератору   

    а в отчетности по Декларанту не запрашивает код налогового органа. Вы просто устанавливаете Декларант и отправляете его в независимости от местонахождения или регистрации.
    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #82 Вт Июл 14, 2009 10:25:02 Сообщить модератору   

    Одуванчик говорит:
    в отчетности по Декларанту не запрашивает код налогового органа. Вы просто устанавливаете Декларант и отправляете его в независимости от местонахождения или регистрации.

    Кхм... А если "Реквизиты налогоплательщика" посмотреть? Или осмыслить номер уведомления?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #83 Вт Июл 14, 2009 10:31:15 Сообщить модератору   

    Боже!!!! опять запуталась.....так какоую налоговую то ставить в реквезитах налогоплательщика??? я поставила Алмалинскую т.к. я там зарегестрированна.....помогите а, а то предпоследний день отчета....а я впервые сдаю декларант Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #84 Вт Июл 14, 2009 10:34:31 Сообщить модератору   

    ой, дурья башка, точно
    Cleaner говорит:
    "Реквизиты налогоплательщика" посмотреть?

    тогда по местонахождению Embarassed
    извините за дезу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #85 Вт Июл 14, 2009 10:34:44 Сообщить модератору   

    Lyzik говорит:
    так какоую налоговую то ставить в реквезитах налогоплательщика?

    В регистрационной карточке Вас кто на учет ставил? Им и отчитывайтесь.

    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

    Одуванчик говорит:
    тогда по местонахождению

    "Ой по ком это метла плачет?.." (с) Нафаня

    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

    Lyzik говорит:
    Декларант я сдаю по месту нахождения объекта или там где зарегестрирована?

    А почему у Вас тогда на объект обложения нет отдельной карточки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #86 Вт Июл 14, 2009 10:39:03 Сообщить модератору   

    Спасибо Вам!!! Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #87 Вт Июл 14, 2009 10:41:09 Сообщить модератору   

    Уважаемый Cleaner
    Вы меня запутали Embarassed
    Регистрационную карточку получают же по месту нахождения объекта? Если объект находится в Алмалинской налоговой, а юр.адрес в Ауэзовском НК, то в Декларанте в реквизитах налогоплательщика ставим код Алмалинского НК?
    Cleaner говорит:
    "Ой по ком это метла плачет?.." (с) Нафаня

    Меня сбивают с толку намеки...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #88 Вт Июл 14, 2009 10:44:52 Сообщить модератору   

    Одуванчик говорит:
    Если объект находится в Алмалинской налоговой, а юр.адрес в Ауэзовском НК

    Тогда будет 2 карточки - в Ауэзовском и в Алмалинском НУ. И сдавать 2 отчета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #89 Вт Июл 14, 2009 10:45:13 Сообщить модератору   

    Я рег карточку получила в Турксибе, а сама обслуживаюсь в Алмалинской.... Значит в реквезитах ставлю Турксиб???? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #90 Вт Июл 14, 2009 10:53:05 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Тогда будет 2 карточки - в Ауэзовском и в Алмалинском НУ. И сдавать 2 отчета.

    А зачем ему две карточки, если у него объект только в одном месте?
    Статья 574 НК п.4, 5, 9

    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:

    Статья 574. Постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности
    4. Для постановки на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, налогоплательщик в явочном порядке представляет налоговое заявление о регистрационном учете по отдельным видам деятельности в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением.
    9. При наличии у налогоплательщика нескольких объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, используемых при осуществлении видов деятельности, указанных в подпунктах 1) - 5) пункта 1 настоящей статьи, выдача регистрационной карточки производится отдельно на каждый объект налогообложения и (или) объект, связанный с налогообложением.
    Для целей настоящего пункта под объектом, связанным с налогообложением, понимается база нефтепродуктов (емкость), автозаправочная станция, а также стационарное и (или) складское помещение, которые используются для осуществления видов деятельности, указанных в подпунктах 3) - 5) пункта 1 настоящей статьи.
    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #91 Вт Июл 14, 2009 10:58:37 Сообщить модератору   

    Одуванчик говорит:
    А зачем ему две карточки, если у него объект только в одном месте?

    Объект налогообложения (АЗС) в Турксибском НУ, объект, связанный с налогообложением (офис), - в Алмалинском.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #92 Вт Июл 14, 2009 11:03:49 Сообщить модератору   

    Embarassed Так что ж мне делать то??? ставить Турксиб или Алмалинскую налоговую, чето я совсем запуталась, помогите а!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #93 Вт Июл 14, 2009 11:09:09 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Объект налогообложения (АЗС) в Турксибском НУ, объект, связанный с налогообложением (офис), - в Алмалинском.

    А при чем офис?
    Одуванчик говорит:
    Для целей настоящего пункта под объектом, связанным с налогообложением, понимается база нефтепродуктов (емкость), автозаправочная станция, а также стационарное и (или) складское помещение, которые используются для осуществления видов деятельности, указанных в подпунктах 3) - 5) пункта 1 настоящей статьи.

    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #94 Вт Июл 14, 2009 11:18:18 Сообщить модератору   

    Отправила все формы, а они вернулись как ошибочные, говорят что версия не та, у меня 51, а надо что 52?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #95 Вт Июл 14, 2009 11:21:50 Сообщить модератору   

    Lyzik говорит:
    Я рег карточку получила в Турксибе, а сама обслуживаюсь в Алмалинской.... Значит в реквезитах ставлю Турксиб????

    да

    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

    Lyzik говорит:
    а надо что 52?

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #96 Вт Июл 14, 2009 11:35:42 Сообщить модератору   

    Простите за недалекость.... помимо декларанта я еще сдаю 400 форму и 431???? притом 400--в Алмалинскую, а 431- в Турксиб????и все это до 15 июля??? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #97 Вт Июл 14, 2009 11:50:45 Сообщить модератору   

    я так думаю, что куда платите акциз, туда и отчет сдаете
    Статья 293. Место уплаты акциза
    1. Уплата акциза производится по месту нахождения объекта обложения, за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
    2. Плательщики акциза, осуществляющие оптовую, розничную реализацию бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, уплачивают акциз по месту нахождения объектов, связанных с налогообложением.
    если у вас нет структурного подразделения, то 400 и 431 сдаете в алмалинский НУ (лучше уточните в акцизном отделе любого НУ)
    Lyzik говорит:
    и все это до 15 июля???

    Статья 296. Налоговая декларация
    1. По окончании каждого налогового периода налогоплательщики обязаны представить в налоговые органы по месту своего нахождения декларацию по акцизу не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
    до 15 июля сдаете отчет за май
    С уважением,

    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

    Одуванчик говорит:
    то 400 и 431 сдаете в алмалинский НУ

    блин, опять не то написала, у вас же местонахождения в турксибе.
    В турксиб сдаете все (только уточните все-таки в налоговой)
    С уважением,

    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

    только в 431 там по-моему есть код нк регистрации и код нк местонахождения.
    я позже гляну, после обеда вам отвечу, а то мне ехать надо. Извините

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #98 Вт Июл 14, 2009 12:28:54 Сообщить модератору   

    Lyzik говорит:
    притом 400--в Алмалинскую, а 431- в Турксиб

    Вы все правильно понимаете. В 431-ой, по месту регистрации Вашей АЗС, ставите все цифры по факту и галочку на "объекты, св. с налогообложением". В 400-ой, по месту регистрации Вашего юр.лица, заполняете только основную форму БЕЗ приложений, во избежание двойного обложения акцизом и задвоения объемов реализованной продукции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #99 Вт Июл 14, 2009 12:52:16 Сообщить модератору   

    Если я по ошибке отправила декларант не в ту налоговую,как основные формы нулевки, могу ли я отправить эти же формы в свою налоговую то же нулевки но коректировочные? или нужно сделать отзыв неправильных основных форм?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #100 Вт Июл 14, 2009 13:24:51 Сообщить модератору   

    Rada говорит:
    Lyzik говорит:
    притом 400--в Алмалинскую, а 431- в Турксиб

    Вы все правильно понимаете. В 431-ой, по месту регистрации Вашей АЗС, ставите все цифры по факту и галочку на "объекты, св. с налогообложением". В 400-ой, по месту регистрации Вашего юр.лица, заполняете только основную форму БЕЗ приложений, во избежание двойного обложения акцизом и задвоения объемов реализованной продукции.

    Совершенно согласна, а вот на счет Декларанта??? Wink
    Налоговик по взиманию косвенных налогов объяснил: что 400 сдается по месту регистрации юр.лица; 431 сдается по месту регистрационного учета Акциза, СН сдаем по месту регистрации Акциза, а вот Декларант идет по месту регистрации юр.лица для сверки по структурному подразделению. А потом, в 431 форме стоят 2 кода налог.органа: для приема Расчета по месту регистрации головной организации структ.подразделения и прием Расчета по месту регистрации самого структурного подразделения. Когда в 400 форме заполняете, то ставите галочку о наличии структурного.... Вот в этом вся фишка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz