Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Форма 300.Заполнение Раздела :Расчеты...
    Заполнение 870.00 формы. Почему не да...
    Отчет об изменении в капитале. Заполн...
    Заполнение раздела "Налоговые вычеты" в Декларации ф. 220 за 2018 год
    Как правильно заполнить ФНО 300 разде...
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Форма 300. Заполнение раздела "Расчеты по НДС за налоговый период" (строки 300.00.024-300.00.029)     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Апр 14, 2009 12:02:20 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=234482#234482

    Был сегодня в налоговой, задавал вопросы. Форма 300.00 за 1 кв. 09г, пропорциональный метод, реализации нет, есть оборот по приобретению, строка 300.00.028 долго убеждал начю отдела, что надо ставить цифру с лицевого за минусом оборотов за 4 кв. (по бух. учету), убедил. Но он меня сильно удивил, сказав, что в строку 300.00.027 надо ставить сумму 300.00.026 + 300.00.028 из квартала в квартал??? Какое мнение у сообщества? Для чего эта строка (300.00.027)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Апр 14, 2009 16:43:13 Сообщить модератору   

    http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/FNO2009/Pages/NDS.aspx

    Добавлено спустя 30 секунд:

    правила по заполнению 300.00 на 2009

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Апр 14, 2009 20:50:55 Сообщить модератору   

    Кэтрин.
    Прежде чем задать вопрос правила читал. Если бы было все понятно, то не спрашивал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Апр 16, 2009 09:09:55 Сообщить модератору   

    UP

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Апр 17, 2009 23:55:48 Сообщить модератору   

    Scorp 3
    4)в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.027 включает в себя строку 300.00.027 I;
    Получается, действительно, 26(текущий квартал)+28(то, что осталось с прошлого года, если там было превышение)

    Кроме того, у меня возникли свои вопросы:
    Как быть с проиложением 7, если реализация через магазин частным лицам? Или услуги оралманам - у них вообще нет РНН? Или тоже итог приложения не равен строке 300.00.01I?
    Приложение 8: Авиа и ж/д билеты - по ним нет с/ф. Опять основная декларация не равна приложению? Вот об этом, как раз, в правилах вообще ни слова нет. И разъяснений я что-то не видела.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Апр 18, 2009 12:02:36 Сообщить модератору   

    Давайте разберем пример. По разьяснениям в НК строка 300.00.028 заполняется из кв. в кв. одна и та же сумма, которая была на 01.01.09г.
    1 кв:
    Строка 300.00.026 1000 тг
    Строка 300.00.028 2000 тг
    Строка 300.00.027 1000+2000=3000 тг
    Все хорошо! Строка 300.00.027 отражает текущую сумму на лицевом по НДС.

    2 кв.
    Строка 300.00.024 5000 тг
    Строка 300.00.026 0 тг
    Строка 300.00.028 2000 тг
    Строка 300.00.027 что в нее ставить? 0? 0+2000 тг? -3000тг?
    С минусом не может быть нарастающего итога, зато цифра отразит состояние лицевого, 2000 тг из строки 300.00.027 если следовать формуле 300.00.026+300.00.028 не чего не покажет, показать 0, а как же тогда формула?
    Строка ИМХО может работать, если из кв. в кв. у налогоплательщика идет возмешение НДС. Как ее заполнить - ума не приложу, что бы не попасть на неверное предоставление информации. Или сейчас ее заполнить и думать во втором квартале?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Апр 18, 2009 13:11:39 Сообщить модератору   

    Не могу отредактировать сообщение, эту строку читать так:
    Строка 300.00.027 что в нее ставить? 0? 0+2000 тг? -2000тг?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Апр 18, 2009 15:10:36 Сообщить модератору   

    1) Думаю, 300.00.028 будет во всех кварталах фиксированная (т.к. сумма на 01.01.2009 не может измениться). И эта строка больше не на что, вроде, не влияет.
    2) Из примера за 2кв. рассуждая логически: раз с нарастающим, значит учитывает предыдущий квартал. В первом квартале 300.00.027 была равна 3000. На этом логика покидает эту уродскую форму. Думаю до срока второго квартала надо делать письменный запрос в НК до тех пор, пока не разъяснят человеческим языком, а не процитируют правила, которые в свою очередь не объясняют, а просто цитируют строки декларации.

    Потому, что если поставить 0, как математический результат (превышения то во 2 кв. не получается 5000-3000=2000 к уплате),
    тогда к уплате на лицевой могут разнести и 5000. Если поставить 3000, то тогда нарастающий итог не включает сумму второго квартала, а тупо повторяет первый кв. Нарастания как такового нет. Поставишь -2000, тоже вроде наиболее верный с математической точки зрения итог, не дай бог добавят к 5000 и на лицевом к уплате получишь 7000. Для того, чтобы правильно это решить, нужно знать как работает разноска. И отталкиваться от принципов разноски на лицевые счета. А гадать на кофейной гуще бесполезно. Sad Это моё скромное мнение. Другие будут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Сб Апр 18, 2009 15:43:40 Сообщить модератору   

    Расносятся 300.00.024 или 300.00.026.
    300.00.028 не разносится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Сб Апр 18, 2009 16:22:43 Сообщить модератору   

    Laky Спасибо, Вы доступным языком расшифровали, то что я пытаюсь спросить. Получается, что в 1 кв. в данном примере строку 300.00.027 надо все же заплнить, разносится она или нет, и ждать второй квартал. Теоритически я могу предположить, что НК хочет узнать при заполенении этой строки: - сколько НДС ему придется возмешать на расчетный (обешают через 3 года). Если мое предположение верное, то значение этой строки из кв. в кв. будет или 0 или какая-то положительная сумма.
    Круглая Земля говорит:
    300.00.028 не разносится.
    Разносится - не разносится это второй вопрос, но строку похоже надо заполнять, тогда хотелось бы знать как? Вот и спрашиваю мнение у сообщества.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Сб Апр 18, 2009 20:35:19 Сообщить модератору   

    Laky еще раз перечитал Ваш пост
    Laky говорит:
    тогда к уплате на лицевой могут разнести и 5000
    По 2 кв в примере, НК и должен разнести на лицевой 5000 тг, и на лицевом то все срастется 2000+1000 с первого + 2000 к уплате. Но это все равно не обьясняет что ставить в 300.00.027.
    А на счет того, что 300.00.027 не разносят на лицевой - на лицевой не разносят, но может используют к какой-то аналитике, кто знает ход их мыслей...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вс Апр 19, 2009 00:14:02 Сообщить модератору   

    Круглая Земля , разноску 300.00.028 никто не обсуждает. А вот 300.00.027 разносится или нет? Если нет, то на кой болт она вообще заполняется? Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alya
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Апр 23, 2009 00:11:27   

    Добрый день. Помогите разобраться со строкой 300.00.027 из чего она складывается? Если я правильно поняла то эта строка тоже самое, сто в 2008г. "называлась сумма НДС переносимого в счёт предстоящих платежей в бюджет (300.00.026)". Или это не так Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Апр 23, 2009 08:10:56 Сообщить модератору   

    Alya
    Alya говорит:
    300.00.027 из чего она складывается?

    В строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на НДС,относимого в зачет,над суммой начисленного налога с нарастающим итогом(с учетом зачетов,переносимых из предыдущих налоговых периодов).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Апр 23, 2009 09:57:52 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=175396#175396

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Апр 23, 2009 17:28:25 Сообщить модератору   

    открыла акт сверки за период с 01.01.09 по 31.03.09 у меня сальдо на начало года -100000,00 тенге, недоимку закрыли в 2009 году, а потом ещё сдавали допики за 2008 год в январе и феврале 2009.
    Мне указываь эту сумму в строке 28? или вообще 0 оставить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Апр 23, 2009 20:32:01 Сообщить модератору   

    ИМХО. В строке 300.00.028 указывается сумма на лицевом за минусом оборотов за 4 кв. 08г. Т.е. Сумма на 01.01.09г. по бух. учету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Май 04, 2009 11:59:42 Сообщить модератору   

    Всем добрый день! Подскажите, пож-ста, у меня переплата по НДС на начало 2009 - 55397 тенге, также НДС к уменьшению по допикам за 2008 - 80079 тенге. Итого получается 135476 тенге. Эту сумму надо ставить в строку 300.0027? Что-то не могу догнать.
    По итогам 1 квартала 2009 получается к уплате 311000 тенге, оплатили с учетом переплаты и уменьшения суммы НДС 193000. 311000-135476=175524 к уплате, а оплатили больше. Раньше хоть можно было перед отправкой формы посмотреть лицевые счета, какая сумма куда сядет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Май 05, 2009 09:46:31 Сообщить модератору   

    И всё таки встает вопрос. Раньше было " Сумма зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов" и "Сумма НДС, переносимого в счет предстоящих платежей в бюджет по НДС". Вопрос: в новой форме 300.00 это строки есть, и как они называются? Где отражается сумма НДС к уплате или к зачету уже с учетом перенесенных зачетов из предыдущих периодов?
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Май 05, 2009 13:44:20 Сообщить модератору   

    [quote="Светочек"] всё таки встает вопрос. Раньше было " Сумма зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов"

    У меня тот же вопрос. Раньше мы заполняли приложение 300,10 и переносили в строку 300,00,024. А сейчас куда это заносить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Май 05, 2009 13:47:15 Сообщить модератору   

    Сабиля говорит:
    Раньше было " Сумма зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов"

    сейчас зачеты по НДС, переносимые из предыдущих налоговых периодов указываются в строке 300.ю00.027 декларации по НДС

    Добавлено спустя 51 секунду:

    описка , читать 300.00.027

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Май 05, 2009 13:52:32 Сообщить модератору   

    ОК, теперь понятно. Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Май 05, 2009 13:54:07 Сообщить модератору   

    жми ее Rose

    Добавлено спустя 23 секунды:

    ОК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Май 05, 2009 17:29:25 Сообщить модератору   

    "зачеты по НДС, переносимые из предыдущих налоговых периодов указываются в строке 300.00.027 декларации по НДС?"
    а разве не по строке 300.00.28 ?
    п. 17 п.п.6)" в строке 300.22.28 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимсть, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по состоянию на 01.01.2009 года с учетом предоставленных деклараций за предыдущие налоговые периоды"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Май 05, 2009 17:37:49   

    Цитата:
    4) в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.027 включает в себя строку 300.00.027 I;
    5) в строке 300.00.027 I указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом по товарам, работам, услугам, включаемым в первоначальную стоимость основных средств, инвестиций в недвижимость либо на увеличение их балансовой стоимости (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов);
    6) в строке 300.00.028 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по состоянию на 01.01.2009 года с учетом предоставленных деклараций за предыдущие налоговые периоды. Данная строка включает в себя строки 300.00.028 I и 300.00.028 II;
    7) в строке 300.00.028 I указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога без учета оборотов, облагаемых по нулевой ставке;
    8) в строке 300.00.028 II указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по оборотам, облагаемым по нулевой ставке;

    Видите разницу в предложениях.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Май 05, 2009 17:37:52 Сообщить модератору   

    RAUM говорит:
    зачеты по НДС, переносимые из предыдущих налоговых периодов указываются в строке 300.00.027 декларации по НДС

    да, в строке 300.00.027.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Май 06, 2009 15:54:02 Сообщить модератору   

    скажите профи,раньше если у нас был ндс в зачет с предыдущего квартала мы ставили это в 10 приложение и была строка ндс в счет предстоящих платежей,теперь этого нет нам надо только 300,00,027 заполнить и все??? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Май 06, 2009 16:21:42 Сказали Спасибо❤   

    Цитата:
    4) в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.027 включает в себя строку 300.00.027 I;

    Цитата:
    6) в строке 300.00.028 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по состоянию на 01.01.2009 года с учетом предоставленных деклараций за предыдущие налоговые периоды.

    Т.е. да, указываете в 300.00.027 итоговую сумму НДС в зачет с учетом 1 квартала 2009г, а в 300.00.028 итоговую сумму зачета по состоянию на 01.01.09г.
    Стр.300.00.027 включает в себя данные 300.00.028 + превышение зачета НДС за 1 квартал.

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    Елена Т говорит:
    сумму НДС в зачет

    читать "сумму превышения НДС относимого в зачет".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Май 06, 2009 16:35:54 Сообщить модератору   

    т.е. получается в строке 300,00,027 мы пишем сумму ндс в зачет за 1 кв,а в строку 300,00,028-сумму ндс по состоянию на 1кв т.е. зачет с 4 кв. я правильно понела??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Май 06, 2009 16:44:52   

    300.00.027= превышение зачета за 1 кв+ превышение зачета на 01.01.09 согласно строке 300.00.028

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Май 06, 2009 16:49:12 Сообщить модератору   

    я прошу прощения,за мою глупость,скажите на примере за 1 кв. ндс в зачет 50 , по сост на 01,01,09 -100 ,отсюда
    300,00,027 - 150
    300,00,028 - 100 , поправьте если ошибабюсь,плиз Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Май 06, 2009 16:55:43 Сказали Спасибо❤   

    Всё верно у Вас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Ср Май 06, 2009 17:40:25 Сообщить модератору   

    А если:

    4) в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.027 включает в себя строку 300.00.027

    то 27 строка не заполняется?
    например
    24 строка подлежит к уплате - 1000
    28 строка из предыдущих зачет - 20000
    27 строка не заполняется ? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Май 06, 2009 17:47:00   

    Если за 1кв к уплате, то 27 строка=(0+20000)=20000
    т.е за 1 кв превышение зачета 0+ по 028строке 20000, в итоге ставится НДС зачетный на 01.01.09 в сумме 20000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Май 06, 2009 17:52:41 Сообщить модератору   

    Но ведь превышение зачета уменьшилось на 1000. Я обратилась в НК, ответили, что надо пропустить 27 строку? Confused

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    а еще сказали, что теперь надо в памяти держать данные о превышении зачета за прошлый квартал, т.к. не предусмотрена строка для этих данных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Май 06, 2009 17:59:21   

    Елена Т говорит:
    4) в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.027 включает в себя строку 300.00.027 I;

    Извиняюсь, упустила правило, да уменьшается на 1000.
    27=-1000+20000=19000
    28=20000

    Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:

    dishka говорит:
    а еще сказали, что теперь надо в памяти держать данные о превышении зачета за прошлый квартал, т.к. не предусмотрена строка для этих данных.

    А как же строка 300.00.027 ?- она и является памятью по суммам превышения НДС в зачет за прошлые квартала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Май 06, 2009 18:06:57 Сообщить модератору   

    тогда как же "с нарастающим итогом"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Май 06, 2009 18:11:29 Сообщить модератору   

    скажите плиз, например в строке 024-к оплате ндс 2 000, зачет на 01,01,09-10 000 , а за 1 кв. зачет 5 000, то надо так заполнить:
    300,00,024 - 2 000
    300,00,027 - 13 000
    300,00,028 - 10 000 ???
    ответьте пожалуйста Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Ср Май 06, 2009 18:13:37 Сказали Спасибо❤   

    Во 2-м квартале возьмете строку 300.00.027 из первого квартала и прибавите превышение НДС в зачет 1 квартала/либо отнимите НДС к начислению за текущий второй квартал, в итоге получите цифру для проставления в стр.300.00.027 за 2-й квартал.

    Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:

    300.00.027 за 1 квартал=300.00.028-300.00.024=10000-2000=8000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Ср Май 06, 2009 18:25:36 Сообщить модератору   

    Спасибо Елена Т. Собственно я так и сделала, но беспокоит этот нарастающий итог + невнятные советы служащих НК. А ведь мне смог относительно вразумительно ответить лишь зав.отделом и то получается неверно ответил на вопрос о 27 строке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Май 07, 2009 13:34:34 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    прибавите превышение НДС в зачет 1 квартала

    может прибавить превышение НДС в зачет 2 кв.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Чт Май 07, 2009 13:56:13 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Берут меня сомнения правильно ли я заполняю строки ф 300, а именно строку 300.00.027. Строка 300.00.011=18873, строка 300.00.022=5503, значит строка 300.00.024=18873-5503=13370., строка 300.00.026=0 в строку 300.00.028 переношу 19115 -НДС который остался висеть в зачете с 2008 г. И получается стр 300.00.027=300.00.028 - 300.00.024=19115 - 13370=5745 это верно? Посмотрите пожалуйста кто уже разобрался.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Чт Май 07, 2009 16:39:47 Сообщить модератору   

    плз кто разобрался ответьте на пост 47

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Чт Май 07, 2009 16:45:48 Сказали Спасибо❤   

    Евлеша говорит:
    Строка 300.00.011=18873, строка 300.00.022=5503, значит строка 300.00.024=18873-5503=13370.

    Правильно
    Евлеша говорит:
    в строку 300.00.028 переношу 19115 -НДС который остался висеть в зачете с 2008 г.

    Да.
    Евлеша говорит:
    И получается стр 300.00.027=300.00.028 - 300.00.024=19115 - 13370=5745 это верно?

    Верно.

    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

    Айгулечка говорит:
    может прибавить превышение НДС в зачет 2 кв.?

    Верно.
    Во 2-м квартале возьмете строку 300.00.027 из первого квартала и прибавите превышение НДС в зачет 2 квартала/либо отнимите НДС к начислению за текущий 2 квартал, в итоге получите цифру для проставления в стр.300.00.027 за 2-й квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Пт Май 08, 2009 17:14:52 Сообщить модератору   

    Я думаю что 27 строку вообще не стоит заполнять. Ведь в подпункте 1, строки 27 четко написано (указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом по товарам, работам, услугам, включаемым в первоначальную стоимость основных средств, инвестиций в недвижимость либо на увеличение их балансовой стоимости (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов).).
    Я думаю, что если это не основные средства и не инвестиции в недвижимость, то тут вообще ничего не нужно ставить.

    А просто в строке 28 указать, за предыдущие периоды сумму превышения и все, т.е. по 01.01.2009 г. Не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Пт Май 08, 2009 17:21:16   

    Awacs говорит:
    Ведь в подпункте 1

    "Подпункт I" не надо, а 27 строку обязательно.
    "Подпункт I" -Это всего лишь часть данных строки 27.
    Почитайте заново правила заполнения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Сб Май 09, 2009 00:39:22 Сообщить модератору   

    За какой год кодекс читаем? За 2009 я там такого не встречала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Сб Май 09, 2009 00:59:38 Сообщить модератору   

    Зухра
    правила заполнения ф. 300 открывайте, а не Кодекс

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Сб Май 09, 2009 11:29:35 Сообщить модератору   

    А если 300.00.24 - 160 000
    300.00.28 - 70 000

    тогда 300.00.27 будет 0 ?????
    Куда пишется сумма уплаты? Ведь платить я буду 90000 =160000-70000 или она автоматически перекроется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Сб Май 09, 2009 22:12:17 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста,не могу понять в какую строку вносить сумму превышения ндс из прошлого квартала.т.е то что мы указывали раньше 300.10?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Пн Май 11, 2009 11:24:54   

    Nika говорит:
    Ведь платить я буду 90000 =160000-70000

    Да.
    К начислению по лиц.счету садятся как и раньше.
    Раньше садились суммы по стр.300.00.022 или 300.00.023.
    Сейчас должны сесть суммы по стр.300.00.024 или 300.00.026, + 300.00.025.
    Все зачеты переносимые с пред.периодов и так уже есть на лиц.счете там и отминусуются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Пн Май 11, 2009 21:18:27 Сообщить модератору   

    Nadejda
    изучите эту тему подробно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Пт Май 15, 2009 10:53:37 Сообщить модератору   

    По итогам формы получила сумму НДС подлежащую уплате в бюджет строка 300.00.024..
    В 4 квартале 2008 года была переплата, записала ее в строку 300.00.027
    В какую строку ставить разность между строками 300.00.024 и 300.00.027 - где строка Сумма НДС подлежащего уплате в бюджет с учетом переносимых зачетов из предидущих налоговых периодов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Пт Май 15, 2009 11:05:10   

    Tary говорит:
    В 4 квартале 2008 года была переплата

    Ведь в 300.00.027 ставится не переплата , а превышение НДС в зачет по прошлым декларациям.
    Tary говорит:
    В какую строку ставить разность между строками 300.00.024 и 300.00.027 - где строка Сумма НДС подлежащего уплате в бюджет с учетом переносимых зачетов из предидущих налоговых периодов?

    Сядет в начисление строка 300.00.024, а на лицевом счете переплата ведь Ваша уже есть, в итоге доплатите Вашу разницу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Пт Май 15, 2009 11:08:28 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Ведь в 300.00.027 ставится не переплата , а превышение НДС в зачет по прошлым декларациям.

    Я именно это и хотела сказать..... мозк уже не работает)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Пт Май 15, 2009 11:11:06 Сказали Спасибо❤   

    Tary говорит:
    В 4 квартале 2008 года была переплата, записала ее в строку 300.00.027

    Эта строка включает в себя стр.300.00.028, заполните и ее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Пт Май 15, 2009 11:20:21 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Эта строка включает в себя стр.300.00.028, заполните и ее.


    Так и сделаю, спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Пн Июл 13, 2009 14:22:33 Сообщить модератору   

    НДС подлежащий переносу из предыдущих периодов, не могу найти в новой форме...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Пн Июл 13, 2009 14:33:53   

    300.00.027

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Пн Июл 13, 2009 14:56:26 Сообщить модератору   

    Здравствейте бухгалтера! У меня такой вопрос. В строке 300.00.024 сумма НДС к уплате ставим сумму полученную из разницы строк 300.00.011 и 300.00.022 при пропорц методе, но а учитывать ли строку 300.00.027 превыш. суммы НДС, если она была?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Пн Июл 13, 2009 15:00:26 Сообщить модератору   

    Меня это тоже смутило, в Правилах ничего не говориться об этом не говориться, но я учла...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Пн Июл 13, 2009 15:01:12   

    Айгулечка говорит:
    но а учитывать ли строку 300.00.027

    так понимаю, она у вас просто откорректируется, т.е. указывается "нарастающий" итог, а на лицевой садится 24 или 26 (начисление или превышение)

    Добавлено спустя 30 секунд:

    Моника говорит:
    но я учла...

    а где вы учли-то?

    Добавлено спустя 59 секунд:

    строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.027 включает в себя строку 300.00.027 I;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Пн Июл 13, 2009 15:12:40 Сообщить модератору   

    Строка 300.00.24 290,0
    Строка 300.00.27 10,0, ведь эти 10,0 вычитаться должны из 290,0 верно? И тогда к начислению 280, должно быть...Или не права?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Пн Июл 13, 2009 15:15:40   

    Моника говорит:
    ...Или не права

    не правы - к начислению будет 290, а 280 зависнет дебетом на лицевом....всегда так было

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    была строка про подлежащей уплате с учётом переносимых, но эта строка не разносилась на лицевой...

    Добавлено спустя 33 секунды:

    (это я про отчёты по 300 до 2009го года)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Пн Июл 13, 2009 15:19:24 Сообщить модератору   

    извините, я имела ввиду строку 300.00.026, и наверно я думаю будет так например 300.00.011-10000, строка 300.00.022-8000 и строка 300.00.026 -500, и тогда строка 300.00.024 будет к олате 10000-8000-500=1500 так ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Пн Июл 13, 2009 15:21:24 Сообщить модератору   

    Да Мара спасибо, опомнилась, ерунду сморозила Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Пн Июл 13, 2009 15:21:57 Сообщить модератору   

    а строка 300.00.027 что в этой строке указ-т?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Пн Июл 13, 2009 15:23:46   

    Значит так - у вас по 24ой будет 2000 (10000-8000), а 500 - это что? переплата предыдущего?

    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:

    Мара говорит:
    а 280 зависнет дебетом на лицевом....всегда так было

    извиняюсь чего это я Embarassed , у вас же наоборот обязательства складываются, ничего не зависнет..... в строках путаюсь в новой форме...
    Но в любом случае, строка 27 для нарастающего итога переплаты, и если бы у вас в текущем было бы чего добавить или наоборот сумма обязательств квартала была бы меньше, чем накопленный дебет - то соответственно строка бы 27 имела бы итог какой-то, а так думаю, у вас ничего уже не будет, т.к. съелась переплата в 10,0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Пн Июл 13, 2009 16:12:05 Сообщить модератору   

    у нас зачетный НДС превышал над начисленным, т.е. у нас реализ. в 2008 году не было, а НДС заплатили на таможне, был импорт товаров. Реализ-я пошла в 1-2 кв. 2009 года, поэтому сумму уплаченную в 2008 году на таможне я указала в строке 300.00.028, а зачетные суммы за услуги оказ-е в 2009 г. я отметила в строке 300.00.026. Ну вот допустим так за 1 кв. 2009 г. строка 300.00.028-450,0, строка 300.00.026-450,0+30,0(зачет за оказ. услуги)=480,0. Во 2-м квартале сумма 480, переноситься в строку 300.00.026+ 20,0 (зачет за оказ. услуги во 2 кв.)=500,0 становится в строке 300.00.026 И теперь строка 300.00.011-300.00.022=2000,0-строка 300.00.026-500,0=1500,00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Пн Июл 13, 2009 16:13:06 Сообщить модератору   

    Все таки, 10,0 у меня к уменьшению на лицевом с прошлого периода висит, показываю к начислению 300.00.24 -290,0 оплачиваю 280,0 и все закрывается... а эти 10,0 я все-таки в 300.00.27 показываю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Пн Июл 13, 2009 16:51:28 Сообщить модератору   

    или же я сумму в 480,0 за 1 кв. должна была поставить в строку 300.00.027 "с нарастающим итогом" или же в 300.00.026, тогда наверно в строке 300.00.024 во 2-м квартале у меня сумма должна стоять 2000,0,а в строке 300.00.026-20,0, а в строке 300.00.027-480,0. Оплачиваю 1500,00. Так что ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Пн Июл 13, 2009 17:10:25 Сообщить модератору   

    Если я правильно поняла у вас сумма относимая в зачет во 2 квартале меньше начисленной

    Айгулечка говорит:

    300.00.022-8000


    Айгулечка говорит:

    300.00.011-10000

    1.300.00.27 480,0

    почему у вас 300.00.26 - 500 не поняла? у вас там ничего не будет, а будет 300.00.24 2,0, это то что Вы должны уплатить в бюджет, но раз у вас есть переплата по НДС и на лицевом 480,0 к уменьшению, а сумма 2,0 сядет к начислению, то ваш НДС на следующий квартал к уменьшению составит 478,0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Пн Июл 13, 2009 17:16:09   

    Моника говорит:
    а эти 10,0 я все-таки в 300.00.27 показываю...

    я всё-таки понимаю, что раз нарастающим итогом - то у вас уже ничего там не будет.... У меня хуже дело обстоит... млны тнг, предыдущего отчёта к уменьшению на лицевом не вижу....бздёво отправлять текущую....
    Моника
    нравится мне Беллучи, какая она красавица!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Пн Июл 13, 2009 18:38:56 Сообщить модератору   

    Во 2 квартале, у меня заполняется только 300.00.024 строка 2000, а оплачиваю 1520, т.к. 480 уже сидит на лиц. счете, эта сумма сидит в строке 300.00.027 за 1 квартал так наверно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Пн Июл 13, 2009 18:43:08 Сообщить модератору   

    Как я поняла в строку 300.00.024 садится разница 2000 тенге, а плачу 1520 тенге, т.к. с 2000-480 (1 квартал сидело в строке 300.00.027 он находиться на лиц счете) Так наверно! А другие строки кроме 300.00.024 не заполняются (ни 300.00.027,.....28,.....26)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Пн Июл 13, 2009 18:53:27 Сообщить модератору   

    так увас переплата 480 тенге? я думалы тысяч... тогда все верно к уплате 1520 тенге, ...26 нет,...28 нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Пн Июл 13, 2009 18:55:56   

    Айгулечка говорит:
    Так наверно!

    Так верно.
    Айгулечка говорит:
    А другие строки кроме 300.00.024 не заполняются (ни 300.00.027,.....28,.....26)

    Цитата:
    4) в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов).

    Это к тому что там должны засветиться Ваши 480 тенге зачета из прошлого периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #78 Пн Июл 13, 2009 23:32:21   

    Елена Т
    а я не так понимаю это положение Правил...оно ж для чего ещё так выделено - что бы можно было автоматом заяву на возврат деб-го НДС написать (которое сложилось в 2009ом)

    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    т.е. превышение, сложившееся на момент составления декларации в этот период.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Вт Июл 14, 2009 10:35:05 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    У меня хуже дело обстоит... млны тнг, предыдущего отчёта к уменьшению на лицевом не вижу....бздёво отправлять текущую....

    Пишете заявление на справку об отсутствии задолженности, берете деклу за предыдущий период и коробку конфет и идете в НК. Руками проведут, никуда не денутся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Вт Июл 14, 2009 10:58:48   

    Мара
    Да, по идее зачетные деньги уже на лицевом - можно и не ставить, но правила есть правила.
    Лучше научить как правильно, а там пусть сами решают ставить или нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Вт Июл 14, 2009 11:26:18   

    Елена Т говорит:
    как правильно

    а как правильно считать нарастающий, как вы думаете? а если он перестал "нарастать" так сказать... писать "убывающий" что ли. Думаю - вопрос опять к математикам- как считать нарастающий итог.....короче думаю, что в случае, если съелся "дебет" ничего не ставить туда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Вт Июл 14, 2009 11:43:45   

    Как учитывать- предлагаю формулу для строки 300.00.027
    300.00.027 за прошл.квартал + 300.00.026 текущ.квартала - 300.00.024 текущ.квартала= 300.00.027 текущего квартала, сумма должна быть положительная, если получилась минусовая не проставляется -ставится 0.
    Т.е. кончился зачетный НДС
    Мара говорит:
    если съелся "дебет" ничего не ставить туда.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Вт Июл 14, 2009 11:54:05   

    Елена Т
    да - тоже согласна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Чт Июл 16, 2009 12:31:42 Сообщить модератору   

    Подскажите пожл., если у меня 300.00.024 строка идет с минусом, так с минусом и забиваю или вообще ничего не ставлю? и второй вопрос: во 2-ь кв. в 300.00.026 строке идет превышение суммы НДС и за 1-ый кв. в 300.00.026 тоже было превышение, значит во 2-м кв. в строке 300.00.027 эти цифры суммируются или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Чт Июл 16, 2009 12:42:43 Сказали Спасибо❤   

    CC говорит:
    если у меня 300.00.024 строка идет с минусом

    в смысле, что у вас превышение зачётного? - тогда и заполняете только строку превышения(026ю)
    CC говорит:
    эти цифры суммируются или нет?
    суммыруются, написано ж- нарастающим итогом...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Вт Июл 21, 2009 22:44:32 Сообщить модератору   

    В 1 кв по строке 026 была сумма 16677 (превышение суммы НДС), эта же сумма перенеслась в сроку 027, по строке 028-пусто. Во 2 кв сумма НДС к уплате 20000 тг (строка 024). Подскажите, нужно ли оставлять сумму 16677 в строках 027 и 028.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #87 Чт Июл 23, 2009 16:31:31 Сообщить модератору   

    Похоже, что нет.
    Строка 028 заполняется из кв. в кв. одна и таже сумма, если на 01.01.09 было превышение НДС на лицевом (- начисление за 4 кв 08г)
    Логически строка 027 не может иметь отрицательное значение. Или 0 или +, т.к. с нарастаюшим итогом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Чт Июл 23, 2009 17:40:12 Сообщить модератору   

    Короче, стр.24 (2 квартал) за минусом стр.27 (1 квартал) - это и будет сумма к оплате во 2 квартале при условии, что стр.24 больше стр.27. А стр.28 будет повторяться весь год одна и та же цифра. Я поняла так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #89 Чт Июл 23, 2009 18:52:42   

    DNV говорит:
    нужно ли оставлять сумму 16677 в строках 027 и 028.

    Нет, Scorp 3 и iraida правы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Пт Июл 24, 2009 09:20:48 Сообщить модератору   

    Вообще, крайне неудобно все это. Почему бы этот раздел не оставить как в старой форме, все очень понятно было. А теперь мы будем переживать, что именно село в лицевом, правильно ли.

    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

    DNV говорит:
    В 1 кв по строке 026 была сумма 16677 (превышение суммы НДС), эта же сумма перенеслась в сроку 027, по строке 028-пусто. Во 2 кв сумма НДС к уплате 20000 тг (строка 024). Подскажите, нужно ли оставлять сумму 16677 в строках 027 и 028.

    Я считаю, что во 2 кв у вас будет в стр.24 20000 тенге, стр.27 и 28 пустые, к оплате во 2 кв. 20000-16677=3323

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Пт Июл 24, 2009 10:47:37   

    iraida говорит:
    А теперь мы будем переживать, что именно село в лицевом, правильно ли.

    На лицевой садятся цифры из строк 300.00.024 в начисление или 300.00.026 в зачет.
    Зачетные суммы из прошлых периодов и так уже сидят на лицевом счете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #92 Вс Авг 02, 2009 13:56:25 Сообщить модератору   

    Подскажите, пож-та,В 1 кв. было превышение зачетного НДС и я отразила в стр.300,00,026.Во 2 кв.превышения нет, ставлю кред.НДС в стр.300,00,024.А зачетный за 1 кв. должна поставить в стр. 300,00,027?
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #93 Вт Авг 11, 2009 13:07:07 Сообщить модератору   

    Помогите, пожалуйста !
    В 1 квартале по строке 26 превышение суммы ндс - 10 млн
    Во 2 квартале ндс к начислению - 4 млн
    Я понимаю ,что результат должен быть - 6 млн в зачет .
    Но как это отразить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #94 Вт Авг 11, 2009 13:08:45   

    ясмин79
    А строки 27 и 28 заполняли в 1 кв? На 01.01.09 был ли НДС в зачет переносимый с прошлых периодов?

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    Если не было на 01.01.09 то сумма в 10 млн должна была быть в строке 300.00.027 за 1квартал.
    Во 2 кв. минусуете от нее 4млн и в стр.300.00.027 ставите остаток НДС в зачет 6 млн.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #95 Вт Авг 11, 2009 13:11:06 Сообщить модератору   

    Нет ,на 01/01/09 зачетного НДС не было .
    строки 27 и 28 в 1 квартале пустые .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Вт Авг 11, 2009 13:14:19   

    ясмин79 говорит:
    строки 27 и 28 в 1 квартале пустые .

    А надо было
    Елена Т говорит:
    10 млн должна была быть в строке 300.00.027 за 1квартал.

    Сдайте дополн.декларацию только проставив 10 млн в этой строке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #97 Вт Авг 11, 2009 13:15:06 Сообщить модератору   

    Я так поняла : В 1 квартале :
    строка 26 - 10 млн
    строка 27 - 10 млн
    Во в 2 квартале
    строка 24 - 4 млн
    строка 27 - 6 млн.
    получается 10 млн нигде не указываем ?
    И еще ,если , я в 1 кв. не указала ничего в строке 27 ,нужно сдавать допик ?
    Подскажите ,пожалуйста .
    Заранее благодарна .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Вт Авг 11, 2009 13:24:16 Сказали Спасибо❤   

    ясмин79 говорит:
    В 1 квартале :
    строка 26 - 10 млн
    строка 27 - 10 млн

    Да.
    ясмин79 говорит:
    строка 24 - 4 млн
    строка 27 - 6 млн.

    Да.
    ясмин79 говорит:
    если , я в 1 кв. не указала ничего в строке 27 ,нужно сдавать допик

    Да.
    ясмин79 говорит:
    получается 10 млн нигде не указываем ?

    Как это - в 1 кв. надо указать, а во втором уже за минусом 4 млн то у Вас как раз таки и осталось 6 млн в зачете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Вт Авг 11, 2009 15:00:16 Сообщить модератору   

    Всем привет!У меня в 1кв было превышение по НДС,а во втором уже к уплате вылез,как мне отразить сумму к уплате и нужно ли отражать превышение которое было в 1квартале????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #100 Вт Авг 11, 2009 15:28:57 Сообщить модератору   

    Planeta, ваш вопрос перенесен, читайте эту ветку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Страница 1 из 3

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz