Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Расхождения по налогам в лицевом счет...
    На лицевом счете в кабинете налогоплательщика не отражается сальдо по ОПВ и СО
    Разное сальдо на конец в лицевом счете и выписке с лицевого счета.
    На лицевом счете в налоговой на сегод...
    Аудиторский след в лицевом счете по налогам, неужели отсутствует
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Приведение в соответствие сальдо по налогам в лицевом счете с данными бухучета     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Фев 23, 2009 12:54:08 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем! Я заморочилась,подскажите! Скачала выписку из лицевого счёта,у меня Дебит.с-до по налогу на им-во.Хочу привести в соответствие с-до у себя в бух.учёте по состоянию на 01.01.04 г.Т.К.у меня переплата по налогу,я делаю проводки(по старому плану сч.):
    Д.562сч.К637. Правильно или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Фев 23, 2009 13:32:54 Сообщить модератору   

    Вообще-то у вас сальдо по налогу в лицевом счете и в БУ должно быть одинаковым. Если есть расхождение, значит где-то есть ошибка. Вы должны проверить, совпадают ли начисления по налоговым отчетам и в БУ, а также все ли платежи правильно проведены в БУ.
    А просто так посадить переплату в БУ нельзя. При проверке могут обнаружиться ошибки, из-за которых произошло расхождение, а это может привести к штрафам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Фев 23, 2009 15:21:09 Сообщить модератору   

    Ырына, проверте по выписке лицевого счета, не снимали ли у Вас с основной суммы на пеню, т.к. это бывает основным расхождением между налоговым и бухучетом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Фев 23, 2009 15:53:06 Сообщить модератору   

    Ырына говорит:
    хочу с 01.01.04 всё привести в соответствие(2003 г.уже выпадает)

    Ырына, извините, не обратила внимание на год. Действительно, если расхождения были за пределами сроков исковой давности, то тогда можно откорректировать проводкой, и поскольку 2003 г. уже закрыт, то наверное такая корреспонденция, как у вас, будет разумной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Фев 23, 2009 18:32:53 Сообщить модератору   

    ПРивет всем помогите разобраться, делали корректировку в ф 100, убыток 2006 года , не признан в отчете или как сказать по уведомлению НК,не корректно перенос убытка и сумму 250000 убрали в отчете и какую проводку можно сейчас сделать за минусом расчеты с поставщиками и плюс доходы в том периоде да помогите или есть другие вариянты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Фев 23, 2009 19:59:10 Сообщить модератору   

    Ну вы даете! Как же тут разобраться:
    Поезд или Помидор говорит:
    делали корректировку в ф 100, убыток 2006 года ,

    Каким образом делали корректировку? Доп.форму отправляли? За какой год?

    Поезд или Помидор говорит:
    не признан в отчете или как сказать по уведомлению НК, не корректно перенос убытка

    Кем не признан? Из-за чего некорректно?

    Поезд или Помидор говорит:
    и сумму 250000 убрали в отчете

    Кто убрал? В каком отчете?

    Поезд или Помидор говорит:
    и какую проводку можно сейчас сделать за минусом расчеты с поставщиками и плюс доходы в том периоде

    Почему с поставщиками? При такой проводке вы должны будете конкретно показать, с какими именно поставщиками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Апр 13, 2009 17:33:48 Сообщить модератору   

    Подскажите как правильно откорректировать баланс, приняла я бухгалтерию в 2008 г., на налоговых активах по КПН стоит большая сумма, а фактически ее нет, поднимала документы за 2007 год, там были многочисленные суды, то сумма убиралась налоговиками, то опять зачислялась на счет, но в итоге налоговики ее сняли , а в бухгалтерии нет, куда теперь отнести эту сумму на расходы ? чтобы откорректировать баланс ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Апр 13, 2009 20:12:14 Сообщить модератору   

    Я бы отнесла на административные расходы, не идущие на вычет по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Апр 16, 2009 16:23:53 Сообщить модератору   

    Подскажте, в середине года приняла бухглтерию по ТОО , На конец года в бухглтерском балансе налоговые активы выше фактических, в частности КПН, в 2007 году были суды с НК, суммы то сажали, то снимали, в итоге налоговая сняла сумму с лицевого счета, а в бухгалтерии это не отразили, как теперь можно откорректир. баланс, отнести на Убытки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Апр 16, 2009 19:44:05 Сказали Спасибо❤   

    Екатерина говорит:
    отнести на Убытки

    Думаю что да. За счет сч.5520 корректируете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Фев 23, 2015 16:38:38 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, с корректировал налоги в 1С за счет 5520 получилось
    ДТ Налоги - 5 800 000 тенге
    КТ 5520 - 5 800 000 тенге
    Отражать ли 5 800 000 тенге в ФНО 100 по КПН?
    Если отражать у меня будет дополнительно 1 160 000 тенге КПН
    Правильно ли я думаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Фев 23, 2015 17:20:15 Сообщить модератору   

    Jobayev говорит:
    КТ 5520 - 5 800 000 тенге

    Круто, а откуда деньги? Вам их подарили?
    Jobayev говорит:
    Если отражать у меня будет дополнительно 1 160 000 тенге КПН

    Так у вас и найденой переплаты
    Jobayev говорит:
    5 800 000 тенге


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz