Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Резервы по отпускам ,должен ли закрываться счет 3430 на конец года ?
    Должен ли налог КПН закрываться на конец года
    При налоговой проверке по импорту тов...
    Нерезиденту выставлен счет какие пров...
    Какой счет должен быть в реквизитах, ...
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    в 1С в 7-ке 331 счет ведь должен закрываться . А как ? куда ?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Апр 04, 2006 18:00:25 Сообщить модератору   

    .... в 1С в 7-ке 331 счет ведь должен закрываться . А как ? куда ? (просьба не пинать за ламерство)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Вт Апр 04, 2006 18:14:19 Сообщить модератору   

    331 - это активный счет т.е. остаток должен быть только дебетовый.
    Дт остаток - означает задолж бюджета перед вами

    А счет 633 - пассивный т.е. остаток должен быть по Кт - это начисл НДС - ваш долг перед бюджетом.

    Вы ведь понимаете, что залодж-ть может быть либо ваша перед бюджетом, либо наоборот. Одно из двух.
    Поэтому 331 счет закрыв-ся на 633. Остаток будет на том счете на котором была болЬшая сумма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Апр 04, 2006 18:30:33 Сообщить модератору   

    11СС говорит:
    331 - это активный счет т.е. остаток должен быть только дебетовый.
    Дт остаток - означает задолж бюджета перед вами

    А счет 633 - пассивный т.е. остаток должен быть по Кт - это начисл НДС - ваш долг перед бюджетом.

    Вы ведь понимаете, что залодж-ть может быть либо ваша перед бюджетом, либо наоборот. Одно из двух.
    Поэтому 331 счет закрыв-ся на 633. Остаток будет на том счете на котором была болЬшая сумма.


    Спасибо за очень доступный ответ. А если на обоих счетах остаток ? "Закрыте периода" был проведён...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Вт Апр 04, 2006 18:40:27 Сообщить модератору   

    переЗакройте период... Остаток на одном исчезнет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Апр 04, 2006 18:51:10 Сообщить модератору   

    11СС говорит:
    переЗакройте период... Остаток на одном исчезнет


    В смысле "Закрыте периода" перепровести ? Пробывал , не помогает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Вт Апр 04, 2006 19:07:35 Сообщить модератору   

    В закрыти периода есть пункт "закрыть НДС"
    надо поставит галочку

    А вообще Димон если не волокешь, лучше не лезь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Апр 04, 2006 22:17:29 Сообщить модератору   

    Если у тебя хватает кт сальдо на 633-м, то судя по модулю документа есть, ИМХО, как минимум две причины:
    1. Посмотри забалансовый счет ОБ по субконто ВидыОборота, может у тебя там сидят движения с Освобожденными оборотами. Тогда
    Если Метод отнесения к зачету в Учетной политике поставлен Раздельный, то освобожденную ставку НДС в зачет не будет брать.
    Если Пропорциональный, то будет вычислятся доля облагаемого оборота, и соответственно какая-то часть тоже браться не будет.
    Но в этих случаях 331 все равно закроется на 821.

    2. Ну и банальная причина: поставь на всякий случай документ Закрытие периода в конец дня, может у тебя после него есть документ с движениями по НДС.

    Добавлено спустя 11 часов 15 минут 48 секунд:

    Уточню:
    освобожденная ставка (опечатка)- имел ввиду освобожденный оборот по счету ОБ.
    Доля облагаемого оборота - вычисляется из оборота по счету ОР при реализации
    Ну и на 821, конечно закрывается только сумма не принимаемого к зачету НДС. Соответственно если в виде затрат "Налог на добавленную стоимость" стоит ОтноситсяНаВычет, то на 821.1, иначе на 821.2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Апр 05, 2006 11:28:25 Сообщить модератору   

    2KrEAtive: спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Апр 17, 2006 13:06:59 Сообщить модератору   

    а если на обоих счетах (331, 633) сальдо отрицательное ?
    Галка "Зачет НДС к возмещению" стоит в Закрытии периода, все в конце дня..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Пн Апр 17, 2006 13:58:05 Сообщить модератору   

    на 331 НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ...либо расшифруйте после чего такое получилось...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Апр 17, 2006 17:42:42 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    на 331 НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ...либо расшифруйте после чего такое получилось...


    Как расшифровать ?
    За 1-й квартал оборотов по кредиту было больше чем по дебету..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Пн Апр 17, 2006 18:14:02 Сообщить модератору   

    А что это за обороты по Кт 331-го?... что за операции?

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

    по Дт 331 - идет зачет НДС по поступ-м тов (раб, усл)

    по кт 633 - идет начисл НДС по реализ тов (раб, усл)
    по Дт 633 - оплата НДС

    а вот что у вас твориться по Кт 331?... Надо разбираться...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Пн Апр 17, 2006 18:23:44 Сообщить модератору   

    счет 331 на начало периода должен иметь либо нулеове сальдо (закрыт проводками конца предудущего периода Дт 633 - Кт 331)...либо иметь положительное дебетовое сальдо (если в конце пред. квартала с-до 633 не хватило для закрытия 331...)...
    я ж и пишу - расшифруйте...какими доками суммами...скорее всего вумный бух влепил ручную операцию...либо, при УЖЕ ЗАКРЫТОМ периоде, отменил проводку в Дт 331 - вот и вылезло красным...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Апр 18, 2006 17:09:37 Сообщить модератору   

    ОСВ за 1 квартал 2006-го:
    Начало периода:
    331 - положительное дебетовое сальдо 18 728,36;
    633 - нулевое сальдо;
    Конец периода:
    331 - положительное дебетовое сальдо 15 499,51;
    633 - положительное кредитовое сальдо 1 223 714,85;

    НО в Закрытии Периода за январь и февраль не стоит галка "Зачет НДС к возмещению" , когда её ставишь получается :
    Конец периода:
    331 - ДТ (красным) -3 810 231,46;
    633 - КТ (красным) -2 602 016,12;

    По 331 - "Поступление товаров\материалов", "Услуги сторонних орг-ий","Выписка с расчетного счета","Поступление ФА","Поступление ТМЦ(Импорт)"

    Все "Закрыте периода" стоят "в конец дня".
    Не знаю относиться или нет, но "Тестирование и исправление ИБ" наглухо вешает базу". Учет с 01,01,04.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Вт Апр 18, 2006 17:27:26 Сообщить модератору   

    dimon78 говорит:
    Не знаю относиться или нет, но "Тестирование и исправление ИБ" наглухо вешает базу"

    с этого и надо было начинать, хлопчик...восстановление базы делать нуна...на копии сначала есссно...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Апр 18, 2006 17:33:52 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    dimon78 говорит:
    Не знаю относиться или нет, но "Тестирование и исправление ИБ" наглухо вешает базу"

    с этого и надо было начинать, хлопчик...восстановление базы делать нуна...на копии сначала есссно...


    Упс.. Ошибся я, дидку
    "Тестирование и исправление ИБ" прошло, всё так же..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Вт Апр 18, 2006 18:45:22 Сообщить модератору   

    самый простой способ исправить твою ситуацию телепатически-дистанционно -
    1. НЕ ставить галку НДС в доке Закрытие периода
    2. закрыть 331 на 633 ВРУЧНУЮ
    3. enjoy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Апр 18, 2006 18:50:02 Сообщить модератору   

    Спасибо
    Хотя не хотелось вручную, но видимо придётся..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Апр 18, 2006 19:00:15 Сообщить модератору   

    Dimon ... чего-то вы не договариваете... Very Happy
    Какая версия конфигурации у вас установлена? (помощь\ о программе)
    Для зачета по НДС кроме всего прочего интересуют данные по счетам ОР и ОБ, ну и для полного счастья непосредственно проводки документа "Закрытие периода", которые затрагивают НДС.

    Почему бы не написать письмо, приложив базу, на линии консультации 1С?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Апр 19, 2006 10:26:09 Сообщить модератору   

    Witch'ka говорит:


    Почему бы не написать письмо, приложив базу, на линии консультации 1С?


    у меня пиратская
    7,70,211

    на ОР и ОБ движений\остатков - ноль

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Апр 19, 2006 11:08:27 Сообщить модератору   

    В типовой конфигурации зачет по НДС, идет на основании сальдо счета 331 + обороты счета ОБ, разрешенные к зачету. Соответственно в вашем случае в типовой конфигурации сумма НДС разрешенного к зачету составила бы 18 728,36. учитывая, что по 633 суммы нет - нет и взаимозачета. Т.е. проводки м/у 633 и 331 быть не должно. Максиум отнесение на затраты НДС, не разрешенного к зачету.
    У вас же есть интеренет ресурс - выложите карточки счета 633, 331, ОБ и ОР (даже пустые) за период. Может быть что-то проясниться.
    Сейчас пока не понятно, что у вас произошло. У вас доработанная конфигурация?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Апр 19, 2006 13:16:36 Сообщить модератору   

    Witch'ka говорит:
    В типовой конфигурации зачет по НДС, идет на основании сальдо счета 331 + обороты счета ОБ, разрешенные к зачету. Соответственно в вашем случае в типовой конфигурации сумма НДС разрешенного к зачету составила бы 18 728,36. учитывая, что по 633 суммы нет - нет и взаимозачета. Т.е. проводки м/у 633 и 331 быть не должно. Максиум отнесение на затраты НДС, не разрешенного к зачету.
    У вас же есть интеренет ресурс - выложите карточки счета 633, 331, ОБ и ОР (даже пустые) за период. Может быть что-то проясниться.
    Сейчас пока не понятно, что у вас произошло. У вас доработанная конфигурация?


    конфа типовая
    сорри, в каком виде карточки выложить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Апр 19, 2006 13:28:21 Сообщить модератору   

    В виде *.mxl файлов, например.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz