| Плата за получение услуг от нерезидента | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Вс Авг 26, 2007 12:02:58 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Azike говорит: |  
	  | А какие услуги? 
 А какой нерезидент? Юр. или физ лицо?
 
 Сколько это продолжается?
 |  
 Здравствуйте!
 Услуги интернет
 Юрид. лицо
 Контракт заключен в прошлом году, год уже работаем..
 Оплату производим согласно инвойса
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Пн Авг 27, 2007 12:04:22 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Azike говорит: |  
	  | А нерезидент-юридическое лицо как здесь представлен? Через постоянное учреждение (филилал)?  Или вообще никак не представлен, и находится за границей? |  
 находится за границей..
 представительства в К-не нету...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Пн Авг 27, 2007 17:06:33 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Anonymous говорит: |  
	  |  %) |  А чего непонятно? Вопрос начинался с того, что в Налоговом Кодексе ничего чел-к не нашёл про услуги нерезиденту.
 
 Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
 
 Цитирую гостя :"прав ли он? смотрю в кодексе ничего подобного не вижу..."
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Только учусь... Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #11  Вт Авг 28, 2007 18:58:32 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите пожалуйста... Ситуация такая: в мае месяце был заключен с нерезидентом (далее Поставщик) договор на оказание услуг допустим на сумму 300 тыс.долларов. Поставщик выставляет в июне счет-фактуру и Акт вып.работ на часть работ (150тыс.дол.) НДС в СФ не выделен. По некоторым причинам акт и СФ пришли только в августе. Оплаты Поставщику пока нет и когда будет производиться не знаем.
 КПН за не резидента не удерживается т.к. подпадает под п.п. 2 ст.178 НК
 Вопрос:
 1. Каким периодом нужно подать декларацию по НДС с ф. 300.11?
 2.  На какую сумму заполнять Декларацию на всю сумму договора или на сумму выставленной СФ?
 3. Как провести (какими док-ми и/или ручными проводками) в бух.7.7
 
 Спасибо!
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Ср Авг 29, 2007 13:54:09 |  |  
				| 
 |  
			
				| Ст.216 о дате соверш оборота, не знаю какие у вас услуги, но обычно - дата выполненных работ, услуг оказанных (дата счф., АВР) Ст. 221 об облагаемом обороте :Размер облага. оборота ... исходя из суммы дохода, начисленного нерез-ту. Вроде как надо накручивать на доход (аналогично, как при импорте товара), мне так кажется.
 Декларация - сумму выставленной сч.ф.
 По 1С начислить через услуги, а вот по НДС, видимо доп проводкой типа Дб НДС в зачёт при импорте услуг Кр обяз-ва перед бюджетом.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Только учусь... Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Пн Сен 03, 2007 11:07:13 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| А если сотрудники съездили в командировку, а там им выписали счет-фактуру за проведение семинара, можно ли эту сумму сразу через аванс.отчеты списать на  адм.расходы или надо эту счет фактуру как услугу посадить отдельно. Спасибо 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Пн Сен 03, 2007 11:15:59 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Asya говорит: |  
	  | А если сотрудники съездили в командировку, а там им выписали счет-фактуру за проведение семинара, можно ли эту сумму сразу через аванс.отчеты списать на  адм.расходы или надо эту счет фактуру как услугу посадить отдельно. Спасибо |  Впринципе можно и сразу списать, но если вы формируете отчеты не в ручную, а через 1С то лучше провести как положено, и выделить семинар как обучение, иначе в 300 и 100 формах затраты сядут неправильно, даже если они без НДС
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пн Сен 03, 2007 12:09:05 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Asya говорит: |  
	  | А теперь я вообще запуталась   во-первых ввожу ИНН  в 1С пишет РНН не корректен и потом КБЕ российчких фирм какой, кто может подсказать буду благодарна?
  |  Кбе нерезидентов (у всех) 27,
 А насчёт возмещения затрат по загран. командировке, мне кажется: просто списываете по авансовому отчёту, как затраты на проживание, зачем с ИНН связыватся. Вы же не услугу нерезидента "потребляете", а возмещаете работнику командировочные расходы.
 
 Добавлено спустя 26 минут 57 секунд:
 
 Ой - пардон- не квидела, счёт фактура за проведение семинара - беру свои слова обратно...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Пн Сен 03, 2007 13:43:40 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Договор есть, счет-фактура с выделенным НДС (18%) тоже есть. В Счет-фактуре (квитанция, фис.чек) указано: за участие в консультационном совещании.  Только вот что непонятно: в счет-фактуре пишут ИНН/КПП 0000/00. А что такое КПП? И Потом НДС в зачет не стоит брать?   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Пн Сен 03, 2007 14:29:26 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Блин, никогда с услугами по импорту не связывалась, у нас максимум услуги по доставки товара были, и все безналом, и НДС Таможня всегда накручивала........ А в сч/ф Россия указала, что Ваша организация находится в Казахстане?
 Не знаю как быть с таким НДС......
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Elena75 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #24  Ср Сен 19, 2007 14:32:15 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Гость говорит: |  
	  | Здравствуйте! К нам пришел новый директор...
 мы получаем услуги от нерезидента...
 он говорит что должна быть плата за услуги от нерезидента - налог..
 прав ли он? смотрю в кодексе ничего подобного не вижу...
 |  
 Я уже три года работаю с нерезидентами, сначала тоже каша была. Но точно могу сказать НДС 14%  платить надо, КПН платить надо. Если есть договор об избежании двойного налогообложения со страной  нерезидента - то ставка КПН 10%, так при этом надо получить от нерезидента подтверждение его резидентства в стране, зарегистрировать в НК. Если нет возможности это сделать, либо договора нет- КПН 20%. Налоговый кодекс предлагает два варианта уплаты КПН:
 1. За счет своего дохода (резидента РК). Это значит, что Вы выплачиваете полную сумму дохода нерезидента. А потом сами платите КПН. В этом случае Вы не имеете право КПН брать в зачет.
 2. За счет дохода нерезидента. Пример: инвойс на 1000 USD, чтобы резидент получил полностью 1000, необходимо поверх накрутить КПН. Для 10% это коэффициент 1.111, для 20% 1.25. 1000*1.111=1111 (нерезидент должен выставить инвойс именно на 1111, а в контракте должен быть пункт, что нерезидент должен получить всю сумму за оказание услуг, но если необходимо заплатить налоги, то Ваша компания имеет право увеличить сумму инвойса на сумму налогов). НДС = 1111*14%, КПН 1111*10%. Получается КПН 111 USD. Платите 1000 нерезиденту (за вычетом КПН 111 USD), КПН и НДС в бюджет (сроки в НК указаны). И берете суммы этих налогов в зачет НДС (300.11), КПН (101.06). Надеюсь, что все понятно и поможет Вам в работе.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Калиса Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #27  Пн Окт 08, 2007 17:03:40 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Elena75 говорит: |  
	  | 
 
	  | Гость говорит: |  
	  | Здравствуйте! К нам пришел новый директор...
 мы получаем услуги от нерезидента...
 он говорит что должна быть плата за услуги от нерезидента - налог..
 прав ли он? смотрю в кодексе ничего подобного не вижу...
 |  
 Если есть договор об избежании двойного налогообложения со страной  нерезидента - то ставка КПН 10%, так при этом надо получить от нерезидента подтверждение его резидентства в стране, зарегистрировать в НК. Если нет возможности это сделать, либо договора нет- КПН 20%. .
 |  
 Не во всех случаях 10%. Для этого есть определенные статьи Конвенций и не всякий доход нерезидента подпадает под эти статьи!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #28  Вт Окт 16, 2007 12:53:29 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Elena75 говорит: |  
	  | Я уже три года работаю с нерезидентами, сначала тоже каша была. Но точно могу сказать НДС 14%  платить надо, КПН платить надо. Если есть договор об избежании двойного налогообложения со страной  нерезидента - то ставка КПН 10%, так при этом надо получить от нерезидента подтверждение его резидентства в стране, зарегистрировать в НК. Если нет возможности это сделать, либо договора нет- КПН 20%. Налоговый кодекс предлагает два варианта уплаты КПН: 
 1. За счет своего дохода (резидента РК). Это значит, что Вы выплачиваете полную сумму дохода нерезидента. А потом сами платите КПН. В этом случае Вы не имеете право КПН брать в зачет.
 
 2. За счет дохода нерезидента. Пример: инвойс на 1000 USD, чтобы резидент получил полностью 1000, необходимо поверх накрутить
 КПН. Для 10% это коэффициент 1.111, для 20% 1.25. 1000*1.111=1111 (нерезидент должен выставить инвойс именно на 1111, а в контракте должен быть пункт, что нерезидент должен получить всю сумму за оказание услуг, но если необходимо заплатить налоги, то Ваша компания имеет право увеличить сумму инвойса на сумму налогов). НДС = 1111*14%, КПН 1111*10%. Получается КПН 111 USD. Платите 1000 нерезиденту (за вычетом КПН 111 USD), КПН и НДС в бюджет (сроки в НК указаны). И берете суммы этих налогов в зачет НДС (300.11), КПН (101.06). Надеюсь, что все понятно и поможет Вам в работе.
 |  Cпасибо вам большое, вроде как понятно...
 С КПН разобралась, а вот с НДС не очень
 в декларации я указываю НДС к уплате и в зачет? или только  к уплате?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #29  Вт Окт 16, 2007 16:03:11 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите, пожалуйста!!! Иностранная компания имеет представительство в Казахстане. Представительство не ведет никакой ком-кой деятельности, а следовательно не получает дохода. Все обязательства по налогам - это налоги, исчисляемые с з/платы сотрудников представительства. Средства на расходы представительство получает от ин. компании ч/з расчетный счет.
 Меня интересуе: не облагаются ли полученные средства налогом? и нужно ли представительству сдавать форму 100.00?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #30  Вт Окт 16, 2007 16:10:06 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Таня говорит: |  
	  | Меня интересуе: не облагаются ли полученные средства налогом |  Зависит от страны. Конвенции смотреть надо бы.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #31  Вт Окт 16, 2007 16:16:48 |  |  
				| 
 |  
			
				| Таня Представительство не получает дохода, средства как я понимаю - целевое финансирование... Не доход и отчётность по форме 130, как некоммерческая организация... 100 - только в случае получения доходов...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #33  Вт Окт 16, 2007 16:41:48 |  |  
				| 
 |  
			
				| Ой Таня, что за вопрос? непонятно - он как покупать хочет чере предс-во или как частное лицо? 
 
 
 
 
	  | Compas говорит: |  
	  | зависит от страны. Конвенции смотреть надо бы |  
 
 И честногря непоняла как страна влияет на то - доход целевое финансирование или нет? В смысле посмотреть в Конвенции положение о постоянном учреждении?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #36  Чт Ноя 01, 2007 19:02:45 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Помогите плиз... я тоже учусь... 
 В августе месяце был заключен с нерезидентом (юр.лицо - Турция) договор на оказание услуг на сумму 300 тыс.долларов до конца этого года. Произведена предоплата 2 раза на сумму 49 тыс (07-09-07) и 30 тыс (30-10-07). Поставщик выставляет в октябре счет-фактуру и Акт вып.работ на сумму 79 тыс (24-10-07). НДС в СФ не выделен.
 
 Вопрос:
 1. Мы должны ли оплатить НДС или КПН?
 2. Если да то какую сумму?
 3. На какую сумму заполнять Декларацию на всю сумму договора или на сумму выставленной СФ?
 4. Как провести в бух.7.7
 
 Спасибо!
 
 Добавлено спустя 15 часов 27 минут 31 секунду:
 
 услуга осуществлена в Турции, а не в Казахстане.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #38  Пт Ноя 02, 2007 17:21:49 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Maxkz говорит: |  
	  | В августе месяце был заключен с нерезидентом (юр.лицо - Турция) договор на оказание услуг на сумму 300 тыс.долларов до конца этого года. |  Каких услуг?
 
 
 
	  | Maxkz говорит: |  
	  | 1. Мы должны ли оплатить НДС или КПН? |  в любом случае  - ДА
 
 
 
	  | Maxkz говорит: |  
	  | 2. Если да то какую сумму? |  Читаем статьи указанные в посте 37
 
 
 
	  | Maxkz говорит: |  
	  | 3. На какую сумму заполнять Декларацию на всю сумму договора или на сумму выставленной СФ? |  телепатирую..... но думаю, что на сумму с/ф
 
 
 
	  | Maxkz говорит: |  
	  | 4. Как провести в бух.7.7 |  Вобще класс!
  Да как смогЁте так и проводите! Здесь нужно конкретизация вопроса 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #39  Ср Мар 04, 2009 12:27:57 |  |  
				| 
 |  
			
				| подскажите пож мы выставляем счет/фактуру нерезиденту например на 20000 $ он всю комиссию платит за свой счет, к нам должна приходить ровная сумма т.е. 20000 у него есть банк который стал снимать комиссию 14 $ раньше этого не было
 в наш банк приходит соотв 20000-14
 мы предоставляем в банк счет/факт, акты вып работ, инвойс, на 20000, а письмо на зачисление валюты на 19986
 потому что наш банк говорит что к ним пришла такая сумма, значит больше они не могут это понятно
 а как быть мне у меня по бух учету идет разница
 нач 20000 опл 19986 разница как будто нам должны, что с ней делать? списывать и все за счет ЧД?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Елена Скок Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #40  Ср Мар 04, 2009 12:44:20 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| по идее они должны увеличить свою оплату на эти 14 у.е., т.е. учесть эту комиссию, потому как по документам везде проходит ровная сумма. Тем более если в договоре оговорено, сколько они должны оплатить вам и комиссия идет за их счет. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Zulfiya Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #41  Ср Авг 12, 2009 16:19:46 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Уважаемые коллеги! Прогу Вас подскажите.
 Наша организация получила услуги от нерезидента из Англии (не имеет ни представительств ничего в Казахстане). Суть услуги заключалась в размезщении информации о компании на интернет сайте. По договору мы должны оплатить полную сумму по выставленному счету (инвойс), а мы оплатили за минусом 20% налогов, теперь поставщик требует оплаты всей суммы по инвойсу.
 Вопрос:
 1. Правильно ли мы поступили, оплатив услугу за минусом КПН (у нас нет их сертификата о резидентстве)?
 2. Если они предоставят нам сей сертификат, можем ли мы вернуть налог? Или данный сертификат будет действовать только с даты указанной в нем?
 3. Если мы им предоставим наш сертификат, можем ли мы не возвращать поставщику ту сумму налога, которую мы удержали?
 4. Место оказания услуг Англия. Правильно ли я поняла? Потому как поставщик находится в Англии, и работу делали там.
 
 Заранее благодарю.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #42  Ср Авг 12, 2009 16:32:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Zulfiya говорит: |  
	  | Правильно ли мы поступили, оплатив услугу за минусом КПН |  Правильно.
 
 
 
	  | Zulfiya говорит: |  
	  | Место оказания услуг Англия. Правильно ли я поняла? |  Нет, по ст.236 п.2 пп.4 место оказания услуг - местоосуществления предпринимательской или любой другой деятельности покупателя работ, услуг. Значит место оказания услуг - РК, подлежит налогообложению НДС по ставке 12%.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Zulfiya Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #43  Ср Авг 12, 2009 16:40:02 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| [quote="Елена Т"] 
 
	  | Zulfiya говорит: |  
	  | Правильно ли мы поступили, оплатив услугу за минусом КПН |  Правильно.
 
 Даже если в контракте с ними указано что мы должны платить согласно выставленного счета? Например: по счету выставлено 10 000 долларов, а мы оплатили 8 000, а 2 000 долларов - налог перечислили в НК.
 
 Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
 
 Вся роблема в том, что теперь поставщики требуют от нас всю сумму оплатить и предоставить им сертификат о резидентстве.
 А налог то мы уже оплатили. Как теперь поступитьб разумно не зангю, голова кругом идет.
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| azurefromthesun Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #44  Ср Авг 12, 2009 16:43:44 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Zulfiya говорит: |  
	  | Уважаемые коллеги! Прогу Вас подскажите.
 Наша организация получила услуги от нерезидента из Англии (не имеет ни представительств ничего в Казахстане). Суть услуги заключалась в размезщении информации о компании на интернет сайте. По договору мы должны оплатить полную сумму по выставленному счету (инвойс), а мы оплатили за минусом 20% налогов, теперь поставщик требует оплаты всей суммы по инвойсу.
 Вопрос:
 1. Правильно ли мы поступили, оплатив услугу за минусом КПН (у нас нет их сертификата о резидентстве)?
 2. Если они предоставят нам сей сертификат, можем ли мы вернуть налог? Или данный сертификат будет действовать только с даты указанной в нем?
 3. Если мы им предоставим наш сертификат, можем ли мы не возвращать поставщику ту сумму налога, которую мы удержали?
 4. Место оказания услуг Англия. Правильно ли я поняла? Потому как поставщик находится в Англии, и работу делали там.
 
 Заранее благодарю.
 |  
 Обычно делают так:
 допустим, стоимость услуг равна 100 000. Вы делите 100 000 на 0.8 = 125 000 - это стоимость услуг. Из нее выделяете 20% = 100 000 - вот вам чистая сумма, т.к. вы заложили КПН у источника в нее.
 1. 190. 2 Физическое лицо, которое признается нерезидентом в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, обязано представить налоговому агенту или в налоговый орган по месту пребывания (жительства) не позднее даты получения дохода или при подаче налоговой отчетности следующие документы:
 документ, подтверждающий резидентство нерезидента, соответствующий требованиям пункта 4 статьи 219 настоящего Кодекса;
 нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт).
 2. Вернуть сможете
 3. Какой еще ваш сертификат?? вы же резидент
 4. Если вы получили услуги (зависит от их вида - если они не юридические, консалтинговые и пр.), тогда если они оказаны у нас - место оказания РК, если там - значит там.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #45  Ср Авг 12, 2009 16:45:54 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Zulfiya говорит: |  
	  | по счету выставлено 10 000 долларов, а мы оплатили 8 000, а 2 000 долларов - налог перечислили в НК. |  Так нужно в договоре сразу оговаривать условия, откуда им знать про наше налогообложение. Один наш поставщик увеличил стоимость услуг из-за КПН.
 Всё должно быть оговорено, созвонитесь с поставщиком и договаривайтесь.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Zulfiya Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #46  Ср Авг 12, 2009 16:55:52 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | azurefromthesun говорит: |  
	  | 3. Какой еще ваш сертификат?? вы же резидент |  
 Да, но для Англии то мы нерезидент... поэтому они запросили сертификат о нашем резидентсве....чтобы они там не платили налог я так думаю...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| azurefromthesun Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #47  Ср Авг 12, 2009 17:14:07 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Zulfiya говорит: |  
	  | 
 
	  | azurefromthesun говорит: |  
	  | 3. Какой еще ваш сертификат?? вы же резидент |  
 Да, но для Англии то мы нерезидент... поэтому они запросили сертификат о нашем резидентсве....чтобы они там не платили налог я так думаю...
 |  
 Тогда 3 вопрос зависит от их законодательства. Если как у нас - то да
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #48  Ср Авг 12, 2009 17:30:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| Zulfiya Ваш поставщик может обратиться в налоговое управление по месту вашей регистрации, где ему дадут справку об уплаченном налоге. Этот налог будет взят в зачет у него по месту его резидентства.
 Еще уточнитесь, на всякий случай, Англия, т.е. Великобритания, также включает в себя территории некоторых островов, как Британские Виргинские Острова, которые относятся к льготному налогообложению.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Zulfiya Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #49  Чт Авг 13, 2009 08:44:37 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Спасибо всем за участие! Значит оставлю все как есть, предоставлю им сертификат наш о нашем резидентстве и буду горячо надеяться, что поставщики не запросят обратно свои денюжки, которые мы заплатили в бюджет РК.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |