Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Физ.лицо работает в Казахстане, но в интересах иностранной компании. Налоги
    Представительству иностранной компани...
    Как открыть филиал иностранной компании в РК.
    что лучше: ТОО с иностранным участием или филиал иностранной компании?
    Может ли филиал иностранной компании получать деньги с посторонней организации?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Филиал иностранной компании в Казахстане - какие отчеты нужно сдавать?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Ноя 29, 2008 16:59:13 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=127294#127294

    головной офис в Лондоне. Филиал зарегистрирован в КАЗАХСТАНЕ. Зарегистрирован в Налоговом комитете , В Министерстве Юстиции 21 ноября. Пока никаких объемов. Немного авансовых отчет0ов по открытию компании. Какие в первую очередь надо сдавать отчетности в НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Сб Ноя 29, 2008 17:18:02 Сообщить модератору   

    В течении 20 рабочих дней после открытия форму 101,04,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Сб Ноя 29, 2008 17:30:50 Сообщить модератору   

    ещё если плательщики НДС то 300 и 307 по месяцам лучше сдавать первые 3 месяца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Ноя 29, 2008 17:32:32 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    ещё если плательщики НДС то 300 и 307 по месяцам лучше сдавать первые 3 месяца.


    Почему лучше?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Сб Ноя 29, 2008 17:36:17 Сообщить модератору   

    Мне посоветовал опытный бухгалтер,так сделать,потому как человек сталкивался с тем что приходило с налоговой уведомление о не сдаче отчетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Ноя 29, 2008 17:42:38 Сообщить модератору   

    Период сдачи отчетов по НДС Вы можете выбирать по собственному желанию - помесячно или поквартально ст.246, никаких уведомлений не приходит. Проверено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Ноя 29, 2008 17:51:54 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    Это было раньше, после того, как встали на учет по НДС, НДС сдавали помесячно, а сейчас отменили, и можно сдавать кварт

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Ноя 29, 2008 17:54:15 Сообщить модератору   

    а что Вы знаете по поводу 15% от чистого дохода

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Сб Ноя 29, 2008 18:32:03 Сообщить модератору   

    Мы даже писали письмо по этому поводу в НК,(у нас ф-л Российской компании),по поводу того должны ли мы платить а Казахстане КПН,
    нам ответили что должны т.к. мы нерезиденты , осуществляющие деятельность в РК, ч/з постоянное учреждение.

    А вот это цитата из письма -"Кроме того согласно статьи 185 НК РК юридические лица нерезиденты от деятельности через постоянное учреждение оплачивают в бюджет 15% налог га чистый доход, исчисленного по декларации корпоративному подоходному налогу. Все налоги юридические лица-нерезиденты, исчисленные от деятельности в РК через постоянное учреждение оплачиваются по месту нахождения постоянного учреждения"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Дек 12, 2008 18:19:20 Сообщить модератору   

    при исчислений 15% ПН на чистый доход можно применить конвенцию и уменьшить сумму налога до 5%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пт Дек 12, 2008 18:25:35 Сообщить модератору   

    Dulat говорит:
    при исчислений 15% ПН на чистый доход можно применить конвенцию и уменьшить сумму налога до 5%

    А пожалуйста подробнее можно?меня тоже это интересует?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Дек 12, 2008 18:38:05 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
      
    Dulat писал(а):при исчислений 15% ПН на чистый доход можно применить конвенцию и уменьшить сумму налога до 5%
    А пожалуйста подробнее можно?меня тоже это интересует?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Пт Дек 12, 2008 18:44:15 Сообщить модератору   

    Dulat говорит:
    при исчислений 15% ПН на чистый доход можно применить конвенцию и уменьшить сумму налога до 5%

    подскажите где об это почитать
    и про то как вести учет в филиалах нерезидентов с постоянным учреждением

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Дек 12, 2008 18:44:57 Сообщить модератору   

    необходимо предоставить в НК апостилированный сертификат резидентсва вашей головной организаций и узнать есть ли конвенция между вашими странами конвенция во избежания двойного налогообложения.

    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

    ст201 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Вс Дек 14, 2008 18:08:28 Сообщить модератору   

    Dulat говорит:
    необходимо предоставить в НК апостилированный сертификат резидентсва вашей головной организаций и узнать есть ли конвенция между вашими странами конвенция во избежания двойного налогообложения.

    У меня филиал Российской компании,вот путаюсь разобраться:
    если у нас прибыль идет в филиале и я её перевожу в головной,она разве идет ни как перевод собственных средств? т.е у филиала это не расход,а у головного чистая прибыль полученная ч/з постоянное учреждение в РК,которую и облагается 15%?
    конвенция есть,но что то я не нашла про чистый доход?
    Поделитесь опытом,с начинающими Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Пн Дек 15, 2008 11:44:05 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    У меня филиал Российской компании,вот путаюсь разобраться:

    если у нас прибыль идет в филиале и я её перевожу в головной,она разве идет ни как перевод собственных средств? т.е у филиала это не расход,а у головного чистая прибыль полученная ч/з постоянное учреждение в РК,которую и облагается 15%?

    конвенция есть,но что то я не нашла про чистый доход?

    Поделитесь опытом,с начинающими
    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Дек 15, 2008 13:17:11 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    У меня филиал Российской компании,вот путаюсь разобраться:

    если у нас прибыль идет в филиале и я её перевожу в головной,она разве идет ни как перевод собственных средств? т.е у филиала это не расход,а у головного чистая прибыль полученная ч/з постоянное учреждение в РК,которую и облагается 15%?

    конвенция есть,но что то я не нашла про чистый доход?

    Я тоже так понимаю,но если есть возможность платить меньше,хотелось бы ею воспользоваться,подскажите кто знает,ведь есть же бухгалтера которые работают в филиалах иностранных компаний.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Дек 15, 2008 15:30:47 Сообщить модератору   

    Неужели на форуме нет ни одного бухгалтере имеющего опыт работы в филиале иностранной компании,НЕ ПОВЕРЮ НИ ЗА ЧТО!
    Crying or Very sad camomile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Авг 24, 2010 18:24:11 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Открыли филиал инностранной компании, подскажите, какие первоначальные отчеты нужно сдавать? Поправьте меня, пожалуйста.
    101,04 в течении 20 рабочих дней после регистрации филиала
    200
    210
    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Сен 30, 2010 20:20:06 Сообщить модератору   

    Уважаемые форумчане!
    Подскажие, что нужно сдавать филиалу иностранной компании? Надо ли сдавать заявление о постановки на рег.учет?
    Спасибо заранее!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Сен 30, 2010 21:23:10 Сообщить модератору   

    кудряшка сью
    На рег. учет подавать обязательно нужно. А про налогообложение? тогда инфу поподробнее. Будет ли заниматься фин.хоз деятельностью в РК и т.д.? А пока можете почитать НК про доходы ч/з постоянное учреждение. Интересная тема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Окт 01, 2010 05:39:52 Сообщить модератору   

    minura, спасибо!
    а в течении какого времени нужно встать? Это заявление 001(или 004 вроде) надо сдавать? Налоги вроде только зарплата пока будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Окт 01, 2010 08:45:24 Сообщить модератору   

    Согласно ст. 191, п. 11, Налогового Кодекса ( http://www.kodeks.kz/index.php?st=191 ):
    "11. Нерезидент, осуществляющий предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан, приводящую к образованию постоянного учреждения, обязан зарегистрироваться в качестве налогоплательщика в налоговом органе в порядке, установленном статьей 562 настоящего Кодекса."
    И далее, ст. 562, п. 1 ( http://www.kodeks.kz/index.php?st=562 ):
    "1. Юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, для регистрации в качестве налогоплательщика обязано в течение тридцати календарных дней с даты начала осуществления деятельности в Республике Казахстан через постоянное учреждение в соответствии со статьей 191 настоящего Кодекса подать в налоговый орган по месту нахождения постоянного учреждения налоговое заявление о постановке на регистрационный учет с приложением нотариально засвидетельствованных копий следующих документов:
    1) учредительных;
    2) подтверждающих государственную регистрацию в стране инкорпорации нерезидента, с указанием номера государственной регистрации (или его аналога);
    3) подтверждающих налоговую регистрацию в стране инкорпорации нерезидента, с указанием номера налоговой регистрации (или его аналога) при его наличии."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Май 24, 2012 10:36:47 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Открыли филиал инностранной компании, подскажите, какие первоначальные отчеты нужно сдавать? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Май 24, 2012 16:44:26 Сообщить модератору   

    Пожалуйста, помогите. Есть ли срочные отчеты или формы, которые нужно сдать при регистрации филиала в РК. Так не хочется попасть потом на штрафы. Заранее Спасибо Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Май 30, 2012 09:55:33 Сообщить модератору   

    Доброе утро,Форумчане!
    Сегодня получили документы на филиал ин.компании . Какие дальнейшие действия? Очень надо, Пжл, помогите!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Май 30, 2012 10:55:45   

    Ст. 562 смотрели?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Май 30, 2012 11:07:32 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов,
    Компания уже зарегистрирлвана, есть РНН, Свидетельство регистрации в Юстиции, печать. Нужно ли еще что нибудь, типа заяления или формы какой-то, которую нужно сдавать в срочном порядке? Как например, транспорт купили, мы же бежим еще его регистрировать в НК. Какие формы и налоги будут платить. Будут только услуги. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Май 30, 2012 13:33:03 Сообщить модератору   

    caspian, нужна выписка из торгового реестра, при сдаче 300.00 № понадобится.
    caspian говорит:
    формы какой-то, которую нужно сдавать в срочном порядке

    мы ничего не сдавали.
    Из форм сдавали 200.00, 300.00,100.00. если есть эмиссия то 870 .00 тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Май 30, 2012 14:16:53   

    caspian говорит:
    Компания уже зарегистрирлвана, есть РНН, Свидетельство регистрации в Юстиции

    Тогда все. В основном обычная схема налогообложения, но с оглядкой на главу 24.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Май 30, 2012 15:28:08 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Из форм сдавали 200.00

    Разве не форма 210.00 -доход нерезидента?
    Карина говорит:
    Из форм сдавали

    Карина говорит:
    300.00

    Ему обязательно вставать на учет по НДС? Или можно и без НДС работать? Заранее всем спасибо. С меня спасибки Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Май 30, 2012 15:48:02 Сообщить модератору   

    caspian говорит:
    Разве не форма 210.00 -доход нерезидента?

    если у вас в штате числятся иностранцы и лица без гражданства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Май 30, 2012 15:49:33 Сказали Спасибо❤   

    caspian говорит:
    С. Ромазанов говорит:
    Из форм сдавали 200.00

    Разве не форма 210.00 -доход нерезидента?

    caspian, внимательней с цитированием, я такого не говорил.
    С. Ромазанов говорит:
    В основном обычная схема налогообложения, но с оглядкой на главу 24.

    Будут работники - 200.00, работники-неграждане РК - 210.00. И т.д. Как обычное казахстанское ТОО, но с учетом 24 главы.
    caspian говорит:
    обязательно вставать на учет по НДС?

    Нет, можете и без НДС. Пока не превысите минимум оборота по ст. 568.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Май 30, 2012 15:59:29 Сообщить модератору   

    caspian говорит:
    Ему обязательно вставать на учет по НДС?

    уточните этот вопрос в налоговой, когда мы регистрировались, встали на учет по НДС, не могу сказать точно (точнее уже не помню) добровольно или нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Май 30, 2012 16:00:25 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов,
    Прошу прощения Rose Это была цитата Карины. Невнимательность с моей стороны...

    Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:

    Карина говорит:
    в штате числятся иностранцы

    Пока будет только директор иностранец. И весь его доход будет идти на его з\плату. Получается с з\п 10% ИПН, 11% СН. И на КПН ему ничего не остается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz