|  1С 8.0 как правильно оприходовать ОС как товар
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Круглая Земля  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Natalya-krg  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Пн Сен 29, 2008 13:23:58   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Поясню всю ситуацию ещё раз(дискуссия по этому вопросу прошла в теме "Форма 701.03"). В июне 2007г. наша организация заключила договор на изготовление крана, кран был изготовлен, документами организации обменялись, но бухгалтер, которая работала до меня, не сдала в НК форму 701.03, да и сам кран она похоже оприходовала намного позже, т.к. в 700.00 форме крана тоже нет.А в 300.00 и в 307.00 показывает приобретение. А вот в фоме 701.02 за 2008г. остаточная стоимость на начало года увеличивается на 1,3 млн.(сумму крана), хотя (если все правильно) строка 700.03.013 в приложении №3 к декларации, должна сходится со строкой 701.02.001, т.к. в обеих строках речь идет о сумме на дату 01.01.....года. Поскольку данная ситуация - это штрафы и пени. То выход нашли такой:Оприходовать пока кран как товар, будто что-то в нем не понравилось, а отказаться от него мы не могли,т.к. это изготовление по договору, то мы решили кран продать, но покупателя не нашли и оставили кран себе, для этого переводим кран из товара в ОС. И у меня вопрос как правильно это сделать в 1С 8.0. Закладки в накладной разные и справочники разные. 
 
	  | Новичок говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В закладке "Основные средства", а счет учета БУ поставить 1330 или в закладке ТМЗ, и это ОС завести ещё в товарах? | 
	 
 
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
 
 
Решили кран перевести из товара в ОС в ноябре м-це, и по форме 700.00 сдать дополнительную с учетом крана и показать принятие к учету в ноябре, амортизацию начать начислять с декабря.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			помидор  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Пн Сен 29, 2008 14:17:16   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				если кран ,то унего есть грузоподъемность .а если грузоподъемность это налог на транспорт и регистрация в ГАИ .если была регистрация тогда на кого, если на фирму тогда используется он в педринимательской деятельности или нет  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Пн Сен 29, 2008 17:30:34   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				  Мне кажется что этот кран не считается транспортным средством, у него конечно есть грузоподъемность, но он(кран) мостовой, электрический, он по рельсам на подъездном пути ездит и всё. Ну обрадуйте же меня, скажите что крану на рельсах не нужна регистрация в ГАИ и за него не нужно платить налог на транспорт.
 
 
Добавлено спустя 47 минут 50 секунд:
 
 
   
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Вт Ноя 11, 2008 12:33:00   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я оприходовала ОС, но  в оборотке по счету 2410 ОС у меня показывает в дебитовом обороте, но ведь они должны быть по Дт сальдо на начало... я чего-то не сделала? А что?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Вт Ноя 11, 2008 12:40:59   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я же ответила вам на этот вопрос в теме "Как оприходовать ОС". зайдите туда ответте на мой вопрос к вам.
 
 
Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:
 
 
В обороте за период это когда в течении этого периода поступали ОС. Вы заносили остатки на начало года? Если так, то дату поставили ну например 01.01.08г., тогда они у вас появяться в обороте, а если вы поставите 31.12.07г.(остатки всегда заносятся последним числом предыдущего года), тогда на сч. 2410 будет не оборот, а сальдо на начало. вы ситуацию свою немного поподробнее опишите. 
 
 
Добавлено спустя 55 секунд: 
 
 
Asem писал(а): 
 
оборотке по счету 2410 
 
 
период оборотки какой?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Катенька Сергеевна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Вт Ноя 11, 2008 13:09:02   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я так понимаю, кран сейчас оприходован на товар.
 
чтобы перевести его в состав ОС надо заполнить документ "Приняте к учету ОС" на первой закладке указать счет поступления 1330 "товар" и субконто крана, в табличной части завести ОС "Кран" в справочнике ОС и указать параметрыамортизации, получится проводка 2410 - 1330  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Вт Ноя 11, 2008 13:30:58   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				ОС поступили 04.11.08г. в тот же день оприходованны, но в оборотно-сальдовой ведомости у меня эта сумма зависла в дебетовом обороте, хотя должна быть в дебете начального сальдо счет выбираю 2410 период с 01.11.08г. по 11.11.08г.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |