Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Была продажа авто (ОС), сейчас состав...
    По каким данным составляем пояснительную записку к форме 100?
    ИП приостановлено, но сдал форму 700....
    В какую форму относить доход о закупк...
    ТОО (упрощенка) есть доход от суммово...
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Составляем форму 910 (ИП)     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вт Сен 16, 2008 16:30:45 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=346357#346357

    В 910 форме строка количество работников указывается только количество наемных работников без индивидуального предпринимателя? Я правильно понимаю и так было в 2006-2007-2008 годах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #2 Вт Сен 16, 2008 16:34:57 Сообщить модератору   

    Да вы правы. По индивидуальному предринимателю сдается другой отчет. 201.04

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вт Сен 16, 2008 16:41:36 Сообщить модератору   

    600 форма для упрощенки сдается ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Коллега
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Сен 16, 2008 16:43:24   

    Целуйко Елена
    нет,по соц.налогу отчитываетесь в 910 форме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #5 Вт Сен 16, 2008 19:18:35 Сообщить модератору   

    Если ИП не имеет наемных, то сдает только 910, а если они есть тогда еще и 201.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Вт Сен 16, 2008 21:43:05 Сообщить модератору   

    просмотрите пожалуйста саму форм в эфно 910, там есть подсказка по заполнению 910.00.02 там указан и сам ИП включепнный

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Вт Сен 16, 2008 22:34:26 Сообщить модератору   

    ф.910 В строке, где указывается количество работников + сам ИП, например 3 работника, пишите-4 с учетом ИП.

    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:

    Anonymous говорит:
    Да вы правы. По индивидуальному предринимателю сдается другой отчет. 201.04


    Не вводите людей в заблуждение. по 910 форме отчитываются ИП на "упращенке", ф 201.04 к упращенному режиму никакого отношения не имеет, ровно также как и 910 форма к общеустановленному режиму.

    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:

    Целуйко Елена говорит:
    просмотрите пожалуйста саму форм в эфно 910, там есть подсказка по заполнению 910.00.02 там указан и сам ИП включепнный


    Совершенно верно.
    Также 600 форму ИП не сдают, 600 форма для юридических лиц.

    У Вас всего 2 формы для отчета 910.00 и 201.00

    Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:

    иринк@ говорит:
    Если ИП не имеет наемных, то сдает только 910, а если они есть тогда еще и 201.


    Независимо от того имеются наемные работники или нет ф.201.00 обязаны сдать. Иначе штраф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Вт Сен 16, 2008 23:32:33 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения
    ДемЕвгения
    Для чего сдавать форму 201, если нет работник?
    Какую информацию вы в ней отразите?
    иринк@ верно ответила Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Вт Сен 16, 2008 23:37:11 Сообщить модератору   

    ИП на упрощенке , нет наемных работников
    Но вот как прошла интернет-конференция все-таки налоговики ответили что ИП независимо от того есть работники или нет сдает форму 201.00 (там кстати несколько раз повторяется эта тема,а раздел СНР)
    Я быстренько начала с первого квартала 2008 года сдавать этот отчет.Но недавно переводилась из одного НК в другой было полное недоумение у инспектора что сдаю 201.00 пустышку или говорит показывайте работников,или отзывайте.Однако я не слышала чтобы кого-то в Астане штрафовали за несдачу этого отчета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Ср Сен 17, 2008 00:14:08 Сообщить модератору   

    natkis говорит:
    Однако я не слышала чтобы кого-то в Астане штрафовали за несдачу этого отчета.


    Штрафуют и еще как на общих основаниях.

    Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:

    mila говорит:
    ДемЕвгения
    ДемЕвгения
    Для чего сдавать форму 201, если нет работник?
    Какую информацию вы в ней отразите?
    иринк@ верно ответила Smile


    Естественно без показателей, если нет наемных работников. Логически может быть так и выходит ДЛЯ ЧЕГО СДАВАТЬ?
    Прежде чем спорить советую почитать "Правила составления расчета по ИПН (форма 201.00)."
    Раздел 1 Общие положения
    п.5 При отсутствии показателей соответствующие ячейки расчета не заполняются. В случае отсутствия данных, подлежащих отражению в дополнительной форме, дополнительная форма не представляется.
    Отсюда вывод: Надо сдавать ф.201.00, ибо не "нарваться" на штраф. В правилах написано можно не сдавать дополнительные формы, т.е. всего навсего приложения к форме 201.00.
    Попробуйте доказать обратное с Иринк@. Выложите документ, в котором говорится, что можно не сдавать отчет, чтобы у вопрошающего было законное основание на руках, если НК оформит по этому поводу протокол.

    Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:

    mila
    Да, потом, лучше сдать пустышку, нежели штраф платить. Ведь это не трудно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Сен 17, 2008 08:56:39   

    А давайте Кодекс посмострим: ст,377-1 п.3)
    ИП, не использующие труд наёмных работников, рачётов по ОПВ и соц.отчислениям в ГФСС не представляют. Это про какую форму речь?. При этом в п.1) написано- про расчёт по ИПН, отчётность по ОПВ, расчёт по в ФГСС.
    Имеется ввиду, что заполняется форма 201 только в части дохода, облагаемого ИПН? Да, наверное так. Если сам себе зарплату назначил, и в 910ой показал начисления по ОПВ и ФГСС, то для ИПН остаётся только 201, и конечно, если з/п 12025, то ИПН не возникает, но это и надо показать в 201ой. Т.е. доход начислен, налогоблагаемый 0(т.к. применён вычет?) А?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Ср Сен 17, 2008 10:26:32 Сообщить модератору   

    Мара
    Согласилась бы с Вами, если бы в ст 377-1 в п.3 была внесена еще строчка расчетов по ИПН.
    В п.1 данной статьи все расчеты разбиты на подпункты. А так, как ф.201.00 включает в себя все 3 подпункта, а пп1 пункта 1 не освобождали от сдачи отчетности, то полагаю надо сдавать данную форму и сдаю ее, бывало в явочном порядке, никого в НК это не удивило.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Сен 17, 2008 10:38:17   

    Так и я про это же вроде и написала............

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Ср Сен 17, 2008 10:42:14 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Так и я про это же вроде и написала............


    Значит я Вас немного не поняла, пардон, бывает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Пт Сен 19, 2008 21:55:38 Сообщить модератору   

    Если сам себе зарплату назначил, и в 910ой показал начисления по ОПВ и ФГСС, то для ИПН остаётся только 201, и конечно, если з/п 12025, то ИПН не возникает, но это и надо показать в 201ой. Т.е. доход начислен, налогоблагаемый 0(т.к. применён вычет?) А?Я с вами не согласна,ИП за самого себя платит ИПН который отражает в форме 910 ,смотрите строку 910.00.010 ,здесь же и начисление ОПВ и СО.Опять же по 910 форме налоги платим раз в квартал, а по 201.00 придется-ежемесячно.Это же абсурд за самого себя сдавать еще и форму 201,00 ведь тогда в лицевой еще и начисление по форме 201.00 пойдет - ИПН по вашему0,а вот ОПВ-1203,СО-325????Нет только сдаем пустышку ф.201.00 при отсутствии Работников.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Пт Сен 19, 2008 22:15:08 Сообщить модератору   

    natkis говорит:
    Если сам себе зарплату назначил, и в 910ой показал начисления по ОПВ и ФГСС, то для ИПН остаётся только 201, и конечно, если з/п 12025, то ИПН не возникает, но это и надо показать в 201ой. Т.е. доход начислен, налогоблагаемый 0(т.к. применён вычет?) А?Я с вами не согласна,ИП за самого себя платит ИПН который отражает в форме 910 ,смотрите строку 910.00.010 ,здесь же и начисление ОПВ и СО.Опять же по 910 форме налоги платим раз в квартал, а по 201.00 придется-ежемесячно.Это же абсурд за самого себя сдавать еще и форму 201,00 ведь тогда в лицевой еще и начисление по форме 201.00 пойдет - ИПН по вашему0,а вот ОПВ-1203,СО-325????Нет только сдаем пустышку ф.201.00 при отсутствии Работников.


    Хех, так а мы тут уж несколько дней о чем-то другом чтоли толкуем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пт Сен 19, 2008 23:29:08 Сообщить модератору   

    natkis говорит:
    а по 201.00 придется платить налоги ежемесячно

    А вот это что-то новое Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Вт Окт 07, 2008 16:37:22 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения
    добрый день! поторопилась сдать отчет (в электронном виде). сегодня узнала об изменении минимальной заработной платы. как можно внести изменения? отправить дополнительную декларацию? есть какие-то корректирующие формы?
    спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #19 Вт Окт 07, 2008 17:15:31 Сообщить модератору   

    Как сегодня узнала про 12025 с 1 июля?А этот" наш БАЛАНС" для чего? ????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Вт Окт 07, 2008 17:33:42 Сообщить модератору   

    40А говорит:
    ДемЕвгения
    добрый день! поторопилась сдать отчет (в электронном виде). сегодня узнала об изменении минимальной заработной платы. как можно внести изменения? отправить дополнительную декларацию? есть какие-то корректирующие формы?
    спасибо!


    Та же форма, тот же период.Отметка-дополнительный, вместо очередного. Корректируете данные и отправляете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Вт Окт 07, 2008 19:27:54 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения говорит:
    40А говорит:
    ДемЕвгения
    добрый день! поторопилась сдать отчет (в электронном виде). сегодня узнала об изменении минимальной заработной платы. как можно внести изменения? отправить дополнительную декларацию? есть какие-то корректирующие формы?
    спасибо!


    Та же форма, тот же период.Отметка-дополнительный, вместо очередного. Корректируете данные и отправляете.


    Заполняете свой РНН, наименование, ОКЭД, дополнительная.
    Цифры ставите только в тех строках, кот. подлежат изменению и сумму ставите с учетом предыдущего отчета. Пример, если в очередном отчете Вы поставили сумму с кот. исчисляются СО 31545 (10515*3), а нужно 36075 (12025*3), то Вы ставите в строку только сумму 4530 (36075-31545).
    А вообще в Правилах составления ФНО все расписано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Ср Окт 08, 2008 12:00:34 Сообщить модератору   

    А если за 2006г. не сдавались 201.00? У ИП сейчас комплексная за 2006г. сдавались только 220.00, 620.000 и 201.04. ИП на общеустановленном режиме. Теперь значит за 201.00 штрафанут? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Ср Окт 08, 2008 12:08:52 Сообщить модератору   

    А наемники были? Если нет, стойте на своем, мол работников не было, не вижу смысла сдавать 201.00. Если были, то штраф, к сожалению во время проверки Вы уже не можете ничего исправлять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Ср Окт 08, 2008 12:30:41 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, пытаюсь заполнить 910 форму (впервые) и возникли вопросы:

    1. Где можно посмотреть код налогового органа Петропавловска?

    2. При проверке пишет следующее:

    Проверка документа:
    910.00(1)
    910.00.007:Поле должно быть обязательно заполнено
    910.00.011: Значение не совпадает с результатом расчета!
    910.00(2)
    910.00.012: Поле должно быть обязательно заполнено!
    Код налогового органа по месту осуществления деятельности:Поле должно быть обязательно заполнено
    Код налогового органа по месту жительства:Поле должно быть обязательно заполнено
    Проверка завершена

    910.00.007, 910.00.012 - наемных работников нет что ставить?
    910.00.011 - там отрицательная сумма получается в связи с чем поставил 0, может поэтому ругается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Ср Окт 08, 2008 12:35:51 Сообщить модератору   

    Nickita87 говорит:
    910.00.007, 910.00.012 - наемных работников нет что ставить?

    "0"
    Nickita87 говорит:
    910.00.011 - там отрицательная сумма получается в связи с чем поставил 0, может поэтому ругается?

    Именно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Ср Окт 08, 2008 12:38:08 Сообщить модератору   

    Нет не было и нет наемников. Поэтому и не сдавала. Я даже не знаю на какие НПА теперь ссылаться. Ситуация усложняется еще тем, что была сдана в 4 кв. 2006г. 201.00 ликвидационная (была сдана наручно, об этом узнала только недавно уже когда проверка началась, от инспектора). У меня никакого опыта с ИПшниками нет, а руководство требует проводить проверку. Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Ср Окт 08, 2008 13:30:24 Сообщить модератору   

    Nickita87 говорит:

    1. Где можно посмотреть код налогового органа Петропавловска?

    В ИНИС есть справочники

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    Nickita87 говорит:

    910.00.012: Поле должно быть обязательно заполнено!
    Код налогового органа по месту осуществления деятельности:Поле должно быть обязательно заполнено
    Код налогового органа по месту жительства:Поле должно быть обязательно заполнено


    Обязательно заполнить надо, программа не может угадать в какой НК Вы отправляете отчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Ср Окт 08, 2008 13:34:02 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения говорит:
    В ИНИС

    ??????
    вы ничего не путаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Ср Окт 08, 2008 13:39:51 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    ДемЕвгения говорит:
    В ИНИС

    ??????
    вы ничего не путаете?


    Нет, не путаю! Именно в ИНИСе справочники обновляются. Выписку заказываете где код НК, выходит весь список НК. А вот в др. прог-х точно не помню, по-моему выдает список всех кодов НК при запросе уведомлений за n-ый период.

    Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:

    Aikerim говорит:
    А если за 2006г. не сдавались 201.00? У ИП сейчас комплексная за 2006г. сдавались только 220.00, 620.000 и 201.04. ИП на общеустановленном режиме. Теперь значит за 201.00 штрафанут? Crying or Very sad


    Сколько я читала на форуме по теме "штрафы", вывод сделала такой: Во всех НК по разному, кого-то штрафуют, кому-то говорят сами налоговики, что не нужно сдавать. На комиссии к одним применяют ст.68 КАоП, только лишь потому что рук-ль был на лечении в РФ. А кого-то по полной "протаскивают", как меня в этом году за 2005 год, и письмо было подано в канцелярию заблаговременно о продлении срока на 10 дней, в связи с болезнью после похорон мамы. Мама умерла 22 марта, а срок отчета до 15 апреля, и св-во о смерти предоставила. Сидит на комиссии "морду" отъел, что подбородок на столе лежит и говорит: "Ничем помочь не могу".

    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

    Забыла написать, что тоже ф. 201.00 без показателей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Ср Окт 08, 2008 19:06:53 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по 910 форме. Графа 910.00.007 Среднемесячная заработная плата на одного наемного работника. Наемный работник получал зар. плату только в июле - 30 000. В августе и сентябре - отпуск "без содержания". Так вот в этой графе сумму (30 000) делить на 3 месяца или так и писать 30 000? Он же проработал только 1 месяц и значит его среднемесячная 30 000. Или я не права? Не знаю..... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Ср Окт 08, 2008 20:08:33 Сообщить модератору   

    Хотя он зарплату и не получал, но в штате числился, следовательно, надо делить на 3 мес. В случае проверки налоговики, будьте уверены, посчитают не в вашу пользу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #32 Пн Дек 01, 2008 03:41:12 Сообщить модератору   

    Интернет-конференция

    Вопрос № 2271
    Если индивидуальный предприниматель работает по СНР на основе упращенной декларации и не имеет наемных работников. Необходимо ли представлять ф.201.00.
    Ответ № 2271
    Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, при отсутствии показателей в расчете по индивидуальному подоходному налогу (форма 201.00) обязаны как налоговые агенты представлять данный расчет в налоговые органы. При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 68 Налогового кодекса налоговые органы не вправе требовать от налогоплательщика предоставление приложений к расчету в случае отсутствия в них данных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #33 Вт Дек 09, 2008 13:20:09 Сообщить модератору   

    Доброго всем дня!
    У меня вопрос: " ИП работает по упрощенке, сдаю 901 форму, наемных работников нет, ИП взяло в аренду автотранспорт у физ.лица, в 201 форме показываем только доход этого физ.лица и ИПН (10%)
    должна ли я отправлять за него пенсион.отч.?"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #34 Вт Дек 09, 2008 13:53:13 Сообщить модератору   

    Я думаю что расчеты с ним ведуться так же как, если заклбчен договор ГПХ.
    Начисляете ИПН. Показываете в 201 форме. ОПВ начисляете в том случае если этот договор не единовременный, т.е. не разовый. Тогда ОПВ нужно начислять.

    И еще доход этого физ лица не должен превышать 12МЗП в год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #35 Вт Дек 09, 2008 16:14:17 Сообщить модератору   

    Поскольку это не зарплата, то в расчетах за 1-3 квартал его показывать не надо, а только за 4 квартал и в приложении к 201.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Вт Дек 09, 2008 16:16:30 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    И еще доход этого физ лица не должен превышать 12МЗП в год.

    да,вы правы в таком случае он должен зарегистрироваться как ИП .

    Договор был разовый, только я не вижу принципиальной разницы в начислении ОПВ между тем что если бы он был единовременный и допустим на год Confused
    есть здесь один ньюанс это договор аренды...., поэтому не знаю начислять ОПВ или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #37 Вт Дек 09, 2008 16:29:26 Сообщить модератору   

    Думаю, нет - это же не зарплата, а арендная плата.
    Если вы заключаете ИТД, то соответственно все отчисления с зарплаты, а поскольку договор аренды, то это уже договор ГПХ, и соответственно платите только ИПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz