Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    какую форму и в какие сроки нужно сда...
    ИПН у источника удерживать при покупке земли у физического лица?
    Доход физ. лица, обл. у источника выплаты
    Закуп у физ.лица. Необходимо ли удерживать ИПН у источника выплаты?
    Нужно ли облагать ИПН у источника вып...
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводка при удержании ИПН с физического лица у источника выплаты     
    Reader
    Guest


      

    #1 Чт Сен 25, 2008 12:04:15 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=250494#250494

    Здравствуйте! Подскажите пож-та какая будет проводка при удержании ИПН у лица по договору гпх? Я сделала эту операцию как услуги сторонних организаций от частного лица, проводка 7010-3310, т.е отнесла его оплату на себестоимость. Незнаю правильно ли?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Чт Сен 25, 2008 12:09:34 Сообщить модератору   

    а ипн 7210-3120

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Чт Сен 25, 2008 12:24:18 Сообщить модератору   

    Солнцка
    Солнцка говорит:
    какая будет проводка при удержании ИПН у лица по договору гпх

    Предлагаю следующий вариант:
    1.Дт 7010,7210-Кт 3350- 100 у.е.(начислен доход)
    2.Дт 3350 -Кт 3120- 10 у.е(удерж.ИПН)
    3.Дт 3350 -Кт 1010,1030-90 у.е. (Выплачен доход)
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Чт Сен 25, 2008 12:59:29 Сообщить модератору   

    Лучше провести через акт закупа, чтобы эта операция автоматически села в 201 форму, Документы-Общего назначения-Акт закупа.
    Если у Вас 1С7.7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Чт Сен 25, 2008 13:08:55 Сообщить модератору   

    Кари говорит:
    Лучше провести через акт закупа,

    Только что попробовала, не подходит, т.к. там еще начисляется соц. налог, а мне нужно чтоб только ИПН, это же привлеченные.

    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

    Хотя сейчас получилось, без соц. , а где счет затрат там ставить 7010?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Чт Сен 25, 2008 13:18:44 Сообщить модератору   

    Где тип номенклатуры выберите Услуги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Чт Окт 30, 2008 09:59:36 Сообщить модератору   

    Дорбого всем времени суток! Незнаю как сделать следующее: В 2007г. у нас работал сотр, работал на ноутбуке компании. Потом он решил увольняться и договорился с начальством обменяться компутерами, т.е., они отдают ему этот ноут. а он взамен приносит 2 подержанных компьютера и принтер в придачу. Начальство согласилось и эта операция висит до сих пор. Что и как посоветуете сделать в этом случае, взаимозачет, обмен, и как отразить это в 1С(7,7)(ноуты сидят в товарах), какие проводки нужны? Спасибо всем заранее!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Окт 30, 2008 10:00:49   

    Продажа. Покупка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Чт Окт 30, 2008 10:12:53 Сообщить модератору   

    Дело было в 2007г. А как быть с НДС? Допики сдавать и уплачивать. А если покупали, то у физ. лица же получается, документов никаких нет? Как поставить на приход?!

    Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд:

    Ну пожалуйста кто-нибудь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Окт 30, 2008 11:29:28 Сообщить модератору   

    Солнцка
    Оформляете реализацию в 2007г. с начислением НДС (если плательщики). С ФЛ заключаете договор купли-продажи, согл. акта прима-передачи ставите на приход компы и принтер. Сдаете допики по НДС за 2007г., корректируете ф.100 за 2007г. Если приобретенные компы и принтер приходуете как ФА - сдаете допики по налогу на имущество за 2007г. и 2008г. Работки хватает... Может вам эту операцию провести этим годом, если ФЛ не против и ваше руководство на это пойдет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Вт Ноя 18, 2008 08:56:27 Сообщить модератору   

    Подскажите,пожалуйста,
    как оформить возврат товара нам на склад: проводки и какие документы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Вс Сен 27, 2009 12:18:20 Сообщить модератору   

    Кари говорит:
    Лучше провести через акт закупа, чтобы эта операция автоматически села в 201 форму, Документы-Общего назначения-Акт закупа.

    Если у Вас 1С7

    Делаю акт закупа как вы советуете, вопрос: там где вкладка налоги - ИПН-Вид дохода-у меня только стандартные данные, т.е. оклад, премия,отпускные и т.д.
    нужно вводить новое значение: выполнение подрядных работ (монтаж) нажимаю новая строка - вопрос вид дохода физического лица опять новое значение выполнение подрядных работ (монтаж) или наверное строиительные работы(разницы наверное в названии нет) тут опять новая строка - опять тоже самое. там везде требуется вводить код строки по налоговой отчетности, скажите как это важно для проведения документов, и влияет это на расчеты ИПН? Насколько я поняла главное в новом значении вида начеслений нужно казать только что облагается ИПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Чт Окт 01, 2009 18:22:38 Сообщить модератору   

    Прошу откликнуться и помочь с проводками: Был приобретен а/м прицеп у физического лица за 100 000 тенге.

    Делаю проводку: 2410 - 3310 = 100 000. А какую проводку надо теперь сделать на удержание ИПН? и на какую сумму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Окт 01, 2009 18:32:08 Сказали Спасибо❤   

    Дт3310 Кт3120 ИПН 10%=10000
    Дт3310 Кт1010 сумма к выплате =100000- ИПН 10000=90000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Чт Окт 01, 2009 18:49:01 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Rose Благодарю!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Пт Окт 02, 2009 16:09:51 Сообщить модератору   

    А я что-то заработалась и не могу сообразить, мы оплатили визу физ лицу и надо удержать ИПН
    Проводки будут такие??

    ДТ 7212 Кт 3350 = 10 222,22
    Дт 3350 Кт 3310 = 9200 - стоимость визы
    Дт 3350 Кт 3120 = 1022,22 - ИПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Окт 02, 2009 16:14:35   

    NatalyaR
    работнику?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Пт Окт 02, 2009 16:16:34 Сообщить модератору   

    не работнику

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Окт 02, 2009 16:28:46   

    тогда надо другой счёт, а не расчёты по зарплате выбрать....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Пт Окт 02, 2009 16:47:25 Сообщить модератору   

    спасибо, подумаю какой счет применить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Коллега
    Спасибки: +71 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Окт 02, 2009 17:18:04   

    я применяю 3397 счет. Правда заношу операциями.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Окт 02, 2009 17:19:52   

    Нонна говорит:
    я применяю 3397 счет

    Поддерживаю Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Вт Окт 06, 2009 01:59:44 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Дт3310 Кт3120 ИПН 10%=10000
    Дт3310 Кт1010 сумма к выплате =100000- ИПН 10000=90000


    А у нас такой случай, сняли у физ.лица квартиру для предпр. деят-ти. Заплатили авансом за 4 месяца. Оплатили налом= Дт 1610(3310) Кт 1010.
    30 числа каждого месяца, выписываю АВР, провожу Дт 6010 Кт 3310

    Мне ИПН с физлица в таком случае каждый месяц начислять ???
    Посоветуйте пож-та

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Вт Окт 06, 2009 07:06:34 Сообщить модератору   

    Наталья
    [quote="Наталья"]30 числа каждого месяца, выписываю АВР, провожу Дт 6010 Кт 3310.
    Наталья говорит:
    Мне ИПН с физлица в таком случае каждый месяц начислять ???

    Предлагаю как вариант.
    1.Дт 1610-Кт 1010- Аванс
    2.Дт 7210-Кт 3360.3397-Ежемес.начисление.
    3.Дт 3360,3397-Кт 3120-Удерж. ИПН.
    4.Дт 3360,3397-Кт 1610.Закрытие выданного аванса.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Ср Окт 07, 2009 23:19:18 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Наталья

    Предлагаю как вариант.
    1.Дт 1610-Кт 1010- Аванс
    2.Дт 7210-Кт 3360.3397-Ежемес.начисление.
    3.Дт 3360,3397-Кт 3120-Удерж. ИПН.
    4.Дт 3360,3397-Кт 1610.Закрытие выданного аванса.
    С ув.


    esiphi давайте на цифрах
    1. Дт 1610-Кт 1010 - 80000 Аванс за 4 месяца
    2.Дт 7210-Кт 3360 - 20000 через поступление услуг начисл.за месяц
    3.Дт 3360-Кт 3120- 2000 Удерж. ИПН.
    4.Дт 3360-Кт 1610.- 20000 зачет аванса(у меня программа проводит автомат)
    Не закрывается 2000 Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Ср Окт 07, 2009 23:26:55 Сообщить модератору   

    Наталья говорит:
    Не закрывается 2000

    а перечислить в бюджет эти 2000 тг - ИПН...
    Дт 3120 Кт 1030 - 2000 - перечислен ИПН удерж. у источ. выплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Чт Окт 08, 2009 07:35:41 Сообщить модератору   

    Наталья
    Наталья говорит:
    Не закрывается 2000

    Вы произвели оплату без учета удержания ИПН.
    Предлагаю в данной ситуации:
    1.Заключить договор на сумму 88 888 тг.(22200*4 м-ц).
    Отражение в учете:
    1.Дт 1610-Кт 1010- 80 000 тг.(Оплата за минусом 10% ИПН)
    2.Дт 7210-Кт 3360- 22 222 тг.
    3.Дт 3360-Кт 3120- 2 222 тг.
    4.Дт 3360-Кт 1610- 20 000 тг.
    5.Дт 3120-Кт 1030- 2 222 тг.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz