Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 14 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 29 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2018г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Онлайн налоговый календарь
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2015-2016 годы
  • Все ФНО по годам
  • Информация о регистрации проверок с сайта Генеральной прокуратуры
  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 27 ноября 2017г.: ставка реф. 10,25% Все ставки реф.

  • Фраза: Бережливость может считаться дочерью благоразумия, сестрою умеренности и матерью свободы. /С. Смайлс/

    Самое интересное на Балансе:
    7 декабря 2018г. Cеминар в Атырау. Обзор актуального законодательства в 2018 году Участвовать
    8 декабря 2018г. Cеминар в Актау. Обзор актуального законодательства в 2018 году Участвовать
    30.09.2017 Для работы в ИС ЭСФ с 01.10.2017г. нужно установить Crypto Socked Читать
    01.07.2017г. Отчисления и Взносы в Фонд социального медицинского страхования Читать
    Обязательность выписки ЭСФ по товарам из Перечня Читать
    Онлайн сервис перевода суммы в текст "Сумма прописью" Перейти
    Онлайн калькулятор по НДС Перейти
    Онлайн калькулятор отпускных Перейти к расчету
    Самое нужное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    Прилеплена: События 2015 года Пн Фев 29, 2016 14:00:31
    Прилеплена: События 2016 года Чт Окт 27, 2016 16:46:57
    Прилеплена: События 2017 года Вс Мар 11, 2018 20:25:17
    При отправке 200-ой формы за 2-ой ква... Пт Июл 16, 2010 15:41:27
    Можно ли сдать доп.налоговую отчетнос... Ср Май 13, 2015 11:25:22
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Уведомление за 4 квартал 2009 года. Поставщики не начислили сумму НДС по графе H формы 300.07     
    А Омаров с 10.12.2004
    Патрон
    Спасибки: +1903 | 18156

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Пт Май 21, 2010 17:34:05 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 2

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=337544#337544

    Покупателем получено уведомление за 4 квартал 2009 года: «Поставщики не начислили сумму НДС по графе «H» формы 300.07 по контрагентам. В связи с этим Покупателем неправомерно взята в зачет сумма НДС по приложению 300.08 с Поставщиком».
    По результатам камерального контроля за 4 квартал 2009 года НК МФ РК выявлен ряд налогоплательщиков-поставщиков, для которых оказалась актуальной данная проблема. На этой неделе информация по таким налогоплательщикам-поставщикам будет доведена до сведения территориальных налоговых органов для учета при отработке результатов камерального контроля по НДС за 4 квартал 2009 года
    Таким образом, если нарушение обусловлено исключительно указанным обстоятельством, то по таким Поставщикам Покупателю достаточно представить пояснение без приложения подтверждающих документов. Данное разъяснение также будет доведено до сведения территориальных налоговых органов.
             Позвать специалиста
    LarisaM с 04.08.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 44

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    2 ссылка на это сообщение Пт Май 21, 2010 17:54:57 В закладку Ответить с цитатой

    Заранее прошу прощение,но у меня в уведомлении нарушение звучит так - завышение зачета НДС,установленное с данными ваших поставщиков,т.е. мой реестр 300,08 не совпадает с реестром 300,07 поставщиков,хотя все счет-фактуры есть.В налоговой мне сказали собрать акты сверок ( несовпадение с 8 поставщиками,пока что есть акты сверок с 6) и принести с копиями счетов-фактур.Правильно,ли я поняла,чтотеперь мне достаточно написать письмо,что все счета-фактуры у меня имеются?
             Позвать специалиста
    Ким Наташа с 23.12.2009
    Коллега | Кордай
    Спасибки: +9 | 167

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    3 ссылка на это сообщение Пт Май 21, 2010 18:00:15 В закладку Ответить с цитатой

    У меня почти такая же ситуация. Хотелось бы получить ответ как поступить, если все счет-фактуры на руках у меня есть
             Позвать специалиста
    ЕщеОдинБух
    Нерезидент Баланса

      


    4 ссылка на это сообщение Пт Май 21, 2010 18:09:17 В закладку Ответить с цитатой

    Лучше всего узнать в своем налоговом управлении, потому как изнь показала требования к ответу на уведомления разнятся даже в пределах одного кабинета между инспекторами (НУ Сарыаркинского района г.Астана), например:
    1-й инспектор принял объяснительную и копии счетов-фактур и актов сверки;
    2-й потребовал написать объяснение по их формам не приняв объяснение, которое составил налогоплательщик практически по строению таблиц совпадавшее с таблицами НУ но немного более расширенное, и не принял копии с/ф, потребовав только акты сверки;
    3-й сказал, что достаточно дорисовать в распечатки таблиц уведомления столбец и дописать в него свои данные по каждой строке и с копиями опять же актов-сверки сдать;
    и т.д. вариаций огромное количество.
             Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса

      


    5 ссылка на это сообщение Пт Май 21, 2010 18:18:00 В закладку Ответить с цитатой

    LarisaM
    Ким Наташа
    Compas говорит:
    если нарушение обусловлено исключительно указанным обстоятельством, то по таким Поставщикам Покупателю достаточно представить пояснение без приложения подтверждающих документов.

    ЕщеОдинБух
    для единого понимания - это позиция НК МФ РК, которая будет доведена до сведения терНК.
    Если НП-поставщик есть в списке
    Compas говорит:
    выявлен ряд налогоплательщиков-поставщиков, для которых оказалась актуальной данная проблема.

    то
    Compas говорит:
    если нарушение обусловлено исключительно указанным обстоятельством, то по таким Поставщикам Покупателю достаточно представить пояснение без приложения подтверждающих документов.

    Compas говорит:
    Данное разъяснение также будет доведено до сведения территориальных налоговых органов.
             Позвать специалиста
    А Омаров с 10.12.2004
    Патрон
    Спасибки: +1903 | 18156

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Пт Май 21, 2010 18:19:05 В закладку Ответить с цитатой

    ЕщеОдинБух снова залез на дерево?
             Позвать специалиста
    ЕщеОдинБух
    Нерезидент Баланса

      


    7 ссылка на это сообщение Пт Май 21, 2010 22:13:41 В закладку Ответить с цитатой

    Не пойму юмора, вопрос камералки , а точнее учетверения сумм в формах 300.08, я поднял на форуме НК 7 мая (PSM), а в одном из ответов, от 11 мая модератор написал следующее:

    По технической части прокомментирует ситуацию подрядчик - представить компании EPAM.
    По административной части: по нашим данным количество НП, для которых оказалось актуальной данная проблема составила 43 юр.лица. Перечень этих НП доведен до сведения территориальных налоговых органов для учета при отработке результатов камерального контроля по НДС за 4 квартал 2009г., таким образом если нарушение обусловлено исключительно указанным обстоятельством, то достаточно представить пояснение.

    Кто был на дереве в это время вопрос...

    Дальнейшая дискуссия по данному вопросу показала, что объяснения не достаточно, указанная там же на форуме организация попала в выборку, но объяснением они не отделались, из сообщения 4 от них потребовали пункт 2, остальные от их дочерних предприятий, так что если мое уточнение с "дерева" отправьте в баню как обычно.
             Позвать специалиста
    А Омаров с 10.12.2004
    Патрон
    Спасибки: +1903 | 18156

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    8 ссылка на это сообщение Пт Май 21, 2010 22:30:03 В закладку Ответить с цитатой

    Как обычно нерезидент. Так что слушать модераторов тех или то что я пишу здесь.
             Позвать специалиста
    alperen
    Нерезидент Баланса

      


    9 ссылка на это сообщение Сб Май 22, 2010 09:26:39 В закладку Ответить с цитатой

    Нам просто прислали таблицу с рнн нашим и поставщиков и у постащиков проставлен 0 без комментариев. Часть поставщиков действительно нас не указали в пр 7 а часть еще не нашел. Список 20 поставщиков .Не со всеми пообщался. Для подтверждения дают акты ,сф и копии пр 7.
    Но не со всеми акты. Одни дали простописьмо что согласны что не провели и если надо то налоговая может запросить встречную проверку.

    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

    Тревожная проверка если учесть суммы ндс.
             Позвать специалиста
    Roza-Mimoza
    Нерезидент Баланса

      


    10 ссылка на это сообщение Пт Май 28, 2010 15:01:38 В закладку Ответить с цитатой

    Ким Наташа говорит:
    У меня почти такая же ситуация. Хотелось бы получить ответ как поступить, если все счет-фактуры на руках у меня есть


    Позвонили с Бостандыкской Налоговой, попросили отсканировать все полученные счета-фактуры, по которым расхождения, и на флешке им принести до обеда понедельника...
    Сказали, что с них требует Астана... разбираться будут по сканам что ли?

    У нас это всего 146 счетов-фактур... сказали, что нам еще повезло...
             Позвать специалиста
    alperen
    Нерезидент Баланса

      


    11 ссылка на это сообщение Сб Май 29, 2010 09:09:24 В закладку Ответить с цитатой

    Вчера был в налоговой. Сказаи что бы принес письма и акты сверок и они будут с поставщиками дальше сами разбираться.
             Позвать специалиста
    Aseka с 26.02.2009
    Стажер
    Спасибки: 0 | 14

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    12 ссылка на это сообщение Сб Май 29, 2010 15:44:42 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте.
    У меня такая же проблема. Пришла камералка за 4 квартал, завышение зачета НДС,установленное с данными ваших поставщиков. Пошла в НК Алматинского р-на г. Астаны, специалист сначала попросили по выявленным поставщикам предоставить копии счетов фактур, акты сверок и платежные документы. Потом попросили копии договоров с некоторыми поставщиками. Теперь просят оригиналы договоров и актов сверок. Говорят что нас до сих пор поставщик не указал в приложении 300.07. Хотя у меня на руках есть уведомления о сдаче ими дополнительной ф. 300. Все им предоставила. Теперь они хоят видеть директора нашего ТОО.
    Правомерны их действия?
             Позвать специалиста
    alperen
    Нерезидент Баланса

      


    13 ссылка на это сообщение Сб Май 29, 2010 16:33:58 В закладку Ответить с цитатой

    Думаю нет и договора тоже отношения не имеют. По идее они должны отписаться в НУ контрагентов и те будут разбираться.
             Позвать специалиста
    Aseka с 26.02.2009
    Стажер
    Спасибки: 0 | 14

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    14 ссылка на это сообщение Сб Май 29, 2010 16:50:54 В закладку Ответить с цитатой

    А что посоветуете делать? Ответ по данному уведомлению они у меня не принимают. Я заполнила таблицу, согласно их шаблона.
             Позвать специалиста
    alperen
    Нерезидент Баланса

      


    15 ссылка на это сообщение Сб Май 29, 2010 17:30:16 В закладку Ответить с цитатой

    Выясните чем они руководствуются по НК в своих требованиях А параллельно отправьте почтой ответ с уведомлением
             Позвать специалиста
    Банер с 03.12.2007
    Резидент Баланса | Караганда
    Спасибки: +136 | 1135

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    16 ссылка на это сообщение Пн Май 31, 2010 10:16:51 В закладку Ответить с цитатой

    такая же проблема. Пришла камералка за 4 квартал 2009, завышение зачета НДС,установленное с данными ваших поставщиков. и у постащиков проставлен 0 без комментариев. И еще при отправке доп. формы по ндс- по уведомлению , в соно не помещается полность весь номер уведомления.
             Позвать специалиста
    АленаAKS с 28.04.2009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 | 339

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    17 ссылка на это сообщение Пн Июн 21, 2010 08:37:02 В закладку Ответить с цитатой

    Доброе утро. В пятницу получили уведомление по камеральному контролю. Ошибка: Занижение суммы НДС по оборотам по реализации товаров (работ, услуг).
    Созвонилась с покупателями, подписали акт сверки и понесла его в НК. Инспектор сказал, что при заполнении формы 300.07 за 4 квартал 2009 года мы должны были указатьсумму НДС в графах G и H. Мы указали только в графе G. Но ведь из правил заполнения формы 300.07 графа Н заполняется в случае, если указанная в графе G сумма налога на добавленную стоимость меньше суммы, указанной в счете-фактуре. На это инспектор ответил, что им скинули распоряжку с МФ, где сказано, что в графе H должна либо стоять таже сумма, что и в G или пусто. А т.к. мы поставили 0, то нужно сдать допик, с заполненной графой H. Сегодня до обеда должна сдать допик и созвонится с инспектором.
    Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
             Позвать специалиста
    Елена Т с 07.08.2008
    Эксперт-модератор | Актобе
    Спасибки: +3072 | 12801

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    18 ссылка на это сообщение Пн Июн 21, 2010 12:09:38 В закладку Ответить с цитатой

    АленаAKS
    Перенесла Вас в нужную тему, читайте самое первое сообщение.
    АленаAKS говорит:
    из правил заполнения формы 300.07 графа Н заполняется в случае, если указанная в графе G сумма налога на добавленную стоимость меньше суммы, указанной в счете-фактуре.

    Так и ответьте в письме на уведомление. Дополнительную форму подавать не надо.
             Позвать специалиста
    АленаAKS с 28.04.2009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 | 339

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    19 ссылка на это сообщение Пн Июн 21, 2010 12:40:16 В закладку Ответить с цитатой

    Елена Т говорит:
    Так и ответьте в письме на уведомление. Дополнительную форму подавать не надо.

    Это я инспектору и говорила. Но она ссылается на распоряжение МФ (копию предоставить не может), где сказано о том, что графа H должна быть или заполена или пустой, а так как я в отчете проставила 0, то просит сдать допик.
             Позвать специалиста
    кимулька с 15.03.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 63

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    20 ссылка на это сообщение Пн Июн 21, 2010 13:05:01 В закладку Ответить с цитатой

    Уже второй раз получаю подобное уведомление. Инспектор сказал, что это техн.ошибка и мне надо просто сдать письмо. В письме указываю, что расхождений нет и данная сумма отражена в строке № в графе G.
             Позвать специалиста
    Елена Т с 07.08.2008
    Эксперт-модератор | Актобе
    Спасибки: +3072 | 12801

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    21 ссылка на это сообщение Пн Июн 21, 2010 13:48:17 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    АленаAKS говорит:
    ....графа H должна быть или заполнена или пустой......а так как я в отчете проставила 0, то просит сдать допик.

    Тогда Вам надо подать доп.отчет: по всем строкам отсторнировать прежние цифры (проставить с минусом), и ниже с последующей нумерацией заполнить так как должно быть правильно с пустым значением в графе G.
             Позвать специалиста
    АленаAKS с 28.04.2009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 | 339

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    22 ссылка на это сообщение Пн Июн 21, 2010 13:53:24 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо, Елена Т. Уже сделала
             Позвать специалиста
    Лайм с 18.04.2010
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 | 1166

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    23 ссылка на это сообщение Вт Июн 22, 2010 11:57:41 В закладку Ответить с цитатой

    А если я еще не получала уведомление по этому поводу, мне ни каких движений не надо делать или все-равно письмо писать, честно говоря я немного не поняла что это за недоначисление? Если можно объясните пожалуйста.....
             Позвать специалиста
    Елена Т с 07.08.2008
    Эксперт-модератор | Актобе
    Спасибки: +3072 | 12801

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    24 ссылка на это сообщение Вт Июн 22, 2010 12:00:43 В закладку Ответить с цитатой

    Лайм говорит:
    если я еще не получала уведомление по этому поводу, мне ни каких движений не надо делать

    Если у Вас заполнение данного приложения произведено правильно.
    Убедитесь что нет уведомлений просмотрев уведомления и в КН и в ИНИСе.
             Позвать специалиста
    Лайм с 18.04.2010
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 | 1166

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    25 ссылка на это сообщение Вт Июн 22, 2010 12:31:40 В закладку Ответить с цитатой

    Посмотрела..... уведомлений нет, я просто подумала, что это ошибка программы и все должны предоставить доп. или письма.....
             Позвать специалиста
    Ergali_IM с 16.02.2008
    Коллега | г. Шымкент
    Спасибки: +10 | 96

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    26 ссылка на это сообщение Ср Июн 30, 2010 14:19:27 В закладку Ответить с цитатой

    У меня немножко другой случай, уведомление гласить:

    В ходе камерального контроля выявлено, что Вами некорректно заполнено ФНО 300.03, 300.07, 300.08 не указан ИНН(БИН), покупателя и поставщика (в графе С), за второй квартал 2009г.

    У многих моих корреспондентов в то время не было БИН, я вообще не заполнял графу С т.к. действие БИН предназначалься с августа 2010 года, а потом отодвинули до 31 декабря 2011 года, поэтому я не учел обязательным заполнение графы С. Ответил письмом в духе что я не обязан заполнять графу С до 2011 года.
    С юридической стороны правильно ли я поступаю?
             Позвать специалиста
    Свет
    Нерезидент Баланса

      


    27 ссылка на это сообщение Чт Июл 15, 2010 13:18:26 В закладку Ответить с цитатой

    Всем привет.Получили 12 уведомлений по камер.контролю по НДС с такой ошибкой (в уведомлениях указаны разные РНН и суммы).Как лучше ответить на них. Сдать допики по уведомлению аж 8 шт.(по ним найденны расхождения, но не вижу смысла столько отчетов отправлять. а по остальным 4 отпишусь письмом, т.к. расхождений у меня с ними нет) или сдать 1 отчетом а затем уже отписаться письмом по др.уведомлениям? Кто сталкивался с таким кол-вом уведомлений подскажите.
             Позвать специалиста
    Rada
    Нерезидент Баланса

      


    28 ссылка на это сообщение Чт Июл 15, 2010 14:34:17 В закладку Ответить с цитатой

    Сдать один доп. со всеми необходимыми исправлениями и написать в письме НК ответ на 8 уведомлений, приложив копии доп.формы и всех уведомлений.
             Позвать специалиста
    oksi@d с 13.02.2009
    Коллега | Алматы
    Спасибки: +26 | 219

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    29 ссылка на это сообщение Чт Авг 05, 2010 11:59:45 В закладку Ответить с цитатой

    Не много не по теме.
    Сегодня позвонили с Ауэзовской налоговой по г. Алматы и сообщили, что всем нашим клиентам за 4 квартал будут разосланы уведомления о том, что мы не платильщики НДС и произвести корректировку деклараций. Причина в том, что у них исчезла информация о дате снятия нас с НДС с 25.12.09, есть только дата постановки на 01.01.10. После разговора с инспектором, я решила проверить наш РНН по НДС на Балансе и действительно, не возможно проверить ни нас, ни других налогоплательщиков, страница не грузиться. Посоветовали давать клиентам копию ранее распечатанной с сервера информации о том, когда нас сняли с НДС и копию старого свидетельства по НДС. Прошу принять это к сведению, когда получите такие уведомления по камералке. Я так думаю не мы одни в такой ситуации.
    Прошу модераторов перенести сообщение в нужную ветку.
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    balans.kz, 2006-2018 Hosting hoster.kz