Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как отобразить услуги при импорте то...
    ТОО не плательщик НДС, оплатило НДС п...
    Какие отчеты надо сдавать при импорте товара с России с 01.07.2010г.
    При импорте оплачен НДС, при реализации товара пойдет ли этот НДС в зачет?
    Зачет по налогу на добавленную стоимость при импорте товара в таможенном союзе
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС в зачет при импорте товара из России, отражение в ФНО 300.00     
    levychka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Апр 23, 2015 09:51:00   

    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста,

    ТОО (ОУР, НДС, НСФО)

    приобретение товаров (импорт из России) было в декабре 2014 года.

    Заявление 328.00 сдали в январе 2015 г и оплатили в январе.

    Если отражаем приобретение и зачет НДС в первом квартале, то тогда в ФНО 100.00 за 2014 год не будет этого приобретения.

    Можно ли сумму приобретения в ФНО 300.00 отразить в 4 квартале (чтобы приобретение "шло" с ФНО 100.00 за 2014г), а сумму НДС в зачет взять и отразить в первом квартале 2015 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Апр 23, 2015 09:53:03 Сказали Спасибо❤   

    levychka говорит:
    Можно ли сумму приобретения в ФНО 300.00 отразить в 4 квартале (чтобы приобретение "шло" с ФНО 100.00 за 2014г), а сумму НДС в зачет взять и отразить в первом квартале 2015 года?

    Я так и делаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    levychka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Апр 23, 2015 10:14:06   

    Трудоголик2, спасибо Вам огромное скорейший ответ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Colnce
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Апр 23, 2015 15:43:59   

    Добрый день
    Ситуация :
    1. ТМЦ с России получены в ноябре 2014, налоговое обязательство по предоставлению налоговой отчетности исполнено 18 декабря 2014, оплата НДС 18 декабря 2014 . 05.01.2015 пришел мотивированный отказ, так как в одном из заявлений не верно указан курс рубля. Заявления были отозваны и отправлены заново с корректировкой, декларация отправлена дополнительная на разницу суммы налога. Уведомление (Приложение 2) о подтверждении факта уплаты косвенных налогов ( Дата подтверждения ) стоит 14.01.2015.
    Вопрос: Правильно ли мы считаем что мы имеем право НДС взять в зачет в 4 квартале 2014, так как считаем что НДС был уплачен в декабре 2014 и свои налоговые обязательства мы исполнили, по предоставлению налоговой отчетности своевременно.
    2. ФНО 300.00 за 2015 год содержит изменения, в части приложения 300.09 Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
    В графах А и В номер и дата отметки, проставленной НО государств члена ТС на заявлениях об уплате косвенных налогов, получается дата отметки ставится этого приложения 2 Уведомления о подтверждении? то есть возможно датой позже отчетного квартала, в случае если имел место быть мотивированный отказ, и электронное уведомление пришло позже, или все же ставить номер уведомления при отправке заявления.... Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Апр 23, 2015 16:09:58 Сказали Спасибо❤   

    1. Да, в зачет по дате уплаты.
    2. приложение 300.09 заполняется по экспорту с РК, не ваш вариант

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    у вас была доплата налога из за курса?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Colnce
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Апр 23, 2015 16:48:06   

    Да из за курса, спасибку отправляю..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Апр 23, 2015 17:09:45   

    а доплата какой датой была?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Colnce
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Апр 23, 2015 17:14:17   

    05.01.2015

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Апр 24, 2015 10:25:44   

    Colnce говорит:
    05.01.2015

    НДС в зачет по дате уплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кама
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Май 12, 2015 11:55:29   

    Трудоголик2 говорит:
    levychka говорит:
    Можно ли сумму приобретения в ФНО 300.00 отразить в 4 квартале (чтобы приобретение "шло" с ФНО 100.00 за 2014г), а сумму НДС в зачет взять и отразить в первом квартале 2015 года?

    Я так и делаю.


    Уважаемый Трудоголик. мотивируйте пожалуйста чем вы руководствовались? инспектор ( Бостандыкский НУ пог.Алматы ) нам пояснил что и сумма оборота по приобретению и ндс в зачет в этом случае показывается в 1 квартале 2015 года. и сказал что если заполняем НДС в зачет то соответственно одновременно заполняем и приобретенный оборот и советует внимательно читать правила заполнения формы 300.00... однако там не расписано по графам А и В :

    согласно правилам:10) в строке 300.00.016 I В указывается сумма налога на добавленную стоимость на импорт, уплаченная по товарам, ввезенным из Российской Федерации и отраженной в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам и в заявлении (-ях) о ввозе и уплате косвенных налогов;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кама
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Май 12, 2015 14:20:44   

    (продолжение) правила ничего не пишут про заполнение строки 300.00.036 I А но!

    далее читаем правила

    6) в строке 300.00.016 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276-4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.017, 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.026. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00.

    соответственно прихожу к выводу что не прав то инспектор! - и приобретенный облагаемый оборот указываем в том периоде когда его приобрели ?!

    Кто может подкрепить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz