 |
НДС при растаможке
|
|
#101 Ср Апр 29, 2009 16:53:39
|
|
|
_Гала_ говорит: |
300.00.009 |
не ваша эта строка - выже платили НДС, а методом зачёта ввозили, ваша строка 300.00.13
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#102 Чт Апр 30, 2009 16:12:04
|
|
|
подскажите, при имотрте товара мы заплатили НДС 200 000тг,
Продали товар в 1 кв. 2009г. на сумму 500 000тг НДС= 53 571,43
Затратили в 1кв.2009: 1) на товар 50 000тг НДС - 5 357,15
2) на услуги 60 000тг НДС=6 428,58
3) на материалы 10 000 тг. НДС - 1 071,43
Я должна буду заплатить 53 571,43 - 5 357,15 -6 428,58-1 071,43 = 40 714,25
Либо 159 285,75 идет в зачет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#103 Чт Апр 30, 2009 16:52:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Елена08
Если ваш доход за 1 квартал 500 000 тенге, то НДС от приобретенного товара перекрывает НДС от дохода и бюджет еще вам будет должен 159285,73.
У вас правильный расчет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Айнура_Астана
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#104 Ср Май 06, 2009 11:40:18
|
Сообщить модератору
|
|
Привет Всем, Всем!!! у меня такая проблема. Не могу распечатать в приложениях (в форме 300.07 и 300.08) стр 2. после 15 строки никак не печатаеть, как их отправить на печать. Очень жду ответа. Спасибо заранее...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#105 Ср Май 06, 2009 11:45:39
|
|
|
Айнура_Астана говорит: |
Привет Всем, Всем!!! |
До свидания! Переходите в другую ветку по нужной для Вас теме :evil:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#106 Вс Май 17, 2009 19:29:16
|
Сообщить модератору
|
|
А в зачет можно брать весь НДС уплаченный при растаможке, или есть какие-то ограничения. Если можно дайте ссылки на статьи НК и другие документы, где описывается порядок зачета при импорте.
т.е. исходя из примера, пост №96.
В зачет идет: 200 000 (импорт) + 5 357,15 + 6 428,58 +1 071,43, так?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#107 Вс Май 17, 2009 19:58:59
|
Сообщить модератору
|
|
Ange говорит: |
В зачет идет: 200 000 (импорт) + 5 357,15 + 6 428,58 +1 071,43, |
да, арифметически вы правильно исчислили НДС к зачету. Разница между зачетным НДС и НДС при реализации, если зачета больше при определении разности, то оплачивать не нужно. Если разница от реализации больше, то оплачивается НДС в бюджет. Это простая схема. А НДС оплаченный при импорте товара по ГТД, весь берется в зачет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#108 Пн Май 18, 2009 15:45:51
|
|
|
никто не подскажет по финансовому лизингу с 01 января фин.лизинг освобождается от НДС или нет, я что-то запуталась,
ситуация такая: было приобретено импортное ОС по фин лизингу через банк в 2005 году, сейчас банк пишет что с 01 января освобождение по НДС отменено и типо давайте внесем доп соглашением изменения, интересно даже если и куплено оно было при растаможке без НДС, то ведь прошло уже 3 года, оно даже подпадает по сроку и в сегодняшнюю трактовку статьи 251 ... кто-нибудь уже сталкивался с подобным?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|