Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какую сделать проводку при возврате заработной платы на расчетный счет?
    Дайте, пожалуйста, реквизиты Налогово...
    Как правильно оформить счет-фактуру е...
    Как правильно внести в 1с 7.7 второй расчетный счет?
    При возврате счет-фактуры как правильно корректировать форму 300?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Подскажите правильно ли указали реквизиты при возврате суммы на расчетный счет?     
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Фев 21, 2014 13:34:57   

    Добрый день! Подскажите пож-та проводки, у нас в 1С так:
    Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)
    Дт 1021 Кт 1030
    и сразу же возврат этой же суммы банком на расчетный счет по причине неверных реквизитов
    Дт 1030 Кт 1030.

    Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:

    или нужно Дт 1030 Кт 1021? но в таком случае в ОСВ по счету 1021 на конец года дебетовое сальдо висит красным

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Фев 21, 2014 13:53:19 Сказали Спасибо❤   

    neznayka говорит:
    Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)
    .
    Предлагаю:
    1.Дт 1251-Кт 1030(Выписка).
    2.Дт 1010-Кт 1251(ПРО).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Фев 21, 2014 14:30:13   

    Банковская карта сотрудника используется как промежуток, т.е. деньги скинули, сотрудник через банкомат их снял и положил эту сумму в кассу.
    Дт 1021 Кт 1030
    Дт 1010 Кт 1021

    Больше интересует вторая проводка
    neznayka говорит:
    и сразу же возврат этой же суммы банком на расчетный счет по причине неверных реквизитов

    Дт 1030 Кт 1030.


    neznayka говорит:
    или нужно Дт 1030 Кт 1021? но в таком случае в ОСВ по счету 1021 на конец года дебетовое сальдо висит красным


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Фев 21, 2014 14:38:38 Сказали Спасибо❤   

    Может это подойдет:
    1.Дт 1021-Кт 1030.
    2.Дт 1251-Кт 1021.
    3.Дт 1030-Кт 1251.
    4.Дт 1251-Кт 1030.
    5.Дт 1021-Кт 1251.
    6.Дт 1010-Кт 1021.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Фев 21, 2014 15:01:52   

    Что-то я запуталась совсем
    Деньги скинули на карту сотруднику с рач. счета Дт 1021 Кт 1030
    (Карта у него в том же банке что и счет компании, комиссия не взимается. Получается деньги как бы списались ему на карту и тут вдруг менеджер счета увидел ошибку и вернул эти деньги обратно на расчетный счет с карты сотрудника).
    Т.е. сотрудник в кассу ничего не приносил, и по сути ничего не получил,т.к. деньги сразу же вернулись, получается проводка должна быть Дт 1030 Кт 1021, так? но у нас тогда висит в ОСВ сальдо красное

    Добавлено спустя 1 минуту:

    что делаем не так?

    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

    Извиняюсь за ошибку в названии темы, прошу модераторов исправить название "Подскажите правильно ли указали проводки при возврате суммы на расчетный счет? "

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Фев 21, 2014 15:44:52 Сказали Спасибо❤   

    neznayka, Вы сами запутали всех , с начало пишите что в последствии сотрудник возвращает деньги в кассу, а
    затем что сотруднику фактически деньги не были перечислены, по причине обнаружения ошибки.
    Мое мнение:
    1. Дт1021-Кт 1030
    2. Дт 1030-Кт 1021

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Фев 21, 2014 15:52:58   

    ну вообще я так и написала изначально
    ландыш говорит:
    neznayka, Вы сами запутали всех , с начало пишите что в последствии сотрудник возвращает деньги в кассу

    neznayka говорит:
    Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)

    Дт 1021 Кт 1030

    ландыш говорит:
    2. Дт 1030-Кт 1021

    так и есть в 1С. но в ОСВ при данных проводках

    neznayka говорит:
    висит в ОСВ сальдо красное


    Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

    neznayka говорит:
    (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)

    это я написала просто для пояснения, что сотрудник эти деньги не использует,а всегда идет возврат в кассу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Фев 21, 2014 17:22:32   

    уважаемые бухгалтера прошу помочь!
    предположение такое, если деньги по сути из банка не уходили никуда, тогда проводка Дт1030 Кт 1030 при возврате суммы на счет фирмы из-за неверно указанных реквизитов. такая проводка вообще может быть???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Фев 22, 2014 11:26:38 Сказали Спасибо❤   

    neznayka, я там понимаю что в выписке банка движение денег показано, т.е. деньги сначала были списаны с р/сч , поэтому делаем проводку Дт 1021 Кт 1030, потом в этот же день по выписке банка деньги были опять зачислены на р/сч поэтому делаем проводку Дт 1030 Кт 1021 . Счета закрываются и никакого красного с-до в ОСВ быть не может. А проводка Дт 1030 Кт 1030 что-то не очень красивая, при условии что вы показываете движение денежных средств по одному расчетному счету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Фев 24, 2014 11:36:24   

    ландыш говорит:
    т.е. деньги сначала были списаны с р/сч , поэтому делаем проводку Дт 1021 Кт 1030, потом в этот же день по выписке банка деньги были опять зачислены на р/сч поэтому делаем проводку Дт 1030 Кт 1021

    так и сделали, но в ОСВ на конец периода по дебету висит "красное сальдо" -15000

    Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:

    разобрались, нашли ошибку! всем спасибо за ответы, жму кнопки!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz