Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Подскажите правильно ли указали реквизиты при возврате суммы на расчетный счет?
|
|
#1 Пт Фев 21, 2014 13:34:57
|
|
|
Добрый день! Подскажите пож-та проводки, у нас в 1С так:
Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)
Дт 1021 Кт 1030
и сразу же возврат этой же суммы банком на расчетный счет по причине неверных реквизитов
Дт 1030 Кт 1030.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
или нужно Дт 1030 Кт 1021? но в таком случае в ОСВ по счету 1021 на конец года дебетовое сальдо висит красным
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Фев 21, 2014 13:53:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
neznayka говорит: |
Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу) |
.
Предлагаю:
1.Дт 1251-Кт 1030(Выписка).
2.Дт 1010-Кт 1251(ПРО).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Фев 21, 2014 14:30:13
|
|
|
Банковская карта сотрудника используется как промежуток, т.е. деньги скинули, сотрудник через банкомат их снял и положил эту сумму в кассу.
Дт 1021 Кт 1030
Дт 1010 Кт 1021
Больше интересует вторая проводка
neznayka говорит: |
и сразу же возврат этой же суммы банком на расчетный счет по причине неверных реквизитов
Дт 1030 Кт 1030. |
neznayka говорит: |
или нужно Дт 1030 Кт 1021? но в таком случае в ОСВ по счету 1021 на конец года дебетовое сальдо висит красным |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Фев 21, 2014 15:01:52
|
|
|
Что-то я запуталась совсем
Деньги скинули на карту сотруднику с рач. счета Дт 1021 Кт 1030
(Карта у него в том же банке что и счет компании, комиссия не взимается. Получается деньги как бы списались ему на карту и тут вдруг менеджер счета увидел ошибку и вернул эти деньги обратно на расчетный счет с карты сотрудника).
Т.е. сотрудник в кассу ничего не приносил, и по сути ничего не получил,т.к. деньги сразу же вернулись, получается проводка должна быть Дт 1030 Кт 1021, так? но у нас тогда висит в ОСВ сальдо красное
Добавлено спустя 1 минуту:
что делаем не так?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Извиняюсь за ошибку в названии темы, прошу модераторов исправить название "Подскажите правильно ли указали проводки при возврате суммы на расчетный счет? "
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Фев 21, 2014 15:44:52 Сказали Спасибо❤
|
|
|
neznayka, Вы сами запутали всех , с начало пишите что в последствии сотрудник возвращает деньги в кассу, а
затем что сотруднику фактически деньги не были перечислены, по причине обнаружения ошибки.
Мое мнение:
1. Дт1021-Кт 1030
2. Дт 1030-Кт 1021
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Фев 21, 2014 15:52:58
|
|
|
ну вообще я так и написала изначально
ландыш говорит: |
neznayka, Вы сами запутали всех , с начало пишите что в последствии сотрудник возвращает деньги в кассу |
neznayka говорит: |
Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)
Дт 1021 Кт 1030 |
ландыш говорит: |
2. Дт 1030-Кт 1021 |
так и есть в 1С. но в ОСВ при данных проводках
neznayka говорит: |
висит в ОСВ сальдо красное |
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
neznayka говорит: |
(в последствии сотрудник возвращает их в кассу) |
это я написала просто для пояснения, что сотрудник эти деньги не использует,а всегда идет возврат в кассу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Фев 21, 2014 17:22:32
|
|
|
уважаемые бухгалтера прошу помочь!
предположение такое, если деньги по сути из банка не уходили никуда, тогда проводка Дт1030 Кт 1030 при возврате суммы на счет фирмы из-за неверно указанных реквизитов. такая проводка вообще может быть???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Сб Фев 22, 2014 11:26:38 Сказали Спасибо❤
|
|
|
neznayka, я там понимаю что в выписке банка движение денег показано, т.е. деньги сначала были списаны с р/сч , поэтому делаем проводку Дт 1021 Кт 1030, потом в этот же день по выписке банка деньги были опять зачислены на р/сч поэтому делаем проводку Дт 1030 Кт 1021 . Счета закрываются и никакого красного с-до в ОСВ быть не может. А проводка Дт 1030 Кт 1030 что-то не очень красивая, при условии что вы показываете движение денежных средств по одному расчетному счету.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Фев 24, 2014 11:36:24
|
|
|
ландыш говорит: |
т.е. деньги сначала были списаны с р/сч , поэтому делаем проводку Дт 1021 Кт 1030, потом в этот же день по выписке банка деньги были опять зачислены на р/сч поэтому делаем проводку Дт 1030 Кт 1021 |
так и сделали, но в ОСВ на конец периода по дебету висит "красное сальдо" -15000
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
разобрались, нашли ошибку! всем спасибо за ответы, жму кнопки!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|