Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Возмещение затрат по ремонту и краже ...
    Как правильно оформить возмещение затрат по ремонту арендованного помещения?
    Возмещение затрат нерезиденту
    Возмещение нерезиденту по ремонту аре...
    Расходы по ремонту арендованных ФА: вычет по КПН и НДС в зачет
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Возмещение затрат нерезиденту по ремонту арендованных нами вагонов - НДС, КПН за нерезидента     
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Окт 11, 2012 12:28:49   

    Нерезидент (Москва) выставил сч-фактуру и АВР на возмещение затрат по ремонту арендованных нами вагонов на сумму 755000 тенге, где территорией оказания услуг в АВР указали Казахстан, как быть в этом случае, должна ли я начислять НДС за нерезидента? В своей счет-фактуре Нерезидент по 0% ставке выставляет эти затраты. У нас на руках есть справка от нерезидента о подтверждении постоянного местопребывания в РФ. Понимаю что на форуме очень много было объяснений по этому вопросу, но очень прошу помогите разобраться.
    1.Должна ли я самостоятельно начислить НДС за нерезидента
    2.Если должна самостоятельно начислить, то ее нужно отразить в ф.300 в 3 кв., строка 300.05.001-755000, стр.300.05.002 - 90600 (сумма НДС подлежащая уплате) услуга была оказана 31.08.12
    3.Оплату НДС за нерезидента буду проводить только сейчас.
    4.Не возникнут ли штрафы
    5.Или же на основании справки от нерезидента мы освобождаемся от уплаты налогов (НДС и КПН)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Окт 11, 2012 12:51:27   

    al.aliya говорит:
    .Или же на основании справки от нерезидента мы освобождаемся от уплаты налогов (НДС и КПН)?

    Считаю,что в данной ситуации, Вы можете, согласно ст.212 п.1 НК РК,самостоятельно применить освобождение от налогообложения т.е применить положение Ковенции об устраниии двойного налогообложения, заключенного между ПравительствамиРК и РФ.
    Документ подтверждающий резиденство, должен соответствовать требованию ст.219 п.4 НК РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Окт 11, 2012 13:21:25   

    Спасибо Rose
    Я так понимаю, имея на руках справку от нерезидента о подтверждении постоянного местопребывания в РФ мы освобождены от уплаты КПН, но в моем случае я же не освобождена от уплаты НДС за нерезидента? Ответьте пожалуйста

    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

    справку нам предоставили в мае 2012 г., где указано что они действительно рассматриваются налогоплательщиками в 2012 г. должна ли я все равно сдавать на момент оплаты им (за предоставленные услуги) отчет 101.04 и как там указать с 0% ставкой КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Окт 11, 2012 13:33:16 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya говорит:
    в моем случае я же не освобождена от уплаты НДС за нерезидента?

    Нет.
    al.aliya говорит:
    должна ли я все равно сдавать на момент оплаты им (за предоставленные услуги) отчет 101.04

    Да. Заполняете приложение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Окт 11, 2012 13:46:46   

    Правильно я понимаю:
    Цитата:
    Должна самостоятельно начислить, то ее нужно отразить в ф.300 в 3 кв., строка 300.05.001-755000, стр.300.05.002 - 90600 (сумма НДС подлежащая уплате) услуга была оказана 31.08.12

    Начисляю и отражаю в декларации за 3 кв. как написано выше, но по стр.300.05.003 ставлю 0-00

    Оплата пройдет завтрашним числом, соответственно при сдачи декларации за 4 кв. я по стр.300.05.001 и 300.005.002 не указываю никаких цифр, а в стр.300.05.003 показываю 90600
    по отчету 101.04 сдаю в том квартале когда произвели оплату поставщику нерезиденту?

    Добавлено спустя 4 минуты:

    забыла спросить я правильно начислила НДС?
    [/quote]Нерезидент (Москва) выставил сч-фактуру и АВР на возмещение затрат по ремонту арендованных нами вагонов на сумму 755000 тенге, где территорией оказания услуг в АВР указали Казахстан, как быть в этом случае, должна ли я начислять НДС за нерезидента? В своей счет-фактуре Нерезидент по 0% ставке выставляет эти затраты
    Цитата:

    Я подподаю под уплату этого налога? И если можно укажите статьи НК, мне нужно доходчиво аргументировать руководству почему я решила за них заплатить.
    Заранее спасибо Rose


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Окт 11, 2012 13:54:14 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya, заполняете приложение № 5. Из этого приложения данные переносятся в форму 300.
    al.aliya говорит:
    по отчету 101.04 сдаю в том квартале когда произвели оплату поставщику нерезиденту?

    Да. Обратите внимание на ст 196 НК

    Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:

    al.aliya говорит:
    должна ли я начислять НДС за нерезидента?

    Да
    al.aliya говорит:
    Начисляю и отражаю в декларации за 3 кв. как написано выше, но по стр.300.05.003 ставлю 0-00

    Верно.
    al.aliya говорит:
    при сдачи декларации за 4 кв. я по стр.300.05.001 и 300.005.002 не указываю никаких цифр, а в стр.300.05.003 показываю 90600

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Окт 11, 2012 14:26:09   

    при начислении по НДС опираться на какие статьи

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Окт 11, 2012 14:35:18   

    al.aliya говорит:
    при начислении по НДС опираться на какие статьи

    Ст 241 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Окт 11, 2012 15:05:42   

    Трудоголик2 говорит:
    al.aliya говорит:
    при начислении по НДС опираться на какие статьи

    Ст 241 НК

    Вот здесь мы случайно не подпадаем под этот пункт статьи 241?
    6. Положения настоящей статьи не применяются, если:
    1) предоставленные работы, услуги являются работами, услугами, перечисленными в статье 248 настоящего Кодекса;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Окт 11, 2012 15:12:52   

    al.aliya говорит:
    1) предоставленные работы, услуги являются работами, услугами, перечисленными в статье 248 настоящего Кодекса;

    Нет. Прочитайте внимательно эту статью.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Окт 11, 2012 15:35:55   

    согласно ст.248 п.10
    Цитата:
    10) работ и услуг, связанных с перевозками, являющимися международными в соответствии со статьями 244, 276-12 настоящего Кодекса, а именно: работ, услуг по погрузке, разгрузке, перегрузке (сливу-наливу), экспедированию товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан, импортируемых на территорию Республики Казахстан, а также транзитных грузов; услуг технического и аэронавигационного обслуживания, аэропортовской деятельности; услуг морских портов по обслуживанию международных рейсов;

    По договору с нашими поставщиками мы у них арендуем вагоны, соответственно при каких либо затратах связанных с этими вагонами они нам перевыставляют сч-фактуры с указанием местом оказания этих услуг. Это чтото меняет?

    Добавлено спустя 58 секунд:

    под затратами подразумевается: покраска вагонов, текущий ремонт и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Окт 11, 2012 15:49:37   

    al.aliya, у вас не превозка, а возмещение расходов на аренду

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Окт 11, 2012 16:09:52   

    Цитата:
    у вас не превозка, а возмещение расходов на аренду

    за аренду нам выставляют отдельно документы

    но по договору у нас предусмотрены дополнительные расходы, в той части что касается ремонта замены материалов, и они нам выставлют отдельно акт с указанием где именно производились эти услуги.

    возможно я кручусь во круг да около. Embarassed просто хочется понять раз и навсегда и больше не возвращаться к этим вопросам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Окт 11, 2012 16:28:49 Сказали Спасибо❤   

    Вы же сами пишите
    al.aliya говорит:
    Нерезидент (Москва) выставил сч-фактуру и АВР на возмещение затрат по ремонту арендованных нами вагонов на сумму 755000 тенге, где территорией оказания услуг в АВР указали Казахстан

    Поэтому все ответы были даны исходя из вопроса. Что касается международных перевозок - это другая песня.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Дек 10, 2012 16:32:05   

    Трудоголик2 говорит:
    при сдачи декларации за 4 кв. я по стр.300.05.001 и 300.005.002 не указываю никаких цифр, а в стр.300.05.003 показываю 90600

    Да

    подскажите должна ли я отразить сумму оплаты налога НДС за нерезидента в этой строке или же в строке 300.05.004?

    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

    извиняюсь, не ту строку указала 300.05.006

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Дек 13, 2012 09:10:11 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya говорит:
    300.05.006

    Верно. А затем уже в 300 форме отражаете по стр 300.00.015

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz