Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    У предприятия была утеряна старая печ...
    Какую сумму нужно взять в доход ИП если была конвертация валют?
    В приказе на премию указывать сумму к...
    Нужно ли отражать услуги нотариуса, если оплачивали их не мы
    нужно ли отражать сумму транспортных ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Нужно ли в ф.100 отражать сумму, которая была оплачена за услуги, но не подтверждена документально?     
    Nataly008
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Мар 19, 2012 11:33:04 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите пжл, нужно ли отражать сумму, которая была оплачена руководителем через терминал, но документы в бухгалтерию не были предоставлены? На основании акта сверки между нашими компаниями и бухгалтерской пояснительной записке была сделана праводка 3310-6280.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4567 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Мар 22, 2012 00:52:23   

    Да, подписанный обеими сторонами акт сверки может быть подтверждением оплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataly008
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Мар 22, 2012 10:33:37 Сообщить модератору   

    Рита говорит:
    Да, подписанный обеими сторонами акт сверки может быть подтверждением оплаты.

    А в какую строку отнести эту сумму и нужно ли ее отражать в ф.100?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Мар 22, 2012 11:34:55 Сообщить модератору   

    Nataly008 говорит:
    была сделана праводка 3310-6280.

    Я вот что-то проводку ну совсем не поняла. Вы себе доход начислили?
    А счет поставщика вы потом какой проводкой закрывать будете?

    У вас подтверждающий документ на оказание вам услуги есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataly008
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Мар 22, 2012 18:47:47 Сообщить модератору   

    Elis говорит:

    У вас подтверждающий документ на оказание вам услуги есть?

    Счет-фактура на оказание услуг у нас есть, она проведена. А оплату директор сделал через терминал, документы в бухгалтерию не предоставил. Получается что у поставщиков услуг сальдо закрылось в 0, а у нас висит задолженность перед ними. На основании акта сверки и бух.справки сделали такие проводки, что бы тоже сальдо закрыть. Как теперь эту сумму отразить в ф.100 и нужно ли это делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Мар 22, 2012 19:15:54   

    Nataly008 говорит:
    А оплату директор сделал через терминал, документы в бухгалтерию не предоставил

    а с ним вы как расчитались?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Camellya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Мар 23, 2012 01:01:44   

    Здравствуйте, у меня почти похожая ситуация, руководитель произвел оплату за открытие счета в банке, банк выдал лишь квитанцию с указанием суммы 2500 тенге без НДС, посмотрела все посты но не нашла похожую ситуацию, как отразить в 100 ф., данные расходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    magnolia
    Сертификат CAP
    Спасибки: +90 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Мар 23, 2012 01:12:06 Сказали Спасибо❤   

    Банк по комиссии счета-фактуры не выдает, за открытие счета, это та же комиссия, кроме квитанции у вас ничего и не будет. На основании заключенного договора с банком об открытии и ведении счета закрывайте оплату Дт 7210 Кт 3310, в ф.100.00 данная сумма будет отражена так же, как и любая другая комиссия банка - в финансовых услугах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Camellya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Мар 23, 2012 01:29:35   

    Спасибо! Теперь закрою эу сумму через "Поступление ТМЗ и услуг".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataly008
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Мар 23, 2012 09:19:32 Сообщить модератору   

    Поликсени говорит:

    а с ним вы как расчитались?


    Директору деньги естественно не возвращались. На основании чего должны были ему вернуть деньги? Решил оплатить со своего кармана, но от лица фирмы. Так как теперь все же и нужно ли отражать эту сумму в ф.100 и по какой строке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Мар 23, 2012 13:25:39   

    Nataly008 говорит:
    оплатить со своего кармана, но от лица фирмы.

    Если от лица фирмы, то и первичные документы должен сдать в фирму, требуйте чек или квитанцию.
    Не хотите требовать, тогда через доход по ст.96 Налогового кодекса (безвозмездно полученное имущество).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataly008
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Мар 23, 2012 21:23:34 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:

    Не хотите требовать, тогда через доход по ст.96 Налогового кодекса (безвозмездно полученное имущество).

    Не в том дело, что не хотим, а дело в том, что не можем взять подтверждающие документы. Оплата была произведена через терминал за услуги связи. Организация, в которую была сделана оплата через терминал не может дать приходный ордер. Вынуждены брать на доход. В какой строке отразить эту сумму в ф.100?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Сб Мар 24, 2012 03:05:15 Сообщить модератору   

    Я не согласна, что это доход предприятия! На основании чего? Какое же это безвозмездно полученное имущество? В чем оно выражается?

    Предприятие получило услугу, Дт 7210 Кт 3310, документы имеются, расходы с чистой совестью можно брать на вычеты.

    Поставщику за данную услугу оплатили, так что тут даже не притянешь за уши "доход по сомнительным обязательствам", который бы мы признали через три года, если бы у нас не было подтверждающих документов на оплату. А уж "Дохода от безвозмездно полученного имущества" здесь нет и в помине. Что мы получили безвозмездно?

    Теперь по поводу "Дохода по сомнительным обязательствам". Он признается только если в течении трех лет не было погашено обязательство перед поставщиком, а сами расходы в уже взяли на вычеты в прежнем налоговом периоде -
    НК Статья 89. Доход по сомнительным обязательствам говорит:
    Обязательства, возникшие по приобретенным товарам (работам, услугам), а также по начисленным работникам доходам и другим выплатам, определяемым в соответствии с пунктом 2 статьи 163 настоящего Кодекса, и не удовлетворенные в течение 3 лет с даты возникновения таких обязательств, признаются сомнительными.
    Указанные обязательства подлежат включению в совокупный годовой доход налогоплательщика в пределах суммы данных обязательств, ранее отнесенной на вычеты, за исключением НДС, который подлежит восстановлению по взаиморасчетам с бюджетом по ставке, принятой на дату возникновения обязательств, пропорционально сумме данных обязательств, ранее отнесенной на вычеты.


    Но в данном случае обязательства нельзя признать "не удовлетворенными". На руках у налогоплательщика имеется акт сверки с поставщиком (с подписями и печатью, т.е. этот документ считается первичным документом), который подтверждает, что обязательство погашено.

    Так, а теперь что делать с Директором?
    Если бы у него на руках была бы квитанция, то вы бы это провели через выдачу подотчетной суммы и авансовый отчет.
    Так что вам мешает это сделать сейчас?
    Вы выдаете директору деньги на оплату Дт 1250 Кт 1010
    А он вам оформляет авансовый отчет, которым отчитывается о потраченной сумме на оплату этих услуг. В качестве подтверждающего первичного документа к авансовому отчету прикладывается не чек или квитанция, а тот самый Акт сверки с поставщиком. Дт 3310 Кт 1250.

    Nataly008 говорит:
    На основании чего должны были ему вернуть деньги? Решил оплатить со своего кармана, но от лица фирмы.
    На основании того, что он принес вам первичный документ - Акт сверки с поставщиком. Он оплатил из своего кармана расходы фирмы, фирма возвращает ему деньги. Nataly008, я убедительно ответила на ваш вопрос?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataly008
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вс Мар 25, 2012 11:58:53 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    я убедительно ответила на ваш вопрос?

    Более чем. Жму спасибку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz