Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В какой строке 100.00 отражается возврат поставщику товара?
    В какой строке формы 100 отражается возврат товара поставщику?
    В какой строке формы 300.06 отразить начисленный НДС при снятии с учета по НДС
    В какой строке ф. 100 за 2012 отражаю...
    В какой строке отражается НДС (в зачет) в декларации по КПН (100)?
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой строке ф. 300.00 отражается НДС, начисленный при импорте товара?     
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Фев 07, 2012 16:35:02   

    Уважаемые коллеги, в ф.300.00 в строках 300.00.011 и 30.00.012 отражается НДС начисленный при импорте товаров методом зачета. А где отражается НДС, начисленный и уплаченный при импорте?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 07, 2012 16:39:38   

    300.00.017

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ХочуВсёЗнать
    Коллега
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 07, 2012 16:40:31   

    обратите внимание на стр. 300.00.017

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 07, 2012 16:44:34   

    Да, но ведь это НДС, относимый в зачет, а где же НДС начисленный? В декларации эти суммы должны взаимно погасить друг друга.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 07, 2012 16:51:50   

    AlSer, не путайте с ТС. НДС по импорту из прочих стран вы оплачиваете сразу при растаможке, поэтому он отражается только в ГТД, а в форме 300 садится уже в зачетной части. Обратите внимание на ст 256 п 2 пп 5 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Фев 07, 2012 16:56:38   

    Трудоголик2,
    Трудоголик2 говорит:
    с ТС

    Трудоголик2 говорит:
    ГТД

    а может импорт с ТС все таки - ф.320?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Фев 07, 2012 16:59:40   

    Айнука говорит:
    а может импорт с ТС все таки - ф.320?

    Согласна. Но я ответила по аналогии, т.к.
    AlSer говорит:
    а где же НДС начисленный? В декларации эти суммы должны взаимно погасить друг друга.


    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

    Не успела дописать и ушло. AlSer, считает, что мы должны отразить данный НДС сначала начислив его по Кт 3130 (будь то ТС или нерезиденты), а затем уже взять в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Фев 07, 2012 17:10:47   

    Ну да, ведь в зачет берется НДС начисленный и уплаченный при таможенном оформлении

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Фев 07, 2012 17:25:52   

    AlSer, ну вам его начисляют в ГТД при оформлении, поэтому в 300 форме он указывается только в зачетной части. И в л/с вы его не видите, т.к. он отражается только по тому НК, за которым закреплены таможенные платежи. У нас в Алматы это Алмалинский НК. А плательщиком по НДС вы можете стоять в другом НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Фев 07, 2012 17:28:30   

    AlSer, НДС по импорту вы начисляете:
    - если товар с ТС, то в ф.320 - берете в зачет в ф.300 (строка 300.00.017I)
    - если товар не с ТС, то по ГТД - берете в зачет в ф.300 (строка 300.00.017II/III)
    Где не ясно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Фев 07, 2012 17:43:20   

    Да нет, всё понятно. Я почему-то считал, что НДС по импорту должен отражаться сначала в разделе "Начисление НДС", а затем в разделе "НДС, относимый в зачет", т.к. уплачивается при таможенном декларировании товара. Но теперь стало понятно, что начислять его в ф. 300.00 не нужно. Да и с учетом это не противоречит, поскольку:
    Дт 1420 - кт 3130 - НДС, начисленный по ГТД;
    Дт 3130 - кт 1030 (1251) - НДС, уплаченный при тамож. декларировании
    т.е. сальдо на 3130 "закрывается" а на 1420 остается в зачете.
    Не так ли, уважаемые коллеги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Фев 07, 2012 17:51:38   

    AlSer говорит:
    Дт 1420 - кт 3130 - НДС, начисленный по ГТД;

    В 1С 7,7 делается проводка
    Дт 1420 Кт 3397 НДС при таможенном оформлении
    А в 1С8
    Дт 1420 КТ 3310

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Фев 08, 2012 09:10:45   

    Трудоголик2 говорит:
    AlSer говорит:
    Дт 1420 - кт 3130 - НДС, начисленный по ГТД;

    В 1С 7,7 делается проводка
    Дт 1420 Кт 3397 НДС при таможенном оформлении
    А в 1С8
    Дт 1420 КТ 3310


    А как Вы закроете кредиторскую задолженность (3397 или 3310) на сумму НДС, если в инвойсе сумма указана без НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Фев 08, 2012 09:24:35   

    Вообще то , господа , проводки по НДС у Трудоголик2, очень правильные .
    AlSer говорит:
    А как Вы закроете кредиторскую задолженность (3397 или 3310) на сумму НДС

    А путем оплаты в НДС в в таможенный орган,который и является кредитором в данной ситуации (ГТД).

    Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:

    AlSer, И в декларацию попадает эта же сумма,увеличивая Ваш зачет по НДС,в строку 300.00.017 I

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Фев 08, 2012 09:35:40   

    Да, но ведь 3310 - это счет, где учитывается КЗ поставщиков и подрядчиков. Таможенный орган не является таковым. Как-то не корректно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Фев 08, 2012 09:44:17   

    AlSer, если вас смущает 3310, то выберите 3397 - для таможенного органа при импорте товаров не с ТС (ГТД).
    А вот по импорту с ТС счет можно использовать 1630 - была тема про проводки по ТС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Фев 08, 2012 09:44:35   

    AlSer, ну поставьте по Кт 3397 - я думаю, что это не критично

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Фев 08, 2012 10:06:06   

    Мелена говорит:
    AlSer, ну поставьте по Кт 3397 - я думаю, что это не критично

    А логичнее ли выбрать 3190 с аналитикой "НДС при таможенном декларировании". Ведь это же налог все таки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Фев 08, 2012 10:10:30   

    AlSer, от темы уходите: начали с заполнения ф.300, а проводками заканчиваете nono

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Фев 08, 2012 10:21:57   

    AlSer говорит:
    А логичнее ли выбрать 3190

    Нет. 3397 или 3310 - Таможенный орган. Они еще к Вам придут с актом сверки. Они еще потребуют , что бы Вы по регионам разделили взаиморасчеты. Поверте мне.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Фев 08, 2012 10:41:00   

    Верю. Спасибо всем за участие!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Фев 08, 2012 15:14:03   

    здравствуйте! извините, что вмешиваюсь! но у меня такой вопрос: а можно сразу оплату показывать без 3397 и 3310 (Дт 1420, Кт 1010)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Фев 08, 2012 15:29:05   

    aigerim0907 говорит:
    а можно сразу оплату показывать без 3397 и 3310 (Дт 1420, Кт 1010)?

    Дело в том, что когда вы будите делать приход ГТД у вас программа автоматом какроен на кредит сч 3397 или 3310 в зависисости от версии и если вы сделаете проводку, о которой говорите у вас не закроется 3397 или 3310.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katri
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Фев 08, 2012 18:14:01 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!!!
    Помогите пожалуйста!
    у нас импорт товаров не с ТС, за квартал получила 3 ГТД, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю: в ф.300 в строке 300.00.17I в столбце A я должна указывать сумму Таможенной стоимости из ГТД за минусом НДС, а НДС указываю в столбце В?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Фев 09, 2012 09:25:58 Сказали Спасибо❤   

    katri говорит:
    Здравствуйте!!!
    Помогите пожалуйста!
    у нас импорт товаров не с ТС, за квартал получила 3 ГТД, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю: в ф.300 в строке 300.00.17I в столбце A я должна указывать сумму Таможенной стоимости из ГТД за минусом НДС, а НДС указываю в столбце В?


    Правильно. Ещё не забудьте заполнить стр. 300.00.017 и убедиться, что стр. 300.00.017В=12% от стр. 300.00.017А

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katri
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Фев 09, 2012 09:47:40 Сообщить модератору   

    Вы знаете я работаю в 1С 8.2 версии и при автоматическом заполнении формы по ндс, именно строка по импорту столбец А у меня не бьет, цифра выходит в два раза больше чем у меня по документам, я конечно могу забить её в ручную, но просто у меня поэтому поселились сомнения, что а может по мимо сумм по гтд туда входят ещё какие либо расходы по импорту, вот и решила спросить, а ндс правильно бьет-уже всё открыжила. Значит я что-то не правильно разнесла? или в 1С код строки где-то не правильно настроен? короче надо разбираться(
    AlSer, спасибо Вам большое!!!!

    Добавлено спустя 49 минут 46 секунд:

    AlSer говорит:
    Правильно. Ещё не забудьте заполнить стр. 300.00.017 и убедиться, что стр. 300.00.017В=12% от стр. 300.00.017А


    Уважаемые, Вы меня извините, но я никак сама не разберусь...
    Покажу свою ситуацию

    ТС по ГТД НДС
    1. 20 901 673 2 784 144
    2. 10 022 532 1 324 386
    3. 6 704 392 878 042
    = 37 628 597 =4 986 572
    Ну от суммы ТС не равно сумме уплаченного ндс 12% Surprised
    Как заполнять подскажите? Crying or Very sad

    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:

    1. ТС=20 901 673 НДС=2 784 144
    2. ТС=10 022 532 НДС=1 324 386
    3. ТС= 6 704 392 НДС=878 042
    ИТОГО:= 37 628 597 =4 986 572
    Так думаю будет понятней...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katri
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Фев 09, 2012 13:32:36 Сообщить модератору   

    Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Фев 09, 2012 13:41:55   

    Вы в ТС включили импортные пошлины, таможенные сборы и платежи?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katri
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Фев 09, 2012 16:51:27 Сообщить модератору   

    AlSer говорит:
    Вы в ТС включили импортные пошлины, таможенные сборы и платежи?

    Конечно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Фев 09, 2012 17:42:20   

    Тогда расчет (12%) должен получиться. У меня расчет совпадает. Если не найдете причину, тогда обратитесь к таможенникам. Возможно, они ошиблись. Бывает и такое.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гульмира
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Фев 15, 2012 08:58:39   

    Доброе утро! Подскажите, пож-та:
    импорт из ТС:
    1. 25.09.2011- 4 500 000 тг, НДС- 540 000, отметка и оплата в НК 17.10.2011
    2. 16.11.2011- 10 000 000, НДС-1 200 000, отметка и оплата в НК 19.12.2011
    3.27.12.2011-5 000 000, НДС-600 000, отметка и оплата в НК 17.01.2012.
    Теперь в ф. 300 за 4кв. попадают первые 2 суммы, так?
    в строку 300.00.017- 14 500 000 в 300.00.018- 1 740 000 ?
    Прошу проверьте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Фев 15, 2012 09:10:52 Сказали Спасибо❤   

    гульмира говорит:
    Теперь в ф. 300 за 4кв. попадают первые 2 суммы, так?

    Верно
    гульмира говорит:
    в строку 300.00.017- 14 500 000 в 300.00.018- 1 740 000 ?

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гульмира
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Фев 15, 2012 09:14:44   

    Трудоголик2, спасибо, развеяли сомнения.
    Вот за з кв. 2011 г. я тогда указала первую сумму, можно же сейчас сдать корр-ку с (-), или можно потом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Фев 15, 2012 09:24:17 Сказали Спасибо❤   

    гульмира говорит:
    Вот за з кв. 2011 г. я тогда указала первую сумму,

    Сдайте доп. декларацию с минусом на эту сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кара35
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Фев 15, 2012 12:11:06   

    гульмира говорит:
    в строку 300.00.017- 14 500 000 в 300.00.018- 1 740 000 ?

    У вас это освобожденный импорт?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Фев 15, 2012 12:15:35   

    Кара35 говорит:
    У вас это освобожденный импорт?

    Не просто она ошиблась в № строки. Должно быть 300.00.17 А и В

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tomiris
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Апр 13, 2012 13:51:57   

    Айнука говорит:
    AlSer, НДС по импорту вы начисляете:
    - если товар с ТС, то в ф.320 - берете в зачет в ф.300 (строка 300.00.017I)
    - если товар не с ТС, то по ГТД - берете в зачет в ф.300 (строка 300.00.017II/III)
    Где не ясно?


    Добрый день. Раньше в 300 форме при импорте из ТС суммы отражали в строках 300.0.017/II/III, а не из ТС в строке 300.00.17 и 17/I. Сейчас видоизменилась форма 300 и уже нет пункта "импорт из государств, не являющихся членами ТС". А есть такое: "Импорт с уплатой НДС при таможенном декларировании", а в скобках пояснение: (на основании декларации на товары на основании декларации формы 320.00)" в том числе: И 2 подстроки: из РФ и из Белорусии. Получается убрали одну подстроку, где указывали суммы не из ТС. Как сделать: ставить сумму по импорту не из ТС в строку 300.00.17 без всякой расшифровки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пт Апр 13, 2012 15:39:06 Сказали Спасибо❤   

    Tomiris, в стр 300.00.017 ставите всю сумму импорта (из ТС и прочих стран), в подстроках расшифровываете по РФ и РБ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Ср Апр 18, 2012 10:35:44   

    здравствуйте, подскажите пожалуйста, я имею право вписать НДС на товары с ТС в 300 декларацию за первый квартал 2012 г., если ответа по 328 форме еще не было, а сдавала я их за февраль и за март 2012г?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алма73
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Ср Фев 13, 2013 15:30:37   

    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, приходую проживание в гостинице (Россия, без НДС), а затем в какой строке ф.300 указать сумму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Фев 15, 2013 11:13:40   

    Добрый день!

    Такой вопрос - импорт из прочих стран отражаем в строке 300.00.017, в налогооблагаемую базу включается транспорт и сборы.

    Получается транспортные расходы мы включили в эту строку, тогда его не нужно включать в строку 300,00,016 - товары приобретенные без НДС? А в реестре счетов фактур полученных нужно его указывать?

    Если в реестре нужно, а в 16 строке не нужно, то тогда не будет же реестр совпадать с оборотом в фоме? Что то немного запутался. Буду длагодарен, тому кто прояснит ситуацию.

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +362 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Фев 15, 2013 11:31:42 Сказали Спасибо❤   

    yar13ik говорит:
    в реестре счетов фактур полученных нужно его указывать?
    - не нужно.

    yar13ik говорит:
    в строку 300,00,016 - товары приобретенные без НДС
    - не включаете.
    Прочий импорт отражаете в стр. 300.00.021

    yar13ik говорит:
    в строке 300.00.017
    - отражаем только импорт из стран участников таможенного союза.

    yar13ik говорит:
    тогда не будет же реестр совпадать с оборотом в фоме
    - да, не будет.

    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

    Прошу прощения.
    Lola говорит:
    Прочий импорт отражаете в стр. 300.00.021
    нужно было написать 300.00.019

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Пт Фев 15, 2013 12:36:12   

    Трудоголик2 говорит:
    Tomiris, в стр 300.00.017 ставите всю сумму импорта (из ТС и прочих стран), в подстроках расшифровываете по РФ и РБ

    Цитата:
    Lola говорит:
    Прочий импорт отражаете в стр. 300.00.021

    нужно было написать 300.00.019

    Так все же куда отнести импорт по ГТД из европы товар пришел..

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    http://www.balans.kz/topic43479.html - в соседне

    Добавлено спустя 35 секунд:

    в соседней теме, тоже нет точного ответа. 2а мнения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пт Фев 15, 2013 12:46:54   

    yar13ik говорит:
    импорт по ГТД из европы товар пришел..

    Все же в 300.00.017 , Трудоголик прав.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Фев 15, 2013 13:01:01   

    VFrol говорит:
    yar13ik говорит:
    импорт по ГТД из европы товар пришел..

    Все же в 300.00.017 , Трудоголик прав.


    Я в первом квартале так и отразил, просто было давно и запамятовал. Решил уточнить.
    Спасибо.

    А по отражению транспортных расходов включенных в налогооблагаемую базу верно все? - в реестре не отражаем их и в строку 16ю тоже?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +362 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Пт Фев 15, 2013 13:04:28   

    yar13ik, открыла декларацию, еще раз просмотрела все строки.
    строка 300.00.17 - Импорт с уплатой НДС при таможенном декларировании ( на основании дкларации за товары, на основании ф.320.00.
    Выходит, все-таки
    VFrol говорит:
    Трудоголик прав.
    . В декларации отсутствует запятая между декларацией на товары и ф.320.00, поэтому смысл как-то исказился.
    Вывод:
    VFrol говорит:
    Все же в 300.00.017 , Трудоголик прав.


    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    yar13ik, транспортные услуги нерезидент оказал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пт Фев 15, 2013 13:46:03   

    Lola говорит:


    yar13ik, транспортные услуги нерезидент оказал?

    Нет, транспорт наша компания , казахстанская. Сч.ф. без НДС. По идее в 16ю строку их и в реестр надо. но тогда когда они будут дублироваться в импорте. Чтобы не дублировались надо убрать их из 16ой строки. И из реестра ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пт Фев 15, 2013 15:56:21   

    yar13ik говорит:
    Чтобы не дублировались надо убрать их из 16ой строки.

    Да
    yar13ik говорит:
    И из реестра ?

    СФ в реестре отражается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вечность
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Чт Фев 21, 2013 10:29:56   

    Доброе утро , подскажите пожалуйста,2012 год Импорт товара идущий в зачнт не по ТС , в какую страку 300 форвы заносить если строки в приложении 300.04 нет такого товара. У смеси для бетона .Я не могу разобраться ни как.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Чт Фев 21, 2013 11:19:11   

    Вечность говорит:
    в какую страку 300 форвы заносить если строки в приложении 300.04 нет такого товара. У смеси для бетона
    .
    Предлагаю:
    Если это начисление НДС по импорту товара уплачиваемого по методу зачета,то:
    1.Стр.300.004.001 В(итого),ф.300.04.
    2.Стр.300.00.012 и стр.300.00.028 А,В,ф.300.00.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz