Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Товары с гос-ва члена Таможенного сою...
    Ошибочно оплатили НДС на товары ввозимые с территории Таможенного союза
    Идет ли на вычет по 100.00 декларации...
    НДС за товары импортируемые с террито...
    Товары таможенного союза: по какому к...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какие проводки должны быть в программе 1 С на НДС за товары таможенного союза?     
    Nataly008
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Ноя 14, 2011 16:08:51 Сообщить модератору   

    Добрый день всем! Подскажите пжл, какие проводки нужно сделать в программе по НДС на товары ввозимые с России? Мы купили товар, заплатили НДС, Дт 3130-Кт 1030. И теперь у меня не закрывается сч.3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Ноя 14, 2011 16:19:07   

    Nataly008, предлагаю
    Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС по заявлению 328.
    Дт 3130 Кт 1030 оплачен НДС
    Дт 1420 Кт 1630 взят в зачет после оплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataly008
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Ноя 14, 2011 16:38:01 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, получается, что первую и третью проводку я должна буду сделать в операциях (бухгалтерский и налоговый учет)? Я так поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Ноя 14, 2011 16:53:26   

    Nataly008, первая проводка делается сама когда вы заполняете приход ТМЗ импорт, а третья в разноске по банку есть взять НДС в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataly008
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Ноя 14, 2011 17:02:31 Сообщить модератору   

    Первая проводка Трудоголик2, у меня сама не делается, хоть и сделан приход ТМЗ Импорт. Я же не могу сама в этот документ вбить суммы НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Ноя 14, 2011 17:07:17   

    Nataly008 говорит:
    Я же не могу сама в этот документ вбить суммы НДС?
    нет, не можете
    Трудоголик2 говорит:
    Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС по заявлению 328.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Ноя 14, 2011 17:13:20   

    Nataly008, 1-С 7,7 или 8?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataly008
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Ноя 14, 2011 17:20:56 Сообщить модератору   

    8.1

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Ноя 14, 2011 17:31:23 Сказали Спасибо❤   

    Nataly008, когда заполняете 328 ф в 1-С сделайте "Покупка"- " Регистрация прочих операций по НДС"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataly008
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Ноя 15, 2011 08:58:58 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, простите, я не совсем поняла. Когда я приходую товар, мне его нужно будет оприходовать в "Регистрации прочих операций по НДС", а не в "Поступлении ТМЗ и услуг. Импорт"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Ноя 15, 2011 09:56:41 Сказали Спасибо❤   

    Nataly008 говорит:
    Поступлении ТМЗ и услуг. Импорт
    Да
    1.Приходуете товар. д-т 1330 к-т 3310
    2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов д-т 1630 к-т 3130
    3. Регистрация прочих операций по НДС д-т 1420 к-т 1630
    В банк оплата НДС д-т 3130 к-т 1030

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataly008
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Ноя 15, 2011 10:31:28 Сообщить модератору   

    Спасибо всем, наконец то разобралась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Мар 05, 2012 16:41:08   

    Татиана говорит:
    3. Регистрация прочих операций по НДС д-т 1420 к-т 1630

    Помогите, пожалуйста, разобраться с этим документом.
    Если я его заполняю на основании Заявления, то он дает проводки Д-т 1420 К-т 3310 Налоговый комитет...
    Как заполнить, чтобы был К-т 1630?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Мар 05, 2012 17:00:09 Сказали Спасибо❤   

    В документе есть закладка "Счета учета"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Мар 05, 2012 17:05:38   

    т.е. нужно поставить 1630 и в поле Счет учета расчетов с контрагентом и в поле Счет учета расчетов по авансам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Мар 05, 2012 17:15:23   

    S76, Я говорю про документ "Регистрация прочих операций по приобретенным....",а в этом документе нет таких реквизитов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Мар 05, 2012 17:25:33   

    Извините, я что-то туплю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Мар 05, 2012 17:29:24 Сказали Спасибо❤   

    S76 говорит:
    т.е. нужно поставить 1630 и в поле Счет учета расчетов с контрагентом и в поле Счет учета расчетов по авансам?

    Верно, тогда и формируется проводка Д-т 1420 К-т 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Мар 05, 2012 17:32:57   

    S76, Не все нормально , это я Вам не до конца все рассказал:
    В этом доке , операцию можно поменять на "Прочая корректировка оборота" или оба счета (в Вашем случае) на 1630. Контрагент тут не участвует, счет фактура не нужна , главное в данном доке колонка "Вид поступления"

    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

    VFrol говорит:
    на "Прочая корректировка оборота"
    Опять туплю :
    Операция должна быть "Регистрация оборота".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Мар 05, 2012 17:49:34   

    А в колонке Вид поступления выбираю Товары, приобретенные по импорту в РФ в рамках Таможенного союза?

    Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:

    Татиана, VFrol, спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz