Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отправлен отчет,в нем не тот КНО, как исправить?
    ИП на СНР,отчет по форме 910.00 за 2 ...
    Как исправить сданный отчет, где указ...
    Отправила отчет "очередная" не за тот период, как исправить?
    1С 7.7 Внесены корректировки во внешн...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как исправить доп. отчет по 300.00     
    МираЯнварь
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Авг 15, 2011 17:12:53 Сообщить модератору   

    Здравствуйте

    Скажите пожалуйста,
    по уведомлению сдала доп. отчет по 300,00 за 4 кв 2010 года, со знаком "-" забила счет фактуры в Приложение 300,08.
    а в строке Итого общую сумму указала с "+".
    Сегодня получила еще раз уведомление по той ж ошибке, налоговики говорят что якобы что ошибка не исправлена
    потому что я по срокам суммы задала с "-" а в итого "+"
    и они равны "0".
    Как мне исправить итого, или всю доп. отчетность нужно переделать, еще раз забить все счет фактуры и итого с "-".
    спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Авг 18, 2011 01:04:17 Сообщить модератору   

    Например, у вас общая сумма по всем удаленным из реестра счетам-фактурам равна 320 000.
    Вам надо было в итоговой строке тоже поставить "-320 000", а вы поставили "+320000".

    Чтобы получить в итоговой строке "-320 000", вам надо в новом дополнительном реестре только в одну итоговую строку забить - 640 000.
    Тогда в результате получится: +320 000 - 640 000 = -320 000, т.е. то, что вам и надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Май 28, 2012 15:37:55 Сообщить модератору   

    В связи с тем, что дважды отразила один и тот же счет-фактуры, сдаю дополнительную форму 300.
    В приложении 300.08 добавила строку с минусом.
    В сроке 300.00.030 - "превышение суммы НДС, относимого в зачет", также указала значение с минусом.
    СОНО ругается - строка 300.00.030 не подлежит заполнению.
    Может в этом случае нужно заполнить строку 300.00.029 - сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет с плюсом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Май 28, 2012 16:03:34 Сказали Спасибо❤   

    Delya говорит:
    дважды отразила один и тот же счет-фактуры, сдаю дополнительную форму 300.
    В приложении 300.08 добавила строку с минусом.
    В сроке 300.00.030 - "превышение суммы НДС, относимого в зачет", также указала значение с минусом.
    СОНО ругается - строка 300.00.030 не подлежит заполнению.
    Может в этом случае нужно заполнить строку 300.00.029 - сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет с плюсом?

    Предлагаю:
    1. Заполнить стр.300.00.014(А,В).(-).
    2.Стр.300.00.022(А)-(-).
    3.Стр.300.00.025(В)-(-).
    4.Стр.300.00.027(В)-(-).
    5.Стр.300.00.030(-).
    Думаю,что в этом случаи,данные доп.формы правильно отразятся на Л/Счете
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Май 28, 2012 16:10:58 Сообщить модератору   

    esiphi, спасибо, заполнила в точности как Вы посоветовали, СОНО по прежнему пишет, что строка не подлежит заполнению. Игнорировать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Май 28, 2012 16:14:19   

    Delya говорит:
    Игнорировать?

    Вы же уменьшаете сумму зачета НДС.Поэтому предлагаю отправить и проследить отражение на лицевом счете.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Май 28, 2012 16:34:21 Сообщить модератору   

    Пришло уведомление на данный отчет, по коду 105101 идет сумма с минусом. Чувствую, разноса будет неверной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Май 28, 2012 16:38:23 Сказали Спасибо❤   

    Delya говорит:
    Чувствую, разноса будет неверной

    Не волнуйтесь,дождитесь результата.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Май 28, 2012 21:44:31   

    Delya говорит:
    В сроке 300.00.030 - "превышение суммы НДС, относимого в зачет", также указала значение с минусом.

    Неправильно.
    Delya говорит:
    Может в этом случае нужно заполнить строку 300.00.029 - сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет с плюсом?

    Правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Май 28, 2012 23:02:01 Сообщить модератору   

    Да, неожиданный поворот событий. Пока не вижу разноски, но, наверное, придется сдавать допку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Май 28, 2012 23:44:09   

    Delya говорит:
    Пока не вижу разноски

    Запросите подробный ЛС на текущую дату.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Май 29, 2012 00:04:59 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, получила лицевой счет, сумма села с минусом в графу, в которой отражается зачетный НДС. Итоговая сумма верна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz