Энциклопедия БалансаЭнциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку      Рекламодателям      Наши кнопки

Купим офис площадью от 80 до 150 кв.м в г. Астана

Решение проблем на Вашем компьютере    Вебинары Баланса    Диск Баланса
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
- 21 мая: 810.00, 320.00, 328.00
Сроки уплаты:
- 21 мая: 810.00, 320.00
Ставки: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%.
  • с 1 января 2009 г.: МРП 1273, МЗП 13470
  • с 1 января 2010 г.: МРП 1413, МЗП 14952, базовая пенсия 5981
  • с 1 января 2011 г.: МРП 1512, МЗП 15999, базовая пенсия 8000
  • с 1 января 2012 г.: МРП 1618, МЗП 17439, базовая пенсия 8720
  • с 14 февраля 2012 г.: ставка реф. 7%
  • с 2 апреля 2012 г.: ставка реф. 6,5% Все ставки реф.
  • Информация по Таможенному союзу
  • Разноска из ФНО на ЛС 2010 год
  • Cроки представления ФНО и уплаты в 2009-2010 годах
  • Cроки представления ФНО и уплаты в 2011 году
  • Формы налоговой отчетности на 2010 год
  • Все ФНО по годам
  • Сведения о минимальной заработной плате и МРП (1995-2010)
  • Налоговый Кодекс онлайн. Сравнительные таблицы.
  • Информация о регистрации проверок с сайта Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры.

  • Фраза: Горе можно снести одному, но для радости нужны двое. /Э. Хаббард/

    На правах рекламы:
    drweb.ru      Коллекторское агентство collpart.kz      Заполнить декларацию
    Вебинар 22 мая в 20:00: 1с 7.7: Создание и настройка БД Подключиться
    Проект Баланса. Удаленная установка и настройка - 1С, КН, СОНО, СГДС, ЭФНО, ИСИД, НДС, ИНИС Подать заявку
    26.04.2012 произведена публикация клиентского приложения СОНО для предоставления форм налоговой отчётности в рамках Таможенного союза Новости об обновлениях
    02.04.2012 Cнижена ставка рефинансирования с 7% до 6.5% годовых Читать
    16.02.2012 Отчеты по ИС МОП для субъектов рынка нефтепродуктов отменены с 2012 года Читать
    08.02.2012 Опубликованы Новые Правила ведения бухгалтерского учета Читать
    Финансовую отчетность за 2011 год сдавать в налоговый комитет не нужно Читать
    16.04.12 года произведено обновление web-приложения «Кабинет налогоплательщика» до версии 1.7.31 Новости об обновлениях.
    Актуальное для 1С 8: Бухучет 2.0.7.9 от 20.03.2012; ЗУП 2.0.3.7 от 17.02.2012; Управление торговлей 2.2.12.7 от 05.12.2011 Подробней ->
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Что такое реферальная программа? Как заработать деньги на консультациях? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм?
    Посмотреть все новости Баланса

    Посмотрите похожие темы
    Прилеплена: Обновления версий конфигурации "... Пн Апр 23, 2012 22:24:30
    Прилеплена: Обновления версий конфигурации "... Сб Июн 05, 2010 09:57:37
    Прилеплена: Обновления версий конфигурации "... Ср Апр 25, 2012 10:31:56
    Как отразить в бух. учете НДС уплачен... Пн Янв 25, 2010 16:11:08
    как заполнить форму 200.00 если ТОО н... Чт Апр 19, 2012 20:14:40
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Учет НДС при импорте, если ИП не является плательщиком НДС     
    juliali с 23.01.2009
    Стажер
    Спасибки: 0 | 10

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Ср Июн 08, 2011 17:52:38 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста. ИП на упрощенке, не стоит на учете по НДС. Собирается завозить товар из Росии. Какой НДС платится при этом, кому он платится? Как отразить это БУ? И как потом возместить уплаченный НДС? Можно ли отразить его в себестоимости товара?
       Печать темы          Позвать специалиста
    Елена Скок с 04.06.2011
    Стажер | Алматы
    Спасибки: +1 | 14

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    2 ссылка на это сообщение Ср Июн 08, 2011 18:16:05 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    СОГЛАШЕНИЕ от 25 января 2008 года

    О ПРИНЦИПАХ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ
    ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ,
    ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ

    (в ред. Протокола от 11.12.2009)

    Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,
    признавая общепринятые нормы и правила международной торговли,
    согласились о нижеследующем:
    Статья 2

    Принцип взимания косвенных налогов при экспорте товаров

    При экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов при условии документального подтверждения факта экспорта.

    Статья 3

    Принцип взимания косвенных налогов при импорте товаров

    При импорте товаров на территорию одного государства - участника таможенного союза с территории другого государства - участника таможенного союза косвенные налоги взимаются налоговыми органами государства-импортера, если иное не установлено законодательством этого государства в части товаров, подлежащих маркировке акцизными марками (учетно-контрольными марками, знаками). Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства - участника таможенного союза товаров, которые в соответствии с законодательством этого государства не подлежат налогообложению при ввозе на его территорию.
    (в ред. Протокола от 11.12.2009)
       Печать темы          Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Команда Баланса | Актау
    Спасибки: +552 | 2862

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    3 ссылка на это сообщение Ср Июн 08, 2011 18:25:08 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    juliali, НДС (косвенный налог) платите в свой Налоговый комитет, 12%. Сдаете все сопутствующие декларации.
    У вас НДС включается в себестоимость товара.
       Печать темы          Позвать специалиста
    Елена Скок с 04.06.2011
    Стажер | Алматы
    Спасибки: +1 | 14

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    4 ссылка на это сообщение Ср Июн 08, 2011 18:29:05 В закладку Ответить с цитатой

    juliali говорит:
    ИП на упрощенке, не стоит на учете по НДС.
    они же не стоят на учете по НДС, зачем декларации сдавать?
       Печать темы          Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Команда Баланса | Актау
    Спасибки: +552 | 2862

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    5 ссылка на это сообщение Ср Июн 08, 2011 18:42:49 В закладку Ответить с цитатой

    Налоговая отчетность по косвенным налогам - заполнение и расчет налогов возлагаются на импортера товара. Независимо от того является импортер плательщиком НДС или нет.
    Статью почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30161
       Печать темы          Позвать специалиста
    juliali с 23.01.2009
    Стажер
    Спасибки: 0 | 10

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Вт Июн 14, 2011 13:12:39 В закладку Ответить с цитатой

    спасибо всем большое
       Печать темы          Позвать специалиста
    елена аркадия с 11.01.2008
    Коллега
    Спасибки: +2 | 36

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    7 ссылка на это сообщение Пн Июл 18, 2011 16:56:33 В закладку Ответить с цитатой

    А возможна ли переброска уплаченного НДС в счет обязательства по другим налогам? (ИП - не плательщик НДС)
       Печать темы          Позвать специалиста
    Трудоголик2 с 15.07.2010
    Лучший спасатель 2011 | Алматы
    Спасибки: +1077 | 3473

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    8 ссылка на это сообщение Пн Июл 18, 2011 17:28:39 В закладку Ответить с цитатой

    елена аркадия, если речь идет о НДС при импорте, то нет, только в счет следующих платежей. Если про другой НДС, то вопрос не по теме
       Печать темы          Позвать специалиста
    елена аркадия с 11.01.2008
    Коллега
    Спасибки: +2 | 36

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    9 ссылка на это сообщение Пн Июл 18, 2011 18:05:40 В закладку Ответить с цитатой

    Да-да, НДС при импорте. И очень жаль, что нельзя. Вставать на учет по НДС -не вижу смысла, если в основном работаешь с бюджетом.
       Печать темы          Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Резидент Баланса | Алматы
    Спасибки: +899 | 8736

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    10 ссылка на это сообщение Пн Июл 18, 2011 22:35:28 В закладку Ответить с цитатой

    Ну вы, оплачивая счета резидентов РК, платите НДС продавца, вас это не смущает почему-то.
       Печать темы          Позвать специалиста
    Алтын Арай с 25.04.2011
    Стажер | Алматы
    Спасибки: +1 | 26

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    11 ссылка на это сообщение Чт Июл 28, 2011 09:58:05 В закладку Ответить с цитатой

    Марта говорит:
    Налоговая отчетность по косвенным налогам - заполнение и расчет налогов возлагаются на импортера товара. Независимо от того является импортер плательщиком НДС или нет.
    Статью почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30161

    Уважаемая,Марта! Подскажите,а если товар в моем случае трактора ввозятся из Китая Индив.Ппредпринимателем на упрощ. режиме,не плательщик НДС, тоже должен сдавать ф.328 и ф.320?
    Ранее не было операции по импорту и с нал.отчетностью по ним не сталкивалась.
       Печать темы          Позвать специалиста
    Трудоголик2 с 15.07.2010
    Лучший спасатель 2011 | Алматы
    Спасибки: +1077 | 3473

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    12 ссылка на это сообщение Чт Июл 28, 2011 10:15:55 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Алтын Арай говорит:
    трактора ввозятся из Китая Индив.Ппредпринимателем на упрощ. режиме,не плательщик НДС, тоже должен сдавать ф.328 и ф.320?

    Нет не должен. Формы 328 и 320 предназначены для отражения НДС по ТС. При импорте из Китая вы оплачиваете все таможенные платежи при растаможке.
       Печать темы          Позвать специалиста
    vortex
    Нерезидент Баланса

      


    13 ссылка на это сообщение Сб Сен 24, 2011 11:46:18 В закладку Ответить с цитатой

    ИП на УПР в РК приобретает товар в РФ (при этом компания РФ освобождено от уплаты НДС) документы выставляют без НДС, при этом мы должны все равно оплачивать НДС 12% и сдавать формы 320 и 328, или в этом случае мы освобождаемся от уплаты НДС?
       Печать темы          Позвать специалиста
    Юнона с 02.08.2010
    Эксперт-модератор | Астана
    Спасибки: +621 | 3471

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    14 ссылка на это сообщение Сб Сен 24, 2011 15:01:11 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    vortex, освобождение вашего контрагента в России, не освобождает Вас в РК.
       Печать темы          Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Резидент Баланса | Алматы
    Спасибки: +899 | 8736

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    15 ссылка на это сообщение Сб Сен 24, 2011 17:54:16 В закладку Ответить с цитатой

    vortex, А точно без НДС? Или НДС 0%?
       Печать темы          Позвать специалиста
    Colnce с 21.09.2009
    Коллега | Казахстан
    Спасибки: +3 | 111

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    16 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 10:01:02 В закладку Ответить с цитатой

    Мы ИП, на Упрощённом режиме налогооблажения не плательщики НДС .Подскажите пжл, заключаем договор с поставщиком находящемся в России в Москве, нам выставили счёт на оплату, где ставка 18 %, в процессе переговоров нами было выставленно требование что бы сч-фактура была выписана со ставкой 0% , ссылаясь на Таможенный союз, согласно соглашения 3-х стран....но бухгалтер отказыается и говорит что она выписывает правильно со ставкой 18%....
       Печать темы          Позвать специалиста
    Трудоголик2 с 15.07.2010
    Лучший спасатель 2011 | Алматы
    Спасибки: +1077 | 3473

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    17 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 10:39:59 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Colnce, ваши партнеры не правы. Обратите внимание на ст 276-18 НК. Предлагаю обратиться с офицальным письмом на имя руководителя на основании чего нарушается законодательство ТС и соответственно идет двойное налогообложение..
       Печать темы          Позвать специалиста
    nadeena с 25.11.2008
    Коллега
    Спасибки: +4 | 58

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    18 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 10:53:33 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Colnce, вы подскажите ей соответствующую статью НК РФ, которая гласит:

    Статья 164 НК РФ - Налоговые ставки

    1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:
    1) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса.

    И если не было реализации, то они должны выставить вам только счет на оплату с 0 ставкой, а не счет-фактуру.
       Печать темы          Позвать специалиста
    Colnce с 21.09.2009
    Коллега | Казахстан
    Спасибки: +3 | 111

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    19 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 11:08:17 В закладку Ответить с цитатой

    Ещё вопрос.....Транспортная компания Резидент......находится в Алмате, она осуществляет перевоз грузов ,грузы консолидированы, счёт на оплату выставили 200 000 тенге в т.ч НДС 12 %, соответственно и сч-фактуру выставят то же с ндс 12%, нам начислять НДС 12 % на фактурную стоимость 200 000?Заранее благодарны.

    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:

    то есть 12 % будем платить с суммы дог.за товар сог-о выс.счёт-фактуре с 0%НДС со стороны РФ, и транспортным расходам с суммы 200 000- 12% это плюс 24000?
       Печать темы          Позвать специалиста
    nadeena с 25.11.2008
    Коллега
    Спасибки: +4 | 58

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    20 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 11:15:47 В закладку Ответить с цитатой

    Компания - резидент РК, обязаны выставлять счет с НДС.В вашем случае 200000 в т.ч. НДС 12% означает, что сумма налога уже в общей стоимости товара.
       Печать темы          Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2

    8 809 080 7290 (платная справочная служба, для Казахстана только с городских номеров 99 тг/мин)

    Плательщики НДС WWW.RNN.KZ         Расчет пени WWW.TAX.KZ        

    www.webmoney.ru
    © balans.kz, 2006-2012.
    Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя. При использовании материалов ссылка/гиперлинк на сайт www.balans.kz обязательны.

    Хостинг предоставлен Компанией hoster.kz

    Что происходит сейчас в мире? Почитать еще больше новостей