| Учет НДС при импорте, если ИП не является плательщиком НДС
|
|
|
| 1 ссылка на это сообщение Ср Июн 08, 2011 17:52:38 В закладку |
|
|
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. ИП на упрощенке, не стоит на учете по НДС. Собирается завозить товар из Росии. Какой НДС платится при этом, кому он платится? Как отразить это БУ? И как потом возместить уплаченный НДС? Можно ли отразить его в себестоимости товара? |
|
|
|
|
 |
Елена Скок с 04.06.2011
Стажер | Алматы
Спасибки: +1 | 14
|
|
|
|
| 2 ссылка на это сообщение Ср Июн 08, 2011 18:16:05 В закладку |
|
|
СОГЛАШЕНИЕ от 25 января 2008 года
О ПРИНЦИПАХ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ
ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ,
ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
(в ред. Протокола от 11.12.2009)
Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,
признавая общепринятые нормы и правила международной торговли,
согласились о нижеследующем:
Статья 2
Принцип взимания косвенных налогов при экспорте товаров
При экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов при условии документального подтверждения факта экспорта.
Статья 3
Принцип взимания косвенных налогов при импорте товаров
При импорте товаров на территорию одного государства - участника таможенного союза с территории другого государства - участника таможенного союза косвенные налоги взимаются налоговыми органами государства-импортера, если иное не установлено законодательством этого государства в части товаров, подлежащих маркировке акцизными марками (учетно-контрольными марками, знаками). Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства - участника таможенного союза товаров, которые в соответствии с законодательством этого государства не подлежат налогообложению при ввозе на его территорию.
(в ред. Протокола от 11.12.2009) |
|
|
|
|
 |
Марта с 23.11.2007
Команда Баланса | Актау
Спасибки: +552 | 2862
|
|
|
|
| 3 ссылка на это сообщение Ср Июн 08, 2011 18:25:08 В закладку |
|
|
juliali, НДС (косвенный налог) платите в свой Налоговый комитет, 12%. Сдаете все сопутствующие декларации.
У вас НДС включается в себестоимость товара. |
|
|
|
|
 |
Елена Скок с 04.06.2011
Стажер | Алматы
Спасибки: +1 | 14
|
|
|
|
| 4 ссылка на это сообщение Ср Июн 08, 2011 18:29:05 В закладку |
|
|
| juliali говорит: |
| ИП на упрощенке, не стоит на учете по НДС. |
они же не стоят на учете по НДС, зачем декларации сдавать? |
|
|
|
|
 |
Марта с 23.11.2007
Команда Баланса | Актау
Спасибки: +552 | 2862
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
елена аркадия с 11.01.2008
Коллега
Спасибки: +2 | 36
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Трудоголик2 с 15.07.2010
Лучший спасатель 2011 | Алматы
Спасибки: +1077 | 3473
|
|
|
|
| 8 ссылка на это сообщение Пн Июл 18, 2011 17:28:39 В закладку |
|
|
| елена аркадия, если речь идет о НДС при импорте, то нет, только в счет следующих платежей. Если про другой НДС, то вопрос не по теме |
|
|
|
|
 |
елена аркадия с 11.01.2008
Коллега
Спасибки: +2 | 36
|
|
|
|
| 9 ссылка на это сообщение Пн Июл 18, 2011 18:05:40 В закладку |
|
|
| Да-да, НДС при импорте. И очень жаль, что нельзя. Вставать на учет по НДС -не вижу смысла, если в основном работаешь с бюджетом. |
|
|
|
|
 |
Мара с 08.08.2007
Резидент Баланса | Алматы
Спасибки: +899 | 8736
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Алтын Арай с 25.04.2011
Стажер | Алматы
Спасибки: +1 | 26
|
|
|
|
| 11 ссылка на это сообщение Чт Июл 28, 2011 09:58:05 В закладку |
|
|
| Марта говорит: |
Налоговая отчетность по косвенным налогам - заполнение и расчет налогов возлагаются на импортера товара. Независимо от того является импортер плательщиком НДС или нет.
Статью почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30161 |
Уважаемая,Марта! Подскажите,а если товар в моем случае трактора ввозятся из Китая Индив.Ппредпринимателем на упрощ. режиме,не плательщик НДС, тоже должен сдавать ф.328 и ф.320?
Ранее не было операции по импорту и с нал.отчетностью по ним не сталкивалась. |
|
|
|
|
 |
Трудоголик2 с 15.07.2010
Лучший спасатель 2011 | Алматы
Спасибки: +1077 | 3473
|
|
|
|
| 12 ссылка на это сообщение Чт Июл 28, 2011 10:15:55 В закладку |
|
|
| Алтын Арай говорит: |
| трактора ввозятся из Китая Индив.Ппредпринимателем на упрощ. режиме,не плательщик НДС, тоже должен сдавать ф.328 и ф.320? |
Нет не должен. Формы 328 и 320 предназначены для отражения НДС по ТС. При импорте из Китая вы оплачиваете все таможенные платежи при растаможке. |
|
|
|
|
 |
vortex
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
| 13 ссылка на это сообщение Сб Сен 24, 2011 11:46:18 В закладку |
|
|
| ИП на УПР в РК приобретает товар в РФ (при этом компания РФ освобождено от уплаты НДС) документы выставляют без НДС, при этом мы должны все равно оплачивать НДС 12% и сдавать формы 320 и 328, или в этом случае мы освобождаемся от уплаты НДС? |
|
|
|
|
 |
Юнона с 02.08.2010
Эксперт-модератор | Астана
Спасибки: +621 | 3471
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Мара с 08.08.2007
Резидент Баланса | Алматы
Спасибки: +899 | 8736
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Colnce с 21.09.2009
Коллега | Казахстан
Спасибки: +3 | 111
|
|
|
|
| 16 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 10:01:02 В закладку |
|
|
| Мы ИП, на Упрощённом режиме налогооблажения не плательщики НДС .Подскажите пжл, заключаем договор с поставщиком находящемся в России в Москве, нам выставили счёт на оплату, где ставка 18 %, в процессе переговоров нами было выставленно требование что бы сч-фактура была выписана со ставкой 0% , ссылаясь на Таможенный союз, согласно соглашения 3-х стран....но бухгалтер отказыается и говорит что она выписывает правильно со ставкой 18%.... |
|
|
|
|
 |
Трудоголик2 с 15.07.2010
Лучший спасатель 2011 | Алматы
Спасибки: +1077 | 3473
|
|
|
|
| 17 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 10:39:59 В закладку |
|
|
| Colnce, ваши партнеры не правы. Обратите внимание на ст 276-18 НК. Предлагаю обратиться с офицальным письмом на имя руководителя на основании чего нарушается законодательство ТС и соответственно идет двойное налогообложение.. |
|
|
|
|
 |
|
|
| 18 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 10:53:33 В закладку |
|
|
Colnce, вы подскажите ей соответствующую статью НК РФ, которая гласит:
Статья 164 НК РФ - Налоговые ставки
1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:
1) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса.
И если не было реализации, то они должны выставить вам только счет на оплату с 0 ставкой, а не счет-фактуру. |
|
|
|
|
 |
Colnce с 21.09.2009
Коллега | Казахстан
Спасибки: +3 | 111
|
|
|
|
| 19 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 11:08:17 В закладку |
|
|
Ещё вопрос.....Транспортная компания Резидент......находится в Алмате, она осуществляет перевоз грузов ,грузы консолидированы, счёт на оплату выставили 200 000 тенге в т.ч НДС 12 %, соответственно и сч-фактуру выставят то же с ндс 12%, нам начислять НДС 12 % на фактурную стоимость 200 000?Заранее благодарны.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
то есть 12 % будем платить с суммы дог.за товар сог-о выс.счёт-фактуре с 0%НДС со стороны РФ, и транспортным расходам с суммы 200 000- 12% это плюс 24000? |
|
|
|
|
 |
|
|
| 20 ссылка на это сообщение Ср Янв 25, 2012 11:15:47 В закладку |
|
|
| Компания - резидент РК, обязаны выставлять счет с НДС.В вашем случае 200000 в т.ч. НДС 12% означает, что сумма налога уже в общей стоимости товара. |
|
|
|
|
 |
|
|