Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В каких случаях в 1Сиспользуется доку...
    Таможенный союз. Дата прихода?
    Как разнести оплату НДС Таможенный союз в 1С
    Курсовая разница, импорт не таможенный союз
    Импорт товаров из РФ таможенный союз, форма 300.09.00
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Регистрация прочих операций по НДС (таможенный союз) в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)     
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Фев 07, 2011 10:29:17   

    Регистрация прочих операций по НДС (таможенный союз) в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
    Как заполняется этот документ ,на основании чего и какие дает проводки ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Фев 07, 2011 11:23:58   

    Документ предназначен для отражения операций, связанных с учетом НДС при приобретении товаров, работ и услуг.

    С помощью документа могут быть отражены операции по НДС в случаях, когда период принятия НДС к зачету отличен от периода первичного документа по приобретению товаров (работ, услуг); сумма НДС, принятого к зачету, отличается от суммы приобретения и т.д.

    Виды операций документа:

    Регистрация оборота. Отражение операций по полученным товарам, работам, услугам.

    Корректировка оборота. Отражение операций, связанных с корректировкой облагаемого оборота в случаях возврата товара, изменений условий сделки и т.д. Отличительной особенностью данной операции, является ее отражение в учете по НДС в приложении 300.08 и влияние на состояние взаиморасчетов с поставщиком (в случае отражения документа в бухгалтерском учете)

    Прочая корректировка оборота. Отражение прочих операций, связанных с корректировкой облагаемого оборота, например при списании товаров, основных средств и т.д. В отличие от предыдущей операции, данная операция может иметь отражение на произвольных счетах бухгалтерского учета. При этом для данного вида операции не предполагается возможность оформление документа в валюте, отличной от валюты регламентированного учета.



    Документ может быть введен на основании документов по поступлению ТМЗ(«Поступление ТМЗ и услуг», «Поступление доп. расходов», «Возврат товаров поставщику», «Авансовый отчет»). При этом, предполагается что первичный документ не отражался в подсистеме учета НДС (для него не устанавливался признак "Учитывать НДС").

    На основании документа может быть введен документ "Счет-фактура полученный".

    Posted after 1 minute 3 seconds:

    ясмин79 говорит:
    какие дает проводки

    проведите и посмотрите по карточке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Фев 07, 2011 11:35:29   

    ясмин79 говорит:
    Как заполняется этот документ

    вкладке дополнительно есть документ оснавание, в нем выбираете Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов номер ххх от дата.
    Остальное дело техники
    ясмин79 говорит:
    какие дает проводки ?

    1420 - 1630

    Posted after 1 minute 36 seconds:

    не забудьте поставить во вкладке "счета учетов в расчете"- с контрагентом 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Фев 07, 2011 11:43:16   

    Дархан009 говорит:
    вкладке дополнительно есть документ оснавание

    Не поняла , где эта вкладка ?

    И в самом документе что я должа выбрать :Регистрация оборота,Корректировка оборота или Прочая корректировка оборота ?
    При первых двух операциях должна выбрать контрагента . У меня поставщик ( Россия ) , договор у долларах и получается весь документ заполняется в долларах и ндм в долларах .

    Запуталась помогите Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Фев 07, 2011 11:45:29   

    Выбираете Регистрация оборота.
    Вы Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов заполнили в 1С?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Фев 07, 2011 11:50:59   

    Дархан009 говорит:
    Вы Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов заполнили в 1С?

    Да

    ясмин79 говорит:
    Не поняла , где эта вкладка ?

    Уже поняла , заполнила на основании Заявления Smile

    Теперь просит выбрать вид поступления.
    Я должна выбрать : Товары ,ввезенные из Российской Федерации ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Фев 07, 2011 11:52:35 Сказали Спасибо❤   

    ясмин79 говорит:
    Я должна выбрать : Товары ,ввезенные из Российской Федерации ?

    все верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    damu
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Апр 07, 2011 15:55:35   

    Пож-та объясните, почему в заявлении о ввозе на импорт товаров НДС рассчитывается сверху указанного оборота, (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 573189,12 тенге), в регистрации прочих операций по НДС Там.союз сумму НДС рассчитывается в том числе (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 511776 тенге). Что именно я неправильно делаю. Куда должна деваться разница по НДС? Sad

    Добавлено спустя 44 секунды:

    Пож-та объясните, почему в заявлении о ввозе на импорт товаров НДС рассчитывается сверху указанного оборота, (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 573189,12 тенге), в регистрации прочих операций по НДС Там.союз сумму НДС рассчитывается в том числе (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 511776 тенге). Что именно я неправильно делаю. Куда должна деваться разница по НДС? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Апр 07, 2011 16:02:07   

    damu говорит:
    в регистрации прочих операций по НДС Там.союз сумму НДС рассчитывается в том числе (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 511776 тенге).

    В документе регистрации прочих операций по приобретеным товарам в целях НДС, есть вкладка дополнительно, в ней документом-основания выбираете заявлении о ввозе на импорт товаров НДС, который вы заполнили. Все должно получиться,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    damu
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Апр 07, 2011 16:20:24   

    На основании Заявления была введена Регистрация прочих товаров. В закладке стоит основание -заявление. А сумма ндс в регистрации указывается 511776 тенге, как я раннее описала Вам. В заявлении 573189,12 тенге. Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Апр 07, 2011 16:25:05   

    damu говорит:
    На основании Заявления была введена Регистрация прочих товаров. В закладке стоит основание -заявление. А сумма ндс в регистрации указывается 511776 тенге, как я раннее описала Вам. В заявлении 573189,12 тенге. Как быть?

    В документе регистрации прочих операций на панели сверху есть "цены и валюта", там на налогах уберите галочку с "Сумма вкл. НДС".
    Вот и вся проблема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    damu
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Апр 11, 2011 13:20:26   

    Убрала галочку с "Сумма вкл. НДС". Получилось сумма оборота 4776576 тенге, НДС уплаченный 511776 тенге, общая сумма 5288352 тенге. НДС к зачету 511776 тенге. В проводкх Дт1630 Кт 1430 со знаком минус -511776 тенге. (содержание -корректировка НДС).
    Нужная мне сумма НДС 573189,20 не получилась. Что дальше делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Апр 11, 2011 14:48:10 Сказали Спасибо❤   

    Посмотрите здесь, все детально расписано:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=35386&highlight=

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz