Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Возмещение нерезиденту по ремонту аре...
    Оплатили НДС по временному ввозу и бе...
    Обороты по временному ввозу отражать в форме 300?
    Есть ли изменения в законодательстве на этот год по временному ввозу?
    Можно ли оставить в зачете НДС уплаченный по временному ввозу?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Импорт оборудования по временному ввозу с последующей арендой - НДС оплаченный относится в зачет?     
    Гульшара
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Окт 21, 2010 10:39:34 Сообщить модератору   

    Доброе утро всем! Впервые пишу на балансе. Помогите, пожалуйста, разрешить ситуацию! Впервые сталкиваюсь с импортом вообще.
    У нас ТОО, на ОУР, с НДС. Мы импортировали строительное оборудование (временный ввоз, режим 32) через брокерскую компанию. При растаможке оплатили НДС, таможенные пошлины и сборы. по закону у нас есть право взять в зачет уплаченную сумму НДС, указанную в ГТД. но у меня такой вопрос. сможем ли мы взять в зачет НДС если мы не являемся получателями оборудования как таковыми? мы являемся своего рода посредниками в этом деле. У нас нет договора аренды этого оборудования, и на балансе у нас он не сидит. Хотя в ГТД мы отмечены как грузополучатель и лицо, ответственное за финансовое урегулирование. Договора на эту услугу у нас нет. Арендует это оборудование другая компания. Кто ответственен за сдачу деклараций ндс и кпн с нерезидента внашем случае? и еще вопрос, если мы периодически платим НДС в таможенный орган, должны ли мы отражать его в декларации по ндс? при этом мы не имеем права брать его в зачет.
    сейчас к нам пришло уведомление об ответственности за ндс с нерезидента и кпн с нерезидента. мне необходимо срочно ответить на это уведомление.
    помогите, пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульшара
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Окт 29, 2010 11:24:21 Сообщить модератору   

    Доброе утро всем! В продолжение нашей истории, в НК посоветовали нам написать им в ответ на уведомление то, что у нас не возникает обязательств по НДС и КПН с нерезидента, т.к. мы не являемся арендаторами этого оборудования и мы не выплачиваем доход за аренду. и приложить к письму либо копию договора аренды оборудования (который вряд ли нам удастся заполучить), либо письмо-подтверждение от компании, являющейся арендатором импортного оборудования. Я написала письмо в эту компанию, теперь ждем от них ответа.
    теперь у меня возникает другой вопрос, кто должен платить НДС при растаможке? мы его оплатили в самом начале при растаможке, но теперь к нам периодически будет приходить акт к оплате от таможенного органа. У нас сейчас на балансе зависла эта оплаченная сумма. как мы должны будет ее закрывать? Подлежит ли возврату оплаченная сумма НДС? В налоговой нам сказали что мы его так и будем платить, но взять в зачет и отразить в декларации по НДС мы не сможем. помогите, пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Окт 29, 2010 12:22:55 Сообщить модератору   

    Гульшара
    С компанией, которая арендует данное оборудование, имеется какой-либо документ - договор, что Ваша компания завозит для них оборудование?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульшара
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Окт 29, 2010 13:24:20 Сообщить модератору   

    Айнука,
    нет, у нас с ними нет договора о предоставлении им услуг "ввоза" оборудования. договоренность была устная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Окт 29, 2010 13:53:56   

    В принципе, можно всё же и составить такой Договор, но с другой стороны непонятки - вы платите НДС, а они вам возмещают эти расходы?
    Не очень понятно, как оформлен ввоз, так как если вы платили НДС, и платили его от своего имени, а не от имени той компании - то вы как бы оформили времменый ввоз на себя? так же получается? поэтому почему не стоит на балансе, хоть и временно?
    Не выполняется главное условие зачёта НДС - он оплачен не сцелью облагаемого оборота. Вот если бы вы это оборудование ввезли и использовали для получения дохода (почему бы и не от аренды?) - тогда - был бы зачётный НДС. А кто же за аренду этого оборудования платит? Видимо никто не платит?
    КПН за нерезидена не должен возникать, так как нерезиденту не платится доход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Окт 29, 2010 15:02:55 Сообщить модератору   

    Гульшара говорит:
    договоренность была устная

    это уже интересно. А у кого оборудование сейчас?
    Мара говорит:
    А кто же за аренду этого оборудования платит?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz