Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Не начисляется амортизация в 1С 8.0
    Не начисляется амортизация
    начисляется ли амортизация на землю?
    Начисляется ли амортизация на право аренды?
    Почему амортизация начисляется по-разному в БУ и в НУ
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Когда начисляется амортизация     
    mila
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Окт 03, 2006 12:20:32   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=27319#27319

    Добрый день! подскажите, пожалуйста, начисление амортизация производиться пе Embarassed рвым числом месяца или последним днем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Вт Окт 03, 2006 12:47:47 Сообщить модератору   

    mila говорит:
    Добрый день! подскажите, пожалуйста, начисление амортизация производиться пе Embarassed рвым числом месяца или последним днем?

    Извините, Вы не туда попали. Rose
    Модераторы, где Вы, на истинный путь направить заблудшую.
    Обычно конец месяца, квартала, года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Вт Окт 03, 2006 13:24:03 Сообщить модератору   

    Цитата:
    начисление амортизация производиться первым числом месяца

    г-н Шишов в конфигурации Солнечный ветер так делал...зачем - не знаю....думаю, затем, чтобы при выбытии ОС в середине месяца уже выбывала и ам-я за кусочек месяца выбытия...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Окт 04, 2006 00:06:08 Сообщить модератору   

    На первый взгляд вопрос автора кажется простым.
    И ответ напрашивается сам собой: ну конечно же в конце месяца.

    Но было время и мы сталкивались с этой проблемой. После разбора полетов был сделан следующий вывод (на основе КСБУ № 6 и методических рекомендаций к КСБУ № 6). Там есть одна такая замечательная фраза (не дословно, т.к. источник искать влом, но близко к тексту): амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем прихода, и прекращается в месяце, следующем за месяцем выбытия. Алгоритм получается следующий:

    Износ начисляется в начале месяца, т.е. рассчитывается от первоначальной (многие называют ее по привычке балансовой) стоимости ОС на начало месяца. Это действительно сделано для того, чтобы при выбытии ОС списать износ, начисленный по нему в месяце выбытия.
    А остаточная стоимость считается в конце месяца, т.е. как первоначальная стоимость на конец месяца минус сумма износа за все время эксплуатации. Это делается для того, чтобы в остаточной стоимости учесть приход новых ОС, либо увеличение первоначальной стоимости по существующим ОС.

    Если я слишком сложно написала, по представлю пример.
    Для удобства расчетов примем, что ОС прибыло в январе месяце по балансовой стоимости 6000, процент износа годовой равен 10%, было увеличение первоначальной стоимости в марте (модернизировали) на 3000, выбыло ОС в апреле

    1) январь :
    БС_нач=0
    ИзнТек=БС_нач*0.1=0
    БС_кон=6000
    СумИзн=0
    ОстСт=БС_кон-СумИзн=6000-0=6000

    2) февраль:
    БС_нач=6000
    ИзнТек=БС_нач*0.1=50
    БС_кон=6000
    СумИзн=50
    ОстСт=БС_кон-СумИзн=6000-50=5950

    2) март :
    БС_нач=6000
    ИзнТек=БС_нач*0.1=50
    БС_кон=6000+3000=9000
    СумИзн=100
    ОстСт=БС_кон-СумИзн=9000-100=8900

    3) апрель :
    БС_нач=9000
    ИзнТек=БС_нач*0.1=50
    до выбытия
    БС_кон=9000
    СумИзн=150
    ОстСт=БС_кон-СумИзн=9000-150=8850
    при выбытии Дт 842 Кт 125 8850 - выбытие остаточной стоимости
    Дт 134 Кт 125 150 - выбытие суммы износа

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Ср Окт 04, 2006 10:52:29 Сообщить модератору   

    Может так:
    3) Март:
    БС_нач=6000
    ИзнТек=БС_нач*0.1/12=50
    БС_кон=6000+3000=9000
    СумИзн=50
    ОстСт=БС_кон-СумИзн=9000-50=8950
    4) Апрель:
    БС_нач=9000
    ИзнТек=БС_нач*0.1=50
    до выбытия
    БС_кон=9000
    СумИзн=75
    ОстСт=БС_кон-СумИзн=9000-125=8875
    Дт 821 Кт 134 (75 - Доначислен износ)
    Дт 842 Кт 125 (8875 - выбытие остаточной стоимости)
    Дт 134 Кт 125 (125 - выбытие суммы износа)

    Подправьте если не так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Ср Окт 04, 2006 11:20:56 Сообщить модератору   

    в чудесной книшке Дональда Кизо "Фин. учет. Промежуточный уровень" по этому поводу сказано следующее...

    орг-я начисляет износ в течение срока полезного исп-я НЗО. а вот КАК считать НАЧАЛО периода (дату) нач-я ам-и и КОНЕЦ периода (дату) нач-я ам-и...г-н Кизо приводит варианты, каждый из которых явл-ся законным и соответствующим МСФО -

    1. нач-е ам-и нач-ся в МЕСЯЦЕ прихода и заканч-ся в месяце выбытия...пришло НЗО 10 марта - за дни 11-31 марта начислить...если НЗО пришло позже 15 числа месяца - воля буха, он может в УП прописать что не надо начислять износ за срок меньше половины месяца, а может и начислять...то же самое относится и к выбытию...ушло НЗО 29 числа - нужно начислить за кусочек до 20-го...или нет...

    2. пришло НЗО в текущем квартале - то же самое...за кусочек квартала можно начислять... и т.д...

    3. пришло НЗО в середине ГОДА - то же самое...

    то есть неполные периоды прихода-выбытия для расчета кусочков ам-и орг-я устанавливает самостоятельно - месяц, год, квартал...

    ужас какой...а ведь налог на имущество считается от ам-и по бухучету...и форма 701.03 содержи только месячную разбивку...

    Добавлено спустя 1 день 22 часа 58 минут 10 секунд:

    г-н Федор ил г-жа Вичка, не будете ли вы так любезны осветить новые интересные инструменты в области амортизации, реализованные в БП 8.0 - графики амортизации и т.д....сами же упускаете свой шанс пиара...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Окт 06, 2006 12:30:09 Сообщить модератору   

    ixon, да я действительно в формуле не указала год.норма/12, каюсь, но это предполагалось, и сама сумма текущего износа за месяц рассчитана исходя их этого: 6000*10/100/12=50
    в остальном не согласна:
    СумИзн - это сумма износа с начала эксплуатации, поэтому в марте СумИзн = 50 за февраль + 50 за март = 100
    Поэтому и остаточная стоимость = балансовая стоимость на конец месяца (т.е. сальдо конечное по сч 121-125) минус сумма износа с начала эксплуатации (т.е. сальдо конечное по сч 131-134) ОстСт=БС_кон-СумИзн=9000-100=8900

    А почему в апреле у вас СумИзн=75, я не совсем поняла. откуда у вас 25? износ за половину авпреля?
    В моем примере за апрель СумИзн=50(февраль)+50(март)+50(апрель)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Пт Окт 06, 2006 13:09:58 Сообщить модератору   

    расчеты ниасилил...
    дамы и господа, давайте отвлечемся от цыфр и определимся с принципами, которые важнее даты начисления износа (начало месца или конец месяца)...
    1. в неполном ПЕРИОДЕ выбытия износ за неполный период доначисляется ? ксбу ? МСФО ?
    2. в неполном периоде поступления износ начисл-ся за неполное кол-во ? дней ? месцев ? кварталов ? лет ? по КСБУ ? по МСФО ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Окт 06, 2006 13:33:11 Сообщить модератору   

    Starican2 говорит:


    г-н Федор ил г-жа Вичка, не будете ли вы так любезны осветить новые интересные инструменты в области амортизации, реализованные в БП 8.0 - графики амортизации и т.д....сами же упускаете свой шанс пиара...


    Хорощий товар в рекламе или пиаре не нуждаеться!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Пт Окт 06, 2006 14:04:43 Сообщить модератору   

    хороший, хороший, я же не отрицаю...а ЧТО делают графики ам-и, как с ним работать ? какие новые возм-ти в расчет ам-и существуеют в БП 8.0 ? как это связано с МСФО ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Сб Окт 07, 2006 12:09:42 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    ixonА почему в апреле у вас СумИзн=75, я не совсем поняла. откуда у вас 25? износ за половину авпреля?
    В моем примере за апрель СумИзн=50(февраль)+50(март)+50(апрель)

    Апрель - 9000*0.1/12 = 75

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Сб Окт 07, 2006 13:45:45 Сообщить модератору   

    вау, мой косяк. исправляюсь.

    3) апрель :
    БС_нач=9000
    ИзнТекМес=9000*0.1/12=75
    до выбытия
    БС_кон=9000
    СумИзнСНачЭкспл=50февр+50март+75апр=175
    ОстСтоимость=БС_кон-СумИзн=9000-175=8825
    при выбытии
    Дт 842 Кт 125 8825 - выбытие остаточной стоимости
    Дт 134 Кт 125 175 - выбытие суммы износа

    Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:

    Starican2 говорит:

    1. в неполном периоде выбытия износ за неполный период доначисляется ? ксбу ? МСФО ?
    2. в неполном периоде поступления износ начисл-ся за неполное кол-во ? дней ? месцев ? кварталов ? лет ? по КСБУ ? по МСФО ?


    по КСБУ, согласно методическим рекомендациям:
    1.в неполном месяце поступления износ не начисляется вовсе.
    2.в неполном месяце выбытия износ начисляется полностью по ставке ГодНорма/12. При выбытии актива проводка в Дт 131-134 дается на всю сумму износы, вкл. износ за месяц выбытия.

    в МСФО я, честно скажу, пока плаваю. Но сдается мне, что там во главу угла ставится пресловутое "профессиональное суждение бухгалтера", поэтому - как бог на душу положит...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вс Окт 15, 2006 17:38:34   

    нифига не понял. Переведите кто нибудь. чье это имущество.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Пт Ноя 03, 2006 11:49:24 Сообщить модератору   

    начис. амортизация 50+50+175 или же 50+125? А хочу узнать мнение спец. 1С, Пробовали ли ввести тестовые данные в программы? а как рассчитывает программа 1С и Лука.Про?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Пт Ноя 03, 2006 11:59:57 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Это действительно сделано для того, чтобы при выбытии ОС списать износ, начисленный по нему в месяце выбытия.


    I вар. Износ начисляется в конце мес.

    тогда нужно -
    1. при самом списании ОС в середине месяца (именно так) СНАЧАЛА начсилить износ по нему за месяц списания
    8хх,9хх - 13х
    2. и тут же продать, списать его
    стандартые проводки выбытия

    иначе, если не будет 1 пункта, сначала акт списания в середине месяца спишет и износ и ПС под корень, по нулям, а потом в конце мес. начисленеи износа кинет износ на несуществующий ОС

    II вар.
    1. начисление износа первым числом месяца
    8хх,9хх - 13х
    2. спсиание ОС любым числом мсяца, износ подхватывается актом спсиания автоматически, проводки стандартные

    в сущности ВТОРОЙ вариант сводится к первому


    текущий вариант учета в 1С сейчас - БЕЗ ПЕРВОЙ проводки...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhana
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Ноя 06, 2006 14:20:58 Сообщить модератору   

    А можно ли начислять износ на производственное оборудование не с момента покупки а с момента ввода в эксплуатацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Пн Ноя 06, 2006 15:30:19 Сообщить модератору   

    Zhana говорит:
    А можно ли начислять износ на производственное оборудование не с момента покупки а с момента ввода в эксплуатацию?

    имхо
    1)можно, токо поставить на консервацию надо на период : покупка-ввод в эксплатуацию.
    можно спросить: а какой смысл?
    2)можно если амортизация начисляется производственным методом (в вашем случае период (почасовой???) эксплуатации)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhana
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Ноя 06, 2006 16:47:15 Сообщить модератору   

    смысел.. просто от момента покупки до момента ввода производственной линии в эксплуатацию прошло примерно месяца 4, амортизация начислялась на 935 счет. продукция не выпускалась, я думаю либо списать амортизацию с 935 на расходы периода либо начислять ее просто с момента ввода в эксплуатацию.
    как вы думаете?

    Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:

    не, у нас не почасовая.
    а в налоговом учете разве такой метод возможен?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Ноя 06, 2006 19:03:14 Сообщить модератору   

    Нет. в налоговом учете такой метод не возможен. Но ведь мы говорим не про налоговый, а про бухгалтерский учет.
    А в бух.учете есть несколько методов амортизации:
    а) равномерного (прямолинейного) списания стоимости
    б) пропорционально объему выполненных работ (производственный метод)
    в) ускоренного списания
    г) уменьшающегося остатка
    д) списания стоимости по сумме чисел (кумулятивный метод)

    Рекомендую почитать ББиП № 5(178) май 2005г

    А налоговая амортизация - это уже совсем другая песня...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #20 Ср Ноя 29, 2006 18:08:06 Сообщить модератору   

    Фиедорь говорит:
    начис. амортизация 50+50+175 или же 50+125? А хочу узнать мнение спец. 1С, Пробовали ли ввести тестовые данные в программы? а как рассчитывает программа 1С и Лука.Про?


    Давай поставим точку. Старикан, Федорь пробуйте сами ввести данные, как выйдет результат, как у Элис или как у меня.

    Добавлено спустя 19 часов 19 минут 13 секунд:

    Плиз, помогите разобраться, дорогие форумчане!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Ноя 30, 2006 15:36:29 Сообщить модератору   

    В чем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #22 Чт Ноя 30, 2006 16:04:31 Сообщить модератору   

    Жозефина, читаем ветку с начала. В краце: У Элиса, точнее у нее Программа или у меня 1С.релиз213 неверно считает амортизационные отчисления.

    Добавлено спустя 19 часов 57 минут 9 секунд:

    И что, никто не сталкивался с подобной проблемой???? Shocked Shocked Shocked (Жозефина)
    Обращение к разработчику Федору.
    Уважаемый господин Федор, неужели Ваш продукт, неправильно начисляет амортизацию. Если нет ответа, я считаю что Вы осознаете свою ошибку и не хотите публично признаться.
    Элис, а у Вас какая программа стоит, если не секрет. Думается, что это своя разработка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Дек 01, 2006 12:14:17 Сообщить модератору   

    Лука-Стандарт. Я разработчик.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #24 Пт Дек 01, 2006 12:25:31 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Лука-Стандарт. Я разработчик.

    Снимаю шапку перед умными людьми hi

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #25 Пт Дек 01, 2006 12:25:53 Сообщить модератору   

    iXоn говорит:
    неверно считает амортизационные отчисления.

    Модуль в студию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #26 Пт Дек 01, 2006 12:40:27 Сообщить модератору   

    Отряд пионэров говорит:
    Модуль в студию

    Модуль не я писал, Вы можете проверить у себя, если у Вас стоит Типовой БухучетКазахстана

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #27 Пт Дек 01, 2006 12:43:37 Сообщить модератору   

    я фиг его знает, что там у вас. может перелопатили код.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #28 Пт Дек 01, 2006 13:01:21 Сообщить модератору   

    Отряд пионэров говорит:
    я фиг его знает, что там у вас. может перелопатили код.

    Хотите сказать, что у Вас все в норме с начислением? А ну ка, скриншоты в студию. У меня нет привычки ковырять чужие, и к тому же я не роюсь в модулях, потому как не знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #29 Пт Дек 01, 2006 13:36:15 Сообщить модератору   

    У меня линейный, а у Элиса какой интересно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Дек 01, 2006 14:07:32 Сообщить модератору   

    В ЛукеПро-Стандарт реализован только один метод бухгалтерской амортизации - прямолинейный (вроде в 1С можно выбирать, но у меня за все всемя работы такой необходимости не возникало - вот и не прописывали)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #31 Пт Дек 01, 2006 16:10:30 Сообщить модератору   

    Значит методы совпадают, а цифры нет. Так В1Н1, что дальше смотреть надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #32 Сб Дек 02, 2006 11:13:38 Сообщить модератору   

    V1n1, мы все это прошли, читай пост с начала, там приведены примеры.

    Добавлено спустя 3 дня 22 минуты 6 секунд:

    Неужели никто не проверял у себя как начисляется амортизация? Да, значит всем по барабану. В1Н1, шо за молчок, у тебя как с начислением?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saltanatka
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Дек 05, 2006 16:05:04 Сообщить модератору   

    даж и не знаю где запостить Sad

    здравствуйте,

    помогите пож-та, найти бланк акта приема-передачи ОС...мож у кого-нить в электронном виде есть,а?

    (с ума сойти с этой автоматизацией учета...просто бланк найти невозможно Crying or Very sad )

    всем откликнувшимся заранее спасибо Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #34 Вт Дек 05, 2006 16:27:09 Сообщить модератору   

    Если у Вас стоит 1С, а точнее Бухучет для Казахстана, то там уже есть бланк

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Дек 06, 2006 01:14:23 Сообщить модератору   

    а в 212 конфе нормально начисляется амортизация?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #36 Ср Дек 06, 2006 09:08:01 Сообщить модератору   

    Элис как у Вас в примере: 3000 модернизация после начисления амортизации или сначала модернизация а потом начисление?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Дек 06, 2006 09:50:03 Сообщить модератору   

    Следуя принципу Методических Рекомендаций к КСБУ "Начисление амортизации на основные средства, вновь введенные в эксплуатацию, начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода...", то мы и на сумму модернизации начинаем начислять износ только со следующего месяца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #38 Ср Дек 06, 2006 11:15:12 Сообщить модератору   

    Elis, у Вас в апреле 75, из расчета 9000*10%/12. Как Вы пишете, на сумму модернизации, может все было понятно:
    6000*10%/12=50
    3000*10%/12=25 (на сумму модернизации)
    итого 75

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Дек 07, 2006 01:01:43 Сообщить модератору   

    Да, да именно 75. Я там в (4) посте ошиблась, но в (12) по вашей наводке исправилась. Вот сейчас думаю, залесть в тот старый пост, подправить, чтобы людей в заблуждение не вводить?

    Т.е. в марте произошло увеличение балансовой стоимости на сумму модернизации. Но износ на эту сумму начисляется только с апреля.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #40 Чт Дек 07, 2006 10:37:24 Сообщить модератору   

    Так в апреле 75, это версия Элиса, если вот подумать, логично, она и ее программа "Лука" права(мое мнение), но у меня по другому в 1С, а другие (пальцем показывать не буду Very Happy ) вот совсем не хотят поделиться. Elis, У Вас наверняка есть 1С, не могли бы Вы протестировать, если конечно это возможно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Дек 07, 2006 22:19:28 Сообщить модератору   

    Попробую на след.неделе...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #42 Пт Дек 15, 2006 10:47:42 Сообщить модератору   

    Elis, неделя заканчивается, я жду ответа, с нетерпением.

    Добавлено спустя 7 дней 1 час 25 минут 46 секунд:

    Elis, Вы попробовали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пт Дек 22, 2006 12:40:30 Сообщить модератору   

    iXоn, простите меня, все никак не соберусь. У меня сейчас на стадии заключения два крупных проекта, плюс переводы клиентов на МСФО, плюс НГ...
    Срочно? Критично? Может позже?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пт Дек 22, 2006 13:54:39 Сообщить модератору   

    Редко я заглядываю в эти ветки... Иксон, я не являюсь разработчиком типовых конфигураций 1С, сопровожденцем да Smile
    В 1С все считает правильно, то биш алгоритмы правильные. Так-же начисляет в соответствии с КСБУ с следующего месяца. Проверяйте у меня все правильно считает. Прооблема где-то в изначальных данных

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Пт Дек 22, 2006 14:24:52 Сообщить модератору   

    d.Fedor, здесь речь идет не о том, с какого месяца начинать начисление износа, а о том,
    а) начисляется ли износ на ОС в месяце его выбытия и
    б) в случае модернизации ОС, т.е. увеличения его первоначальной стоимости, износ в месяце модернизации начисляется на первоначальную стоимость, что была на конец прошлого месяца или на первоначальную уже с учетом суммы модернизациии.

    Я тоже сталкивалась с конфигурациями 1С, где процент износа с суммы модернизации брался с текущего месяца. И в месяце выбытия износ на ОС не начислялся.

    Да и у нас самих было время, когда так считалось. И клиент молчал. А потом один умный выискался, мы НПА почитали, батюшки, так он же прав - сразу исправили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhana
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Пт Фев 02, 2007 11:06:03 Сообщить модератору   

    Возник вопрос - если в производственном учете амортизация начисляется на 935 счет, например это амортизация на здание завода и собственно производственное оборудование, то как закрывается 935 счет в случае если производственная линия простаивает?

    Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:

    Тут подумалось - по идее оборудование за время простоя не должно амортизироваться. А вот что все таки делать со амортизацией, начисляемой на здание завода..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пт Фев 02, 2007 21:43:22 Сообщить модератору   

    А в этом здании вообще ничего не производится? Тогда, наверное, два варианта:
    1) либо тоже не начисляете амортизацию по бухучету.
    2) начисляете и относите на расходы периода

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #48 Чт Янв 17, 2008 11:28:51 Сообщить модератору   

    скажите пожалуйста. куда в 1с надо начать чтоб начислить аммортизацию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #49 Чт Янв 17, 2008 13:44:49 Сообщить модератору   

    Куда пойдет сумма аммортизации? на расходы или нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Чт Янв 17, 2008 13:53:53 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    скажите пожалуйста. куда в 1с надо начать чтоб начислить аммортизацию

    Журналы- Регламентированые документы-Начислить амортизацию.
    Гость говорит:
    Куда пойдет сумма аммортизации? на расходы или нет

    Если не производство, то на расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz