Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    При разноске сч.фактуры в 1С 7.х зано...
    Почему при заполнении гтд в 1с не формируется проводка Дт1420 Кт3310
    Отражаются ли счета-фактуры без НДС в Приложении 300.08?
    При заполнении вознаграждения по кред...
    Отражаются ли в Приложении №8 к форме 300.00 счета-фактуры Без НДС?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Почему в приложении 300.08 при заполнении заносятся не все сч.фактуры?     
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Май 06, 2010 16:09:29   

    Здравствуйте, коллеги. У меня такой вопрос: почему во время заполнения приложения 8, формы 300 не заносятся сч.факт.
    В этот период "название контрагента" не являлся плательщиком НДС! Свидетельство о постановке на учет по НДС от 05.11.09? Видимо при заполнении контрагента была допущена ошибка. Какая?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Май 06, 2010 16:17:20   

    Где, как в какой программе и какое отношение имеет к форуму
    Гульайшам говорит:
    Вопросы бухгалтерского учета


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Май 06, 2010 16:17:28   

    Гульайшам Где у вас не заносится в 1С-ке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Май 06, 2010 16:19:59   

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Май 06, 2010 16:23:52   

    7 или 8?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Май 06, 2010 16:24:01   

    Прошу прощения, хотела задать вопрос в форуме налоги и отчетность...

    Добавлено спустя 56 секунд:

    в семерке

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    Навярняка многие сталкивались. Я это делаю впервые.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Май 06, 2010 16:27:50   

    Гульайшам говорит:
    хотела задать вопрос в форуме налоги и отчетность...

    И они тут ни при чем, вопрос про 1с.
    Вы заполняете отчет за 4 квартал? Сверху табличной части есть функция -ставите галочку и счет-фактуры клиентов без свидетельства не попадают в реестр, может у Вас такая галочка проставлена?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Май 06, 2010 16:28:23   

    В приложении 8 есть окошечко для галочки "Отображать только контрагентов с заполненными данными о свидетельстве по НДС"
    Там галочку не ставите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Май 06, 2010 16:31:40   

    А разве можно не ставить галочку? В 7-ке тоже есть такое окошко... У меня была мысль без галочки..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Май 06, 2010 16:35:56 Сказали Спасибо❤   

    Гульайшам говорит:
    А разве можно не ставить галочку?

    Можно и нужно, ведь сейчас указываются все счет-фактуры в ф.300.07 и 300.08 ( кроме выписанных по расчетам с нерезидентами).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Май 06, 2010 16:35:57   

    Марта говорит:
    В приложении 8
    ф300 в программе 1С 7,7.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Май 06, 2010 16:36:39   

    Галочку убрала. Все равно то же самое...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Май 06, 2010 16:41:02   

    А после заполнить заново пробовали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Май 06, 2010 16:41:47   

    ф300 в программе 1С 7,7.

    Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:

    Да. Не получается, а окошко производить расчет сумм к зачету наверное галочка нужна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Май 06, 2010 16:55:57   

    у Вас все счета фактуры проведены?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Май 06, 2010 17:11:34   

    Гульайшам говорит:
    В этот период "название контрагента" не являлся плательщиком НДС! Свидетельство о постановке на учет по НДС от 05.11.09?

    а вы за какой период формируете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Май 07, 2010 09:21:44   

    Здравствуйте. Я формирую за 1 кв. 2010 года, сч.факт. проведены все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Май 11, 2010 12:30:29   

    я так поняла проблема только с одним контрагентом?
    посмотрите историю контрагента на дату 01.01.2010г. (это в карточке контрагента слева внизу есть "на дату").

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Май 11, 2010 13:20:08   

    Здравствуйте.Проблема с многими контрагентами.Вы имеете в виду в справочнике контрагентов? Что-то я не увидела там. Или еще есть карточка контрагентов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Май 11, 2010 13:26:19 Сказали Спасибо❤   

    Гульайшам
    семерки нет по рукой, но точно помню, что когда в справочнике открываешь нужного контрагента, там внизу слева на самой первой вкладке то ли окошко "На дату", то ли просто дата стоит синими цифрами, и когда по ней нажимаешь можно выбрать нужную дату.

    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:

    а у вас дата в накладной и дата в счет-фактуре сходится?

    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:

    и еще проверьте, в приложении 8 где-то под галочкой "Отображать только контрагентов с заполненными данными о свидетельстве по НДС" есть выбор "по дате регистрации" или "по дате выписки". пощелкайте и по-перезаполняйте, может в этом дело

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Май 11, 2010 14:59:14   

    Так тоже пробовала. Можете ответить? Нужно ли в форме 300.08 заносить сч.фактуры по товарам, приобретенным без НДС. Я думаю не стоит, хотя в 1 С заносятся они тоже. Я решила заносить все в ручную.

    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:

    Все. Нашла ответ на форуме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Май 11, 2010 15:06:24 Сообщить модератору   

    Гульайшам, может вручную попробуете заполнить? выгрузить из 1с регистры в ексель?

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27308&highlight=

    пост 17

    Добавлено спустя 51 секунду:

    Гульайшам говорит:
    Нужно ли в форме 300.08 заносить сч.фактуры по товарам, приобретенным без НДС


    Нужно заносить, только в зачетной части ставите 0

    Добавлено спустя 26 секунд:

    пардон, нужно заносить все счф (с ндс или без)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Май 11, 2010 15:18:54 Сказали Спасибо❤   

    Гульайшам
    ну даже затрудняюсь...
    и у вас НДС по счету 1420 и по приложению 8 не сходится?
    я бы в таком случае открыжила вручную счет 1420 с приложением 8, и несоответствия проверила бы. по-любому где-то ошибка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Май 11, 2010 15:31:50 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    я бы в таком случае открыжила вручную счет 1420 с приложением 8, и несоответствия проверила бы. по-любому где-то ошибка.

    тоже самое сделала бы, ошибка точно всплывет ( мы стали недооценивать ручной труд))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Май 12, 2010 11:05:00   

    Здравствуйте , DreamDi и mamarkovaolga! Хочу поблагодарить Вас за то, что еще продолжаете помогать советами Rose ! Здравствуйте всем, кто присутствует на форуме!

    Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:

    У меня вопрос. При заполнении вручную приложений 7 и 8 надо ли пропускать строчку после "шапки". Я пропустила, считая, что там будет итоговая сумма Sad .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rimma
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Май 12, 2010 11:15:36   

    Здравствуйте форумчане! Гульайшам проверьте при получении товара в приходных сч/фактурах не забыли поставить номер и дату сч-ф Поставщика,если где-то пропустили ,то при формировании 8 приложения программа выдает,что свид.о постановке по НДС не соответствует действительности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Май 12, 2010 11:21:12   

    Здравствуйте, Rimma! При получении товара я заношу и номер сч.ф. и дату сч.ф. Спасибо за участие.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Май 12, 2010 11:31:14 Сообщить модератору   

    Гульайшам говорит:
    При заполнении вручную приложений 7 и 8 надо ли пропускать строчку после "шапки". Я пропустила, считая, что там будет итоговая сумма

    нет, пропускать строку вам не нужно было.. удалите ее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz