Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    как правильно оформить, претензию сог...
    ИП на упрощенке безвозмездно передают ККМ, как оформить верно документы
    Расчеты с поставщиком - как верно офо...
    У меня в 1С 8.2 не правильно расчитыв...
    Как правильно заполнить строку 100.17...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    У меня не верно оплачена пенсионка, как правильно все оформить?     
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Мар 10, 2010 11:46:41   

    Всем Добрый день! У меня такая ситуация у меня 1С -7.7. , я оплатила пенс-ку за директора, еще в мае 2009 (но после этого конечно оплачивала как положено), а в конце года у меня не бьет сумма, я все перелапатили и выяснила, что платежка оформлена не верно(я оплатила как физ.лицо, а не как фирма за него оплатила). А у меня теперь получается проведены авансовый отчет и расходник, и на конец года весит переплата. Подскажите как правильно все сделать и на что пустить эти расходы? Дело в том, что я только начин. бух, и много не знаю..... Помогите пож-та.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 10, 2010 11:49:07   

    А я не понимаю что значит
    kudrjavaja говорит:
    что платежка оформлена не верно(я оплатила как физ.лицо, а не как фирма за него оплатила).

    деньги сколько раз "уходили" на оплату ОПВ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 10, 2010 11:58:00   

    kudrjavaja говорит:
    а в конце года у меня не бьет сумма

    С лицевым счетом в НК? Да при такой оплате надо писать письмо в НК с приложением копий квитанций и написать: просим оплату ОПВ за нашего сотрудника оплаченную по квитанции номер от такого-то числа зачислить в счет оплаты ОПВ по нашему лицевому счету на КБК 901101.
    Пойти в НК и добиться чтобы провели квитанции по Вашему лиц.счету.

    Надо тему перенести в подформу по налогам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 10, 2010 12:01:43   

    kudrjavaja говорит:
    и на конец года весит переплата

    а почему интересно у них это? Елена Т, вы думаете, что их оплаты не садились на лицевой счёт предприятия? тогда недоимка как бы должна быть....загадочная ситуация

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 10, 2010 12:23:59   

    Мара говорит:
    их оплаты не садились на лицевой счёт предприятия?

    Да.
    Мара говорит:
    и на конец года весит переплата

    а почему интересно у них это?

    Это у них в 1с т.к. далее оплатили как положено по платежке.
    Ждем kudrjavaja, так это или не так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 10, 2010 12:24:57   

    Елена Т
    просто экстрасенс!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 10, 2010 14:23:53   

    Сейчас обьясню, я должна была оплатить ОПВ от имени нашей компании за сотрудника, а я оплатила так: указала имя платильщика- ФИО нашего директора, и ФИО квладчика- тоже указала нашего директора, поэтому у меня по лицевому счету идет нед., а по 1С я провела его( сначало то я думала что у меня все верно) как положено и поэтому у меня сейчас висит переплата. А как мне сейчас все это подкорректировать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Мар 10, 2010 14:34:56   

    Елена Т говорит:
    просим оплату ОПВ за нашего сотрудника оплаченную по квитанции номер от такого-то числа зачислить в счет оплаты ОПВ по нашему лицевому счету на КБК 901101.
    Пойти в НК и добиться чтобы провели квитанции по Вашему лиц.счету.
    , они (НУ) сделают так? хорошо бы!
    что-то мне кажется это делается через ГЦВП, типа письмо им писать на возврат излишне уплаченных

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Мар 10, 2010 14:39:13   

    Я так думаю, что это можно посчитать как добровольный взнос? или я ошибаюсь..., а если мне поступить по другому(если НУ откажет в зачислении) оплатить еще раз ( уже верно, конечно), Но как мне быть с проводками которые я уже провела?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Мар 10, 2010 15:22:18 Сказали Спасибо❤   

    kudrjavaja говорит:
    а если мне поступить по другому(если НУ откажет в зачислении) оплатить еще раз ( уже верно, конечно),

    а платить правильно - вам по любой надо, а то недоимка будет, так как днем оплаты будет считаться день переброса....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Мар 10, 2010 15:27:48   

    А что делать с проводками (расходник, авансовый) не подскажите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Мар 10, 2010 15:31:50   

    kudrjavaja
    а сумма-то большая?...
    надо всё-таки у налоговиков спросить о перебросе, и в ГЦВП узнать про такую ситуацию....
    ну а если не большая - в доход сотруднику включить, через п.о. да и всё....хотя неприятно, что ОПВ необл налогом, но тут вы же как бы почему-то от имени физ.лица заплатили....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Мар 10, 2010 15:36:46   

    сумма не большая, так и сделаю, ....а простите п.о - не совсем поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Мар 10, 2010 16:20:04   

    Мара говорит:
    надо всё-таки у налоговиков спросить о перебросе

    Я делала такой переброс в своем НК без обращений в ГЦВП, правда 2 года назад.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz