Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Транспорт приобретен 25 декабря 2017 года. Как сдать декларацию ф.700 ?
    3-ТС. Вы слышали о том, что отчет, ко...
    Какие документы необходимо сдать в НУ...
    НЕ плательщики НДС обязаны или не обязаны выписывать счет-фактуры?
    Приобрели землю в конце декабря 2006г...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Все обязаны сдать 101.02 до 20 декабря?     
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Дек 04, 2009 08:49:25 Сообщить модератору   

    Если у меня нет ни каких изменений на конец года по авансовым платежам, должен ли я предоставлять отчет 101.02 до 20 декабря или нет? я также плачу последний аванс и все?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Дек 04, 2009 09:14:54 Сказали Спасибо❤   

    CC
    CC говорит:
    Если у меня нет ни каких изменений на конец года по авансовым платежам, должен ли я предоставлять отчет 101.02 до 20 декабря или нет?


    В соответствии со ст,141 п.8 НК РК,налогоплательщик вправе в течении отчетного года представить доп.расчет суммы авансовых платежей по КПН,(ф.101.02)исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период.В Вашей ситуации Расчет(ф101.02) не представляется т.к. доход,который был определен в начале года для исчисления КПН сответствует ожидаемому за отчетный период.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Дек 04, 2009 09:17:12   

    Если вы сдали очередную 101.02 в начале года, то дополнительную тоже надо сдать. А уже в 2010 году если доход от реализации не превышает 325000 кратный МРП, то не сдавайте вообще.

    Добавлено спустя 35 секунд:

    извиняюсь если нет изменений то тоже не сдавайте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вс Дек 12, 2010 11:41:06   

    Добрый день! Скажите пожалуйста, нужно ли подавать дополнительный расчет до 20 декабря? доход не превышает 325тыс МРП. Расчеты до и после сдачи декларации не подавались

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вс Дек 12, 2010 16:40:24   

    kira28
    Согласно пп1 п2 ст141НК не исчисляют и не уплачивают:
    1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;
    это означает что 2008 году ваш доход не превышал 325 000 МРП вы вправе не подавать декларацию по авансовому платежу.
    kira28 говорит:
    Расчеты до и после сдачи декларации не подавались

    тогда вам не нужно подавать декларацию до 20 декабря.

    kira28 говорит:
    нужно ли подавать дополнительный расчет до 20 декабря

    даже если вы подадите декларацию, это не будет дополнительным, почитайте ст63НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lapochkakz
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Дек 13, 2010 23:48:33   

    Доброго времени суток!!!
    Если не подавались расчеты в начале года согласно пп1 п2 ст141НК, то после годового оплачиваем если будет доход хоть какой-то? Помню наши "дебаты" в начале года, но терзают сомнения Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    magnolia
    Сертификат CAP
    Спасибки: +90 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Дек 14, 2010 00:03:51   

    lapochkakz говорит:
    Если не подавались расчеты в начале года согласно пп1 п2 ст141НК, то после годового оплачиваем если будет доход хоть какой-то?

    Не совсем понятно о чем вы хотели спросить, но если об уплате КПН по итогам годовой декларации, то нужно оплачивать, даже если не было авансовых расчетов по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lapochkakz
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Дек 14, 2010 02:48:29   

    имею ввиду штрафа не будет если не сдавались расчеты, а доход не большой будет по итогам года...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Дек 14, 2010 14:14:58   

    Добрый день! Исходя из всего вышеизложенного я могла не подавать расчет в начале года. Но я подала и производила платежи ежемесячно. Теперь мне в любом случае корректировать и подавать доп-ую 101,02?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Дек 14, 2010 15:48:31   

    Динка
    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Дек 14, 2010 15:54:16 Сообщить модератору   

    Динка говорит:
    Теперь мне в любом случае корректировать и подавать доп-ую 101,02?

    Ф.101.02 нужно сдать корректировочную (последнюю за 2010г.) до 20 декабря - если только у Вас идет превышение фактически исчисляемого КПН над авансовыми платежами (чтобы не попасть под адм.ответственность по КоАПу).
    Если же у Вас фактическая сумма КПН за 2010 год не превысит сумму КПН по авансовым расчетам (101.01+101.02), то не нужно ничего корректировать и представлять ф.101.02 дополнительную до 20.12 тоже не нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Дек 14, 2010 16:33:12   

    Айнука
    А я не сдавала 101,01. вообще. фирма была зарег. в декабре 2008. там не было дохода. в 2009 я не поадвала никаких расчетов согл. ст. 141 НК. А в 2010 видимо не совсем правильно поняла все и сдала 101,02, хотя как видно могла не сдавать. Вообщем мне надо посмотреть свои доходы, за 10 год, расчитать КПН и уже сделать вывод сдавать или нет. Верно я поняла? Просто все по этим формам впервые, вот и плаваю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Дек 14, 2010 16:44:51 Сообщить модератору   

    Динка
    тема про Вашу ситуацию http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=16506

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Azia
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Дек 14, 2010 17:29:30 Сообщить модератору   

    Здраствуйте подскажите пожалуйста, я в начале года уже сдавала 101.02 , что будет если я сдам доп. 101.02 а по факту окажется убыток. Просто сейчас я немогу посчитать какой будет результат?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    азиатка
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Дек 15, 2010 12:27:54   

    Здраствуйте! Если я сдавала в начале 101.02 потом ежемесячно проплачивала сумму , но доход на конец года выходит меньше, чем предполагали, я могу не подавать расчет по КПН до 20.12.10г, а переплаченны сумма по КПН - это нормально, или не должно быть переплат по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Дек 15, 2010 12:38:08 Сказали Спасибо❤   

    азиатка
    азиатка говорит:
    я сдавала в начале 101.02 потом ежемесячно проплачивала сумму , но доход на конец года выходит меньше, чем предполагали, я могу не подавать расчет по КПН до 20.12.10г, а переплаченны сумма по КПН - это нормально
    .
    Да.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    азиатка
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Дек 15, 2010 15:27:41   

    но там больша сумма на переплатах лежит. Штрафов не будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Дек 15, 2010 15:39:23   

    азиатка
    азиатка говорит:
    больша сумма на переплатах лежит. Штрафов не будет?

    Штрафные санкции применяются в случаи несвоевременной оплаты и наличии недоимки.В данной ситуации Вы имеете право, согласно ст.599 НК РК, на зачет излишне уплаченной суммы КПН в счет погашении задолженности по др.налогам и платежам.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сулико
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Дек 15, 2010 16:28:39 Сообщить модератору   

    Всем доброго дня! Подскажите пжл., 101.01. и 101.02 не сдавали в 2010год, а сейчас имеется доход. Значит нам надо до 20 декабря сдать фор. 101.02? Заранее благодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Дек 16, 2010 16:47:27 Сказали Спасибо❤   

    Сулико говорит:
    Подскажите пжл., 101.01. и 101.02 не сдавали в 2010год, а сейчас имеется доход. Значит нам надо до 20 декабря сдать фор. 101.02?

    Нурас говорит:
    Согласно пп1 п2 ст141НК не исчисляют и не уплачивают:
    1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;
    это означает что 2008 году ваш доход не превышал 325 000 МРП вы вправе не подавать декларацию по авансовому платежу.


    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

    Azia говорит:
    я в начале года уже сдавала 101.02 , что будет если я сдам доп. 101.02 а по факту окажется убыток.

    ничего не будет. Если КПН по ф.100 будет больше чем КПН в расчетах авансовых платежей - это плохо, грозит штраф.
    Если КПН по ф.100 меньше чем КПН в в расчетах авансовых платежей - ничего плохого, ничего за это не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    portu
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Дек 20, 2010 20:48:44   

    добрый вечер.
    если не сдавали 101.01 и 101.02, и сейчас уже выходит прибыль, то 101.02 сдать как очередную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Дек 20, 2010 20:56:09 Сообщить модератору   

    portu, http://balans.kz/viewtopic.php?p=391071#391071

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz