Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Вебинар 15 марта 18:30. Закрытие года, Часть 4: Закрытие периода
    Закрытие счетов по документу "Закрытие периода"
    Как делается закрытие периода в 1С 7?
    проводки по КПН и закрытие периода.
    Закрытие периода в 1С 7 при производстве продукции.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие периода. Зачет НДС     
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Мар 24, 2009 18:15:22 Сообщить модератору   

    Здравствуйте Уважаемые бухгалтера!
    Помогите разобраться, когда делаю закрытие периода, на счете 1420 по Дт появляется сумма с минусом, красным цветом,еще и по старой ставке, не могу понять почему, и на эту же сумму закрывает на счете 3130. Может потому что метод пропорциональный, как это можно правильно исправить? Помогите, пожалуйста Crying or Very sad
    Заранее спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Мар 24, 2009 18:19:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте Уважаемые бухгалтера!
    Помогите разобраться, когда делаю закрытие периода, на счете 1420 по Дт появляется сумма с минусом, красным цветом,еще и по старой ставке, не могу понять почему, и на эту же сумму закрывает на счете 3130. Может потому что метод пропорциональный, как это можно правильно исправить? Помогите, пожалуйста Crying or Very sad
    Заранее спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Мар 24, 2009 18:23:46 Сообщить модератору   

    может если у Вас нет на сч.1420 НДС в зачет то не надо в закрытии периода ставить галку Зачет НДС, наверное у Вас реально НДС к уплате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Мар 24, 2009 18:31:10 Сообщить модератору   

    НДС к зачету есть, только получается что программа больше берет в зачет чем есть, и так при каждом закрытии сумма увеличивается Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Мар 24, 2009 18:31:29   

    У Вас за этот период был ли НДС в зачет-обороты по дебету сч.1420, а также было ли НДС к начислению за этот период-обороты по кредиту сч.3130,какое сальдо было по сч.3130 до закрытия периода?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Мар 24, 2009 18:33:08 Сообщить модератору   

    Посмотрите, пожалуйста, Декларацию по НДС, форму 300.00.
    С какими суммами в ней Вы не согласны (по сравнению с тем, что насчитала программа, заполнив эту форму)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Мар 24, 2009 18:35:34 Сообщить модератору   

    НДС к зачету есть, только программа считает больше чем нужно, сальдо 3130 стоит сумма к оплате, но и на 1420 если не делать зачет тоже висит сумма Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Мар 24, 2009 19:32:33 Сообщить модератору   

    ARIES
    Вы не ответили на вопрос.

    Круглая Земля говорит:
    Посмотрите, пожалуйста, Декларацию по НДС, форму 300.00.

    С какими суммами в ней Вы не согласны (по сравнению с тем, что насчитала программа, заполнив эту форму)?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Персен
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Мар 24, 2009 19:43:57   

    ARIES говорит:
    Здравствуйте Уважаемые бухгалтера!
    Помогите разобраться, когда делаю закрытие периода, на счете 1420 по Дт появляется сумма с минусом, красным цветом,еще и по старой ставке, не могу понять почему, и на эту же сумму закрывает на счете 3130. Может потому что метод пропорциональный, как это можно правильно исправить? Помогите, пожалуйста Crying or Very sad
    Заранее спасибо Rose

    у вас 1С какая версия ?

    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

    возможно у вас проведены документы по времени 23.59.59 посмотрите по времени и сделайте закрытие последним 23.59.59 , пере проведите за весь год закрытие периода

    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

    вытащите анализ субконто - НДС оно полностью вытащит ваши обороты по НДС и по ставкам возможно где-то ошибочно проставили ставку не правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Мар 25, 2009 11:52:55 Сообщить модератору   

    Круглая Земля говорит:
    Посмотрите, пожалуйста, Декларацию по НДС, форму 300.00.

    С какими суммами в ней Вы не согласны (по сравнению с тем, что насчитала программа, заполнив эту форму)?

    По декларации ндс к оплате, в 1С 7.7 тоже, в январе оплатила, сделала закрытие, 1С считает ндс в зачет по приобретенным услугам, а оплата так и висит на счете 1420, она же должна закрываться тоже?
    и на 3130 тоже сумма к оплате, в первый раз такое вижу, на след месяц опять на 1420 с минусом закрывает, т.е. сумму которой там нет Shocked ,
    Все доки проверила, везде стоит правильная ставка, что делать не знаю, помогите, пожалуйста Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Мар 25, 2009 12:03:26 Сообщить модератору   

    ARIES У меня тоже такое было. Ситуация была такая. предыдущая бух, при вооде остатков на 31.12.2006г. зачет по НДС поставила не на 1420, а красным на 3130. И не делала зачет по НДС весь 2007год и до середины 2008г. Когда я стала ставить галку зачет по НДС, то ес-но зачет производился не правильно, я переделала проводку на ДТ 1420 КТ 00 в документе ввода остатков и перепровела все закрытия с января 2007г., только у меня 8-ка и я зычет по НДС делаю по квартально, не каждый месяц, каждый месяц не закрывается, думаю что потому-то в параметрах стоит отчетный период квартал. Вот после этих исправлений у меня сейчас все отлично, Вы поищите ошибку в более раннем периоде. А раньше все правильно закрывалось? Может Вы в цифрах напишете, понятней будет или скриншот.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Мар 25, 2009 12:34:05 Сообщить модератору   

    До этого все закрывалось нормально, только в этом году такое, выложила скриншот, помогите пожалуйста,
    я до сих пор учусь Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Мар 25, 2009 12:48:22 Сообщить модератору   

    ARIES
    Прикрепите еще пожалуйста декларацию по НДС (ее можно выгрузить в XML)- мы посмотрим через ИС НДС.
    У Вас 7.7? Тогда нужно проверить оборотно-сальдовую ведомость по забалансовому счету ОБ и счету ОР.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Мар 25, 2009 12:49:06 Сообщить модератору   

    Декларацию по НДС из 1С

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Мар 25, 2009 12:50:55 Сообщить модератору   

    Я что то неправильно сделала? Скажите в чем ошибка, как я могу ее исправить?
    Пожалуйста Crying or Very sad

    Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:

    Круглая Земля говорит:
    Декларацию по НДС из 1С
    не получается выложить, пишет "расширение ндс не разрешено"
    Да у меня 7.7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Мар 25, 2009 13:10:51 Сказали Спасибо❤   

    за январь в сч 1420 по Д сумма НДС уплачено 16960 действительно уплачена? Здесь ошибка
    у вас за мес-ц НДС к зачету составила 15277,54, к начислению 23433,44 значит к уплате за месяц 8155,9
    уплату проведите Д3130 К1030, тогда 1420 будет=0

    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:

    с-до по 3130 за январь будет 5033,52-16960уплата +8155,9 начисл=-3770,58
    т.е переплата

    Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:

    я бы на вашем месте перенесла НДС 13% на НДС 12%
    обычно делаю 31.12.08 -в конец дня, после всех закрытий года

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    теперь попробуйте перепровести закрытие периода за январь и за февраль.
    обязательно проследите чтобы закрытие периода было последним документом м-ца(можно по журналу операций или по общему журналу)

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    в конце февраля вы должны получить с-до 3130= 74956,53 НДС 12%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ARIES
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Мар 25, 2009 18:57:26 Сообщить модератору   

    Все получилось! Yahoo! Огромное Вам Спасибо! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Австралия
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Мар 25, 2009 19:04:49 Сообщить модератору   

    здравствуйте уважаемые коллеги!

    помогите разобраться, у меня такая задача:

    1) по рез-м комплексной проверки мы доначислили ндс за нерезидента в связи с чем я делаю такую проводку:
    Дт 1420,5 Кт 3130,2
    но так как платить его нам не нужно из-за того что у нас есть переплата по НДС эта сумма повисла по Дт и Кт указанных счетов.
    в общем все это выглядит грустно Surprised.
    Может проводка по доначислению ндс должна быть другой????

    2) так же обстоят дела с начислением пени по НДС за нерезидента, я сделала проводку:
    Дт 7475 Кт3130,2
    а так как платить не нужно из за переплат по пени, то сумма висит теперь по Кредиту этого счета и не закрыта ничем.
    если добавлю проводку Дт 3130,2 Кт 1420,5 так как эти счета должны быть зеркально равны
    то сумма повиснет по Кредиту счета 1420,5.

    подскажите пожалуйста как быть????
    спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Мар 25, 2009 19:27:26   

    Австралия говорит:
    а так как платить не нужно из за переплат по пени, то сумма висит теперь по Кредиту этого счета и не закрыта ничем.

    А где Ваша переплата по пене? Судя по
    Австралия говорит:
    сумма висит теперь по Кредиту этого счета и не закрыта ничем.

    её у Вас в бух.учете нет Sad
    Как только появится переплата по бух.учету то всё пойдет как надо.

    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:

    Австралия говорит:
    по рез-м комплексной проверки мы доначислили ндс за нерезидента в связи с чем я делаю такую проводку:
    Дт 1420,5 Кт 3130,2

    Почему такая проводка, в Дт 1420?
    "По идее" на затраты должно быть начисление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Австралия
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Мар 26, 2009 14:06:06 Сообщить модератору   

    Елена Т.

    можно уточнить у Вас, обычно я делаю проводку Дт 1420,5 Кт3130,2 при начислении ндс за нерезидента затем сумма начисленного ндс закрывается оплатой, а если я доначисляю по результатам проверки, проводки должны быть другими???
    Но, на Дт затратного счета к примеру 7012 я делаю только зачет суммы не разрешенного ндс.

    или это не так???? совсем путаница получается...
    подскажите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Окт 15, 2009 23:53:35 Сообщить модератору   

    НДС при закрытии периода, закрывается красным по счету 1420, в чем может быть причина? Документы все перепроверены несколько раз. вид НДС к зачету везде выбран правильно, ставки тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Окт 16, 2009 12:29:15 Сообщить модератору   

    Причина найдена, глюк в базе. Перепровела все доки на приход. закрытие периода, и ввод остатков на 31.12.08. И все закрылось как надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz