Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Оформление отпуска по беременности и родам
    Оформление трудового отпуска единственному учредителю
    Производитель бланочной продукции вме...
    Как правильно учитывать брак готовой ...
    Нужно ли относить затраты производств...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оформление отпуска продукции в 1С     
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Сен 30, 2009 16:36:47   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=259554#259554
    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=263986#263986

    ИП выпускает продукцию, и развозит по своим ларькам где стоят ККМ.
    Как в 1С правильно сделать накладную на отпуск товаров для ларьков? какой счет поставить? кого выбирать контрагентом? И каким документом оприходовать выручку с ларьков в1С?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Сен 30, 2009 16:56:32   

    katrin говорит:
    Как в 1С правильно сделать накладную на отпуск товаров для ларьков

    Накладной на внутреннее перемещение, может быть? Склад заведите новый, назовите "ларек1".
    Потом - реализация товаров, также со склада "ларек1".
    katrin говорит:
    каким документом оприходовать выручку с ларьков в1С?

    ПКО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Сен 30, 2009 17:18:06   

    katrin
    Какая 1С стоит? Если типовая Бухгалтерия хоть 7.7, хоть 8.1 то не взлетит. Smile

    Какой метод контроля остатков и денег собираетесь применять?
    Кассовый скорее всего я думаю?

    Для учета торговли в розничных точках необходимо вести учет стоимости товаров не только по себестоимости, но и по продажным ценам. А в бухгалтерии учет движения по товарам ведется только по себестоимости.

    Здесь два выхода:
    1. Либо покупать 1С "Торговля и Склад" 7.7 или "Управление торговлей" 8.1
    2. Доработать функционал существующей 1С Бухгалтерии

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Сен 30, 2009 17:47:18   

    А что именно дорабатывать?И какая разница в учете по себестоимости или в продажных. Мы производим продукцию, часть продаем юр. лицам со с/ф, другую часть реализуем через ларьки: отправляем им продукцию, вечером собираем выручку. Мне нужно правильно оформить в 1с отпуск продукции в ларрьки она же там реализуется. А если выручку приходовать по ПКО нужно чтобы формировались проводка Д 1010 К 6010, Д1010 К3130, а по ПКО формируется Д 1010 К 6010.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Сен 30, 2009 17:58:43   

    katrin
    Контролировать остатки и реалзацию через ларьки по-любому необходимо. То что Вы отдатите в ларьки - это одна операция. А то что - ларьки продадут - это совсем другое. В ларьках же Вы по себестоимости свою продукцию не реализуете? Smile И остатки в ларьках на любую дату все равно будут оставаться. Поэтому по-любому нужен учет по продажным ценам.

    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:

    Я обслуживаю производственное предприятие, у которой тоже имеется собственная розничная сеть.

    Общая схема учета торговых точек здесь следующая:

    1. Отпускается продукция в ларьки через документ "Перемещение товаров". Но заметьте программа также запоминает как себестоимость и розничные цены продукции, по котрым данная точка будет ее реализовывать.

    Проводка Дт1320 (Ларек) - Кт1320 (Склад готовой продукции)

    2. В кассу ежедневно поступает выручка с торговой точки. Оформляется документом "Приходный кассовый"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Darjal
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Сен 30, 2009 18:04:10 Сообщить модератору   

    3) И? Списание с точек ТМЦ как проходит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Сен 30, 2009 18:08:48   

    ордер". Проводка Дт1010 - Кт1210 (Контрагент "Ларек")

    3. Текущая ситуация по торговым точкам контролируется отчетом "Товарный отчет"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Darjal
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Сен 30, 2009 18:11:54 Сообщить модератору   

    И это вы называете - "учет по продажным ценам"? Остатки как контролируются на точках, ревизии проводите там и списываете расход до фактического остатка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Сен 30, 2009 18:14:01   

    4. В конце месяца проходит инвентаризация документом "Инвентаризация по рознице". На основании данного документа формируется документ "Реализация товаров (розница)". То есть снимается остаток, вся разница считается реализованной.
    Проводки
    Дт7010-Кт1320
    Дт1210(Контрагент Ларек)-Кт6010
    Дт1210(Контрагент Ларек)-Кт3130

    5. Затем по товарному отчету видна недостача.

    Добавлено спустя 58 секунд:

    Либо она видна на счете 1210 по соответсовющему контрагенту-ларьку

    Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:

    + еще есть документы "Переоценка товаров розница" для переоценки товаров на торговых точках в случае изменения цен.

    Добавлено спустя 29 секунд:

    Darjal
    Ваше предложение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Сен 30, 2009 18:22:27   

    Если делать: реализация товаров - выписываем накладную там цену ставим с наценкой, с/ф не выписываем НДС выделяем, и выручку приходовать по ПКО. Можно так? Дело в том, что на предприятии вообще никакой учет не велся, я пробую все восстановить с января 2009г. Для меня нужно как можно проще , но правильно чтобы все отражалось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Сен 30, 2009 18:25:48   

    katrin
    Цитата:
    Если делать: реализация товаров - выписываем накладную там цену ставим с наценкой, с/ф не выписываем НДС выделяем, и выручку приходовать по ПКО. Можно так?

    А как же остатки в ларьках? То что не реализовано сразу ставить будете в доход? И то что уже говорилось контроль торговых точек? Замучаетесь - сразу говорю. Пробовали вначале как Вы предлагаете - впоследствии геморрой полный. Лучше сразу все поставить в правльное русло.

    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

    Предлагаемая схема работает уже больше десятка лет - в разных программах от самописных на фокспро - 1С 77 - 1с 81. Все классно и легко конролируется. Не раз выявлялись хищения и недостачи. ИМХО с такой схемой они легко доказуемы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Сен 30, 2009 18:32:21   

    Сейчас выпуск продукции я делаю просматривая реализацию которая прошла через ККМ, поэтому никаких остатков нет. Денег у организации особо тоже нет. Поэтому как вам мой последний вариант?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Сен 30, 2009 18:32:51   

    katrin
    Кстати озвучьте наконец какой конфигурацией 1С пользуетесь? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Сен 30, 2009 18:35:00   

    7.7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Сен 30, 2009 18:36:20   

    katrin
    Бухгалтерский учет для Казахстана?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Сен 30, 2009 18:38:26   

    да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Сен 30, 2009 18:39:05   

    Не мучайиесь - говорю нервы дороже. Позовите программиста 1С - пусть доделает указанный функционал в программе. Либо покупайте "Торговля и Склад 7.7" - там уже все готово и опять же вызовите программиста 1С - пусть наладит обмен с ващей 1С Бухгалтерией.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Сен 30, 2009 18:44:36   

    Программист у нас неважный, поэтому пожалуйста напишите что именно нужно сделать. Компьютер и 1 с стоит только в офисе, в ларьках только ККМ это я к тому,что не могу понятьс какой нашей 1с Бухгалтерией наладить обмен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Сен 30, 2009 18:51:04   

    Наладить обмен между базами "Торговля и Склад"(ТИС) 7.7 и "Бухгалтерия для Казахстана" 7.7. Вторая у Вас в наличии, а первую придется покупать. Это Первый вариант.

    Отпуск продукции в ларьки делаете через "Перемещение товаров" в "ТИС". Приход выручки в кассу тоже в "ТИС". В конце месяца "Инвентаризация розница" по ларьку тоже в ТИС. Затем на основании документ "Реализация розница".

    Задача не самая легкая - надо будет напрячься. Smile

    Либо второй реализовать этот функциоанал в Бухгалтерии.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Сен 30, 2009 18:57:53   

    Вот второй вариант: реализовать через Бухгалтерию, как мне объяснить программисту: Чтобы ТиС он мне разместил в Бухгалтерии, так?(это я конечно грубо говорю). И какая цель программы ТИС, я с ней не разу не работала, я вообще новичок в бухгалтерии.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Сен 30, 2009 18:58:00 Сказали Спасибо❤   

    Наладить обмен между базами "Торговля и Склад"(ТИС) 7.7 и "Бухгалтерия для Казахстана" 7.7. Вторая у Вас в наличии, а первую придется покупать. Это Первый вариант.

    Отпуск продукции в ларьки делаете через "Перемещение товаров" в "ТИС". Приход выручки в кассу тоже в "ТИС". В конце месяца "Инвентаризация розница" по ларьку тоже в ТИС. Затем на основании документ "Реализация розница".

    Задача не самая легкая - надо будет напрячься. Smile

    Либо второй реализовать этот функциоанал в Бухгалтерии.

    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:

    katrin
    Торговля и Склад - это отдельная конфигурация. Вот ссылка http://1c.rating.kz/products7_2.htm.
    Просто есть возможность наладить обмен данными между "Торговля и склад" и "Бухгалтерией". В "ТиС" бухгалтерские проводки не формируются - они формируются в бухгалтерии при переносе туда данных из ТИС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Darjal
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Окт 01, 2009 15:52:24 Сообщить модератору   

    katrin совсем тяжко у вас что-то: учет не велся, денег у организации особо нет, программисту надо объяснять элементарные вещи.... Raybek в принципе дело говорит, нормальная схема получается (если переоценка не глючит Smile ). Вы в каком городе расположены?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Окт 01, 2009 16:29:59   

    У програмиста даже нет этой программы. В поисках оптимального решения в интернете нашла 1 С "Бухгалтерия7.7" только для России, есть документ "Продажа в розницу" на подобии накладной только там указывается склад, Вид движения,контрагента графы нет , Формирует проводки Д7010 К 1320, Д1010 К6010, Д 1010 К 3130, только номера счетов там показаны Российские двухзначные. Поговорю с програмистом может сможет сделать такой документ. Как вам такое решение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Darjal
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Окт 01, 2009 17:01:40 Сообщить модератору   

    Все от вас зависит сейчас. Если вы точки берете под контроль по учёту, то вам сначала надо всем всё пояснить - материально-ответственным лицам, директору - и потом уже со своих этих требований не сходить, придерживаться схемы этой. Я если честно за "семерку" последний раз садился ооочень давно, а по российской конфе вообще не могу ничего сказать вам. Схема которую Raybek выше описывал кажется вполне жизнеспособной.

    А если вы хотите сразу себестоимость списывать и доход начислять (как в проводках в № 23), то это неправильно наверное. Если только собирать с них (точек реализации) реестры по реализации и забивать таким документом в 1С, тогда наверное нормально. Плюс вам все равно будет необходима инвентаризационная опись, которая "выровняет" остатки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Окт 01, 2009 17:30:10   

    А вы какой программой пользуетесь? А поповоду схемы устоновить ТИС стоит от 50 000, для ИП с небольшим оборотом это дороговато. А поповоду проводок когда мы выписываем накладную и счет фактуру себестоимость сразу списывается и на с/ф делается проводка Д1210 К 6010, Д 1210 К 3130. Вы сталкивались с розницей?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Darjal
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Окт 01, 2009 17:39:19 Сообщить модератору   

    Сталкивался, в схеме с расчетом торговой наценки, типа такого http://forum.zakon.kz/index.php?showtopic=25252 что-то, та еще муть была Smile . Тут сколько людей столько и мнений, а решать вам прийдется наверное все равно. Так какой увас город-то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Окт 01, 2009 17:47:59   

    Уральск

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Darjal
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Окт 01, 2009 18:06:20 Сообщить модератору   

    Cleaner'а позовите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Окт 01, 2009 18:26:26   

    А это кто?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Окт 02, 2009 09:55:15 Сообщить модератору   

    katrin говорит:
    А это кто?

    Это злой дядька.
    Darjal говорит:
    katrin совсем тяжко у вас что-то: учет не велся, денег у организации особо нет

    Darjal говорит:
    Cleaner'а позовите.

    У них денег не хватит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Окт 02, 2009 13:43:41   

    Cleaner
    Цитата:
    У них денег не хватит.
    :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Darjal
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пт Окт 02, 2009 14:02:36 Сообщить модератору   

    Дело не в деньгах imho совсем в данном случае. Когда привыкший на всех и вся экономить "бизнесмен" тут пытается разжалобить людей - один разговор, или когда юный прог пытается цену набить себе умными разговорами - другой разговор. А в этом конкретном случае просто жалко по человечески бухгалтера, которому такое "хозяйство" досталось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Окт 02, 2009 15:30:16   

    Darjal Спасибо за понимание. "Хозяйство"действительно в ужасном состоянии, если бы Вы видели как велся учет, даже у меня новичка, в голове не укладывается как, так можно. Но приходится работать дабы научиться,т.к приличному предприятию нужен опыт работы, чтобы ты все умела, и никто не хочет учить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пт Окт 02, 2009 18:01:20 Сообщить модератору   

    Darjal говорит:
    просто жалко по человечески бухгалтера, которому такое "хозяйство" досталось.

    И похуже бывало. Приходилось на человеческом отношении восстанавливать. Можно попробовать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Darjal
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пт Окт 02, 2009 18:42:05 Сообщить модератору   

    Cleaner Bravo Good

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Окт 02, 2009 18:43:43 Сообщить модератору   

    Пока еще нзч, katrin (Катерина?) не обращалась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Окт 05, 2009 10:50:29   

    Всем большое спасибо за понимание и поддержку. Установили ТиС, теперь разбираюсь.Возник еще один вопрос, подскажите пожалуйста. Помимо производства, у нас есть еще кафе. Вопрос: материалы которые используются в кафе тоже в 1С проводить как производство, или можно как товары и сразу реализововать в ТиС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пн Окт 05, 2009 12:40:46   

    katrin
    В ТиС делаете приход готовой продукции по плановой себестоимости документом "Оприходование товаров" (Дт1320-Кт8110). В принципе и блюда кафе можно так приходовать. Затем в 1С бухгалтерию делаете выгрузку из ТиС и там разносятся соответствующие проводки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пн Окт 05, 2009 15:56:01   

    А в 1С бухгалтерии я должна приходовать материалы которые используются в блюдах, и все делать как в производстве? На 8110 должны же собираться затраты на эти блюда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz