Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Перенос остатков, справочников итд.
    Перенос справочников и остатков с 7.7 на 8.1
    Перенос остатков материалов с Ип на ТОО
    Как сделать перенос остатков с 7.7 на 8.1 (конвертор)?
    закрытие филиала перенос остатков
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Перенос остатков по счетам     
    Sulara
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Июл 31, 2009 23:17:00 Сообщить модератору   

    Добрый вечер! Народ баланса!
    У меня проблема,как можно произвеcти перенос остатков по счетам со старого на новый план счетов по НСФО в 1-с ? Please!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +522 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июл 31, 2009 23:34:08   

    Sulara
    Перенести сальдо поможет программист. Только ведь этого недостаточно. А вы уже провели все мероприятия по переходу с КСБУ на НСФО-2? Была ли переоценка? трансформационный баланс? и т. д.
    Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Июл 31, 2009 23:52:33 Сказали Спасибо❤   

    Sulara говорит:
    Добрый вечер! Народ баланса!
    У меня проблема,как можно произвеcти перенос остатков по счетам со старого на новый план счетов по НСФО в 1-с ? Please!!!!

    Если обороты небольшие, то можно и самому:в 1С-ке-Помощь-Соответствие счетов системы КСБУ, счетам НСФО, распечатываете оборотку (со счетами КСБУ) на начало периода, кот нужно пренести остатки, в распечатке подставляете счета НСФО (чтобы не запутаться), и ставите через 00 счет по ручной операцией. Если есть развернутое сальдо (например ТМЦ, или ОС), то еще и ведомости распечатать придется, и по ним все остатки перенести.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sulara
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Авг 01, 2009 00:00:11 Сообщить модератору   

    Оборотов мало, а как сделать, через что именно, ч/з Бухгалтерские справки или журнал операций? я попробовала Д-Т 00 К-Т 1010 100714 тенге, а когда сформировала оборотку у меня вышло счет 00 - 100714 тг и на счете 1010 - 100714 тг.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +522 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Авг 01, 2009 00:08:44 Сказали Спасибо❤   

    Sulara говорит:
    Д-Т 00 К-Т 1010 100714 тенге,

    Сальдо по кассе должно быть Дт
    Sulara
    Попробуйте распечатать оборотно-сальдовую ведомость за год. В последних столбцах "С-до на конец периода" - это и есть ваши остатки, которые нужно ввести через документ "Бухгалтерская справка" с помощью сч.00
    Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Авг 01, 2009 00:10:16 Сообщить модератору   

    Sulara говорит:
    я попробовала Д-Т 00 К-Т 1010 100714 тенге, а когда сформировала оборотку у меня вышло

    Замечательно. Минус деньги.
    Продположим, опечатка и Д-Т 1010 К-Т 00.
    Вышло правильно. Как минимум, для нормального баланса (с) нужна проводка 00 - 5520 - 100714

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Авг 01, 2009 00:28:19   

    Sulara говорит:
    я попробовала Д-Т 00 К-Т 1010 100714 тенге, а когда сформировала оборотку у меня вышло счет 00 - 100714 тг и на счете 1010 - 100714 тг.?

    Попробуйте наоборот, Дт1010, Кт 00

    Добавлено спустя 30 минут 7 секунд:

    Sulara говорит:
    а когда сформировала оборотку у меня вышло счет 00 - 100714 тг и на счете 1010 - 100714 тг.?

    Забейте сначала все остатки, когда по оборотам дебет с кредитом сойдутся, 00 счет должен исчезнуть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Семен Семеныч
    1С8 Специалист
    Спасибки: +42 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Авг 03, 2009 08:58:43   

    гы......
    остаток по активным счетам вносится
    нужный счет-00
    по пассивным
    00-нужный счет

    для активнопассивного
    если сальдо дебитовое
    нужный счет-00
    иначе
    00-нужный счет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Карина
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Ноя 25, 2009 10:59:14 Сообщить модератору   

    Пожалуйста помогите с проводками, а то я что-то запуталась!
    У меня такие остатки:
    Денежные ср-ва в кассе 314500
    Задолженность по авансовым отчетам 131145,5
    НДС к оплате 31133,5
    Такие проводки:
    2730 5110 103000 Уставной капитал
    5110 5030 103000 Уставной капитал
    00 5610 152220,95 Не распределённая прибыль
    1251 00 131145,5 Задолженность подотчётным лицам
    00 3130 31133,5 НДС к оплате
    1010 00 314500 Деньги в кассе
    00 5520 314500

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Ноя 25, 2009 11:35:36 Сказали Спасибо❤   

    Карина говорит:
    2730 5110 103000 Уставной капитал
    5110 5030 103000 Уставной капитал

    Зачем- Вы только сейчас формируете УК? Если нет то вносите такие остатки так
    Дт2730 Кт00 103000
    Дт00 Кт5030 103000
    Всё остальные проводки верны.
    Карина говорит:
    00 5610 152220,95 Не распределённая прибыль

    Вы в середине года остатки заносите? Почему не с начала года, трудно будет годовой делать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Карина
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Ноя 25, 2009 11:44:52 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Карина говорит:
    2730 5110 103000 Уставной капитал
    5110 5030 103000 Уставной капитал

    Зачем- Вы только сейчас формируете УК? Если нет то вносите такие остатки так
    Дт2730 Кт00 103000
    Дт00 Кт5030 103000
    Всё остальные проводки верны.
    Карина говорит:
    00 5610 152220,95 Не распределённая прибыль

    Вы в середине года остатки заносите? Почему не с начала года, трудно будет годовой делать.

    Хорошо исправлю!
    У меня винчестер сгорел и я сейчас всё перепроверяю из того что удалось спасти, кое-что восстанавливаю.
    А если всё правильно, то почему у меня общая сумма разная с-до на начало Дт 548645,5 Кт 600854,45

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Ноя 25, 2009 11:48:48   

    Карина говорит:
    почему у меня общая сумма разная с-до на начало Дт 548645,5 Кт 600854,45

    У Вас сальдо есть по счету 00, поэтому баланс не бьет. Пока на сч.00 сальдо не прийдет к нулю баланс не сойдется. Значит не все разнесли или неправильно внесли остатки. В активах баланса чего то не хватает или в активе или пассиве баланса не верные остатки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Карина
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Ноя 25, 2009 11:58:17 Сообщить модератору   

    Ура! Yahoo!
    Всё исправила!
    Я написала: 1251 00 131145,5 Задолженность подотчётным лицам
    а надо было 00 3396!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Ноя 25, 2009 12:01:18   

    Поздравляю Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz