Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    импорт ТС не попадает в приложение 5 к ф 300, соответственно и ф 300 не садится
    в 2012г ТОО на ОУР ввезло из России в...
    Строка 300.00.028 в 300 форме - Импор...
    Можно ли продать оборудование, за кот...
    Импорт товара из России. Налоги? НДС импорт?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    импорт из России, НДС уплачен по ГТД соответственно на код 105105     
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Июл 22, 2009 13:19:15 Сообщить модератору   

    база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236194#236194

    Здравствуйте,

    У нас импорт из России, несколько поставок начиная с апреля, НДС уплачен по ГТД соответственно на код 105105. Сейчас делаем акт сверки с Налоговой - ни одна сумма не упала на лицевой счет. Налоговики разводят руками и отправляют к таможенникам.

    Подскажите пожалуйста новичку - сумму НДС по код 105105 мы должны сами показать в 300-й форме и тогда она упадет на лицевой счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Июл 22, 2009 13:24:29 Сказали Спасибо❤   

    Nell*
    Вы не по теме вопрос задаете, попадет Вам степлером.
    Ответ -
    Nell* говорит:
    сумму НДС по код 105105 мы должны сами показать в 300-й форме и тогда она упадет на лицевой счет

    на основании сумм начисленных по ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Июл 22, 2009 13:49:44 Сообщить модератору   

    Извините, я правильно поняла - указали сумму к зачету в 300-й форме (согласно ГТД) - она упадет на лицевой счет? Не указали - не упадет?

    (Я почему-то считала, раз проплатили при растаможке - должна автоматически упасть на лицевой счет, ведь код налога указали...)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Июл 22, 2009 13:57:57 Сообщить модератору   

    Nell* говорит:
    Я почему-то считала, раз проплатили при растаможке - должна автоматически упасть на лицевой счет, ведь код налога указали

    он и падает на л.сч.105105, виден он только налоговикам. Вы его не увидите, а в ФНО 300 вы его показываете в стр 13 импорт из РФ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Июл 22, 2009 14:05:42 Сообщить модератору   

    Все-таки не поняла, пожалуйста объясните для особо одаренных
    Указали сумму к зачету в 300-й форме (согласно ГТД) - она упадет на лицевой счет, не указали - не упадет - так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Июл 22, 2009 14:10:20 Сообщить модератору   

    Nell* говорит:
    Указали сумму к зачету в 300-й форме (согласно ГТД) - она упадет на лицевой счет, не указали - не упадет - так?

    нет, конечно же, оплатили на код 105105, попадет на лицевой с кодом 105105 по вашему РНН и названию пред-тия. А ФНО- это ваше начисление налогов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Июл 22, 2009 14:11:56 Сказали Спасибо❤   

    Nell*
    Nell* говорит:
    раз проплатили при растаможке - должна автоматически упасть на лицевой счет, ведь код налога указали...)


    Обратите внимание на отражении в учете начисление и оплату НДС при растомаживании товара:
    1.Дт 1420-Кт 3397 тамож.орган.(ф.300.00-код стр.300.00.013 I)
    2.Дт 3397-Кт 1030.
    Акт сверки по начислению и оплате НДС, в данном случаи ,необходимо провести с Тамож.органом.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Июл 22, 2009 14:12:14 Сообщить модератору   

    Вот, она у нас и не упала по оплате... Искать в таможенном комитете теперь?

    Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:

    Нет, правда - что делать? Проплатили почти 6 млн, а на лицевом счете ноль!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Июл 22, 2009 14:24:49 Сообщить модератору   

    Nell* говорит:
    Нет, правда - что делать? Проплатили почти 6 млн, а на лицевом счете ноль

    так вот так бы и сказала сначала, что надо искать оплаченный налог по коду 105105. А искать его в таможне в отделе платежей. Делаете с ними акт сверки,т.е. что сказал esiphi

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naum_LV
    Стажер
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Июл 22, 2009 14:27:09 Сказали Спасибо❤   

    Nell*
    Сумму вашей проплаты видно только в таможенном комитете.
    А вы при заполнении ф.300 в строке 300.00.013В отражаете суммы из 1-го листа ГТД (графа 47-исчисление таможенных пошлин и сборов, подробности подсчета, цифра на код 35).
    И периодически сверяйтесь с таможенным комитетам по вашим остаткам по таможенному сбору, пошлинам и пр. платежам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Июл 22, 2009 14:28:59 Сообщить модератору   

    А я так и говорила:
    Nell* говорит:
    У нас импорт из России, несколько поставок начиная с апреля, НДС уплачен по ГТД соответственно на код 105105. Сейчас делаем акт сверки с Налоговой - ни одна сумма не упала на лицевой счет.

    Еду в таможню...
    Спасибо всем, кто откликнулся! Кидаю спасибки в корзинки camomile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сабиля
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Июл 22, 2009 14:29:06 Сказали Спасибо❤   

    во 1-х. Вы делаете акт сверки с таможенным комитетом. У них своя форма акта. Если надо будет могу прикрепить.
    Во 2-х, по лицевому счету 105105 вы не увидете при сверке с НК, т.к. это преррогатива Таможенного комитета.
    а в 3-х, когда будет исчислять НДС к уплате, то сумму НДС проплаченную на основании ГТД, вы сами самостоятельно ставите в ф. 300 в строку 300.00.013В. Просто когда будете исчислять НДС к оплате в ф.300, от суммы исчисленного НДС отнимите сумму НДС, проплаченного по ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Июл 22, 2009 14:31:49 Сообщить модератору   

    Сабиля, прикрепите пожалуйста акт сверки с таможней

    Еще раз спасибо всем за терпение, у меня со вчерашнего дня мозги совсем отключились, как акт сверки по ИНИСу получила....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naum_LV
    Стажер
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Июл 22, 2009 14:38:11   

    Nell*
    Сумму вашей проплаты видно только в таможенном комитете.
    А вы при заполнении ф.300 в строке 300.00.013В отражаете суммы из 1-го листа ГТД (графа 47-исчисление таможенных пошлин и сборов, подробности подсчета, цифра на код 35).
    И периодически сверяйтесь с таможенным комитетам по вашим остаткам по таможенному сбору, пошлинам и пр. платежам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сабиля
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Июл 22, 2009 14:53:00   

    Nell*
    Прикрепляю. Но я делала возврат по НДС, но на всякий случай возьмите. И еще сопроводительное письмо на имя начальника ТК.
    Удачи Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naum_LV
    Стажер
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Июл 22, 2009 15:10:22 Сказали Спасибо❤   

    Nell*
    Еще может понадобиться расшифровка к акту

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz